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泓域咨询MACRO/ 建筑工程机械与设备租赁投资项目立项申请报告建筑工程机械与设备租赁投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入18823.81万元,同比增长30.56%(4405.75万元)。其中,主营业业务建筑工程机械与设备租赁生产及销售收入为16640.48万元,占营业总收入的88.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4124.24万元,较去年同期相比增长852.69万元,增长率26.06%;实现净利润3093.18万元,较去年同期相比增长673.51万元,增长率27.83%。二、项目概况(一)项目名称建筑工程机械与设备租赁投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积34917.45平方米(折合约52.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.35%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度163.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34917.45平方米,建筑物基底占地面积25611.95平方米,总建筑面积53074.52平方米,其中:规划建设主体工程34235.88平方米,项目规划绿化面积2705.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费3048.88万元。(七)节能分析“建筑工程机械与设备租赁投资项目建设项目”,年用电量492264.30千瓦时,年总用水量11484.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.48吨标准煤/年。达产年综合节能量19.41吨标准煤/年,项目总节能率21.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10593.44万元,其中:固定资产投资8571.27万元,占项目总投资的80.91%;流动资金2022.17万元,占项目总投资的19.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17532.00万元,总成本费用13357.58万元,税金及附加208.76万元,利润总额4174.42万元,利税总额4958.96万元,税后净利润3130.82万元,达产年纳税总额1828.15万元;达产年投资利润率39.41%,投资利税率46.81%,投资回报率29.55%,全部投资回收期4.88年,提供就业职位235个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区建筑工程机械与设备租赁行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区建筑工程机械与设备租赁产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑工程机械与设备租赁投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位235个,达产年纳税总额1828.15万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.41%,投资利税率46.81%,全部投资回报率29.55%,全部投资回收期4.88年,固定资产投资回收期4.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为扭转脱实向虚的局面,国务院出台了一系列金融支持实体经济发展的文件政策。2013年,国务院办公厅发布关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见(国办发201367号),在差别化支持、中小企业融资、走出去三个方面,对金融支持制造业发展提出了要求。2015年5月,国务院印发中国制造2025(国发201528号),明确提出完善金融扶持政策要求。2016年3月2日,工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了加强信息共享促进产融合作行动方案(工信联财201683号)。人民银行、发改委、工业和信息化部、财政部、商务部银监会、证监会、保监会八部委,出台关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见,进一步细化了金融支持的具体措施。2017年3月,人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会进一步出台了关于金融支持制造强国建设的指导意见,提出进一步建立健全多元化金融服务体系,大力推动金融产品和服务创新,加强和改进对制造强国建设的金融支持和服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34917.4552.35亩1.1容积率1.521.2建筑系数73.35%1.3投资强度万元/亩163.731.4基底面积平方米25611.951.5总建筑面积平方米53074.521.6绿化面积平方米2705.39绿化率5.10%2总投资万元10593.442.1固定资产投资万元8571.272.1.1土建工程投资万元4034.852.1.1.1土建工程投资占比万元38.09%2.1.2设备投资万元3048.882.1.2.1设备投资占比28.78%2.1.3其它投资万元1487.542.1.3.1其它投资占比14.04%2.1.4固定资产投资占比80.91%2.2流动资金万元2022.172.2.1流动资金占比19.09%3收入万元17532.004总成本万元13357.585利润总额万元4174.426净利润万元3130.827所得税万元1.528增值税万元575.789税金及附加万元208.7610纳税总额万元1828.1511利税总额万元4958.9612投资利润率39.41%13投资利税率46.81%14投资回报率29.55%15回收期年4.8816设备数量台(套)8717年用电量千瓦时492264.3018年用水量立方米11484.3119总能耗吨标准煤61.4820节能率21.69%21节能量吨标准煤19.4122员工数量人235第二章 建设背景一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.35%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度163.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18107.6518107.6534235.8834235.882862.961.1主要生产车间10864.5910864.5920541.5320541.531775.041.2辅助生产车间5794.455794.4510955.4810955.48916.151.3其他生产车间1448.611448.611985.681985.68171.782仓储工程3841.793841.7912245.1212245.12744.722.1成品贮存960.45960.453061.283061.28186.182.2原料仓储1997.731997.736367.466367.46387.252.3辅助材料仓库883.61883.612816.382816.38171.293供配电工程204.90204.90204.90204.9014.023.1供配电室204.90204.90204.90204.9014.024给排水工程235.63235.63235.63235.6312.544.1给排水235.63235.63235.63235.6312.545服务性工程2433.142433.142433.142433.14147.985.1办公用房1237.101237.101237.101237.1076.335.2生活服务1196.041196.041196.041196.0487.916消防及环保工程686.40686.40686.40686.4046.966.1消防环保工程686.40686.40686.40686.4046.967项目总图工程102.45102.45102.45102.45124.377.1场地及道路硬化7052.811461.631461.637.2场区围墙1461.637052.817052.817.3安全保卫室102.45102.45102.45102.458绿化工程2322.8581.30合计25611.9553074.5253074.524034.85六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9514.63万元,占计划投资的89.82%。其中:完成固定资产投资7352.41万元,占总投资的77.27%;完成流动资金投资2162.22,占总投资的22.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9514.631.1完成比例89.82%2完成固定资产投资万元7352.412.1完成比例77.27%3完成流动资金投资万元2162.223.1完成比例22.73%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员235人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1601.2人均年工资万元5.591.3年工资额万元816.902工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.132.3年工资额万元175.883企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.943.3年工资额万元70.874品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元103.475其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.955.3年工资额万元77.256职工工资总额万元9606.43五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8571.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4034.853048.88163.738571.271.1工程费用万元4034.853048.8811628.601.1.1建筑工程费用万元4034.854034.8538.09%1.1.2设备购置及安装费万元3048.883048.8828.78%1.2工程建设其他费用万元1487.541487.5414.04%1.2.1无形资产万元787.14787.141.3预备费万元700.40700.401.3.1基本预备费万元369.50369.501.3.2涨价预备费万元330.90330.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元8571.278571.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2022.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11628.606844.337762.6511628.6011628.6011628.601.1应收账款万元3488.582093.152442.013488.583488.583488.581.2存货万元5232.873139.723663.015232.875232.875232.871.2.1原辅材料万元1569.86941.921098.901569.861569.861569.861.2.2燃料动力万元78.4947.1054.9578.4978.4978.491.2.3在产品万元2407.121444.271684.982407.122407.122407.121.2.4产成品万元1177.40706.44824.181177.401177.401177.401.3现金万元2907.151744.292035.002907.152907.152907.152流动负债万元9606.435763.866724.509606.439606.439606.432.1应付账款万元9606.435763.866724.509606.439606.439606.433流动资金万元2022.171213.301415.522022.172022.172022.174铺底流动资金万元674.05404.43471.84674.05674.05674.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10593.44万元,其中:固定资产投资8571.27万元,占项目总投资的80.91%;流动资金2022.17万元,占项目总投资的19.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4034.85万元,占项目总投资的38.09%;设备购置费3048.88万元,占项目总投资的28.78%;其它投资1487.54万元,占项目总投资的14.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8571.27+2022.17=10593.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8571.2780.91%1.1项目建设投资万元8571.2780.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2022.1719.09%3总投资万元万元10593.44二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10519.20万元,总成本3266.17万元,利润总额7253.03万元,净利润181.13万元,增值税345.47万元,税金及附加5439.77万元,所得税1813.26万元;第二年收入12272.40万元,总成本3707.80万元,利润总额8564.60万元,净利润6423.45万元,增值税403.05万元,税金及附加188.04万元,所得税2141.15万元;第三年生产负荷100%,收入17532.00万元,总成本13357.58万元,利润总额4174.42万元,净利润3130.82万元,增值税575.78万元,税金及附加208.76万元,所得税1043.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17532.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=575.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10519.2012272.4017532.0017532.0017532.001.1建筑工程机械与设备租赁万元10519.2012272.4017532.0017532.0017532.002现价增加值万元3366.143927.17
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