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泓域咨询MACRO/ 年产xxx起重机械零配件项目立项申请报告年产xxx起重机械零配件项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入22578.30万元,同比增长30.52%(5279.80万元)。其中,主营业业务起重机械零配件生产及销售收入为18851.80万元,占营业总收入的83.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5854.15万元,较去年同期相比增长1196.16万元,增长率25.68%;实现净利润4390.61万元,较去年同期相比增长455.59万元,增长率11.58%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx起重机械零配件项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积45456.05平方米(折合约68.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.96%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度190.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45456.05平方米,建筑物基底占地面积28619.13平方米,总建筑面积62274.79平方米,其中:规划建设主体工程41269.56平方米,项目规划绿化面积4887.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费4690.89万元。(七)节能分析“年产xxx起重机械零配件项目建设项目”,年用电量414641.14千瓦时,年总用水量19499.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.63吨标准煤/年。达产年综合节能量19.47吨标准煤/年,项目总节能率22.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17757.80万元,其中:固定资产投资12975.76万元,占项目总投资的73.07%;流动资金4782.04万元,占项目总投资的26.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33895.00万元,总成本费用26433.43万元,税金及附加305.33万元,利润总额7461.57万元,利税总额8796.08万元,税后净利润5596.18万元,达产年纳税总额3199.90万元;达产年投资利润率42.02%,投资利税率49.53%,投资回报率31.51%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位608个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地起重机械零配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地起重机械零配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx起重机械零配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位608个,达产年纳税总额3199.90万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.02%,投资利税率49.53%,全部投资回报率31.51%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营资本进入电信业,深入推进提速降费。开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务,深入推进移动通信转售业务发展,进一步扩大宽带接入网业务试点范围。支持民营企业探索建设工业互联网。发布推广“四基”发展目录,广泛宣传工业强基工程实施进展和成果,建立协调推进机制,推动基础产品企业与整机企业加强战略合作,建立上下游合作紧密、分工明确、利益共享的组织模式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45456.0568.15亩1.1容积率1.371.2建筑系数62.96%1.3投资强度万元/亩190.401.4基底面积平方米28619.131.5总建筑面积平方米62274.791.6绿化面积平方米4887.68绿化率7.85%2总投资万元17757.802.1固定资产投资万元12975.762.1.1土建工程投资万元4531.722.1.1.1土建工程投资占比万元25.52%2.1.2设备投资万元4690.892.1.2.1设备投资占比26.42%2.1.3其它投资万元3753.152.1.3.1其它投资占比21.14%2.1.4固定资产投资占比73.07%2.2流动资金万元4782.042.2.1流动资金占比26.93%3收入万元33895.004总成本万元26433.435利润总额万元7461.576净利润万元5596.187所得税万元1.378增值税万元1029.189税金及附加万元305.3310纳税总额万元3199.9011利税总额万元8796.0812投资利润率42.02%13投资利税率49.53%14投资回报率31.51%15回收期年4.6716设备数量台(套)9317年用电量千瓦时414641.1418年用水量立方米19499.8319总能耗吨标准煤52.6320节能率22.61%21节能量吨标准煤19.4722员工数量人608第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.96%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度190.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20233.7220233.7241269.5641269.563303.491.1主要生产车间12140.2312140.2324761.7424761.742048.161.2辅助生产车间6474.796474.7913206.2613206.261057.121.3其他生产车间1618.701618.702393.632393.63198.212仓储工程4292.874292.8713653.4013653.40794.842.1成品贮存1073.221073.223413.353413.35198.712.2原料仓储2232.292232.297099.777099.77413.322.3辅助材料仓库987.36987.363140.283140.28182.813供配电工程228.95228.95228.95228.9514.993.1供配电室228.95228.95228.95228.9514.994给排水工程263.30263.30263.30263.3013.414.1给排水263.30263.30263.30263.3013.415服务性工程2718.822718.822718.822718.82158.285.1办公用房1349.421349.421349.421349.4264.715.2生活服务1369.401369.401369.401369.4067.586消防及环保工程766.99766.99766.99766.9950.236.1消防环保工程766.99766.99766.99766.9950.237项目总图工程114.48114.48114.48114.4899.797.1场地及道路硬化7620.651610.051610.057.2场区围墙1610.057620.657620.657.3安全保卫室114.48114.48114.48114.488绿化工程2762.6096.69合计28619.1362274.7962274.794531.72六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12665.72万元,占计划投资的71.32%。其中:完成固定资产投资9199.83万元,占总投资的72.64%;完成流动资金投资3465.89,占总投资的27.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12665.721.1完成比例71.32%2完成固定资产投资万元9199.832.1完成比例72.64%3完成流动资金投资万元3465.893.1完成比例27.36%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员608人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4131.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元1905.912工程技术人员工资2.1平均人数人912.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元503.103企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元186.614品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元272.695其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元5.195.3年工资额万元194.536职工工资总额万元21173.31五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12975.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4531.724690.89190.4012975.761.1工程费用万元4531.724690.8925955.351.1.1建筑工程费用万元4531.724531.7225.52%1.1.2设备购置及安装费万元4690.894690.8926.42%1.2工程建设其他费用万元3753.153753.1521.14%1.2.1无形资产万元1797.211797.211.3预备费万元1955.941955.941.3.1基本预备费万元1168.021168.021.3.2涨价预备费万元787.92787.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元12975.7612975.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4782.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25955.3514197.5917979.9125955.3525955.3525955.351.1应收账款万元7786.604671.965450.627786.607786.607786.601.2存货万元11679.917007.948175.9411679.9111679.9111679.911.2.1原辅材料万元3503.972102.382452.783503.973503.973503.971.2.2燃料动力万元175.20105.12122.64175.20175.20175.201.2.3在产品万元5372.763223.663760.935372.765372.765372.761.2.4产成品万元2627.981576.791839.592627.982627.982627.981.3现金万元6488.843893.304542.196488.846488.846488.842流动负债万元21173.3112703.9914821.3221173.3121173.3121173.312.1应付账款万元21173.3112703.9914821.3221173.3121173.3121173.313流动资金万元4782.042869.223347.434782.044782.044782.044铺底流动资金万元1594.00956.411115.811594.001594.001594.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17757.80万元,其中:固定资产投资12975.76万元,占项目总投资的73.07%;流动资金4782.04万元,占项目总投资的26.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4531.72万元,占项目总投资的25.52%;设备购置费4690.89万元,占项目总投资的26.42%;其它投资3753.15万元,占项目总投资的21.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12975.76+4782.04=17757.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12975.7673.07%1.1项目建设投资万元12975.7673.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4782.0426.93%3总投资万元万元17757.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20337.00万元,总成本5770.75万元,利润总额14566.25万元,净利润255.93万元,增值税617.51万元,税金及附加10924.69万元,所得税3641.56万元;第二年收入23726.50万元,总成本6515.51万元,利润总额17210.99万元,净利润12908.24万元,增值税720.43万元,税金及附加268.28万元,所得税4302.75万元;第三年生产负荷100%,收入33895.00万元,总成本26433.43万元,利润总额7461.57万元,净利润5596.18万元,增值税1029.18万元,税金及附加305.33万元,所得税1865.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33895.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1029.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20337.0023726.5033895.0033895.0033895.001.1起重机械零配件万元20337.0023726.5033895.0033895.0033895.002现价增加值万元6507.847592.4810846.4010846.4010846.403增值税

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