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文档简介

XX 年省级财政专项资金自查报告 从 6 月初开始,各单位依照有关法律对省级财政专项 资金预算执行、资金管理及使用效益和财务管理情况进行 自查,以下是由聘才网小编为大家整理的相关内容,欢迎 阅读参考。 根据省财政局关于开展 20xx 年省级财政专项资金检 查的通知(下简称通知)要求,我局领导高度重视, 即安排相关业务工作人员对我局责任范围内 20xx 年度省级 财政专项资金的管理与使用情况进行对照检查,形成自查 自纠情况报告如下: 一、我局 20xx 年度省级财政专项资金管理及使用的总 体情况 20xx 年度,我区水利方面下达及使用的省级财政专项 资金主要有 3 项,分别为强台风“尤特”救灾复产省级补 助资金 20 万元、20xx 年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金 7 万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174 万元,共计 197 万元。其中强台风“尤特”救灾复产省级 补助资金 20 万元有 6 万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂 头重建工程、14 万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道维修加 固工程;20xx 年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金 7 万元全 部用于惠阳区永良堤围 20xx 年度省级专项补助白蚁防治工 程;水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174 万元 全部用于我区 20xx 年 12 月底完成的水利体制改革中社保 人员所欠保费的缴纳。 上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付, 且严格执行资金审批拨付制度:施工单位申报监理单位 复核签证项目法人审核主管单位审核区财政局审核 后直接拨付合同单位,工程建设资金做到专款专用,区财 政局全程监督资金运作,从而确保了资金安全有效使用。 财政专项资金使用情况自查报告选编 3 篇各类报告二、 本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效 对于本次自查自纠工作,我局的主要做法有:一是领 导重视,专门成立了省级财政专项资金自查工作领导小组, 由局长任组长,分管副局长、纪检组长、工程技术中心主 任和计财股负责人任副组长,成员则由工程技术骨干人员 和会计、财务人员组成。二是明确工作原则和分工。根据 通知要求,局领导明确指示自查工作人员要如实、完 整上报本单位自查工作情况,做到一查到底,不留死角;同 时,为提高自查效率,要求工作人员合理分工,按时上报 自查成果。三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作 的报告、报表完成后,由局省级财政专项资金自查工作领 导小组副组长成员审核并签字,再报组长签字,确实把好 自查成果质量关。 通过自查工作的主要做法,我局本次自查工作取得了 较好的成绩。20xx 年度我局所涉省级财政专项资金项目较 少,自查过程较简单,自查成果达到通知要求。 三、自查发现的问题及整改意见和措施 经对我局责任范围内 20xx 年度省级财政专项资金管理 与使用情况的自查,各项目资金的拨付及管理均采用国库 集中支付,且严格执行资金审批拨付制度,自查过程中无 发现资金违法违规使用问题。 四、对省级财政专项资金安排及管理的意见和建议 虽然我局在此次自查工作中未发现资金的使用和管理 存在违法违规问题,但通过开展自查工作,我局深深认识 到此项工作的重要性,针对我区水利工程实际,对省级财 政专项资金安排及管理提出的意见和建议如下: 一是建议上级部门优化建设任务时间比较紧迫的水利 项目的资金申请程序;二是建议上级部门考虑我区近年整治 淡水河的资金压力,在专项资金安排上适当倾斜,以减轻 我区财政压力;三是建议省级专项资金可以延期使用或转移 使用,若工程因故变更或无法实施,导致资金有闲置现象, 则可以申请转移至其他工程使用。 根据省教育局文件精神,结合我校实际,认真规范财 务管理,严肃财经纪律,进一步贯彻落实国家,省、市各 项财务管理政策,切实履行会计监督职能职责、把学校资 金监管工作落到实处,实现政策制度更加完善,资金使用 管理更加阳光规范,促进学校教育事业的有序发展,现将 学校教育专项资金自查报告如下: 1、学校领导非常重视,成立了校长为组长,副校长为 副组长,全体校务成员为组员的领导小组,分工明确,把 自查工作落到实处。 2、自查时间为 XX 年元月至 XX 年 8 月的资金落实情况。 3、义务教育生均公用经费,学校在年初做好预算,上 级按时拨付资金,用于学校公用经费开支,不存在挪用及 发放补贴等违规使用现象。 4、寄宿生贫困生补助专项资金。学校寄宿生贫困生建 档成册,材料规范齐全,及时公示补助标准,及时发放资 金,接受群众监督。 经过自查,学校没有发现违规违纪现象,重大事项资 金使用情况能够及时公布、公开,做到了透明、阳光。我 校将一如既往贯彻履行上级精神,照章办事。 为加强和监督民政专项资金的管理使用,提高民政专 项资金管理使用的安全性、规范性和有效性,根据西民发 【20xx】04 号西乡县民政局西乡县财政局关于对 20xx 年 度民政专项资金进行检查的通知文件精神要求,我镇党 委政府高度重视,积极安排部署专项资金自查自纠工作。 及时成立了以镇长为组长,分管民政工作的副镇长为副组 长,镇纪委、民政办、财政所为成员的“民政专项资金自 查自纠”工作领导小组。严格按照文件要求,对城乡低保、 农村五保供养、城乡医疗救助、优抚医疗救助、救灾资金 等民政专项资金的管理使用情况进行了清理检查,现将自 查情况报告如下: 一、严格管理、专款专用 我镇在民政专项资金管理使用上,严格按照规定的使 用范围,专款专用,无挤占和挪用情况。认真做到资金足 额及时发放,未滞留、延压项目资金。在发放过程中坚持 严格会计制度,对所发放资金全部登记造册,自觉接受社 会监督。每季度财政所都要对民政专项资金的使用情况进 行检查并保证专户金额与账目符合,对发现的问题,采取 措施,及时纠正,认真处理,强化管理,有效杜绝了民政 专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生,保证了民 政专项资金的使用安全。 二、自查情况 我镇在 20xx 年 1 月至 20xx 年 12 月,民政专项资金下 拨共计 666240 元,前期未发金额元,我镇实发金额为 241180 元,余额元,经查实其中 42 万为救灾建房款。我镇 在民政专项资金发放中,无截留、挪用、擅自扩大或缩小 资金使用范围、改变补助标准的行为,各专项资金按规定 报帐制,严格管理,会计核算真实规范。 三、存在问题 1、灾后重建资金由于古镇建设规划较晚,导致老街改 造进度缓慢,灾后重建资金发放相对滞后。 2、其他社会化发放资金缺乏有效管理,一人多个账户 普遍,导致资金发放难度大。 根据岳池县扶贫开发领导小组关于对 20xx-20xx 年 财政扶贫资金项目开展专项治理的通知精神,我镇庚即 组织专班人员,深入各项目实施村组,围绕 20xx-20xx 年 度扶贫开发项目实施和资金使用等方面,认真开展了自查。 现将自查情况报告如下: 一、20xx 年度到户产业项目资金执行及落实情况 20xx 年,省下达我镇到户产业项目资金 18 万元。截止 到 20xx 年底各村到户产业项目已全部完工,资金已全部发 放至各农户手中,资金到位率达到 100%。 二、20xx 年度到户产业项目资金管理使用的做法 一是强化项目监管。省扶贫资金及项目一经省扶贫办 备案审批下达,我们始终坚持“项目跟着规划走” 、 “资金 跟着项目走”的原则,按照省办关于进一步改进扶贫项 目管理工作的通知精神,严格按下达的项目资金额度和 建设内容精心组织实施。 二是坚持阳光作业。严格实行项目资金公示公告制, 镇、村充分利用公开栏、宣传单等,对项目审批程序、项 目名称、实施地点、建设规模和效益、实施期限、实施单 位及责任人、资金来源、资金总额等内容在公开栏进行至 少为期半个月的公示公告,确保了扶贫项目和资金充分接 受群众监督,提高了扶贫项目和资金使用的透明度。严格 实行竣工审计验收制,项目完工后,市扶贫办会同市财政 局及相关部门、镇分管负责人、村委会负责人按照规划实 施方案组织验收。严格项目建设质量监督评审制,各村成 立了项目建设质量监督小组,在项目验收上,严格实行质 量监督小组不

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