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文档简介

1、2-氯-6-硝基苯甲酸项目立项申请书一、基本情况(一)项目名称2-氯-6-硝基苯甲酸项目(二)项目建设单位xxx有限公司(三)项目咨询机构泓域咨询(四)法定代表人石xx(五)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品

2、的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。贯

3、彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。上一年度,xxx有限公司实现营业收入27327.95万元,同比增长16.56%(3881.71万元)。其中,主营业业务2-氯-6-硝基苯甲酸生产及销售收入为24432.80万元,占营业总收入的89.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6644.23万元,较去年同期相比增长508.40万元,增长率8.29%;实现净利润4983.17万元,较去年同期相比增长763.26万元,增长率18.09

4、%。(六)项目选址某某工业新城(七)项目用地规模项目总用地面积59416.36平方米(折合约89.08亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.13%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度198.00万元/亩。项目净用地面积59416.36平方米,建筑物基底占地面积41668.69平方米,总建筑面积96848.67平方米,其中:规划建设主体工程64586.42平方米,项目规划绿化面积7289.46平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计178台(套),设备购置费5835.73万元。(十)节能分析1、项目年用电量802756.96千瓦时,折合98.6

5、6吨标准煤。2、项目年总用水量28246.33立方米,折合2.41吨标准煤。3、“2-氯-6-硝基苯甲酸项目投资建设项目”,年用电量802756.96千瓦时,年总用水量28246.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.07吨标准煤/年。达产年综合节能量28.51吨标准煤/年,项目总节能率25.43%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资22976.67万元,其中:固定资产投资17637.84万元,占项目总投资的76.76%;流动资金5338.83万元,占项目总投资的23.24%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42402.00万元,总成本费用

6、31827.03万元,税金及附加412.70万元,利润总额10574.97万元,利税总额12446.29万元,税后净利润7931.23万元,达产年纳税总额4515.06万元;达产年投资利润率46.02%,投资利税率54.17%,投资回报率34.52%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位572个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率46.02%,投资利税率54.17%,全部投资回报率34.52%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、民间投资是我国制造业发展的主要力量,

7、约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。二、建设背景及必要性创新能力显著提升。到2020年,规模以上工业企业研发经费支出占主营业务收入比重达到1.45%,规模以上工业企业研发机构实现全覆盖,新增省级以上认定企业技术中心10

8、0家,工业企业每百亿元产值发明专利申请量95件。全面推进企业技术改造,工业技改投资占工业投资比重达到65%。质量效益明显提升。到2020年,规模以上工业总产值达16000亿元,规模以上工业全员劳动生产率年均增速达到7%左右,规模以上工业增加值增速达到8%左右,制造业增加值率达到26%。两化融合水平提高。到2020年,两化融合发展水平总指数达到120,数字化研发设计工具普及率达到90%,关键工序核心设备数控化率达到85%,产供销财管理集成覆盖率达到70%。建成智能工厂30家以上,大中型企业主要生产工序基本实现智能生产。产业结构持续优化。到2020年,战略性新兴产业主营业务收入占制造业比重达43%

9、,民营经济增加值占地区生产总值的比重达到55%以上。培育一批排头兵企业,主营业务收入超百亿元工业企业达到27家,超百亿元工业企业主营业务收入占规上工业比重达到38%,“专精特新”中小企业数达到600家。绿色循环低碳发展。到2020年,绿色制造技术得到普遍应用,单位GDP能耗下降至0.45吨标准煤/万元,单位工业增加值能耗、单位工业增加值用水量、主要污染物排放完成省下达目标,大幅提升土地产出效益和节地水平。三、产品规划分析(一)产品规划项目主要产品为2-氯-6-硝基苯甲酸,根据市场情况,预计年产值42402.00万元。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟

10、、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。(二)用地规模该项目总征地面积59416.36平方米(折合约89.08亩),其中:净用地面积59416.36平方米(红线范围折合约89.08

11、亩)。项目规划总建筑面积96848.67平方米,其中:规划建设主体工程64586.42平方米,计容建筑面积96848.67平方米;预计建筑工程投资7966.47万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.13%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度198.00万元/亩。项目预计总建筑面积96848.67平方米,其中:计容建筑面积96848.67平方米,计划建筑工程投资7966.47万元,占项目总投资的34.67%。(四)选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城

12、市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、项目风险评估分析本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡

13、量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而

14、带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。五、投资方案说明(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17637.84(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5338.83万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22976.67万元,其中:固定

15、资产投资17637.84万元,占项目总投资的76.76%;流动资金5338.83万元,占项目总投资的23.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7966.47万元,占项目总投资的34.67%;设备购置费5835.73万元,占项目总投资的25.40%;其它投资3835.64万元,占项目总投资的16.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17637.84+5338.83=22976.67(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济效益分析(一)营业收入估算该“2-氯-6-硝基苯甲酸项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑

16、2-氯-6-硝基苯甲酸行业设备相对价格变化,假设当年2-氯-6-硝基苯甲酸设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入42402.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1458.62万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用31827.03万元,其中:可变成本28111.41万元,固定成本3715.62万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10574.97(万元)。企业所

17、得税=应纳税所得额税率=10574.9725.00%=2643.74(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10574.97(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=10574.9725.00%=2643.74(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额10574.97万元,缴纳企业所得税2643.74万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10574.97-2643.74=7931.23(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达

18、产年投资利润率=46.02%。(2)达产年投资利税率=54.17%。(3)达产年投资回报率=34.52%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入42402.00万元,总成本费用31827.03万元,税金及附加412.70万元,利润总额10574.97万元,企业所得税2643.74万元,税后净利润7931.23万元,年纳税总额4515.06万元。七、评价结论1、引导中小企业加强市场分析预测,把握市场机遇,增强质量、品牌和营销意识,改善售后服务,提高市场竞争力。提升和改造商贸流通业,推广连锁经营、特许经营等现代经营方式和新型业态,帮助和鼓励中小企业采用电子商务,降低市场开拓成本。

19、支持餐饮、旅游、休闲、家政、物业、社区服务等行业拓展服务领域,创新服务方式,促进扩大消费。鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作,建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,加强与中小企业的协作配套,积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持,及时支付货款和服务费用。“十三五”时期,促进中小企业发展的总体目标是:整体水平进一步提高。中小企业整体发展质量和效益稳步提高,对经济发展的支撑作用进一步巩固;单位产值能耗逐年下降,高技术产品增加值占比显著提高,结构进一步优化;年均吸纳新增就业800万人左右,吸纳就业能力进一步得到发挥。创新能力进一

20、步增强。创新型中小企业对国家创新能力的贡献进一步提高,科技型中小企业的创新带动作用进一步增强。中小企业研发支出占主营业务收入比重不断提高,发明专利和新产品开发数量保持较快增长;互联网和信息技术应用能力进一步提高,新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现;与大企业协同创新、协同制造能力持续提高,在创新链中发挥更大作用。培育一批可持续发展的“专精特新”中小企业。企业素质进一步提升。中小企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高。完成不少于5000名中小企业经营管理领军人才、250万经营管理人员培训,培育一批具有企业

21、家精神的经营管理者和一大批具有工匠精神的高素质企业员工。中小企业品牌影响力不断提升。发展环境进一步优化。简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显著成效,企业负担进一步减轻,市场准入环境更加宽松,经营环境更加公平,对外合作更加务实,政务服务更加高效。服务体系进一步完善,扶持和培育300个国家小型微型企业创业创新示范基地,3000个省级小型微型企业创业创新基地。2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好,无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点;项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放,对环境影响程度较小,职工劳动安全卫生措施有保障。3、本期工程项目投资效益

22、是显著的,达产年投资利润率46.02%,投资利税率54.17%,全部投资回报率34.52%,全部投资回收期4.40年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59416.3689.08亩1.1容积率1.631.2建筑系数70.13%1.3投资强度万元/亩198.001.4基底面积平方米41668.691.5总建筑面积平方米96848.671.6绿化面积平方米7289.46绿化率7.53%2总投资万元22976.672.1固定资产投资万元17637.842.1.1土建工程投资万元7966.

23、472.1.1.1土建工程投资占比万元34.67%2.1.2设备投资万元5835.732.1.2.1设备投资占比25.40%2.1.3其它投资万元3835.642.1.3.1其它投资占比16.69%2.1.4固定资产投资占比76.76%2.2流动资金万元5338.832.2.1流动资金占比23.24%3收入万元42402.004总成本万元31827.035利润总额万元10574.976净利润万元7931.237所得税万元1.638增值税万元1458.629税金及附加万元412.7010纳税总额万元4515.0611利税总额万元12446.2912投资利润率46.02%13投资利税率54.17%

24、14投资回报率34.52%15回收期年4.4016设备数量台(套)17817年用电量千瓦时802756.9618年用水量立方米28246.3319总能耗吨标准煤101.0720节能率25.43%21节能量吨标准煤28.5122员工数量人572土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29459.7629459.7664586.4264586.425843.951.1主要生产车间17675.8617675.8638751.8538751.853623.251.2辅助生产车间9427.129427.1220667.6520667.65187

25、0.061.3其他生产车间2356.782356.783746.013746.01350.642仓储工程6250.306250.3020970.4620970.461379.972.1成品贮存1562.581562.585242.615242.61344.992.2原料仓储3250.163250.1610904.6410904.64717.582.3辅助材料仓库1437.571437.574823.214823.21317.393供配电工程333.35333.35333.35333.3524.683.1供配电室333.35333.35333.35333.3524.684给排水工程383.353

26、83.35383.35383.3522.074.1给排水383.35383.35383.35383.3522.075服务性工程3958.533958.533958.533958.53260.495.1办公用房2161.532161.532161.532161.53146.025.2生活服务1797.001797.001797.001797.00108.806消防及环保工程1116.721116.721116.721116.7282.676.1消防环保工程1116.721116.721116.721116.7282.677项目总图工程166.67166.67166.67166.67217.657

27、.1场地及道路硬化10712.862257.852257.857.2场区围墙2257.8510712.8610712.867.3安全保卫室166.67166.67166.67166.678绿化工程3856.73134.99合计41668.6996848.6796848.677966.47节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤101.071.1年用电量千瓦时802756.961.2年用电量吨标准煤98.661.3年用水量立方米28246.331.4年用水量吨标准煤2.412年节能量吨标准煤28.513节能率25.43%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13123.81

28、1.1完成比例57.12%2完成固定资产投资万元8382.622.1完成比例63.87%3完成流动资金投资万元4741.193.1完成比例36.13%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3891.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元1963.442工程技术人员工资2.1平均人数人862.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元552.853企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元155.964品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元241.765其他人员工资5.1平均人数

29、人285.2人均年工资万元5.545.3年工资额万元128.686职工工资总额万元3042.69固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7966.475835.73198.0017637.841.1工程费用万元7966.475835.7329046.101.1.1建筑工程费用万元7966.477966.4734.67%1.1.2设备购置及安装费万元5835.735835.7325.40%1.2工程建设其他费用万元3835.643835.6416.69%1.2.1无形资产万元1721.241721.241.3预备费万元2114.40211

30、4.401.3.1基本预备费万元1160.731160.731.3.2涨价预备费万元953.67953.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元17637.8417637.84流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29046.1021446.8221546.7929046.1029046.1029046.101.1应收账款万元8713.835663.996099.688713.838713.838713.831.2存货万元13070.748495.989149.5213070.7413070.7413070.741.2.1原辅材料万元3921.2

31、22548.792744.863921.223921.223921.221.2.2燃料动力万元196.06127.44137.24196.06196.06196.061.2.3在产品万元6012.543908.154208.786012.546012.546012.541.2.4产成品万元2940.921911.602058.642940.922940.922940.921.3现金万元7261.524719.995083.077261.527261.527261.522流动负债万元23707.2715409.7316595.0923707.2723707.2723707.272.1应付账款万元

32、23707.2715409.7316595.0923707.2723707.2723707.273流动资金万元5338.833470.243737.185338.835338.835338.834铺底流动资金万元1779.591156.751245.731779.591779.591779.59总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22976.67130.27%130.27%100.00%2项目建设投资万元17637.84100.00%100.00%76.76%2.1工程费用万元13802.2078.25%78.25%60.07%2.1.1建筑

33、工程费万元7966.4745.17%45.17%34.67%2.1.2设备购置及安装费万元5835.7333.09%33.09%25.40%2.2工程建设其他费用万元1721.249.76%9.76%7.49%2.2.1无形资产万元1721.249.76%9.76%7.49%2.3预备费万元2114.4011.99%11.99%9.20%2.3.1基本预备费万元1160.736.58%6.58%5.05%2.3.2涨价预备费万元953.675.41%5.41%4.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17637.84100.00%100.00%76.76%5建设期间费用万元6流动资金万元

34、5338.8330.27%30.27%23.24%7铺底流动资金万元1779.6110.09%10.09%7.75%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27561.3029681.4042402.0042402.0042402.001.1万元27561.3029681.4042402.0042402.0042402.002现价增加值万元8819.629498.0513568.6413568.6413568.643增值税万元948.101021.031458.621458.621458.623.1销项税额万元6784.326784.326784

35、.326784.326784.323.2进项税额万元3461.703727.995325.705325.705325.704城市维护建设税万元66.3771.47102.10102.10102.105教育费附加万元28.4430.6343.7643.7643.766地方教育费附加万元18.9620.4229.1729.1729.179土地使用税万元237.67237.67237.67237.67237.6710税金及附加万元351.44360.19412.70412.70412.70折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值7966.477966.47当

36、期折旧额6373.18318.66318.66318.66318.66318.66净值1593.297647.817329.157010.496691.836373.182机器设备原值5835.735835.73当期折旧额4668.58311.24311.24311.24311.24311.24净值5524.495213.254902.014590.774279.543建筑物及设备原值13802.20当期折旧额11041.76629.90629.90629.90629.90629.90建筑物及设备净值2760.4413172.3012542.4011912.5011282.6010652.70

37、4无形资产原值1721.241721.24当期摊销额1721.2443.0343.0343.0343.0343.03净值1678.211635.181592.151549.121506.095合计:折旧及摊销12763.00672.93672.93672.93672.93672.93总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元20475.9813309.3914333.1920475.9820475.9820475.982外购燃料动力费万元1593.771035.951115.641593.771593.771593.773工资及福利费万元3042

38、.693042.693042.693042.693042.693042.694修理费万元75.5949.1352.9175.5975.5975.595其它成本费用万元5966.073877.954176.255966.075966.075966.075.1其他制造费用万元1897.761233.541328.431897.761897.761897.765.2其他管理费用万元1488.37967.441041.861488.371488.371488.375.3其他销售费用万元2109.781371.361476.852109.782109.782109.786经营成本万元31154.1020250.1721807.8731154.1031154.1031154.107折旧费万元629.90629.90629.90629.90629.90629.908摊销费万元43.0343.0343.0343.0343.0343.039利息支出万元-10总成本费用万元31827.0321988.0423393.6131827.0331827.0331827.0310.1可变成本万元28111.4118272.4219677.9928111.4128111.4128111.4110.2固定成本万元371

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