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泓域咨询MACRO/ 新建超音波液位计项目立项申请报告新建超音波液位计项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入3166.79万元,同比增长25.09%(635.23万元)。其中,主营业业务超音波液位计生产及销售收入为2616.73万元,占营业总收入的82.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额696.47万元,较去年同期相比增长138.74万元,增长率24.88%;实现净利润522.35万元,较去年同期相比增长69.40万元,增长率15.32%。二、项目概况(一)项目名称新建超音波液位计项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11125.56平方米(折合约16.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.57%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度180.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11125.56平方米,建筑物基底占地面积5848.71平方米,总建筑面积18023.41平方米,其中:规划建设主体工程13147.10平方米,项目规划绿化面积1366.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1125.04万元。(七)节能分析“新建超音波液位计项目建设项目”,年用电量670049.01千瓦时,年总用水量2366.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.55吨标准煤/年。达产年综合节能量23.28吨标准煤/年,项目总节能率25.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3368.60万元,其中:固定资产投资3003.07万元,占项目总投资的89.15%;流动资金365.53万元,占项目总投资的10.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3356.00万元,总成本费用2667.60万元,税金及附加55.90万元,利润总额688.40万元,利税总额839.25万元,税后净利润516.30万元,达产年纳税总额322.95万元;达产年投资利润率20.44%,投资利税率24.91%,投资回报率15.33%,全部投资回收期8.02年,提供就业职位64个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区超音波液位计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区超音波液位计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建超音波液位计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位64个,达产年纳税总额322.95万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.44%,投资利税率24.91%,全部投资回报率15.33%,全部投资回收期8.02年,固定资产投资回收期8.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11125.5616.68亩1.1容积率1.621.2建筑系数52.57%1.3投资强度万元/亩180.041.4基底面积平方米5848.711.5总建筑面积平方米18023.411.6绿化面积平方米1366.23绿化率7.58%2总投资万元3368.602.1固定资产投资万元3003.072.1.1土建工程投资万元1453.382.1.1.1土建工程投资占比万元43.14%2.1.2设备投资万元1125.042.1.2.1设备投资占比33.40%2.1.3其它投资万元424.652.1.3.1其它投资占比12.61%2.1.4固定资产投资占比89.15%2.2流动资金万元365.532.2.1流动资金占比10.85%3收入万元3356.004总成本万元2667.605利润总额万元688.406净利润万元516.307所得税万元1.628增值税万元94.959税金及附加万元55.9010纳税总额万元322.9511利税总额万元839.2512投资利润率20.44%13投资利税率24.91%14投资回报率15.33%15回收期年8.0216设备数量台(套)9317年用电量千瓦时670049.0118年用水量立方米2366.2919总能耗吨标准煤82.5520节能率25.90%21节能量吨标准煤23.2822员工数量人64第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.57%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度180.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4135.044135.0413147.1013147.101166.181.1主要生产车间2481.022481.027888.267888.26723.031.2辅助生产车间1323.211323.214207.074207.07373.181.3其他生产车间330.80330.80762.53762.5369.972仓储工程877.31877.313169.603169.60204.472.1成品贮存219.33219.33792.40792.4051.122.2原料仓储456.20456.201648.191648.19106.322.3辅助材料仓库201.78201.78729.01729.0147.033供配电工程46.7946.7946.7946.793.403.1供配电室46.7946.7946.7946.793.404给排水工程53.8153.8153.8153.813.044.1给排水53.8153.8153.8153.813.045服务性工程555.63555.63555.63555.6335.845.1办公用房274.49274.49274.49274.4920.615.2生活服务281.14281.14281.14281.1420.886消防及环保工程156.75156.75156.75156.7511.386.1消防环保工程156.75156.75156.75156.7511.387项目总图工程23.3923.3923.3923.3912.487.1场地及道路硬化1525.21311.53311.537.2场区围墙311.531525.211525.217.3安全保卫室23.3923.3923.3923.398绿化工程473.9616.59合计5848.7118023.4118023.411453.38六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3098.28万元,占计划投资的91.98%。其中:完成固定资产投资2009.17万元,占总投资的64.85%;完成流动资金投资1089.11,占总投资的35.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3098.281.1完成比例91.98%2完成固定资产投资万元2009.172.1完成比例64.85%3完成流动资金投资万元1089.113.1完成比例35.15%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员64人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人441.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元219.592工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元6.372.3年工资额万元69.583企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元20.344品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元26.395其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元7.335.3年工资额万元11.046职工工资总额万元2032.94五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3003.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1453.381125.04180.043003.071.1工程费用万元1453.381125.042398.471.1.1建筑工程费用万元1453.381453.3843.14%1.1.2设备购置及安装费万元1125.041125.0433.40%1.2工程建设其他费用万元424.65424.6512.61%1.2.1无形资产万元202.70202.701.3预备费万元221.95221.951.3.1基本预备费万元118.41118.411.3.2涨价预备费万元103.54103.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元3003.073003.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金365.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2398.471030.531768.642398.472398.472398.471.1应收账款万元719.54323.79539.66719.54719.54719.541.2存货万元1079.31485.69809.481079.311079.311079.311.2.1原辅材料万元323.79145.71242.84323.79323.79323.791.2.2燃料动力万元16.197.2912.1416.1916.1916.191.2.3在产品万元496.48223.42372.36496.48496.48496.481.2.4产成品万元242.84109.28182.13242.84242.84242.841.3现金万元599.62269.83449.71599.62599.62599.622流动负债万元2032.94914.821524.702032.942032.942032.942.1应付账款万元2032.94914.821524.702032.942032.942032.943流动资金万元365.53164.49274.15365.53365.53365.534铺底流动资金万元121.8454.8391.38121.84121.84121.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3368.60万元,其中:固定资产投资3003.07万元,占项目总投资的89.15%;流动资金365.53万元,占项目总投资的10.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1453.38万元,占项目总投资的43.14%;设备购置费1125.04万元,占项目总投资的33.40%;其它投资424.65万元,占项目总投资的12.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3003.07+365.53=3368.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3003.0789.15%1.1项目建设投资万元3003.0789.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元365.5310.85%3总投资万元万元3368.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1510.20万元,总成本3581.84万元,利润总额-2071.64万元,净利润49.63万元,增值税42.73万元,税金及附加-1553.73万元,所得税-517.91万元;第二年收入2517.00万元,总成本5339.59万元,利润总额-2822.59万元,净利润-2116.94万元,增值税71.21万元,税金及附加53.05万元,所得税-705.65万元;第三年生产负荷100%,收入3356.00万元,总成本2667.60万元,利润总额688.40万元,净利润516.30万元,增值税94.95万元,税金及附加55.90万元,所得税172.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3356.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=94.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1510.202517.003356.003356.003356.001.1超音波液位计万元1510.202517.003356.0033

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