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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx电枢检验仪项目立项申请报告年产xxx电枢检验仪项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14377.37万元,同比增长19.03%(2298.49万元)。其中,主营业业务电枢检验仪生产及销售收入为12542.76万元,占营业总收入的87.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4103.53万元,较去年同期相比增长538.20万元,增长率15.10%;实现净利润3077.65万元,较去年同期相比增长489.79万元,增长率18.93%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx电枢检验仪项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积43375.01平方米(折合约65.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.77%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度193.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43375.01平方米,建筑物基底占地面积31130.24平方米,总建筑面积63761.26平方米,其中:规划建设主体工程42492.37平方米,项目规划绿化面积4691.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费4265.95万元。(七)节能分析“年产xxx电枢检验仪项目建设项目”,年用电量1339609.82千瓦时,年总用水量15228.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.94吨标准煤/年。达产年综合节能量52.40吨标准煤/年,项目总节能率23.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15429.03万元,其中:固定资产投资12574.85万元,占项目总投资的81.50%;流动资金2854.18万元,占项目总投资的18.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19550.00万元,总成本费用14777.74万元,税金及附加252.49万元,利润总额4772.26万元,利税总额5682.99万元,税后净利润3579.20万元,达产年纳税总额2103.80万元;达产年投资利润率30.93%,投资利税率36.83%,投资回报率23.20%,全部投资回收期5.81年,提供就业职位355个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区电枢检验仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区电枢检验仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx电枢检验仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位355个,达产年纳税总额2103.80万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.93%,投资利税率36.83%,全部投资回报率23.20%,全部投资回收期5.81年,固定资产投资回收期5.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合,通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域;通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,能够激发整个工业系统转型升级的动力;通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金,能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域;通过各类资金政策向中小企业倾斜,有利于帮助中小企业解决眼前困难,提升自身竞争力,形成良好产业竞争态势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43375.0165.03亩1.1容积率1.471.2建筑系数71.77%1.3投资强度万元/亩193.371.4基底面积平方米31130.241.5总建筑面积平方米63761.261.6绿化面积平方米4691.97绿化率7.36%2总投资万元15429.032.1固定资产投资万元12574.852.1.1土建工程投资万元4492.102.1.1.1土建工程投资占比万元29.11%2.1.2设备投资万元4265.952.1.2.1设备投资占比27.65%2.1.3其它投资万元3816.802.1.3.1其它投资占比24.74%2.1.4固定资产投资占比81.50%2.2流动资金万元2854.182.2.1流动资金占比18.50%3收入万元19550.004总成本万元14777.745利润总额万元4772.266净利润万元3579.207所得税万元1.478增值税万元658.249税金及附加万元252.4910纳税总额万元2103.8011利税总额万元5682.9912投资利润率30.93%13投资利税率36.83%14投资回报率23.20%15回收期年5.8116设备数量台(套)9317年用电量千瓦时1339609.8218年用水量立方米15228.6819总能耗吨标准煤165.9420节能率23.58%21节能量吨标准煤52.4022员工数量人355第二章 建设背景一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.77%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度193.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22009.0822009.0842492.3742492.373293.031.1主要生产车间13205.4513205.4525495.4225495.422041.681.2辅助生产车间7042.917042.9113597.5613597.561053.771.3其他生产车间1760.731760.732464.562464.56197.582仓储工程4669.544669.5413824.7813824.78779.192.1成品贮存1167.381167.383456.203456.20194.802.2原料仓储2428.162428.167188.897188.89405.182.3辅助材料仓库1073.991073.993179.703179.70179.213供配电工程249.04249.04249.04249.0415.793.1供配电室249.04249.04249.04249.0415.794给排水工程286.40286.40286.40286.4014.124.1给排水286.40286.40286.40286.4014.125服务性工程2957.372957.372957.372957.37166.685.1办公用房1273.451273.451273.451273.4586.435.2生活服务1683.921683.921683.921683.9270.336消防及环保工程834.29834.29834.29834.2952.906.1消防环保工程834.29834.29834.29834.2952.907项目总图工程124.52124.52124.52124.5263.817.1场地及道路硬化8577.381866.051866.057.2场区围墙1866.058577.388577.387.3安全保卫室124.52124.52124.52124.528绿化工程3045.24106.58合计31130.2463761.2663761.264492.10六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12060.89万元,占计划投资的78.17%。其中:完成固定资产投资8684.17万元,占总投资的72.00%;完成流动资金投资3376.72,占总投资的28.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12060.891.1完成比例78.17%2完成固定资产投资万元8684.172.1完成比例72.00%3完成流动资金投资万元3376.723.1完成比例28.00%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员355人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2411.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元1090.652工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元5.622.3年工资额万元305.913企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.473.3年工资额万元86.084品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元162.885其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.805.3年工资额万元142.286职工工资总额万元12216.66五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12574.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4492.104265.95193.3712574.851.1工程费用万元4492.104265.9515070.841.1.1建筑工程费用万元4492.104492.1029.11%1.1.2设备购置及安装费万元4265.954265.9527.65%1.2工程建设其他费用万元3816.803816.8024.74%1.2.1无形资产万元1735.761735.761.3预备费万元2081.042081.041.3.1基本预备费万元887.01887.011.3.2涨价预备费万元1194.031194.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元12574.8512574.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2854.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15070.845810.599612.6415070.8415070.8415070.841.1应收账款万元4521.252034.563617.004521.254521.254521.251.2存货万元6781.883051.855425.506781.886781.886781.881.2.1原辅材料万元2034.56915.551627.652034.562034.562034.561.2.2燃料动力万元101.7345.7881.38101.73101.73101.731.2.3在产品万元3119.661403.852495.733119.663119.663119.661.2.4产成品万元1525.92686.671220.741525.921525.921525.921.3现金万元3767.711695.473014.173767.713767.713767.712流动负债万元12216.665497.509773.3312216.6612216.6612216.662.1应付账款万元12216.665497.509773.3312216.6612216.6612216.663流动资金万元2854.181284.382283.342854.182854.182854.184铺底流动资金万元951.38428.13761.11951.38951.38951.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15429.03万元,其中:固定资产投资12574.85万元,占项目总投资的81.50%;流动资金2854.18万元,占项目总投资的18.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4492.10万元,占项目总投资的29.11%;设备购置费4265.95万元,占项目总投资的27.65%;其它投资3816.80万元,占项目总投资的24.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12574.85+2854.18=15429.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12574.8581.50%1.1项目建设投资万元12574.8581.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2854.1818.50%3总投资万元万元15429.03二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8797.50万元,总成本11108.18万元,利润总额-2310.68万元,净利润209.05万元,增值税296.21万元,税金及附加-1733.01万元,所得税-577.67万元;第二年收入15640.00万元,总成本17105.07万元,利润总额-1465.07万元,净利润-1098.80万元,增值税526.59万元,税金及附加236.69万元,所得税-366.27万元;第三年生产负荷100%,收入19550.00万元,总成本14777.74万元,利润总额4772.26万元,净利润3579.20万元,增值税658.24万元,税金及附加252.49万元,所得税1193.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19550.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=658.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8797.5015640.0019550.0019550.0019550.001.1电枢检验仪万元8797.5015640.0019550.0019550.0019550.002现价增加值万元2815.205004.806256.0062
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