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泓域咨询MACRO/ 玻璃钢门窗项目立项说明及投资计划玻璃钢门窗项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入8218.02万元,同比增长22.08%(1486.30万元)。其中,主营业业务玻璃钢门窗生产及销售收入为7806.87万元,占营业总收入的95.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1965.63万元,较去年同期相比增长424.33万元,增长率27.53%;实现净利润1474.22万元,较去年同期相比增长302.66万元,增长率25.83%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢门窗项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积15300.98平方米(折合约22.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.25%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.11%,固定资产投资强度184.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15300.98平方米,建筑物基底占地面积9830.88平方米,总建筑面积19126.22平方米,其中:规划建设主体工程14433.22平方米,项目规划绿化面积976.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费1895.54万元。(七)节能分析“玻璃钢门窗项目建设项目”,年用电量813497.27千瓦时,年总用水量8131.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.67吨标准煤/年。达产年综合节能量35.37吨标准煤/年,项目总节能率27.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5651.01万元,其中:固定资产投资4225.78万元,占项目总投资的74.78%;流动资金1425.23万元,占项目总投资的25.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9634.00万元,总成本费用7471.77万元,税金及附加96.99万元,利润总额2162.23万元,利税总额2557.46万元,税后净利润1621.67万元,达产年纳税总额935.79万元;达产年投资利润率38.26%,投资利税率45.26%,投资回报率28.70%,全部投资回收期4.98年,提供就业职位179个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区玻璃钢门窗行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区玻璃钢门窗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢门窗项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位179个,达产年纳税总额935.79万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.26%,投资利税率45.26%,全部投资回报率28.70%,全部投资回收期4.98年,固定资产投资回收期4.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告中提出了面向民营企业全面推广先进质量管理方法,加大质量品牌公共服务平台建设,健全产品质量标准、政策、法律法规体系,推进产业集群区域品牌建设等具体任务。工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15300.9822.94亩1.1容积率1.251.2建筑系数64.25%1.3投资强度万元/亩184.211.4基底面积平方米9830.881.5总建筑面积平方米19126.221.6绿化面积平方米976.95绿化率5.11%2总投资万元5651.012.1固定资产投资万元4225.782.1.1土建工程投资万元1672.132.1.1.1土建工程投资占比万元29.59%2.1.2设备投资万元1895.542.1.2.1设备投资占比33.54%2.1.3其它投资万元658.112.1.3.1其它投资占比11.65%2.1.4固定资产投资占比74.78%2.2流动资金万元1425.232.2.1流动资金占比25.22%3收入万元9634.004总成本万元7471.775利润总额万元2162.236净利润万元1621.677所得税万元1.258增值税万元298.249税金及附加万元96.9910纳税总额万元935.7911利税总额万元2557.4612投资利润率38.26%13投资利税率45.26%14投资回报率28.70%15回收期年4.9816设备数量台(套)5817年用电量千瓦时813497.2718年用水量立方米8131.5419总能耗吨标准煤100.6720节能率27.49%21节能量吨标准煤35.3722员工数量人179第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.25%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.11%,固定资产投资强度184.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6950.436950.4314433.2214433.221388.021.1主要生产车间4170.264170.268659.938659.93860.571.2辅助生产车间2224.142224.144618.634618.63444.171.3其他生产车间556.03556.03837.13837.1383.282仓储工程1474.631474.633050.453050.45213.352.1成品贮存368.66368.66762.61762.6153.342.2原料仓储766.81766.811586.231586.23110.942.3辅助材料仓库339.16339.16701.60701.6049.073供配电工程78.6578.6578.6578.656.193.1供配电室78.6578.6578.6578.656.194给排水工程90.4490.4490.4490.445.534.1给排水90.4490.4490.4490.445.535服务性工程933.93933.93933.93933.9365.325.1办公用房450.10450.10450.10450.1031.935.2生活服务483.83483.83483.83483.8333.696消防及环保工程263.47263.47263.47263.4720.736.1消防环保工程263.47263.47263.47263.4720.737项目总图工程39.3239.3239.3239.32-54.807.1场地及道路硬化2662.53489.26489.267.2场区围墙489.262662.532662.537.3安全保卫室39.3239.3239.3239.328绿化工程794.0327.79合计9830.8819126.2219126.221672.13六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4670.18万元,占计划投资的82.64%。其中:完成固定资产投资3033.02万元,占总投资的64.94%;完成流动资金投资1637.16,占总投资的35.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4670.181.1完成比例82.64%2完成固定资产投资万元3033.022.1完成比例64.94%3完成流动资金投资万元1637.163.1完成比例35.06%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员179人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1221.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元497.362工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.432.3年工资额万元142.713企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元50.534品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元79.765其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.155.3年工资额万元71.256职工工资总额万元4768.78五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4225.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1672.131895.54184.214225.781.1工程费用万元1672.131895.546194.011.1.1建筑工程费用万元1672.131672.1329.59%1.1.2设备购置及安装费万元1895.541895.5433.54%1.2工程建设其他费用万元658.11658.1111.65%1.2.1无形资产万元316.19316.191.3预备费万元341.92341.921.3.1基本预备费万元189.47189.471.3.2涨价预备费万元152.45152.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元4225.784225.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1425.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6194.013930.255972.686194.016194.016194.011.1应收账款万元1858.201207.831486.561858.201858.201858.201.2存货万元2787.301811.752229.842787.302787.302787.301.2.1原辅材料万元836.19543.52668.95836.19836.19836.191.2.2燃料动力万元41.8127.1833.4541.8141.8141.811.2.3在产品万元1282.16833.401025.731282.161282.161282.161.2.4产成品万元627.14407.64501.71627.14627.14627.141.3现金万元1548.501006.531238.801548.501548.501548.502流动负债万元4768.783099.713815.024768.784768.784768.782.1应付账款万元4768.783099.713815.024768.784768.784768.783流动资金万元1425.23926.401140.181425.231425.231425.234铺底流动资金万元475.07308.80380.06475.07475.07475.07(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5651.01万元,其中:固定资产投资4225.78万元,占项目总投资的74.78%;流动资金1425.23万元,占项目总投资的25.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1672.13万元,占项目总投资的29.59%;设备购置费1895.54万元,占项目总投资的33.54%;其它投资658.11万元,占项目总投资的11.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4225.78+1425.23=5651.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4225.7874.78%1.1项目建设投资万元4225.7874.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1425.2325.22%3总投资万元万元5651.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6262.10万元,总成本5478.55万元,利润总额783.55万元,净利润84.47万元,增值税193.86万元,税金及附加587.66万元,所得税195.89万元;第二年收入7707.20万元,总成本6473.77万元,利润总额1233.43万元,净利润925.07万元,增值税238.59万元,税金及附加89.83万元,所得税308.36万元;第三年生产负荷100%,收入9634.00万元,总成本7471.77万元,利润总额2162.23万元,净利润1621.67万元,增值税298.24万元,税金及附加96.99万元,所得税540.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9634.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=298.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6262.107707.209634.009634.009634.001.1玻璃钢门窗万元6262.107707.209634.009634.009634.002现价增加值万元20

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