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泓域咨询MACRO/ 石油机电设备投资项目立项申请报告石油机电设备投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入20186.27万元,同比增长12.51%(2244.18万元)。其中,主营业业务石油机电设备生产及销售收入为17568.76万元,占营业总收入的87.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4870.11万元,较去年同期相比增长1119.96万元,增长率29.86%;实现净利润3652.58万元,较去年同期相比增长502.50万元,增长率15.95%。二、项目概况(一)项目名称石油机电设备投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积41567.44平方米(折合约62.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.14%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度170.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41567.44平方米,建筑物基底占地面积26245.68平方米,总建筑面积55700.37平方米,其中:规划建设主体工程39797.37平方米,项目规划绿化面积4244.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费5132.09万元。(七)节能分析“石油机电设备投资项目建设项目”,年用电量600481.08千瓦时,年总用水量13288.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.93吨标准煤/年。达产年综合节能量23.66吨标准煤/年,项目总节能率24.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13586.36万元,其中:固定资产投资10628.05万元,占项目总投资的78.23%;流动资金2958.31万元,占项目总投资的21.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26713.00万元,总成本费用20489.09万元,税金及附加269.29万元,利润总额6223.91万元,利税总额7351.67万元,税后净利润4667.93万元,达产年纳税总额2683.74万元;达产年投资利润率45.81%,投资利税率54.11%,投资回报率34.36%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位402个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地石油机电设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地石油机电设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“石油机电设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位402个,达产年纳税总额2683.74万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.81%,投资利税率54.11%,全部投资回报率34.36%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术,可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈,引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41567.4462.32亩1.1容积率1.341.2建筑系数63.14%1.3投资强度万元/亩170.541.4基底面积平方米26245.681.5总建筑面积平方米55700.371.6绿化面积平方米4244.03绿化率7.62%2总投资万元13586.362.1固定资产投资万元10628.052.1.1土建工程投资万元4868.682.1.1.1土建工程投资占比万元35.84%2.1.2设备投资万元5132.092.1.2.1设备投资占比37.77%2.1.3其它投资万元627.282.1.3.1其它投资占比4.62%2.1.4固定资产投资占比78.23%2.2流动资金万元2958.312.2.1流动资金占比21.77%3收入万元26713.004总成本万元20489.095利润总额万元6223.916净利润万元4667.937所得税万元1.348增值税万元858.479税金及附加万元269.2910纳税总额万元2683.7411利税总额万元7351.6712投资利润率45.81%13投资利税率54.11%14投资回报率34.36%15回收期年4.4116设备数量台(套)14117年用电量千瓦时600481.0818年用水量立方米13288.9319总能耗吨标准煤74.9320节能率24.80%21节能量吨标准煤23.6622员工数量人402第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.14%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度170.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18555.7018555.7039797.3739797.373826.491.1主要生产车间11133.4211133.4223878.4223878.422372.421.2辅助生产车间5937.825937.8212735.1612735.161224.481.3其他生产车间1484.461484.462308.252308.25229.592仓储工程3936.853936.8510336.9510336.95722.832.1成品贮存984.21984.212584.242584.24180.712.2原料仓储2047.162047.165375.215375.21375.872.3辅助材料仓库905.48905.482377.502377.50166.253供配电工程209.97209.97209.97209.9716.523.1供配电室209.97209.97209.97209.9716.524给排水工程241.46241.46241.46241.4614.774.1给排水241.46241.46241.46241.4614.775服务性工程2493.342493.342493.342493.34174.355.1办公用房1026.721026.721026.721026.72103.285.2生活服务1466.621466.621466.621466.6270.616消防及环保工程703.38703.38703.38703.3855.336.1消防环保工程703.38703.38703.38703.3855.337项目总图工程104.98104.98104.98104.98-28.107.1场地及道路硬化6944.261180.101180.107.2场区围墙1180.106944.266944.267.3安全保卫室104.98104.98104.98104.988绿化工程2471.0586.49合计26245.6855700.3755700.374868.68六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9664.65万元,占计划投资的71.13%。其中:完成固定资产投资7466.85万元,占总投资的77.26%;完成流动资金投资2197.80,占总投资的22.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9664.651.1完成比例71.13%2完成固定资产投资万元7466.852.1完成比例77.26%3完成流动资金投资万元2197.803.1完成比例22.74%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员402人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2731.2人均年工资万元5.911.3年工资额万元1399.162工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元311.363企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元104.794品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元170.675其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.675.3年工资额万元122.676职工工资总额万元17488.38五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10628.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4868.685132.09170.5410628.051.1工程费用万元4868.685132.0920446.691.1.1建筑工程费用万元4868.684868.6835.84%1.1.2设备购置及安装费万元5132.095132.0937.77%1.2工程建设其他费用万元627.28627.284.62%1.2.1无形资产万元278.88278.881.3预备费万元348.40348.401.3.1基本预备费万元145.95145.951.3.2涨价预备费万元202.45202.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元10628.0510628.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2958.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20446.699916.0612940.3320446.6920446.6920446.691.1应收账款万元6134.013373.704600.516134.016134.016134.011.2存货万元9201.015060.566900.769201.019201.019201.011.2.1原辅材料万元2760.301518.172070.232760.302760.302760.301.2.2燃料动力万元138.0275.91103.51138.02138.02138.021.2.3在产品万元4232.462327.863174.354232.464232.464232.461.2.4产成品万元2070.231138.621552.672070.232070.232070.231.3现金万元5111.672811.423833.755111.675111.675111.672流动负债万元17488.389618.6113116.2817488.3817488.3817488.382.1应付账款万元17488.389618.6113116.2817488.3817488.3817488.383流动资金万元2958.311627.072218.732958.312958.312958.314铺底流动资金万元986.09542.36739.58986.09986.09986.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13586.36万元,其中:固定资产投资10628.05万元,占项目总投资的78.23%;流动资金2958.31万元,占项目总投资的21.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4868.68万元,占项目总投资的35.84%;设备购置费5132.09万元,占项目总投资的37.77%;其它投资627.28万元,占项目总投资的4.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10628.05+2958.31=13586.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10628.0578.23%1.1项目建设投资万元10628.0578.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2958.3121.77%3总投资万元万元13586.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14692.15万元,总成本2549.22万元,利润总额12142.93万元,净利润222.93万元,增值税472.16万元,税金及附加9107.20万元,所得税3035.73万元;第二年收入20034.75万元,总成本3262.63万元,利润总额16772.12万元,净利润12579.09万元,增值税643.85万元,税金及附加243.53万元,所得税4193.03万元;第三年生产负荷100%,收入26713.00万元,总成本20489.09万元,利润总额6223.91万元,净利润4667.93万元,增值税858.47万元,税金及附加269.29万元,所得税1555.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26713.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=858.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14692.1520034.7526713.0026713.0026713.001.1石油机电设备万元14692.1520034.7526713.0026713.0026713.002现价增加值万元4701.496411.128548.168548.168548.163增值税万元472.16643

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