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文档简介

2011 年度中注协委托北京国家会计学院培训计划 序号 时间 培训班名称 培训内容 授课教师 培训目标 培训对象 天数 1 5 月 中国注册会计 师执业准则培 训班(第一期) 中国注册会计师执业准则 2010 准则起草组 成员及相关 专家 了解审计准则修订的背景 及内容,掌握审计准则新 的操作规范要求。 大中型会计师事务 所(含证券资格所) 部门经理以上人员 5 2 5 月 中国注册会计 师执业准则培 训班(第二期) 中国注册会计师执业准则 2010 准则起草组 成员及相关 专家 了解审计准则修订的背景 及内容,掌握审计准则新 的操作规范要求。 大中型会计师事务 所(含证券资格所) 部门经理以上人员 5 香港资本市场及上市规则解读 香港与大陆会计准则体系差异 香港上市公司年报审计实务及案例 3 6 月 香港资本市场 IPO 及年 报审 计实务培训班 香港上市公司信息披露要求 香港交易所 香港事务所 熟练掌握香港资本市场制 度及相关规则体系, 培养精通香港上市公司审 计的人才。 具备 H 股审计资 格的事务所项目经 理以上人员 5 香港年报审计需要关注的其他特殊问题 - 9 - 模块 1:企业 IPO 及注册会计师业务 企业战略、财务策略与融资安排 企业改制重组的主要工作及上市辅导 国内外主要资本市场介绍 IPO 审计的客户承接 模块 2:企业 IPO 的相关法律基础 股权融资的法律基础及转变 首次公开发行股票的相关规定 上市公司再融资的相关规定 4 6 月 IPO 审计专题 高级研修班 (第一期) 模块 3:主板 IPO审计实务 IPO 审计的审计规划 IPO 审计的特殊考虑 IPO 审计中的盈利预测 财政部 证监会 北京会院 高等院校 事务所 证券公司 律师事务所 熟练掌握资本市场制度及 相关规则体系; 掌握 IPO 审计方法体系; 掌握 IPO 审计中难点问 题处理原则及方法; 培养 IPO 审计高端人才。 1.具有 2 年以上的 IPO 审计实务经验; 2.项目经理以上人 员。 15 IPO 审计报告与相关其他报告 财务会计资料审核要点及案例 IPO 审计过程中对资产评估结果的利用 模块 4:中小板、创业板 IPO 及其审计 中小板、创业板及其特点 中小板、创业板上市的相关规定 创业板 IPO 审计实务及案例分析 中小板 IPO 审计实务及案例分析 模块 5:海外上市与审计业务 新加坡资本市场及上市业务 欧洲主要资本市场及上市业务 其他国际资本市场 IPO 实务 - 11 - 5 7 月 中国注册会计 师执业准则培 训班(第三期) 中国注册会计师执业准则 2010 准则起草组 成员及相关 专家 了解审计准则修订的背景 及内容,掌握审计准则新 的操作规范要求。 “2010 年度会 计师 事务所综合评价” 前 100 名的会计师 事务所部门经理以 上人员、业务技术 骨干等。 5 注册会计师新业务市场开发及实践 外包型内部审计服务的开展 企业内部控制咨询业务的开展 企业秘书服务 6 7 月 新业务拓展 专题培训班 其他专项审计及审计业务拓展服务 证监会 北京会院 高等院校 事务所 理解新型经济活动运作机 理及注册会计师的作用, 探索开辟注册会计师新业 务的合理模式。 项目经理以上 5 7 7 月 IPO 审计专题 高级研修班 (第二期) 模块 1:企业 IPO 及注册会计师业务 企业战略、财务策略与融资安排 财政部 熟练掌握资本市场制度及 相关规则体系; 掌握 IPO 审计方法体系; 掌握 IPO 审计中难点问 1.具有 2 年以上的 IPO 审计实务经验; 2.项目经理以上人 15 企业改制重组的主要工作及上市辅导 国内外主要资本市场介绍 IPO 审计的客户承接 模块 2:企业 IPO 的相关法律基础 股权融资的法律基础及转变 首次公开发行股票的相关规定 上市公司再融资的相关规定 证监会 北京会院 高等院校 题处理原则及方法; 培养 IPO 审计高端人才。 员。 - 13 - 模块 3:主板 IPO审计实务 IPO 审计的审计规划 IPO 审计的特殊考虑 IPO 审计中的盈利预测 IPO 审计报告与相关其他报告 财务会计资料审核要点及案例 上市公司内部控制建设 IPO 审计过程中对资产评估结果的利用 模块 4:中小板、创业板 IPO 及其审计 中小板、创业板及其特点 中小板、创业板上市的相关规定 创业板 IPO 审计实务及案例分析 中小板 IPO 审计实务及案例分析 事务所 证券公司 律师事务所 模块 5:海外上市与审计业务 新加坡资本市场及上市业务 欧洲主要资本市场及上市业务 其他国际资本市场 IPO 实务 注册会计师职业道德建设与行业发展 特殊普通合伙制若干问题解读及已转制 事务所经验交流 财务管理体制及薪酬制度的构建和实施 事务所合并中的重点难点问题与合并后 的管理 注册会计师新业务市场开发与实践 8 8 月 事务所管理发展高级研讨班 管理者有效沟通 中注协 北京会院 事务所 高等院校 提升主任会计师领导能力, 完善事务所内部管理体制 和运行机制。 主任会计师 5 9 8 月 金融企业审计高级研修班 模块 1:商业银行组织与业务 商业银行经营环境、战略管理及组织架构 银监会 证监会 北京会院 熟悉金融企业业务流程及风 险控制的特殊性; 系统掌握金融企业审计的方 1.具有 5 年以 上的审计工作 经验; 15 - 15 - 商业银行的不同业务类型及流程 模块 2:商业银行会计 商业银行资产、负债业务与中间业务的会 计处理 模块 3:商业银行内部控制 巴塞尔协议及其我国商业银行监管要求 商业银行内部控制框架及其特点 商业银行的风险识别 模块 4:商业银行审计 商业银行客户的承接、审计计划 分析性程序在商业银行财务报表审计计 划阶段的运用 对商业银行业务活动控制的评价 高等院校 事务所 证券公司 商业银行 保险公司 法体系; 培养金融审计专才。 2.具有较强学 习能力; 3.项目经理以 上人员; 4.具有相关学 科或业务经历 背景。 对商业银行业务活动的实质性审计程序 商业银行财务报表审计的终结与报告 模块 5:保险公司审计 保险公司业务流程、会计问题及内部控制 问题 不同类型保险公司审计计划及审计实施 保险公司审计报告 模块 6:其他金融公司审计实务 证券公司业务流程及内部控制 证券公司审计计划及审计实施 信托公司、租赁公司业务及会计处理 信托公司、租赁公司财务报表审计 - 17 - 企业重组改制方案设计应关注的问题 会计准则关于企业重组业务处理的重点 难点 企业重组中的纳税问题 企业重组审计实务与案例分析 10 9 月 企业并购重组 审计专题 培训班 企业重组中的产权问题与资产评估 财政部 证券公司 高等院校 事务所 了解企业重组的整体思路; 掌握企业重组会计处理方法; 掌握企业重组税务处理方法; 掌握企业重组审计实务方法 及技巧。 项目经理以上 5 事务所走出去发展路径及现状分析 国际经济形势和境外会计市场开放政策 “走出去”企业专业服务需求 国际“四大”发展历程分析及 对我国事务 所走出去战略的启示 国际产业转移及对事务所业务的影响 11 9 月 事务所国际化 发展高端 研讨班 事务所“走出去 ”经验交流 中注协 事务所 高等院校 把握新时期全球经济一体化 发展机遇; 实现新时期行业自身跨越; 厘清事务所走出去思路。 1.以往各届行 业领军人才; 2.一百强事务 所主任会计师 或相关主管合 伙人。 5 企业所得税法执行中的难点问题 税收优惠政策解读及其运用 企业纳税风险及其规避 12 10 月 税务业务专题 培训班 企业所得税汇算清缴审计及实务操作 财政部 北京会院 事务所 高等院校 提高企业纳税风险意识; 掌握企业所得税法主要内容; 掌握税收政策实务应用技巧。 项目经理以上 5 - 19 - 模块 1:信息系统审计基础 企业 ERP 系 统及运行原理 国内主要财务软件结构及其特点 可扩展商业语言(XBRL)发展及内容 XBRL 对会计信息带来的革命性影响 模块 2:计算机审计工具及其应用 审计软件种类、开发及运用 几种流行审计软件的应用及实务操作 计算机审计特点、程序与方法 Excel 软件在审计实务中的 应用 13 10 月 信息系统审计 高级研修班 模块 3:信息系统审计实务 信息系统及其对财务报告的改变 信息系统应用与企业风险 审计署 北京会院 高等院校 事务所 软件公司 熟悉企业信息系统构造及其 数据库原理; 掌握信息系系统对企业风险 及控制的影响; 熟悉信息系统审计方法及实 务操作。 1.具有计算机 及信息系统知 识基础; 2.具有 2 年以 上的审计实务 经验; 3.具有较强的 学习能力。 15 电算化会计系统内部控制审计 信息系统开发、应用程序、数据文件审计 计算机辅助审计技术 计算机舞弊的控制与审计 可扩展商业语言环境下的审计实务 模块 4:信息系统审计能力拓展 计算机软件在审计项目管理中的应用 信息系统的分析方法及能力提升 - 21 - 内部控制指引解读 基于风险管理的内部控制设计与实施 企业内部控制评价方法及案例分析 14 11 月 内部控制专题 培训班 企业内部控制鉴证实务与案例分析 财政部 中注协 北京会院 掌握内部控制的理论框架; 掌握内部控制的设计模式; 掌握上市公司内部控制评价 与鉴证的方法。 项目经理以

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