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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建工矿机械配件项目立项申请报告新建工矿机械配件项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13431.31万元,同比增长16.86%(1938.21万元)。其中,主营业业务工矿机械配件生产及销售收入为11128.26万元,占营业总收入的82.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2660.27万元,较去年同期相比增长497.02万元,增长率22.98%;实现净利润1995.20万元,较去年同期相比增长361.66万元,增长率22.14%。二、项目概况(一)项目名称新建工矿机械配件项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积19089.54平方米(折合约28.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.02%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度165.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19089.54平方米,建筑物基底占地面积13748.29平方米,总建筑面积25389.09平方米,其中:规划建设主体工程19644.77平方米,项目规划绿化面积1729.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费1921.46万元。(七)节能分析“新建工矿机械配件项目建设项目”,年用电量897060.15千瓦时,年总用水量15979.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.61吨标准煤/年。达产年综合节能量41.28吨标准煤/年,项目总节能率29.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6747.40万元,其中:固定资产投资4739.19万元,占项目总投资的70.24%;流动资金2008.21万元,占项目总投资的29.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13908.00万元,总成本费用11044.18万元,税金及附加123.76万元,利润总额2863.82万元,利税总额3382.59万元,税后净利润2147.87万元,达产年纳税总额1234.73万元;达产年投资利润率42.44%,投资利税率50.13%,投资回报率31.83%,全部投资回收期4.64年,提供就业职位311个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区工矿机械配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区工矿机械配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建工矿机械配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位311个,达产年纳税总额1234.73万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.44%,投资利税率50.13%,全部投资回报率31.83%,全部投资回收期4.64年,固定资产投资回收期4.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前,新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立,其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时,各地区也选择重点产业优势领域,创建制造业创新中心,鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头,以资本为纽带,联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台,探索多种产学研协同组建模式,建设省级制造业创新中心,重点围绕区域性重大技术需求,探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作,形成新型研发机构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19089.5428.62亩1.1容积率1.331.2建筑系数72.02%1.3投资强度万元/亩165.591.4基底面积平方米13748.291.5总建筑面积平方米25389.091.6绿化面积平方米1729.70绿化率6.81%2总投资万元6747.402.1固定资产投资万元4739.192.1.1土建工程投资万元2051.712.1.1.1土建工程投资占比万元30.41%2.1.2设备投资万元1921.462.1.2.1设备投资占比28.48%2.1.3其它投资万元766.022.1.3.1其它投资占比11.35%2.1.4固定资产投资占比70.24%2.2流动资金万元2008.212.2.1流动资金占比29.76%3收入万元13908.004总成本万元11044.185利润总额万元2863.826净利润万元2147.877所得税万元1.338增值税万元395.019税金及附加万元123.7610纳税总额万元1234.7311利税总额万元3382.5912投资利润率42.44%13投资利税率50.13%14投资回报率31.83%15回收期年4.6416设备数量台(套)7517年用电量千瓦时897060.1518年用水量立方米15979.0219总能耗吨标准煤111.6120节能率29.90%21节能量吨标准煤41.2822员工数量人311第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.02%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度165.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9720.049720.0419644.7719644.771746.261.1主要生产车间5832.025832.0211786.8611786.861082.681.2辅助生产车间3110.413110.416286.336286.33558.801.3其他生产车间777.60777.601139.401139.40104.782仓储工程2062.242062.243733.813733.81241.392.1成品贮存515.56515.56933.45933.4560.352.2原料仓储1072.361072.361941.581941.58125.522.3辅助材料仓库474.32474.32858.78858.7855.523供配电工程109.99109.99109.99109.998.003.1供配电室109.99109.99109.99109.998.004给排水工程126.48126.48126.48126.487.154.1给排水126.48126.48126.48126.487.155服务性工程1306.091306.091306.091306.0984.445.1办公用房755.27755.27755.27755.2746.895.2生活服务550.82550.82550.82550.8238.716消防及环保工程368.45368.45368.45368.4526.806.1消防环保工程368.45368.45368.45368.4526.807项目总图工程54.9954.9954.9954.99-107.607.1场地及道路硬化3690.41803.53803.537.2场区围墙803.533690.413690.417.3安全保卫室54.9954.9954.9954.998绿化工程1293.5245.27合计13748.2925389.0925389.092051.71六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5698.02万元,占计划投资的84.45%。其中:完成固定资产投资4092.31万元,占总投资的71.82%;完成流动资金投资1605.71,占总投资的28.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5698.021.1完成比例84.45%2完成固定资产投资万元4092.312.1完成比例71.82%3完成流动资金投资万元1605.713.1完成比例28.18%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员311人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2111.2人均年工资万元5.411.3年工资额万元963.572工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.992.3年工资额万元321.153企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元82.914品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元145.725其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.385.3年工资额万元114.376职工工资总额万元6614.87五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4739.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2051.711921.46165.594739.191.1工程费用万元2051.711921.468623.081.1.1建筑工程费用万元2051.712051.7130.41%1.1.2设备购置及安装费万元1921.461921.4628.48%1.2工程建设其他费用万元766.02766.0211.35%1.2.1无形资产万元418.25418.251.3预备费万元347.77347.771.3.1基本预备费万元195.35195.351.3.2涨价预备费万元152.42152.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元4739.194739.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2008.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8623.083982.546659.078623.088623.088623.081.1应收账款万元2586.921164.121810.852586.922586.922586.921.2存货万元3880.391746.172716.273880.393880.393880.391.2.1原辅材料万元1164.12523.85814.881164.121164.121164.121.2.2燃料动力万元58.2126.1940.7458.2158.2158.211.2.3在产品万元1784.98803.241249.491784.981784.981784.981.2.4产成品万元873.09392.89611.16873.09873.09873.091.3现金万元2155.77970.101509.042155.772155.772155.772流动负债万元6614.872976.694630.416614.876614.876614.872.1应付账款万元6614.872976.694630.416614.876614.876614.873流动资金万元2008.21903.691405.752008.212008.212008.214铺底流动资金万元669.40301.23468.58669.40669.40669.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6747.40万元,其中:固定资产投资4739.19万元,占项目总投资的70.24%;流动资金2008.21万元,占项目总投资的29.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2051.71万元,占项目总投资的30.41%;设备购置费1921.46万元,占项目总投资的28.48%;其它投资766.02万元,占项目总投资的11.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4739.19+2008.21=6747.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4739.1970.24%1.1项目建设投资万元4739.1970.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2008.2129.76%3总投资万元万元6747.40二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6258.60万元,总成本3021.82万元,利润总额3236.78万元,净利润97.69万元,增值税177.75万元,税金及附加2427.59万元,所得税809.20万元;第二年收入9735.60万元,总成本4258.03万元,利润总额5477.57万元,净利润4108.18万元,增值税276.51万元,税金及附加109.54万元,所得税1369.39万元;第三年生产负荷100%,收入13908.00万元,总成本11044.18万元,利润总额2863.82万元,净利润2147.87万元,增值税395.01万元,税金及附加123.76万元,所得税715.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13908.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=395.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6258.609735.6013908.0013908.0013908.001.1工矿机械配件万元6258.609735.6013908.0013908.0013908.002现价增加值万元2002.753115.
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