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文档简介
1、烘焙原剂项目立项申请报告一、项目总论(一)项目名称烘焙原剂项目(二)项目建设单位xxx有限责任公司(三)项目咨询机构xxx泓域咨询机构(四)法定代表人杜xx(五)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待
2、,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投
3、入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入20163.82万元,同比增长33.96%(5111.49万元)。其中,主营业业务烘焙原剂生产及销售收入为18368.73万元,占营业总收入的91.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4651.99万元,较去年同期相比增长1071.70万元,增长率29.93%;实现净利润348
4、8.99万元,较去年同期相比增长545.19万元,增长率18.52%。(六)项目选址某产业示范基地(七)项目用地规模项目总用地面积32016.00平方米(折合约48.00亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.92%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.39%,固定资产投资强度192.53万元/亩。项目净用地面积32016.00平方米,建筑物基底占地面积18863.83平方米,总建筑面积53786.88平方米,其中:规划建设主体工程34323.12平方米,项目规划绿化面积3438.48平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费4258.29万元。(
5、十)节能分析1、项目年用电量1235949.54千瓦时,折合151.90吨标准煤。2、项目年总用水量12756.19立方米,折合1.09吨标准煤。3、“烘焙原剂项目投资建设项目”,年用电量1235949.54千瓦时,年总用水量12756.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.99吨标准煤/年。达产年综合节能量56.59吨标准煤/年,项目总节能率20.40%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资11613.42万元,其中:固定资产投资9241.44万元,占项目总投资的79.58%;流动资金2371.98万元,占项目总投资的20.42%。(十二)项目预期经济效益规
6、划目标预期达产年营业收入19426.00万元,总成本费用14720.65万元,税金及附加205.95万元,利润总额4705.35万元,利税总额5560.31万元,税后净利润3529.01万元,达产年纳税总额2031.30万元;达产年投资利润率40.52%,投资利税率47.88%,投资回报率30.39%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位268个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率40.52%,投资利税率47.88%,全部投资回报率30.39%,全部投资回收期4.79年,固定资产投资回收期4.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和
7、抗风险能力。2、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。二、项目背景研
8、究分析综合实力显著增强。经济保持平稳较快发展,基础设施支撑能力明显增强,转型升级取得明显突破,经济增长质量和效益明显提升,以现代服务业为主导、三二一产业融合发展的产业体系基本形成,全市经济综合实力、城市竞争力、文化软实力和可持续发展能力显著增强。全市地区生产总值年均增长9%左右,一般公共预算收入年均增长6%。创新能力进一步增强。重点领域和关键环节改革深入推进,供给侧结构性改革取得新突破,制度创新、科技创新、文化创新取得重大进展,各领域基础性制度基本形成,以企业为主体的技术创新体系初步形成,创新能力大幅提升,创新活力不断增强,在全省“大众创业,万众创新”中保持领先地位。到“十三五”末,全社会研发
9、经费投入占生产总值比重达到全国平均水平。城乡区域发展更加协调。城市形象品质全面提升,呈贡新区功能配套更加完善,滇中新区建设框架基本形成,城市发展空间格局进一步优化。城乡一体化发展水平稳步提升,中小城镇建设有序推进,新农村和美丽乡村建设成效明显。生态环境更加宜居。以滇池流域为重点的市域水环境综合治理成效明显,绿色低碳型、环境友好型、资源节约型城市建设全面推进,单位生产总值综合能耗和二氧化碳排放进一步下降,主要污染物排放总量进一步减少,实现生态环境质量总体改善,生态文明建设走在全省前列。开放水平进一步提升。以开放带动创新、推动改革、促进发展的质量和水平明显提高,区域合作不断深化,开放合作层次和国际
10、化水平全面提升,开放型经济发展壮大,面向南亚东南亚开放的经济贸易中心、科技创新中心、金融服务中心和人文交流中心核心功能基本形成。人民生活水平显著提升。覆盖城乡居民的就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全,基本公共服务均等化水平稳步提高,多元文化融合发展,精神文明建设进一步加强,市民思想道德、科学文化和健康素质不断提高,民主法治更加健全,民族团结进步事业深入推进,社会大局保持和谐稳定,人民安全感、幸福感大幅提升。城镇常住居民人均可支配收入年均增长9%,农村常住居民人均可支配收入年均增长10%。三、项目方案分析(一)产品规划项目主要产品为烘焙原剂,根据市场情况,预计年产值1942
11、6.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。(二)用地规模该项目总征地面积32016.00平方米(折合约48.00亩),其中:净用地面积32016.00平方米(红线范围折合约48.00亩)。项目规划总建筑面积53786.88平方米,其中:规划建设主体工程34323.12平方米,计容建筑面积53786.88平方米;预计建筑工程投资4596.80万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.92%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.39%,固定资产投资强度192.53万元/亩。项目预计总建筑面
12、积53786.88平方米,其中:计容建筑面积53786.88平方米,计划建筑工程投资4596.80万元,占项目总投资的39.58%。(四)选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求
13、,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、风险性分析根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职
14、工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策
15、和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。五、投资计划方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9241.44(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2371.98万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11613.42万元,其中:固定资产投资9241.44万元,占项目总投资的79.58%;流动资金2371.98万元,占项目总投资的20.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4596.80万元,占项目总投资的39.58%;设备购置费4258.
16、29万元,占项目总投资的36.67%;其它投资386.35万元,占项目总投资的3.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9241.44+2371.98=11613.42(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目经营收益分析(一)营业收入估算该“烘焙原剂项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑烘焙原剂行业设备相对价格变化,假设当年烘焙原剂设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入19426.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=649.01万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份
17、时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用14720.65万元,其中:可变成本12880.10万元,固定成本1840.55万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4705.35(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4705.3525.00%=1176.34(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4705.35(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4705.3525.0
18、0%=1176.34(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4705.35万元,缴纳企业所得税1176.34万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4705.35-1176.34=3529.01(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=40.52%。(2)达产年投资利税率=47.88%。(3)达产年投资回报率=30.39%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入19426.00万元,总成本费用14720.65万元,税金及附加205.95万元,利润总额4705.35万元,企业所得税1176.34万元,税后净利润
19、3529.01万元,年纳税总额2031.30万元。七、项目综合结论1、我国高度重视中小企业发展,密集出台了一系列政策措施,取消和调整一批行政审批项目,实施“三证合一”登记制度,加大小微企业增值税、营业税,以及所得税优惠力度;金融管理部门引导银行业金融机构加大对小微企业信贷支持力度,实现小微企业贷款增速、户数、申贷获得率“三个不低于”目标;财政资金转变支持方式,开展小微企业创业创新基地城市示范。“十三五”时期,中小企业发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战
20、略举措的加速实施,中小企业发展基本面向好的势头更加巩固。通过深化商事制度改革,推进行政审批、投资审批、财税、金融等方面的改革,中小企业发展的市场环境、政策环境和服务环境将更加优化。以互联网为核心的信息技术与各行各业深度融合,日益增长的个性化、多样化需求,不断催生新产品、新业态、新市场和新模式,为中小企业提供广阔的创新发展空间。2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。该项目属于产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目
21、的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,投资项目的实施是必要的。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率40.52%,投资利税率47.88%,全部投资回报率30.39%,全部投资回收期4.79年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米320
22、16.0048.00亩1.1容积率1.681.2建筑系数58.92%1.3投资强度万元/亩192.531.4基底面积平方米18863.831.5总建筑面积平方米53786.881.6绿化面积平方米3438.48绿化率6.39%2总投资万元11613.422.1固定资产投资万元9241.442.1.1土建工程投资万元4596.802.1.1.1土建工程投资占比万元39.58%2.1.2设备投资万元4258.292.1.2.1设备投资占比36.67%2.1.3其它投资万元386.352.1.3.1其它投资占比3.33%2.1.4固定资产投资占比79.58%2.2流动资金万元2371.982.2.1
23、流动资金占比20.42%3收入万元19426.004总成本万元14720.655利润总额万元4705.356净利润万元3529.017所得税万元1.688增值税万元649.019税金及附加万元205.9510纳税总额万元2031.3011利税总额万元5560.3112投资利润率40.52%13投资利税率47.88%14投资回报率30.39%15回收期年4.7916设备数量台(套)6917年用电量千瓦时1235949.5418年用水量立方米12756.1919总能耗吨标准煤152.9920节能率20.40%21节能量吨标准煤56.5922员工数量人268土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底
24、面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13336.7313336.7334323.1234323.123226.701.1主要生产车间8002.048002.0420593.8720593.872000.551.2辅助生产车间4267.754267.7510983.4010983.401032.541.3其他生产车间1066.941066.941990.741990.74193.602仓储工程2829.572829.5712651.4412651.44864.992.1成品贮存707.39707.393162.863162.86216.252.2原料仓储1471.38147
25、1.386578.756578.75449.792.3辅助材料仓库650.80650.802909.832909.83198.953供配电工程150.91150.91150.91150.9111.613.1供配电室150.91150.91150.91150.9111.614给排水工程173.55173.55173.55173.5510.384.1给排水173.55173.55173.55173.5510.385服务性工程1792.061792.061792.061792.06122.525.1办公用房815.18815.18815.18815.1854.915.2生活服务976.88976.8
26、8976.88976.8856.386消防及环保工程505.55505.55505.55505.5538.896.1消防环保工程505.55505.55505.55505.5538.897项目总图工程75.4675.4675.4675.46252.967.1场地及道路硬化4919.20816.39816.397.2场区围墙816.394919.204919.207.3安全保卫室75.4675.4675.4675.468绿化工程1964.3168.75合计18863.8353786.8853786.884596.80节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤152.991.1年用电量千瓦
27、时1235949.541.2年用电量吨标准煤151.901.3年用水量立方米12756.191.4年用水量吨标准煤1.092年节能量吨标准煤56.593节能率20.40%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10437.921.1完成比例89.88%2完成固定资产投资万元8200.772.1完成比例78.57%3完成流动资金投资万元2237.153.1完成比例21.43%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1821.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元842.902工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.662.3年工资额万
28、元279.383企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.703.3年工资额万元75.014品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元119.455其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.485.3年工资额万元107.336职工工资总额万元1424.07固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4596.804258.29192.539241.441.1工程费用万元4596.804258.2914578.351.1.1建筑工程费用万元4596.804596.8039
29、.58%1.1.2设备购置及安装费万元4258.294258.2936.67%1.2工程建设其他费用万元386.35386.353.33%1.2.1无形资产万元220.17220.171.3预备费万元166.18166.181.3.1基本预备费万元81.4381.431.3.2涨价预备费万元84.7584.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元9241.449241.44流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14578.359029.009593.1014578.3514578.3514578.351.1应收账款万元4373.512842.78
30、3498.804373.514373.514373.511.2存货万元6560.264264.175248.216560.266560.266560.261.2.1原辅材料万元1968.081279.251574.461968.081968.081968.081.2.2燃料动力万元98.4063.9678.7298.4098.4098.401.2.3在产品万元3017.721961.522414.183017.723017.723017.721.2.4产成品万元1476.06959.441180.851476.061476.061476.061.3现金万元3644.592368.982915.
31、673644.593644.593644.592流动负债万元12206.377934.149765.1012206.3712206.3712206.372.1应付账款万元12206.377934.149765.1012206.3712206.3712206.373流动资金万元2371.981541.791897.582371.982371.982371.984铺底流动资金万元790.65513.93632.53790.65790.65790.65总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11613.42125.67%125.67%100.00%2项
32、目建设投资万元9241.44100.00%100.00%79.58%2.1工程费用万元8855.0995.82%95.82%76.25%2.1.1建筑工程费万元4596.8049.74%49.74%39.58%2.1.2设备购置及安装费万元4258.2946.08%46.08%36.67%2.2工程建设其他费用万元220.172.38%2.38%1.90%2.2.1无形资产万元220.172.38%2.38%1.90%2.3预备费万元166.181.80%1.80%1.43%2.3.1基本预备费万元81.430.88%0.88%0.70%2.3.2涨价预备费万元84.750.92%0.92%0
33、.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9241.44100.00%100.00%79.58%5建设期间费用万元6流动资金万元2371.9825.67%25.67%20.42%7铺底流动资金万元790.668.56%8.56%6.81%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12626.9015540.8019426.0019426.0019426.001.1万元12626.9015540.8019426.0019426.0019426.002现价增加值万元4040.614973.066216.326216.326216.323增值税万元4
34、21.86519.21649.01649.01649.013.1销项税额万元3108.163108.163108.163108.163108.163.2进项税额万元1598.451967.322459.152459.152459.154城市维护建设税万元29.5336.3445.4345.4345.435教育费附加万元12.6615.5819.4719.4719.476地方教育费附加万元8.4410.3812.9812.9812.989土地使用税万元128.06128.06128.06128.06128.0610税金及附加万元178.69190.37205.95205.95205.95折旧及摊
35、销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4596.804596.80当期折旧额3677.44183.87183.87183.87183.87183.87净值919.364412.934229.064045.183861.313677.442机器设备原值4258.294258.29当期折旧额3406.63227.11227.11227.11227.11227.11净值4031.183804.073576.963349.853122.753建筑物及设备原值8855.09当期折旧额7084.07410.98410.98410.98410.98410.98建筑物及设备
36、净值1771.028444.118033.137622.157211.176800.194无形资产原值220.17220.17当期摊销额220.175.505.505.505.505.50净值214.67209.16203.66198.15192.655合计:折旧及摊销7304.24416.48416.48416.48416.48416.48总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元9923.356450.187938.689923.359923.359923.352外购燃料动力费万元753.58489.83602.86753.58753.587
37、53.583工资及福利费万元1424.071424.071424.071424.071424.071424.074修理费万元49.3232.0639.4649.3249.3249.325其它成本费用万元2153.851400.001723.082153.852153.852153.855.1其他制造费用万元1059.67688.79847.741059.671059.671059.675.2其他管理费用万元569.57370.22455.66569.57569.57569.575.3其他销售费用万元964.61627.00771.69964.61964.61964.616经营成本万元14304.179297.7111443.3414304.1714304.1714304.177折旧费万元410.98410.98410.98410.98410.98410.988摊销费万元5.505.505.505.505.505.509利息支出万元-10总成本费用万元14720.6510212.6112144.6314720.6514720.6514720.6510.1可变成本万元12880.108372.0710304.0812880.1012880.1012880.1010.2
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