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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷暖器配件投资项目立项申请报告冷暖器配件投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7704.69万元,同比增长19.65%(1265.31万元)。其中,主营业业务冷暖器配件生产及销售收入为6735.91万元,占营业总收入的87.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1620.29万元,较去年同期相比增长381.33万元,增长率30.78%;实现净利润1215.22万元,较去年同期相比增长131.29万元,增长率12.11%。二、项目概况(一)项目名称冷暖器配件投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积30301.81平方米(折合约45.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.42%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度161.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30301.81平方米,建筑物基底占地面积18611.37平方米,总建筑面积50301.00平方米,其中:规划建设主体工程36562.84平方米,项目规划绿化面积2979.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3574.37万元。(七)节能分析“冷暖器配件投资项目建设项目”,年用电量919517.17千瓦时,年总用水量12029.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.04吨标准煤/年。达产年综合节能量38.01吨标准煤/年,项目总节能率29.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8828.29万元,其中:固定资产投资7356.93万元,占项目总投资的83.33%;流动资金1471.36万元,占项目总投资的16.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12674.00万元,总成本费用9855.63万元,税金及附加167.86万元,利润总额2818.37万元,利税总额3374.97万元,税后净利润2113.78万元,达产年纳税总额1261.19万元;达产年投资利润率31.92%,投资利税率38.23%,投资回报率23.94%,全部投资回收期5.68年,提供就业职位220个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷冷暖器配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷冷暖器配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“冷暖器配件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位220个,达产年纳税总额1261.19万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.92%,投资利税率38.23%,全部投资回报率23.94%,全部投资回收期5.68年,固定资产投资回收期5.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务。2015年12月商务部打造了“走出去”公共服务平台,设置了“一带一路”、国际产能合作等专题栏目。在平台发布对外投资合作国别(地区)指南、中国对外投资合作发展报告等政府公共服务产品,以及对外投资国别产业指引、境外中资企业机构员工管理指引等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30301.8145.43亩1.1容积率1.661.2建筑系数61.42%1.3投资强度万元/亩161.941.4基底面积平方米18611.371.5总建筑面积平方米50301.001.6绿化面积平方米2979.83绿化率5.92%2总投资万元8828.292.1固定资产投资万元7356.932.1.1土建工程投资万元4045.742.1.1.1土建工程投资占比万元45.83%2.1.2设备投资万元3574.372.1.2.1设备投资占比40.49%2.1.3其它投资万元-263.182.1.3.1其它投资占比-2.98%2.1.4固定资产投资占比83.33%2.2流动资金万元1471.362.2.1流动资金占比16.67%3收入万元12674.004总成本万元9855.635利润总额万元2818.376净利润万元2113.787所得税万元1.668增值税万元388.749税金及附加万元167.8610纳税总额万元1261.1911利税总额万元3374.9712投资利润率31.92%13投资利税率38.23%14投资回报率23.94%15回收期年5.6816设备数量台(套)10817年用电量千瓦时919517.1718年用水量立方米12029.8319总能耗吨标准煤114.0420节能率29.54%21节能量吨标准煤38.0122员工数量人220第二章 建设背景一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.42%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度161.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13158.2413158.2436562.8436562.843234.851.1主要生产车间7894.947894.9421937.7021937.702005.611.2辅助生产车间4210.644210.6411700.1111700.111035.151.3其他生产车间1052.661052.662120.642120.64194.092仓储工程2791.712791.718929.808929.80574.582.1成品贮存697.93697.932232.452232.45143.652.2原料仓储1451.691451.694643.504643.50298.782.3辅助材料仓库642.09642.092053.852053.85132.153供配电工程148.89148.89148.89148.8910.783.1供配电室148.89148.89148.89148.8910.784给排水工程171.22171.22171.22171.229.644.1给排水171.22171.22171.22171.229.645服务性工程1768.081768.081768.081768.08113.775.1办公用房779.22779.22779.22779.2265.605.2生活服务988.86988.86988.86988.8657.586消防及环保工程498.78498.78498.78498.7836.116.1消防环保工程498.78498.78498.78498.7836.117项目总图工程74.4574.4574.4574.45-7.567.1场地及道路硬化4961.46759.45759.457.2场区围墙759.454961.464961.467.3安全保卫室74.4574.4574.4574.458绿化工程2101.8973.57合计18611.3750301.0050301.004045.74六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4614.00万元,占计划投资的52.26%。其中:完成固定资产投资3446.35万元,占总投资的74.69%;完成流动资金投资1167.65,占总投资的25.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4614.001.1完成比例52.26%2完成固定资产投资万元3446.352.1完成比例74.69%3完成流动资金投资万元1167.653.1完成比例25.31%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员220人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1501.2人均年工资万元5.371.3年工资额万元646.022工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元221.843企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元67.754品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元103.475其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.105.3年工资额万元41.856职工工资总额万元7479.97五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7356.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4045.743574.37161.947356.931.1工程费用万元4045.743574.378951.331.1.1建筑工程费用万元4045.744045.7445.83%1.1.2设备购置及安装费万元3574.373574.3740.49%1.2工程建设其他费用万元-263.18-263.18-2.98%1.2.1无形资产万元-111.82-111.821.3预备费万元-151.36-151.361.3.1基本预备费万元-70.12-70.121.3.2涨价预备费万元-81.24-81.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元7356.937356.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1471.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8951.333695.056959.568951.338951.338951.331.1应收账款万元2685.401074.162148.322685.402685.402685.401.2存货万元4028.101611.243222.484028.104028.104028.101.2.1原辅材料万元1208.43483.37966.741208.431208.431208.431.2.2燃料动力万元60.4224.1748.3460.4260.4260.421.2.3在产品万元1852.93741.171482.341852.931852.931852.931.2.4产成品万元906.32362.53725.06906.32906.32906.321.3现金万元2237.83895.131790.272237.832237.832237.832流动负债万元7479.972991.995983.987479.977479.977479.972.1应付账款万元7479.972991.995983.987479.977479.977479.973流动资金万元1471.36588.541177.091471.361471.361471.364铺底流动资金万元490.45196.18392.36490.45490.45490.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8828.29万元,其中:固定资产投资7356.93万元,占项目总投资的83.33%;流动资金1471.36万元,占项目总投资的16.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4045.74万元,占项目总投资的45.83%;设备购置费3574.37万元,占项目总投资的40.49%;其它投资-263.18万元,占项目总投资的-2.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7356.93+1471.36=8828.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7356.9383.33%1.1项目建设投资万元7356.9383.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1471.3616.67%3总投资万元万元8828.29二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5069.60万元,总成本14762.37万元,利润总额-9692.77万元,净利润139.87万元,增值税155.50万元,税金及附加-7269.58万元,所得税-2423.19万元;第二年收入10139.20万元,总成本25966.04万元,利润总额-15826.84万元,净利润-11870.13万元,增值税310.99万元,税金及附加158.53万元,所得税-3956.71万元;第三年生产负荷100%,收入12674.00万元,总成本9855.63万元,利润总额2818.37万元,净利润2113.78万元,增值税388.74万元,税金及附加167.86万元,所得税704.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12674.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=388.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5069.6010139.2012674.0012674.0012674.001.1冷暖器配件万元5069.6010139.2012674.0012674.0012674.002现价增加值万元1622.273244.
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