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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建树脂镜片项目立项申请报告新建树脂镜片项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入15046.12万元,同比增长32.56%(3695.67万元)。其中,主营业业务树脂镜片生产及销售收入为12590.55万元,占营业总收入的83.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3255.30万元,较去年同期相比增长465.84万元,增长率16.70%;实现净利润2441.48万元,较去年同期相比增长357.39万元,增长率17.15%。二、项目概况(一)项目名称新建树脂镜片项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积48264.12平方米(折合约72.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.90%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.75%,固定资产投资强度183.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48264.12平方米,建筑物基底占地面积36632.47平方米,总建筑面积70948.26平方米,其中:规划建设主体工程55605.10平方米,项目规划绿化面积4076.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费5918.24万元。(七)节能分析“新建树脂镜片项目建设项目”,年用电量746777.15千瓦时,年总用水量14084.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.98吨标准煤/年。达产年综合节能量26.23吨标准煤/年,项目总节能率21.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16101.75万元,其中:固定资产投资13311.35万元,占项目总投资的82.67%;流动资金2790.40万元,占项目总投资的17.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20982.00万元,总成本费用16455.40万元,税金及附加267.98万元,利润总额4526.60万元,利税总额5418.94万元,税后净利润3394.95万元,达产年纳税总额2023.99万元;达产年投资利润率28.11%,投资利税率33.65%,投资回报率21.08%,全部投资回收期6.24年,提供就业职位390个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区树脂镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区树脂镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建树脂镜片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位390个,达产年纳税总额2023.99万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.11%,投资利税率33.65%,全部投资回报率21.08%,全部投资回收期6.24年,固定资产投资回收期6.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,是进一步落实国务院关于中国制造2025、“互联网+”行动计划,以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。有利于提高金融资源配置效率,有利于产业和金融协调发展,有利于实现政、银、企互惠共赢。对政府来说,可以强化政策引导作用,通过整合资源,引导产业资源与金融资源高效对接。对金融机构来说,能够降低获取信息的成本,制定针对性强的差别化信贷政策和融资政策,实现对企业的精准支持。对企业来说,可以将融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等金融机构,帮助符合条件的企业及时获得资金支持和金融服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48264.1272.36亩1.1容积率1.471.2建筑系数75.90%1.3投资强度万元/亩183.961.4基底面积平方米36632.471.5总建筑面积平方米70948.261.6绿化面积平方米4076.67绿化率5.75%2总投资万元16101.752.1固定资产投资万元13311.352.1.1土建工程投资万元5779.912.1.1.1土建工程投资占比万元35.90%2.1.2设备投资万元5918.242.1.2.1设备投资占比36.76%2.1.3其它投资万元1613.202.1.3.1其它投资占比10.02%2.1.4固定资产投资占比82.67%2.2流动资金万元2790.402.2.1流动资金占比17.33%3收入万元20982.004总成本万元16455.405利润总额万元4526.606净利润万元3394.957所得税万元1.478增值税万元624.369税金及附加万元267.9810纳税总额万元2023.9911利税总额万元5418.9412投资利润率28.11%13投资利税率33.65%14投资回报率21.08%15回收期年6.2416设备数量台(套)9717年用电量千瓦时746777.1518年用水量立方米14084.0919总能耗吨标准煤92.9820节能率21.59%21节能量吨标准煤26.2322员工数量人390第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.90%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.75%,固定资产投资强度183.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25899.1625899.1655605.1055605.104982.951.1主要生产车间15539.5015539.5033363.0633363.063089.431.2辅助生产车间8287.738287.7317793.6317793.631594.541.3其他生产车间2071.932071.933225.103225.10298.982仓储工程5494.875494.879973.059973.05649.982.1成品贮存1373.721373.722493.262493.26162.502.2原料仓储2857.332857.335185.995185.99337.992.3辅助材料仓库1263.821263.822293.802293.80149.503供配电工程293.06293.06293.06293.0621.493.1供配电室293.06293.06293.06293.0621.494给排水工程337.02337.02337.02337.0219.224.1给排水337.02337.02337.02337.0219.225服务性工程3480.083480.083480.083480.08226.815.1办公用房2060.462060.462060.462060.46117.175.2生活服务1419.621419.621419.621419.62132.536消防及环保工程981.75981.75981.75981.7571.986.1消防环保工程981.75981.75981.75981.7571.987项目总图工程146.53146.53146.53146.53-301.157.1场地及道路硬化9776.882113.552113.557.2场区围墙2113.559776.889776.887.3安全保卫室146.53146.53146.53146.538绿化工程3103.61108.63合计36632.4770948.2670948.265779.91六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10526.86万元,占计划投资的65.38%。其中:完成固定资产投资8402.19万元,占总投资的79.82%;完成流动资金投资2124.67,占总投资的20.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10526.861.1完成比例65.38%2完成固定资产投资万元8402.192.1完成比例79.82%3完成流动资金投资万元2124.673.1完成比例20.18%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员390人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2651.2人均年工资万元4.951.3年工资额万元1280.592工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元317.713企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元119.964品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元181.145其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.465.3年工资额万元125.296职工工资总额万元10908.96五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13311.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5779.915918.24183.9613311.351.1工程费用万元5779.915918.2413699.361.1.1建筑工程费用万元5779.915779.9135.90%1.1.2设备购置及安装费万元5918.245918.2436.76%1.2工程建设其他费用万元1613.201613.2010.02%1.2.1无形资产万元936.28936.281.3预备费万元676.92676.921.3.1基本预备费万元273.82273.821.3.2涨价预备费万元403.10403.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元13311.3513311.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2790.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13699.366513.5610727.6013699.3613699.3613699.361.1应收账款万元4109.811643.923082.364109.814109.814109.811.2存货万元6164.712465.884623.536164.716164.716164.711.2.1原辅材料万元1849.41739.771387.061849.411849.411849.411.2.2燃料动力万元92.4736.9969.3592.4792.4792.471.2.3在产品万元2835.771134.312126.822835.772835.772835.771.2.4产成品万元1387.06554.821040.291387.061387.061387.061.3现金万元3424.841369.942568.633424.843424.843424.842流动负债万元10908.964363.588181.7210908.9610908.9610908.962.1应付账款万元10908.964363.588181.7210908.9610908.9610908.963流动资金万元2790.401116.162092.802790.402790.402790.404铺底流动资金万元930.12372.05697.60930.12930.12930.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16101.75万元,其中:固定资产投资13311.35万元,占项目总投资的82.67%;流动资金2790.40万元,占项目总投资的17.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5779.91万元,占项目总投资的35.90%;设备购置费5918.24万元,占项目总投资的36.76%;其它投资1613.20万元,占项目总投资的10.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13311.35+2790.40=16101.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13311.3582.67%1.1项目建设投资万元13311.3582.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2790.4017.33%3总投资万元万元16101.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8392.80万元,总成本6066.47万元,利润总额2326.33万元,净利润223.03万元,增值税249.74万元,税金及附加1744.75万元,所得税581.58万元;第二年收入15736.50万元,总成本10069.12万元,利润总额5667.38万元,净利润4250.53万元,增值税468.27万元,税金及附加249.25万元,所得税1416.85万元;第三年生产负荷100%,收入20982.00万元,总成本16455.40万元,利润总额4526.60万元,净利润3394.95万元,增值税624.36万元,税金及附加267.98万元,所得税1131.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20982.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=624.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8392.8015736.5020982.0020982.0020982.001.1树脂镜片万元8392.8015736.5020982.0020982.0020982.002现价增加值万元2685.705035.68671
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