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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维过滤材料投资项目立项申请报告玻璃纤维过滤材料投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx公司实现营业收入11265.43万元,同比增长20.80%(1939.43万元)。其中,主营业业务玻璃纤维过滤材料生产及销售收入为10425.99万元,占营业总收入的92.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2417.90万元,较去年同期相比增长248.85万元,增长率11.47%;实现净利润1813.43万元,较去年同期相比增长255.07万元,增长率16.37%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维过滤材料投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积31462.39平方米(折合约47.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.77%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度177.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31462.39平方米,建筑物基底占地面积18805.07平方米,总建筑面积50025.20平方米,其中:规划建设主体工程36526.00平方米,项目规划绿化面积3874.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费3537.83万元。(七)节能分析“玻璃纤维过滤材料投资项目建设项目”,年用电量1291278.42千瓦时,年总用水量10376.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.59吨标准煤/年。达产年综合节能量50.40吨标准煤/年,项目总节能率21.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10187.37万元,其中:固定资产投资8360.41万元,占项目总投资的82.07%;流动资金1826.96万元,占项目总投资的17.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17051.00万元,总成本费用13476.33万元,税金及附加185.02万元,利润总额3574.67万元,利税总额4252.75万元,税后净利润2681.00万元,达产年纳税总额1571.75万元;达产年投资利润率35.09%,投资利税率41.75%,投资回报率26.32%,全部投资回收期5.30年,提供就业职位312个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区玻璃纤维过滤材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区玻璃纤维过滤材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维过滤材料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位312个,达产年纳税总额1571.75万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.09%,投资利税率41.75%,全部投资回报率26.32%,全部投资回收期5.30年,固定资产投资回收期5.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励银行等金融机构开展供应链融资,为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务,促进产业链相关企业协调发展。(银监会、人民银行、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31462.3947.17亩1.1容积率1.591.2建筑系数59.77%1.3投资强度万元/亩177.241.4基底面积平方米18805.071.5总建筑面积平方米50025.201.6绿化面积平方米3874.26绿化率7.74%2总投资万元10187.372.1固定资产投资万元8360.412.1.1土建工程投资万元4068.392.1.1.1土建工程投资占比万元39.94%2.1.2设备投资万元3537.832.1.2.1设备投资占比34.73%2.1.3其它投资万元754.192.1.3.1其它投资占比7.40%2.1.4固定资产投资占比82.07%2.2流动资金万元1826.962.2.1流动资金占比17.93%3收入万元17051.004总成本万元13476.335利润总额万元3574.676净利润万元2681.007所得税万元1.598增值税万元493.069税金及附加万元185.0210纳税总额万元1571.7511利税总额万元4252.7512投资利润率35.09%13投资利税率41.75%14投资回报率26.32%15回收期年5.3016设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1291278.4218年用水量立方米10376.9219总能耗吨标准煤159.5920节能率21.92%21节能量吨标准煤50.4022员工数量人312第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.77%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度177.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13295.1813295.1836526.0036526.003267.601.1主要生产车间7977.117977.1121915.6021915.602025.911.2辅助生产车间4254.464254.4611688.3211688.321045.631.3其他生产车间1063.611063.612118.512118.51196.062仓储工程2820.762820.768774.488774.48570.882.1成品贮存705.19705.192193.622193.62142.722.2原料仓储1466.801466.804562.734562.73296.862.3辅助材料仓库648.77648.772018.132018.13131.303供配电工程150.44150.44150.44150.4411.013.1供配电室150.44150.44150.44150.4411.014给排水工程173.01173.01173.01173.019.854.1给排水173.01173.01173.01173.019.855服务性工程1786.481786.481786.481786.48116.235.1办公用房1050.191050.191050.191050.1969.685.2生活服务736.29736.29736.29736.2957.486消防及环保工程503.98503.98503.98503.9836.896.1消防环保工程503.98503.98503.98503.9836.897项目总图工程75.2275.2275.2275.22-17.227.1场地及道路硬化5016.69766.97766.977.2场区围墙766.975016.695016.697.3安全保卫室75.2275.2275.2275.228绿化工程2089.8973.15合计18805.0750025.2050025.204068.39六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6264.30万元,占计划投资的61.49%。其中:完成固定资产投资3824.24万元,占总投资的61.05%;完成流动资金投资2440.06,占总投资的38.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6264.301.1完成比例61.49%2完成固定资产投资万元3824.242.1完成比例61.05%3完成流动资金投资万元2440.063.1完成比例38.95%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员312人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2121.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元901.452工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.752.3年工资额万元313.143企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.963.3年工资额万元89.674品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元145.865其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.965.3年工资额万元99.236职工工资总额万元11375.80五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8360.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4068.393537.83177.248360.411.1工程费用万元4068.393537.8313202.761.1.1建筑工程费用万元4068.394068.3939.94%1.1.2设备购置及安装费万元3537.833537.8334.73%1.2工程建设其他费用万元754.19754.197.40%1.2.1无形资产万元328.14328.141.3预备费万元426.05426.051.3.1基本预备费万元243.64243.641.3.2涨价预备费万元182.41182.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元8360.418360.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1826.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13202.767176.069299.3513202.7613202.7613202.761.1应收账款万元3960.832574.542772.583960.833960.833960.831.2存货万元5941.243861.814158.875941.245941.245941.241.2.1原辅材料万元1782.371158.541247.661782.371782.371782.371.2.2燃料动力万元89.1257.9362.3889.1289.1289.121.2.3在产品万元2732.971776.431913.082732.972732.972732.971.2.4产成品万元1336.78868.91935.751336.781336.781336.781.3现金万元3300.692145.452310.483300.693300.693300.692流动负债万元11375.807394.277963.0611375.8011375.8011375.802.1应付账款万元11375.807394.277963.0611375.8011375.8011375.803流动资金万元1826.961187.521278.871826.961826.961826.964铺底流动资金万元608.98395.84426.29608.98608.98608.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10187.37万元,其中:固定资产投资8360.41万元,占项目总投资的82.07%;流动资金1826.96万元,占项目总投资的17.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4068.39万元,占项目总投资的39.94%;设备购置费3537.83万元,占项目总投资的34.73%;其它投资754.19万元,占项目总投资的7.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8360.41+1826.96=10187.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8360.4182.07%1.1项目建设投资万元8360.4182.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1826.9617.93%3总投资万元万元10187.37二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11083.15万元,总成本18752.05万元,利润总额-7668.90万元,净利润164.31万元,增值税320.49万元,税金及附加-5751.67万元,所得税-1917.22万元;第二年收入11935.70万元,总成本19904.19万元,利润总额-7968.49万元,净利润-5976.37万元,增值税345.14万元,税金及附加167.27万元,所得税-1992.12万元;第三年生产负荷100%,收入17051.00万元,总成本13476.33万元,利润总额3574.67万元,净利润2681.00万元,增值税493.06万元,税金及附加185.02万元,所得税893.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17051.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=493.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11083.1511935.7017051.0017051.0017051.001.1玻璃纤维过滤材料万元11083.1511935.7017051.0017051.0017051.002现价增加值万元3546.613819.425456.325456.3
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