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泓域咨询MACRO/ 电主轴轴承项目可行性研究报告电主轴轴承项目可行性研究报告摘要说明该电主轴轴承项目计划总投资11780.39万元,其中:固定资产投资9345.38万元,占项目总投资的79.33%;流动资金2435.01万元,占项目总投资的20.67%。达产年营业收入20868.00万元,总成本费用16443.46万元,税金及附加206.95万元,利润总额4424.54万元,利税总额5241.77万元,税后净利润3318.40万元,达产年纳税总额1923.36万元;达产年投资利润率37.56%,投资利税率44.50%,投资回报率28.17%,全部投资回收期5.05年,提供就业职位419个。报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证;本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析,阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。.概论、建设背景及必要性、市场分析预测、项目规划方案、选址规划、土建工程说明、工艺技术、环境保护可行性、项目职业安全、项目风险概况、项目节能评估、项目实施计划、投资方案分析、项目经济效益可行性、总结评价等。第一章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、2017年,中国规模以上工业增加值增速达到6.6%,改变了自2010年以来单边放缓的走势,处于近3年最好水平。2010年我国的制造业的产值在全球的占比就超过美国,成为全球制造业第一大国。然而随着人口红利的消失、产能过剩问题的突出,环境恶化带来的不可持续,中国与全球制造业一样走到了新的十字路口不转型将落入万丈深渊,不快速转型就会被动挨打、受制于人。2、3、二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、坚持把发展资源节约型、环境友好型工业作为转型升级的重要着力点。健全激励与约束机制,推广应用先进节能减排技术,推进清洁生产。大力发展循环经济,加强资源节约和综合利用,积极应对气候变化。强化安全生产保障能力建设,加快推动资源利用方式向绿色低碳、清洁安全转变。3、三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第二章 概论一、项目概况(一)项目名称电主轴轴承项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积33430.04平方米(折合约50.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.23%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度186.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33430.04平方米,建筑物基底占地面积23143.62平方米,总建筑面积42121.85平方米,其中:规划建设主体工程32241.63平方米,项目规划绿化面积2193.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费3800.88万元。(七)节能分析1、项目年用电量505689.69千瓦时,折合62.15吨标准煤。2、项目年总用水量20440.92立方米,折合1.75吨标准煤。3、“电主轴轴承项目投资建设项目”,年用电量505689.69千瓦时,年总用水量20440.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.90吨标准煤/年。达产年综合节能量24.85吨标准煤/年,项目总节能率21.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11780.39万元,其中:固定资产投资9345.38万元,占项目总投资的79.33%;流动资金2435.01万元,占项目总投资的20.67%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20868.00万元,总成本费用16443.46万元,税金及附加206.95万元,利润总额4424.54万元,利税总额5241.77万元,税后净利润3318.40万元,达产年纳税总额1923.36万元;达产年投资利润率37.56%,投资利税率44.50%,投资回报率28.17%,全部投资回收期5.05年,提供就业职位419个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区电主轴轴承行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区电主轴轴承产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电主轴轴承项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位419个,达产年纳税总额1923.36万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.56%,投资利税率44.50%,全部投资回报率28.17%,全部投资回收期5.05年,固定资产投资回收期5.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入14028.34万元,同比增长21.28%(2461.75万元)。其中,主营业业务电主轴轴承生产及销售收入为12655.82万元,占营业总收入的90.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3306.54万元,较去年同期相比增长690.31万元,增长率26.39%;实现净利润2479.90万元,较去年同期相比增长404.52万元,增长率19.49%。第四章 市场分析预测一、建设地经济发展概况地区生产总值3526.92亿元,比上年增长6.42%。其中,第一产业增加值282.15亿元,增长5.35%;第二产业增加值2186.69亿元,增长5.74%第三产业增加值1058.08亿元,增长11.01%。一般公共预算收入214.35亿元,同比增长11.91%,一般公共预算支出592.43亿元,同比增长11.64%。国税收入380.38亿元,同比增长8.86%;地税收入亿元36.42,同比增长8.25%。居民消费价格上涨1.01%。其中,食品烟酒上涨0.68%,衣着上涨1.10%,居住上涨0.78%,生活用品及服务上涨1.16%,教育文化和娱乐上涨0.83%,医疗保健上涨0.68%,其他用品和服务上涨1.10%,交通和通信上涨1.17%。全部工业完成增加值1773.78亿元。规模以上工业企业实现增加值1487.08亿元,比上年增长5.45%。规模以上AA、BB、CC、DD(含电主轴轴承)等主导行业共完成工业增加值1291.58亿元,增长6.69%。AA完成增加值459.48亿元,增长11.80%;BB完成工业增加值326.57亿元,增长9.68%;CC完成工业增加值228.72亿元,增长6.61%;DD完成工业增加值136.53亿元,增长6.45%。规模以上工业企业实现主营业务收入5790.09亿元,比上年增长11.66%。实现利润总额487.89亿元,比上年增长6.91%。固定资产投资完成4143.21亿元,比上年增长6.50%。其中,建设项目投资完成3646.02亿元,增长5.91%;房地产开发投资完成497.19亿元,增长10.53%。在固定资产投资中,第一产业投资完成207.16亿元,同比增长8.64%;第二产业投资完成3148.84亿元,同比增长7.28%;第三产业投资完成787.21亿元,增长5.91%。高新技术产业投资824.33亿元,增长6.72%。民间投资3120.14亿元,增长9.24%。城市基础设施投资553.68亿元,增长7.80%。重点项目1098个,完成投资2355.60亿元,增长9.42%。全市实现社会消费品零售总额1633.16亿元,比上年增长8.17%。城镇实现零售额914.22亿元,增长11.22%;乡村实现零售额501.04亿元,增长8.50%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元510.15,增长9.04%。实际利用外资56221.12万美元,同比增长56.64%。外贸进出口总值331.16亿元,同比增长58.68%。其中,出口总值215.25亿元,同比增长50.29%;进口总值115.91亿元,同比增长55.29%。二、区域内电主轴轴承行业市场分析目前,区域内拥有各类电主轴轴承企业886家,规模以上企业23家,从业人员44300人。截至2017年底,区域内电主轴轴承产值114345.74万元,较2016年97898.75万元增长16.80%。产值前十位企业合计收入50418.25万元,较去年42507.59万元同比增长18.61%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长7.05%。预计区域内电主轴轴承行业市场需求规模将达到171942.22万元,利润总额48149.85万元,净利润20006.50万元,纳税10852.31万元,工业增加值68447.90万元,产业贡献率18.50%。第五章 选址规划一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.23%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度186.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33430.0450.12亩2基底面积平方米23143.623建筑面积平方米42121.853507.71万元4容积率1.265建筑系数69.23%6主体工程平方米32241.637绿化面积平方米2193.298绿化率5.21%9投资强度万元/亩186.46六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。3、4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。5、八、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第六章 工艺技术一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计144台(套),设备购置费3800.88万元。第七章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9345.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元9345.3879.33%1.1土建工程万元3507.7129.78%1.2设备购置万元3800.8832.26%1.3其它投资万元2036.7917.29%2建设期利息万元-3固定资产投资万元9345.3879.33%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2435.01万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11780.39万元,其中:固定资产投资9345.38万元,占项目总投资的79.33%;流动资金2435.01万元,占项目总投资的20.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3507.71万元,占项目总投资的29.78%;设备购置费3800.88万元,占项目总投资的32.26%;其它投资2036.79万元,占项目总投资的17.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9345.38+2435.01=11780.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9345.3879.33%1.1项目建设投资万元9345.3879.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2435.0120.67%3总投资万元万元11780.39二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12520.80万元,总成本11871.94万元,利润总额648.86万元,净利润177.66万元,增值税366.17万元,税金及附加486.64万元,所得税162.22万元;第二年收入14607.60万元,总成本13450.99万元,利润总额1156.61万元,净利润867.46万元,增值税427.20万元,税金及附加184.98万元,所得税289.15万元;第三年生产负荷100%,收入20868.00万元,总成本16443.46万元,利润总额4424.54万元,净利润3318.40万元,增值税610.28万元,税金及附加206.95万元,所得税1106.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20868.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=610.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元20868.001.1主营业务收入万元20868.001.2其它收入万元-2增值税万元610.283税金及附加万元206.95(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用16443.46万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加206.95万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4424.54(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4424.5425.00%=1106.13(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4424.54(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4424.5425.00%=1106.13(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4424.54万元,缴纳企业所得税1106.13万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4424.54-1106.13=3318.40(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=37.56%。(2)达产年投资利税率=44.50%。(3)达产年投资回报率=28.17%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入20868.00万元,总成本费用16443.46万元,税金及附加206.95万元,利润总额4424.54万元,企业所得税1106.13万元,税后净利润3318.40万元,年纳税总额1923.36万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元20868.002增值税万元610.283税金及附加万元206.954总成本费用万元16443.465利润总额万元4424.546企业所得税万元1106.137净利润万元3318.408纳税总额万元1923.369利税总额万元5241.7710投资利润率37.56%11投资利税率44.50%12投资回报率28.17%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.05年。本期工程项目全部投资回收期5.05年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3318.402投资利润率37.56%3投资利税率44.50%4投资回报率28.17%5回收期年5.05第九章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和

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