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泓域咨询MACRO/ 高纯硅铁投资项目立项申请报告高纯硅铁投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx集团实现营业收入9835.70万元,同比增长25.43%(1993.83万元)。其中,主营业业务高纯硅铁生产及销售收入为8532.61万元,占营业总收入的86.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1911.60万元,较去年同期相比增长150.19万元,增长率8.53%;实现净利润1433.70万元,较去年同期相比增长190.97万元,增长率15.37%。二、项目概况(一)项目名称高纯硅铁投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积16354.84平方米(折合约24.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.01%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度173.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16354.84平方米,建筑物基底占地面积10141.64平方米,总建筑面积24532.26平方米,其中:规划建设主体工程15823.22平方米,项目规划绿化面积1690.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1700.12万元。(七)节能分析“高纯硅铁投资项目建设项目”,年用电量503411.44千瓦时,年总用水量12182.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.91吨标准煤/年。达产年综合节能量22.10吨标准煤/年,项目总节能率27.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5818.09万元,其中:固定资产投资4266.23万元,占项目总投资的73.33%;流动资金1551.86万元,占项目总投资的26.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14110.00万元,总成本费用11129.12万元,税金及附加114.76万元,利润总额2980.88万元,利税总额3506.80万元,税后净利润2235.66万元,达产年纳税总额1271.14万元;达产年投资利润率51.23%,投资利税率60.27%,投资回报率38.43%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位284个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区高纯硅铁行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区高纯硅铁产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“高纯硅铁投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位284个,达产年纳税总额1271.14万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.23%,投资利税率60.27%,全部投资回报率38.43%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,是进一步落实国务院关于中国制造2025、“互联网+”行动计划,以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。有利于提高金融资源配置效率,有利于产业和金融协调发展,有利于实现政、银、企互惠共赢。对政府来说,可以强化政策引导作用,通过整合资源,引导产业资源与金融资源高效对接。对金融机构来说,能够降低获取信息的成本,制定针对性强的差别化信贷政策和融资政策,实现对企业的精准支持。对企业来说,可以将融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等金融机构,帮助符合条件的企业及时获得资金支持和金融服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16354.8424.52亩1.1容积率1.501.2建筑系数62.01%1.3投资强度万元/亩173.991.4基底面积平方米10141.641.5总建筑面积平方米24532.261.6绿化面积平方米1690.18绿化率6.89%2总投资万元5818.092.1固定资产投资万元4266.232.1.1土建工程投资万元1801.862.1.1.1土建工程投资占比万元30.97%2.1.2设备投资万元1700.122.1.2.1设备投资占比29.22%2.1.3其它投资万元764.252.1.3.1其它投资占比13.14%2.1.4固定资产投资占比73.33%2.2流动资金万元1551.862.2.1流动资金占比26.67%3收入万元14110.004总成本万元11129.125利润总额万元2980.886净利润万元2235.667所得税万元1.508增值税万元411.169税金及附加万元114.7610纳税总额万元1271.1411利税总额万元3506.8012投资利润率51.23%13投资利税率60.27%14投资回报率38.43%15回收期年4.1016设备数量台(套)10217年用电量千瓦时503411.4418年用水量立方米12182.1919总能耗吨标准煤62.9120节能率27.06%21节能量吨标准煤22.1022员工数量人284第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.01%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度173.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7170.147170.1415823.2215823.221278.411.1主要生产车间4302.084302.089493.939493.93792.611.2辅助生产车间2294.442294.445063.435063.43409.091.3其他生产车间573.61573.61917.75917.7576.702仓储工程1521.251521.255660.885660.88332.632.1成品贮存380.31380.311415.221415.2283.162.2原料仓储791.05791.052943.662943.66172.972.3辅助材料仓库349.89349.891302.001302.0076.503供配电工程81.1381.1381.1381.135.363.1供配电室81.1381.1381.1381.135.364给排水工程93.3093.3093.3093.304.804.1给排水93.3093.3093.3093.304.805服务性工程963.46963.46963.46963.4656.615.1办公用房385.84385.84385.84385.8424.645.2生活服务577.62577.62577.62577.6222.906消防及环保工程271.80271.80271.80271.8017.976.1消防环保工程271.80271.80271.80271.8017.977项目总图工程40.5740.5740.5740.5765.717.1场地及道路硬化2596.14572.32572.327.2场区围墙572.322596.142596.147.3安全保卫室40.5740.5740.5740.578绿化工程1153.4740.37合计10141.6424532.2624532.261801.86六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3391.87万元,占计划投资的58.30%。其中:完成固定资产投资2543.67万元,占总投资的74.99%;完成流动资金投资848.20,占总投资的25.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3391.871.1完成比例58.30%2完成固定资产投资万元2543.672.1完成比例74.99%3完成流动资金投资万元848.203.1完成比例25.01%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员284人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1931.2人均年工资万元4.881.3年工资额万元966.222工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元282.883企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元78.204品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元131.925其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.115.3年工资额万元87.336职工工资总额万元7463.84五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4266.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1801.861700.12173.994266.231.1工程费用万元1801.861700.129015.701.1.1建筑工程费用万元1801.861801.8630.97%1.1.2设备购置及安装费万元1700.121700.1229.22%1.2工程建设其他费用万元764.25764.2513.14%1.2.1无形资产万元330.59330.591.3预备费万元433.66433.661.3.1基本预备费万元227.74227.741.3.2涨价预备费万元205.92205.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元4266.234266.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1551.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9015.705784.388405.539015.709015.709015.701.1应收账款万元2704.711487.592163.772704.712704.712704.711.2存货万元4057.072231.393245.654057.074057.074057.071.2.1原辅材料万元1217.12669.42973.701217.121217.121217.121.2.2燃料动力万元60.8633.4748.6860.8660.8660.861.2.3在产品万元1866.251026.441493.001866.251866.251866.251.2.4产成品万元912.84502.06730.27912.84912.84912.841.3现金万元2253.931239.661803.142253.932253.932253.932流动负债万元7463.844105.115971.077463.847463.847463.842.1应付账款万元7463.844105.115971.077463.847463.847463.843流动资金万元1551.86853.521241.491551.861551.861551.864铺底流动资金万元517.28284.51413.83517.28517.28517.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5818.09万元,其中:固定资产投资4266.23万元,占项目总投资的73.33%;流动资金1551.86万元,占项目总投资的26.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1801.86万元,占项目总投资的30.97%;设备购置费1700.12万元,占项目总投资的29.22%;其它投资764.25万元,占项目总投资的13.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4266.23+1551.86=5818.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4266.2373.33%1.1项目建设投资万元4266.2373.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1551.8626.67%3总投资万元万元5818.09二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7760.50万元,总成本10089.90万元,利润总额-2329.40万元,净利润92.56万元,增值税226.14万元,税金及附加-1747.05万元,所得税-582.35万元;第二年收入11288.00万元,总成本13674.88万元,利润总额-2386.88万元,净利润-1790.16万元,增值税328.93万元,税金及附加104.89万元,所得税-596.72万元;第三年生产负荷100%,收入14110.00万元,总成本11129.12万元,利润总额2980.88万元,净利润2235.66万元,增值税411.16万元,税金及附加114.76万元,所得税745.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14110.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=411.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7760.5011288.0014110.0014110.0014110.001.1高纯硅铁万元7760.5011288.0014110.0014110.0014110.002现价增加值万元2483.363612.16451
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