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泓域咨询MACRO/ 不锈钢网篮项目可行性研究报告不锈钢网篮项目可行性研究报告摘要说明该不锈钢网篮项目计划总投资15108.78万元,其中:固定资产投资11564.63万元,占项目总投资的76.54%;流动资金3544.15万元,占项目总投资的23.46%。达产年营业收入32101.00万元,总成本费用24743.26万元,税金及附加293.79万元,利润总额7357.74万元,利税总额8666.39万元,税后净利润5518.31万元,达产年纳税总额3148.08万元;达产年投资利润率48.70%,投资利税率57.36%,投资回报率36.52%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位528个。本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法定的会计师事务所出具的财务审计报告为准,其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。.项目总论、项目建设必要性分析、项目市场调研、项目建设方案、项目选址方案、项目工程设计、项目工艺可行性、项目环境保护和绿色生产分析、安全规范管理、建设及运营风险分析、项目节能说明、项目进度方案、投资估算、经济收益、项目综合结论等。第一章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、处理好经济政策杠杆和非经济政策杠杆之间的关系。一方面,政府要运用好财政、税收、科技、金融、土地、贸易、公共采购等传统经济政策工具,另一方面更要注重发挥法律法规、技术标准、行政指导、信息服务、创新文化、教育培训、业绩考核等非经济性政策杠杆的作用。特别是要避免将中国制造2025政策体系异化成为投资、分补贴、分项目的“分蛋糕”游戏。2、3、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、在“中国制造2025”的规划下,早前国家提及的十大重点领域,如新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等将成为市场发展的焦点。3、三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第二章 项目总论一、项目概况(一)项目名称不锈钢网篮项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积43001.49平方米(折合约64.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.11%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度179.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43001.49平方米,建筑物基底占地面积26278.21平方米,总建筑面积58482.03平方米,其中:规划建设主体工程45463.95平方米,项目规划绿化面积3728.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费3769.71万元。(七)节能分析1、项目年用电量446780.71千瓦时,折合54.91吨标准煤。2、项目年总用水量28198.95立方米,折合2.41吨标准煤。3、“不锈钢网篮项目投资建设项目”,年用电量446780.71千瓦时,年总用水量28198.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.32吨标准煤/年。达产年综合节能量20.14吨标准煤/年,项目总节能率24.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15108.78万元,其中:固定资产投资11564.63万元,占项目总投资的76.54%;流动资金3544.15万元,占项目总投资的23.46%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32101.00万元,总成本费用24743.26万元,税金及附加293.79万元,利润总额7357.74万元,利税总额8666.39万元,税后净利润5518.31万元,达产年纳税总额3148.08万元;达产年投资利润率48.70%,投资利税率57.36%,投资回报率36.52%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位528个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区不锈钢网篮行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区不锈钢网篮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“不锈钢网篮项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位528个,达产年纳税总额3148.08万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.70%,投资利税率57.36%,全部投资回报率36.52%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入19024.98万元,同比增长23.53%(3624.11万元)。其中,主营业业务不锈钢网篮生产及销售收入为16307.89万元,占营业总收入的85.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4119.11万元,较去年同期相比增长880.46万元,增长率27.19%;实现净利润3089.33万元,较去年同期相比增长657.13万元,增长率27.02%。第四章 项目市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值3193.39亿元,比上年增长7.13%。其中,第一产业增加值255.47亿元,增长5.88%;第二产业增加值1979.90亿元,增长11.70%第三产业增加值958.02亿元,增长5.45%。一般公共预算收入291.46亿元,同比增长7.52%,一般公共预算支出531.54亿元,同比增长8.65%。国税收入370.86亿元,同比增长6.43%;地税收入亿元44.12,同比增长6.82%。居民消费价格上涨1.14%。其中,食品烟酒上涨0.87%,衣着上涨1.16%,居住上涨1.10%,生活用品及服务上涨0.63%,教育文化和娱乐上涨0.80%,医疗保健上涨1.02%,其他用品和服务上涨0.61%,交通和通信上涨0.66%。全部工业完成增加值1552.43亿元。规模以上工业企业实现增加值1247.05亿元,比上年增长9.64%。规模以上AA、BB、CC、DD(含不锈钢网篮)等主导行业共完成工业增加值1226.91亿元,增长5.11%。AA完成增加值406.99亿元,增长8.72%;BB完成工业增加值343.48亿元,增长8.94%;CC完成工业增加值219.85亿元,增长8.96%;DD完成工业增加值141.64亿元,增长8.66%。规模以上工业企业实现主营业务收入6442.46亿元,比上年增长7.82%。实现利润总额869.27亿元,比上年增长6.06%。固定资产投资完成4158.91亿元,比上年增长10.59%。其中,建设项目投资完成3659.84亿元,增长7.85%;房地产开发投资完成499.07亿元,增长6.33%。在固定资产投资中,第一产业投资完成207.95亿元,同比增长5.85%;第二产业投资完成3160.77亿元,同比增长5.01%;第三产业投资完成790.19亿元,增长8.58%。高新技术产业投资1178.22亿元,增长8.15%。民间投资3725.72亿元,增长6.37%。城市基础设施投资594.39亿元,增长8.98%。重点项目1292个,完成投资2642.09亿元,增长6.07%。全市实现社会消费品零售总额1850.85亿元,比上年增长8.28%。城镇实现零售额1184.97亿元,增长6.23%;乡村实现零售额554.94亿元,增长11.17%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元326.24,增长14.04%。实际利用外资54566.55万美元,同比增长50.32%。外贸进出口总值357.57亿元,同比增长58.92%。其中,出口总值232.42亿元,同比增长56.47%;进口总值125.15亿元,同比增长58.16%。二、区域内不锈钢网篮行业市场分析目前,区域内拥有各类不锈钢网篮企业899家,规模以上企业40家,从业人员44950人。截至2017年底,区域内不锈钢网篮产值144396.32万元,较2016年125967.30万元增长14.63%。产值前十位企业合计收入58554.25万元,较去年52923.22万元同比增长10.64%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长6.28%。预计区域内不锈钢网篮行业市场需求规模将达到217606.12万元,利润总额58580.04万元,净利润23378.62万元,纳税13406.91万元,工业增加值74385.28万元,产业贡献率19.45%。第五章 项目选址方案一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.11%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度179.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43001.4964.47亩2基底面积平方米26278.213建筑面积平方米58482.035169.81万元4容积率1.365建筑系数61.11%6主体工程平方米45463.957绿化面积平方米3728.288绿化率6.38%9投资强度万元/亩179.38六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。5、八、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第六章 项目工艺可行性一、原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计138台(套),设备购置费3769.71万元。第七章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11564.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元11564.6376.54%1.1土建工程万元5169.8134.22%1.2设备购置万元3769.7124.95%1.3其它投资万元2625.1117.37%2建设期利息万元-3固定资产投资万元11564.6376.54%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3544.15万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15108.78万元,其中:固定资产投资11564.63万元,占项目总投资的76.54%;流动资金3544.15万元,占项目总投资的23.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5169.81万元,占项目总投资的34.22%;设备购置费3769.71万元,占项目总投资的24.95%;其它投资2625.11万元,占项目总投资的17.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11564.63+3544.15=15108.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11564.6376.54%1.1项目建设投资万元11564.6376.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3544.1523.46%3总投资万元万元15108.78二、资金筹措全部自筹。第八章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19260.60万元,总成本12360.90万元,利润总额6899.70万元,净利润245.08万元,增值税608.92万元,税金及附加5174.77万元,所得税1724.92万元;第二年收入24075.75万元,总成本14591.50万元,利润总额9484.25万元,净利润7113.19万元,增值税761.14万元,税金及附加263.34万元,所得税2371.06万元;第三年生产负荷100%,收入32101.00万元,总成本24743.26万元,利润总额7357.74万元,净利润5518.31万元,增值税1014.86万元,税金及附加293.79万元,所得税1839.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32101.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1014.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元32101.001.1主营业务收入万元32101.001.2其它收入万元-2增值税万元1014.863税金及附加万元293.79(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用24743.26万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加293.79万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7357.74(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=7357.7425.00%=1839.43(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7357.74(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=7357.7425.00%=1839.43(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额7357.74万元,缴纳企业所得税1839.43万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7357.74-1839.43=5518.31(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=48.70%。(2)达产年投资利税率=57.36%。(3)达产年投资回报率=36.52%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入32101.00万元,总成本费用24743.26万元,税金及附加293.79万元,利润总额7357.74万元,企业所得税1839.43万元,税后净利润5518.31万元,年纳税总额3148.08万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元32101.002增值税万元1014.863税金及附加万元293.794总成本费用万元24743.265利润总额万元7357.746企业所得税万元1839.437净利润万元5518.318纳税总额万元3148.089利税总额万元8666.3910投资利润率48.70%11投资利税率57.36%12投资回报率36.52%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.24年。本期工程项目全部投资回收期4.24年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元5518.312投资利润率48.70%3投资利税率57.36%4投资回报率36.52%5回收期年4.24第九章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要

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