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文档简介

舒城县城关镇卫生院提升为二级医院 机构设置可行性报告 二一五年五月四日 1. 申请单位基本情况 1.1 申请单位:舒城县城关镇卫生院 1.2 法人代表:徐斌 1.3 联系人:汪勇 1.4 联系方式15055966768 1.5 申请单位基本情况:舒城县城关镇卫生院始建于 1992 年,院址位于舒城县城关镇桃溪路 19 号,距 206 国道 300m。主要职能是承担城关镇及经济开发区基本医疗、基本 公共卫生、新农合、城镇职工与居民医保服务,医疗业务范 围覆盖全县及周边地区。占地面积 10405 平方米,医疗用房 7200 平方米,由中央财政支持的 6000 平方米门诊部大楼已 进入图纸设计阶段,估计 2016 年年底竣工投入使用。固定资 产 2308.5 万元。目前现有职工人员 160 人,其中在职在编人 员 127 人,自聘人员 33 人,卫生专业技术人员 141 人,占全 院职工总数的 88.1%,正高职称 1 人,副高职称 10 人,中级职 称 33 人。编制床位 100 张,实际开放病床 140 张。临床医技 科室 22 个,其中消化内科颇具特色。2014 年,门诊 5 万余人 次,其中,内科约 2.0 万人次,外科约 1.0 万人次,骨科约 0.4 万人次,妇产科约 0.8 万人次,其他科室约 0.8 万人次。出院 4500 余人次,其中,内科病区 1741 人次,外科病区 1087 人 次,骨科 588 人次,妇产科 1112 人次。二类以上手术 1124 台次,其中,外科 488 人次,骨科 296 人次,妇产科 340 人次。 2. 申请设置背景 2.1 编制依据:省卫计委关于开展乡镇卫生院管理、建 设、服务标准化系列创建活动的通知(卫秘农2014 70 号、 六安市卫生局关于印发六安市乡镇卫生院基础管理达标创 建活动实施方案(卫防秘2014 19 号)、舒城 县卫生局舒城 县乡镇卫生院基础管理达标创建活动实施方案(舒卫信息 201411 号)、舒城县机构编制委员会 关于同意城关镇卫生 院更名为县第二人民医院的批复舒编 200723 号。 根据省卫计委的统一部署,利用 3-5 年时间,在全省范 围内开展乡镇卫生院基础管理达标创建活动,分阶段、分主 题在全县乡镇卫生院开展“管理、建设 、服务标准化” 创建工 作,以“舒心 环境、放心医 疗” 为主题,从改善就医 环境、落实 核心制度、严格医院感染控制、规范合理用药等方面着手, 提高乡镇卫生院的医疗质量和服务水平,实现全县乡镇卫生 院“ 管理、建设、服务标 准化” 的目标。必将 进一步巩固全县基 层医改成果,提升乡镇卫生院综合服务能力,促进乡镇卫生 院健康可持续发展,切实为全县人民群众提供舒心医疗环境、 放心医疗卫生服务。 2014 年 12 月 25 日-26 日,安徽省卫计委在合肥召开县 域医疗服务能力提升工程三年行动计划实施方案点评会, 县 域医疗服务能力提升工程三年行动计划旨在利用三年的时 间(2015-2017 年),按照“ 保基本、强基层、建机制” 的基本原 则,紧紧围绕“小病不出村(社区)、大病不出县” 的目标,通过 加大投入力度,改善基本服务条件,加强学科与人才队伍、 信息化建设,推进重点改革任务落实,不断提高县域医疗服 务能力,部分有条件的乡镇卫生院通过三年提升行动提升为 二级医院,充分发挥县域医疗服务便捷、价廉的优势,吸引 人民群众“首诊在基 层,大病到医院,康复回基层” ,更好地满 足城乡居民在县域享受医疗保健服务的需求。根据县卫计委 规划,我院为首批提升为二级医院单位 2.2 项目申请背景:舒城县位于安徽省中部、大别山东麓、 巢湖之滨,江淮之间,东邻庐江县,南界桐城市、潜山县,西 接岳西县、霍山县,北毗六安市、肥西县,距省会合肥市 54 公里。人口分布西疏东密,经济状况西困东荣,是一个山、丘、 圩兼备,集山区、库区、老区、贫困区为一体的县份。全县总 面积 2100 平方公里,人口 100 万(其中农业人口 87 万)。 2014 年全县财政收入 11680 万元,同比年均增长 15% ,全 县城镇居民可支配收入 18411 元,农村居民人均纯收入为 7605 元,固定资产投资 655161 万元,比上年增长 25.0%,其 中医疗卫生支出 43065 万元,增支 8691 万元。县财政部门围 绕县委、县政府对经济社会工作的战略部署和安排,进一步 优化财政支出结构,在保证农业、教育等法定支出增长的同 时,重点增加社会保障和就业、医疗卫生等直接关系民生的 社会事业发展支出,尤其是对医疗卫生支出增支明显。 舒城县城关镇为舒城县经济、政治、文化中心,常驻人 口 20.9 万人(含舒城县经济开发区),其中农业人口 10.7 万 人,2014 年全镇工农业总产值 102.2 亿元,农民纯收入 10385 元,随着城镇化建设步伐加快,县城常驻人口将继续 增加,以及人口老年化逐渐加重,医疗卫生需求将不断扩大。 根据 2009 年我院社区卫生诊断,慢性病前 1-8 位为高血压、 糖尿病、冠心病、慢阻肺、肿瘤、脑卒中、慢性胆囊炎、过敏 性疾病;1999 年-2008 年死亡原因调查:首位是心脑血管疾病 占 166.16/10 万,肿瘤 154.83/10 万次之 ,意外伤害、慢阻肺分 列 3、4 位,感染性疾病位列第 7 位;慢性病是影响居民健康 主要疾病,其中心脑血管疾病居首,消化道肿瘤高发,慢性 胆囊炎、过敏性疾病发生率呈上升趋势。 舒城县城关镇卫生院所处地理位置优越,交通便捷,自 建院以来,前来就诊的病人遍及全县及周边县市,医疗服务 的覆盖面较广且医疗资源可挖潜能力很大。随着基层医改进 一步深入以及基本公共卫生服务均等化的逐步实施,我院承 担着城区 11 万农村人口的基本公共卫生服务和全城关镇乃 至全县人民的基本医疗服务,尤其是简、便、廉、优的医疗服 务,深受全县人民群众的欢迎。院内已建成一幢 6200 多平方 米的住院大楼,已为我县及周边市县人民群众的医疗服务提 供有效保障。 近年来,各级政府和上级卫生行政主管部门对我院的发 展十分重视,多次赴我院实地调研、座谈,寻求发展途径,对 我院的医疗机构设置和规划明确方向,随着县医院东迁、中 医院规划西迁,城关镇卫生院应定位为二级医院,为县城城 区内医疗中心,是县医院和县中医院必要的补充。 3.拟设机构 3.1 名称:舒城县第二人民医院 3.2 地址:舒城县城关镇桃溪路 19 号 3.3 医院级别:二级 3.4 性质:非营利性公立医疗机构 3.5 拟设机构功能、任务及服务半径:舒城县城关镇卫生 院提升为二级医院,同时命名为舒城县第二人民医院,主要 职能是承担城关镇及经济开发区基本医疗、基本公共卫生、 新农合、城镇职工与居民医保服务,医疗业务范围覆盖全县 及周边地区。 3.6 与其他医疗机构关系和影响:随着县医院东迁、中医 院规划西迁,城区中心医疗资源相对薄弱,我院医疗服务任 务随之加大,为县城城区内医疗中心,提升为二级医院势在 必然,是县医院和县中医院必要的补充。 3.7 诊疗科目:内科、外科、骨科、妇产科、儿科、急诊科、 麻醉科、手术室、消化内科、眼科、五官科、口腔科、皮肤科、 肛肠科、肠道门诊、发热门诊、预防保健科、消化内镜中心、 体外碎石中心、中医科、康复科、放射科、CT 室、检验科、超 声诊断室、心电图室。 3.8 拟设床位数情况:200 张 3.9 组织结构:医院设立一名院长,在医院管委会领导下, 院长负责组织和领导医院的日常经营和管理工作。医院设 3 名副院长,院长不在时应授权一名副院长履行院长职责,医 院设有现代化的管理机构,由办公室、设备科、财务科、人事 科、医务科、护理部、感染管理科组成。 3.10 人员配备:内科医师 10 名,儿科医师 2 名,外科医 师 10 名,骨科医师 4 名,妇产科医师 5 名,麻醉科医师 3 名, 助产专业 5 名,中医科医师 6 名,肛肠科医师 2 名,皮肤、五 官科、眼科、口腔科、康复医师各 1 名,预防保健科医师 7 名, 放射科医师 4 名,感染管理科 2 名,超声室医师 4 名,心电 图室医师 2 名,检验科专业技术人员 7 名,肠道、发热门诊 医师各 1 名,护理人员 80 名,药剂科专业技术人员 13 名, 管理及职能部门 27 人,总计卫生专业技术人员 173 名,占 86.5%。设 正高职称 1 名,副高职称 12 名,中级职称 39 名。 3.11 拟设医疗机构仪器、设备配备:配备多排螺旋 CT、50KVDR、C 型臂各一台(套)、日立 7100E 全自动生化 分析仪一套、三分类进口全自动血球计数仪一套、进口血凝 仪一台、阿洛卡 6、百 胜魅力 40 进口彩超各一台、奥林巴斯 V70 电子胃肠镜各一套、腹腔镜一台、12 导心电图仪 3 台、 12 导动态心电图系统一套、多参数监护仪 20 台、胎母监护 仪 2 套、万能手术床 4 台、多功能康复床 15 张、牙科治疗椅 2 台、150KAV 发电机组一套、400KAV 变压器一台、救护车 一辆、卧式消毒锅一台以及消毒供应设备等。 3.12 拟设医疗机构污水、污物、粪便处理方案:粪便经过 化粪池后,排入污水处理站,我院污水处理站日处理污水能 力 150 立方米,满足 230 张床位日排放量,已通过环保部门 验收,医疗固废物集中收集登记交由六安市医疗废物处置中 心处理。 3.13 通讯、供电、上下水道及消防设施:我院通讯、供电、 上下水道通畅,医院信息系统与县卫生局数据平台、新农合、 医保平台互联互通。目前消防设施已经消防部门验收,拟新 建门诊部大楼将与环保消防等实行规划、设计、建设三同步。 4.资金来源 4.1 投资估算:计划估计投资 1000 万元。 4.2 资金来源:申请中央财政资金 100 万元,县级配套资 金 25 万元,社会融资 500 万元,单位自筹资金 325 万元。 5.效益分析 项目实施完成后,随着就医环境和服务流程的改善,合 理的布局,功能设施的完善,添置必要的医疗设备,加强对 医院信息系统、急诊科、供应室的建设维护以及技术力量的 培养和提高,增强急诊急救能力和诊疗水平,我院基本医疗 和基本公共卫生服务能力将进一步提升,届时,我院医疗资 源潜力将得到进一步的开

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