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文档简介
泓域咨询MACRO/ 丝织地毯投资项目立项申请报告丝织地毯投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入13714.57万元,同比增长32.91%(3395.78万元)。其中,主营业业务丝织地毯生产及销售收入为12364.65万元,占营业总收入的90.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3272.83万元,较去年同期相比增长767.79万元,增长率30.65%;实现净利润2454.62万元,较去年同期相比增长501.61万元,增长率25.68%。二、项目概况(一)项目名称丝织地毯投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积39406.36平方米(折合约59.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.63%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度169.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39406.36平方米,建筑物基底占地面积30985.22平方米,总建筑面积54774.84平方米,其中:规划建设主体工程43404.46平方米,项目规划绿化面积3234.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费3566.18万元。(七)节能分析“丝织地毯投资项目建设项目”,年用电量839046.19千瓦时,年总用水量26633.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.39吨标准煤/年。达产年综合节能量37.03吨标准煤/年,项目总节能率20.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13854.44万元,其中:固定资产投资10043.01万元,占项目总投资的72.49%;流动资金3811.43万元,占项目总投资的27.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26023.00万元,总成本费用20582.55万元,税金及附加247.67万元,利润总额5440.45万元,利税总额6438.53万元,税后净利润4080.34万元,达产年纳税总额2358.19万元;达产年投资利润率39.27%,投资利税率46.47%,投资回报率29.45%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位511个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园丝织地毯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园丝织地毯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“丝织地毯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位511个,达产年纳税总额2358.19万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.27%,投资利税率46.47%,全部投资回报率29.45%,全部投资回收期4.90年,固定资产投资回收期4.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39406.3659.08亩1.1容积率1.391.2建筑系数78.63%1.3投资强度万元/亩169.991.4基底面积平方米30985.221.5总建筑面积平方米54774.841.6绿化面积平方米3234.91绿化率5.91%2总投资万元13854.442.1固定资产投资万元10043.012.1.1土建工程投资万元4677.192.1.1.1土建工程投资占比万元33.76%2.1.2设备投资万元3566.182.1.2.1设备投资占比25.74%2.1.3其它投资万元1799.642.1.3.1其它投资占比12.99%2.1.4固定资产投资占比72.49%2.2流动资金万元3811.432.2.1流动资金占比27.51%3收入万元26023.004总成本万元20582.555利润总额万元5440.456净利润万元4080.347所得税万元1.398增值税万元750.419税金及附加万元247.6710纳税总额万元2358.1911利税总额万元6438.5312投资利润率39.27%13投资利税率46.47%14投资回报率29.45%15回收期年4.9016设备数量台(套)14617年用电量千瓦时839046.1918年用水量立方米26633.3919总能耗吨标准煤105.3920节能率20.63%21节能量吨标准煤37.0322员工数量人511第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.63%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度169.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21906.5521906.5543404.4643404.464076.911.1主要生产车间13143.9313143.9326042.6826042.682527.681.2辅助生产车间7010.107010.1013889.4313889.431304.611.3其他生产车间1752.521752.522517.462517.46244.612仓储工程4647.784647.787390.757390.75504.872.1成品贮存1161.941161.941847.691847.69126.222.2原料仓储2416.852416.853843.193843.19262.532.3辅助材料仓库1068.991068.991699.871699.87116.123供配电工程247.88247.88247.88247.8819.053.1供配电室247.88247.88247.88247.8819.054给排水工程285.06285.06285.06285.0617.044.1给排水285.06285.06285.06285.0617.045服务性工程2943.602943.602943.602943.60201.085.1办公用房1182.081182.081182.081182.0890.455.2生活服务1761.521761.521761.521761.52113.276消防及环保工程830.40830.40830.40830.4063.826.1消防环保工程830.40830.40830.40830.4063.827项目总图工程123.94123.94123.94123.94-330.667.1场地及道路硬化8627.711243.361243.367.2场区围墙1243.368627.718627.717.3安全保卫室123.94123.94123.94123.948绿化工程3573.76125.08合计30985.2254774.8454774.844677.19六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7576.78万元,占计划投资的54.69%。其中:完成固定资产投资4620.46万元,占总投资的60.98%;完成流动资金投资2956.32,占总投资的39.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7576.781.1完成比例54.69%2完成固定资产投资万元4620.462.1完成比例60.98%3完成流动资金投资万元2956.323.1完成比例39.02%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员511人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3471.2人均年工资万元4.811.3年工资额万元1675.272工程技术人员工资2.1平均人数人772.2人均年工资万元5.032.3年工资额万元414.563企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.603.3年工资额万元121.004品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元233.605其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.095.3年工资额万元180.976职工工资总额万元14466.61五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10043.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4677.193566.18169.9910043.011.1工程费用万元4677.193566.1818278.041.1.1建筑工程费用万元4677.194677.1933.76%1.1.2设备购置及安装费万元3566.183566.1825.74%1.2工程建设其他费用万元1799.641799.6412.99%1.2.1无形资产万元758.92758.921.3预备费万元1040.721040.721.3.1基本预备费万元426.72426.721.3.2涨价预备费万元614.00614.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元10043.0110043.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3811.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18278.0412729.2013808.8018278.0418278.0418278.041.1应收账款万元5483.413564.223838.395483.415483.415483.411.2存货万元8225.125346.335757.588225.128225.128225.121.2.1原辅材料万元2467.541603.901727.282467.542467.542467.541.2.2燃料动力万元123.3880.1986.36123.38123.38123.381.2.3在产品万元3783.562459.312648.493783.563783.563783.561.2.4产成品万元1850.651202.921295.461850.651850.651850.651.3现金万元4569.512970.183198.664569.514569.514569.512流动负债万元14466.619403.3010126.6314466.6114466.6114466.612.1应付账款万元14466.619403.3010126.6314466.6114466.6114466.613流动资金万元3811.432477.432668.003811.433811.433811.434铺底流动资金万元1270.46825.81889.331270.461270.461270.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13854.44万元,其中:固定资产投资10043.01万元,占项目总投资的72.49%;流动资金3811.43万元,占项目总投资的27.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4677.19万元,占项目总投资的33.76%;设备购置费3566.18万元,占项目总投资的25.74%;其它投资1799.64万元,占项目总投资的12.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10043.01+3811.43=13854.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10043.0172.49%1.1项目建设投资万元10043.0172.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3811.4327.51%3总投资万元万元13854.44二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16914.95万元,总成本19065.83万元,利润总额-2150.88万元,净利润216.16万元,增值税487.77万元,税金及附加-1613.16万元,所得税-537.72万元;第二年收入18216.10万元,总成本20213.01万元,利润总额-1996.91万元,净利润-1497.68万元,增值税525.29万元,税金及附加220.66万元,所得税-499.23万元;第三年生产负荷100%,收入26023.00万元,总成本20582.55万元,利润总额5440.45万元,净利润4080.34万元,增值税750.41万元,税金及附加247.67万元,所得税1360.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26023.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=750.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16914.9518216.1026023.0026023.0026023.001.1丝织地毯万元16914.9518216.1026023.0026023.0026023.002现价增加值万元5412.785829.158327.36832
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