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文档简介

1、专杀螟乳油项目立项申请报告一、项目名称及建设性质(一)项目名称专杀螟乳油项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xxx工业示范区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以专杀螟乳油为核心的综合性产业基地,年产值可达25000.00万元。二、项目建设单位xxx实业发展公司三、项目咨询机构泓域咨询四、项目提出的理由把发展基点放在创新上,以科技创新为核心,以培育激励人才为支撑,强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,优化创新创业生态,建设创新之城、创业之都、创客之岛。(一)推进创新引领工程强化企业创新主体地位。构建以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系。鼓励企业开展

2、基础性前沿创新研究,重视颠覆性技术创新,形成一批有国际竞争力的创新型领军企业,实施科技型中小企业培育工程。2020年,规模以上企业中有研发活动的达到32%、建立研发中心的达到30%,培育科技型中小企业1万家。构建产业技术创新联盟,发展面向市场的新型研发机构,推动跨领域跨行业协同创新,构筑分工协作、优势互补的产业创新链和创新企业群落。吸收更多企业参与规划、计划、指南、政策、标准制定,支持企业承担或参与国家重大专项和重大科技攻关。推动战略前沿领域创新突破。重点突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造和节能环保等领域核心共性关键技术,构建贯通基础研究、重大共性关键技术到应用示

3、范的纵向创新链和横向协作产业链。围绕城镇化、环境治理、人口健康、公共服务等领域瓶颈制约,率先提出系统性技术解决方案。组织实施先进轨道交通装备、石墨烯及先进碳材料、机器人、三维(3D)打印、仪器仪表设备、新能源汽车及充电设施、海洋生物医药、干细胞、虚拟现实、基因技术、深海技术装备等一批重点专项。积极参与国家大科学计划和大科学工程。加快深海等领域战略高技术突破,开展海洋与全球气候变化、海洋生物资源保护和可持续利用、海洋数值模拟与观测、深海科学探测等基础研究,实施“透明海洋”等重大项目,建设国际一流的海洋科研中心。建设重大创新平台。瞄准国际科技前沿,加快建设海洋科技创新中心、高速列车国家技术创新中心

4、、橡胶材料与装备科技创新中心、智能制造科技创新中心、虚拟现实科技创新中心等十大科技创新中心。面向世界顶级海洋科研机构共建联合实验室,建设世界级智能家电、交通运输装备、橡塑材料、服装服饰和食品生物产业五大创新基地。深化与央企、大院大所、重点高校战略合作,推进国家海洋设备质量监督检验中心、天津大学海洋工程研究院、哈尔滨工程大学船舶科技园、青岛科技大学国家大学科技园等载体建设。集中支持一批有特色、高水平大学和科研院所组建跨学科、综合交叉的科研团队,支持企业与高校、科研院所共建技术创新中心、重点实验室、工程(技术)研究中心。加快重大科研基础设施、大型科研仪器和专利基础信息等资源面向社会开放共享。筹划举

5、办国际性创新发明博览会。(二)营造良好创新生态构建创新成果转化机制。扩大高校和科研院所自主权,实行中长期目标导向和突出研究质量、原创价值、实际贡献的考核评价机制,赋予创新领军人才更大财务支配权、技术路线决策权。完善科技成果转化制度,落实创新成果处置权、使用权和收益权,健全科技成果转化收益分享机制,提高科研成果转化收益分享比例,支持科研人员兼职和离岗转化科技成果。建立市、区(市)全覆盖、多层次技术(产权)交易市场架构,形成政府、行业、机构、技术经纪人“四位一体”的技术市场服务体系,推进国家海洋技术转移中心建设。鼓励有实力的企业、产业联盟、工程中心面向市场开展中试和技术熟化等集成服务,促进科技成果

6、资本化、产业化。创新科技金融服务。更多采用政策性融资担保、风险补偿、后补偿等方式,建立跨部门的财政科技项目统筹决策和联动管理制度。建立财政科技投入与社会资金搭配机制,构建从实验研究、中试到生产的全过程科技融资模式。大力发展天使投资和创业投资,组建青岛高创等科技金融机构,依托众筹平台等资本渠道支持创新全过程。建设综合性科技金融服务平台,实现科技资源与信贷资源常态化、交互式对接。加快国有平台公司向“科技+金融+物业”转型。鼓励金融服务机构开发股权融资、知识产权质押、融资租赁等特色金融产品。强化创新制度保障。制定事中事后监管办法,建立便捷的市场退出机制。完善专利发明运用的激励政策,制定自主创新产品目

7、录,采用首购、远期约定采购、政府购买服务等方式,促进创新产品研发和规模化应用。全面落实企业研发费用加计扣除和固定资产加速折旧等所得税优惠政策。把创新主体信用与市场准入、享受优惠政策挂钩,完善以信用管理为基础的创新监管模式。深入实施知识产权战略行动计划,争取设立知识产权法院,建设国家知识产权复审中心和知识产权服务业发展综合试验区。加大创新创造活动及其成果激励和保护力度,让知识密集型创造性劳动获得应有的更高报酬。树立崇尚创业创新的价值导向,厚植创业创新文化。(三)实施百万人才工程加大引才引智力度。推行更加开放灵活的柔性引才政策,实施重大人才工程、“211英才计划”和“111引才工程”,促进人才结构

8、的战略性调整,建设人才强市。发挥政府投入引导作用,鼓励人才资源开发和人才引进,更大力度引进急需紧缺人才,面向全球招才聚才。突出“高精尖缺”导向,围绕新兴产业和金融、航运、法律、教育、医疗等领域,集聚一批战略科学家、科技领军人才、企业家人才、高技能人才队伍。加强高层次人才平台建设,依托高层次人才创业中心、留学生创业园、博士创业园等载体,吸引国内外科研创新团队、优秀中青年人才来青发展。积极推荐优秀人才入选国家“百千万”人才工程。完善外国人永久居住权制度,放宽技术技能型人才取得永久居留权条件。加快完善高效便捷的海外人才来青工作、出入境居留管理服务。探索外籍人士专家证和就业证“两证合一”、技术移民等制

9、度。2020年,全市人才资源总量超过200万人。创新人才培养模式。推动人才培养链与产业链、创新链有机衔接。实施创新创业领军人才培养工程,发挥重大研发平台、重点实验室、工程技术中心、企业技术中心、博士后工作站、技师工作站等创新基地作用,培养创新型领军人才。建立高层次人才和紧缺人才国内外交流、培训资助制度。推进高校重点学科市校共建,鼓励高校围绕本地需求调整学科设置,实行校企联合招生、联合培养模式,有序开展企业与学校“双导师制”试点。大力引进高水平大学和一流学科来青创建研究院、二级学院、实验室和孵化基地,鼓励高校与区(市)联合创建教学、科技、产业“三位一体”的高教园区,建设科技创业实习基地。优化人才

10、发展环境。发挥科研人员、技术工人、企业家、创业者创造力,实行以增加知识价值为导向的分配政策,加强创新人才股权、期权、分红奖励。完善业绩和贡献导向的人才评价标准,保障人才以知识、技术、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,倡导崇尚专业、爱岗敬业、尊重工匠的社会氛围。清除人才流动障碍,鼓励人才向基层、企业、农村流动,建立企业与高校、科研机构间社保体系接续制度。支持高校、科研院所、大企业利用自有存量土地建设租赁型人才周转公寓,做好人才配偶就业、子女教育等配套服务。拓展蓝色人才港、中国海洋人才市场(山东)、海洋人才创业中心等综合服务平台。创建人才管理改革试验区。五、项目选址及用地综

11、述(一)项目选址方案项目选址位于xxx工业示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。(二)项目用地规模项目总用地面积41607.46平方米(折合约62.38亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照专杀螟乳油行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积41607.46平方米,建筑物基底占地面积22713.51平方米,总建筑面积66988.01平方米,其中:规划建设主体工程50764.23平方米,项目规划绿化面积4113.28平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计

12、124台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费3417.83万元。八、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:专杀螟乳油xxx单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等

13、,xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1138798.54千瓦时,折合139.96吨标准煤,满足专杀螟乳油项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量14898.71立方米,折合1.27吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx工业示范区市政管网供给。3、专杀螟乳油项目项目年用电量1138798.54千瓦时,年总用水量14898.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.23吨标准煤/

14、年。达产年综合节能量35.31吨标准煤/年,项目总节能率21.71%,能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“专杀螟乳油项目”主要从

15、事专杀螟乳油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性专杀螟乳油项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:专杀螟乳油项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区

16、、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。十四、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目

17、预计总投资15134.84万元,其中:固定资产投资11510.98万元,占项目总投资的76.06%;流动资金3623.86万元,占项目总投资的23.94%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入25332.00万元,总成本费用19664.78万元,税金及附加260.23万元,利润总额5667.22万元,利税总额6709.14万元,税后净利润4250.41万元,达产年纳税总额2458.73万元;达产年投资利润率37.44%,投资利税率44.33%,投资回报率28.08%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位433个。十五、报告说明提供包

18、括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区专杀螟乳油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区

19、专杀螟乳油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“专杀螟乳油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位433个,达产年纳税总额2458.73万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.44%,投资利税率44.33%,全部投资回报率28.08%,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强

20、,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。综上所述,项目的建设和实施无论是

21、经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41607.4662.38亩1.1容积率1.611.2建筑系数54.59%1.3投资强度万元/亩184.531.4基底面积平方米22713.511.5总建筑面积平方米66988.011.6绿化面积平方米4113.28绿化率6.14%2总投资万元15134.842.1固定资产投资万元11510.982.1.1土建工程投资万元5006.202.1.1.1土建工程投资占比万元33.08%2.1.2设备投资万元3417.832.1.2.1设备投资占比22.58%2.1.3其它

22、投资万元3086.952.1.3.1其它投资占比20.40%2.1.4固定资产投资占比76.06%2.2流动资金万元3623.862.2.1流动资金占比23.94%3收入万元25332.004总成本万元19664.785利润总额万元5667.226净利润万元4250.417所得税万元1.618增值税万元781.699税金及附加万元260.2310纳税总额万元2458.7311利税总额万元6709.1412投资利润率37.44%13投资利税率44.33%14投资回报率28.08%15回收期年5.0616设备数量台(套)12417年用电量千瓦时1138798.5418年用水量立方米14898.71

23、19总能耗吨标准煤141.2320节能率21.71%21节能量吨标准煤35.3122员工数量人433土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16058.4516058.4550764.2350764.234173.131.1主要生产车间9635.079635.0730458.5430458.542587.341.2辅助生产车间5138.705138.7016244.5516244.551335.401.3其他生产车间1284.681284.682944.332944.33250.392仓储工程3407.033407.0310545.4

24、610545.46630.472.1成品贮存851.76851.762636.362636.36157.622.2原料仓储1771.661771.665483.645483.64327.842.3辅助材料仓库783.62783.622425.462425.46145.013供配电工程181.71181.71181.71181.7112.223.1供配电室181.71181.71181.71181.7112.224给排水工程208.96208.96208.96208.9610.934.1给排水208.96208.96208.96208.9610.935服务性工程2157.782157.78215

25、7.782157.78129.015.1办公用房1253.791253.791253.791253.7968.605.2生活服务903.99903.99903.99903.9969.936消防及环保工程608.72608.72608.72608.7240.946.1消防环保工程608.72608.72608.72608.7240.947项目总图工程90.8590.8590.8590.85-59.057.1场地及道路硬化6228.751213.281213.287.2场区围墙1213.286228.756228.757.3安全保卫室90.8590.8590.8590.858绿化工程1958.57

26、68.55合计22713.5166988.0166988.015006.20节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤141.231.1年用电量千瓦时1138798.541.2年用电量吨标准煤139.961.3年用水量立方米14898.711.4年用水量吨标准煤1.272年节能量吨标准煤35.313节能率21.71%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14421.091.1完成比例95.28%2完成固定资产投资万元10153.262.1完成比例70.41%3完成流动资金投资万元4267.833.1完成比例29.59%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.

27、1平均人数人2941.2人均年工资万元5.251.3年工资额万元1431.302工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元354.333企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元112.614品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元175.755其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.975.3年工资额万元110.826职工工资总额万元2184.81固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5006.2

28、03417.83184.5311510.981.1工程费用万元5006.203417.8318015.321.1.1建筑工程费用万元5006.205006.2033.08%1.1.2设备购置及安装费万元3417.833417.8322.58%1.2工程建设其他费用万元3086.953086.9520.40%1.2.1无形资产万元1332.601332.601.3预备费万元1754.351754.351.3.1基本预备费万元924.90924.901.3.2涨价预备费万元829.45829.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元11510.9811510.98流动资金投资估算表序号项目单位达

29、产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18015.3210945.1413596.3918015.3218015.3218015.321.1应收账款万元5404.602972.534323.685404.605404.605404.601.2存货万元8106.894458.796485.528106.898106.898106.891.2.1原辅材料万元2432.071337.641945.652432.072432.072432.071.2.2燃料动力万元121.6066.8897.28121.60121.60121.601.2.3在产品万元3729.172051.042983

30、.343729.173729.173729.171.2.4产成品万元1824.051003.231459.241824.051824.051824.051.3现金万元4503.832477.113603.064503.834503.834503.832流动负债万元14391.467915.3011513.1714391.4614391.4614391.462.1应付账款万元14391.467915.3011513.1714391.4614391.4614391.463流动资金万元3623.861993.122899.093623.863623.863623.864铺底流动资金万元1207.94

31、664.37966.361207.941207.941207.94总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15134.84131.48%131.48%100.00%2项目建设投资万元11510.98100.00%100.00%76.06%2.1工程费用万元8424.0373.18%73.18%55.66%2.1.1建筑工程费万元5006.2043.49%43.49%33.08%2.1.2设备购置及安装费万元3417.8329.69%29.69%22.58%2.2工程建设其他费用万元1332.6011.58%11.58%8.80%2.2.1无形资产

32、万元1332.6011.58%11.58%8.80%2.3预备费万元1754.3515.24%15.24%11.59%2.3.1基本预备费万元924.908.03%8.03%6.11%2.3.2涨价预备费万元829.457.21%7.21%5.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11510.98100.00%100.00%76.06%5建设期间费用万元6流动资金万元3623.8631.48%31.48%23.94%7铺底流动资金万元1207.9510.49%10.49%7.98%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13932.6020

33、265.6025332.0025332.0025332.001.1万元13932.6020265.6025332.0025332.0025332.002现价增加值万元4458.436484.998106.248106.248106.243增值税万元429.93625.35781.69781.69781.693.1销项税额万元4053.124053.124053.124053.124053.123.2进项税额万元1799.292617.143271.433271.433271.434城市维护建设税万元30.1043.7754.7254.7254.725教育费附加万元12.9018.7623.45

34、23.4523.456地方教育费附加万元8.6012.5115.6315.6315.639土地使用税万元166.43166.43166.43166.43166.4310税金及附加万元218.02241.47260.23260.23260.23折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5006.205006.20当期折旧额4004.96200.25200.25200.25200.25200.25净值1001.244805.954605.704405.464205.214004.962机器设备原值3417.833417.83当期折旧额2734.26182.2

35、8182.28182.28182.28182.28净值3235.553053.262870.982688.692506.413建筑物及设备原值8424.03当期折旧额6739.22382.53382.53382.53382.53382.53建筑物及设备净值1684.818041.507658.977276.446893.916511.384无形资产原值1332.601332.60当期摊销额1332.6033.3133.3133.3133.3133.31净值1299.281265.971232.651199.341166.035合计:折旧及摊销8071.82415.84415.84415.844

36、15.84415.84总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元13420.277381.1510736.2213420.2713420.2713420.272外购燃料动力费万元1029.50566.23823.601029.501029.501029.503工资及福利费万元2184.812184.812184.812184.812184.812184.814修理费万元45.9025.2536.7245.9045.9045.905其它成本费用万元2568.461412.652054.772568.462568.462568.465.1其他制造费用

37、万元875.75481.66700.60875.75875.75875.755.2其他管理费用万元392.13215.67313.70392.13392.13392.135.3其他销售费用万元1144.13629.27915.301144.131144.131144.136经营成本万元19248.9410586.9215399.1519248.9419248.9419248.947折旧费万元382.53382.53382.53382.53382.53382.538摊销费万元33.3133.3133.3133.3133.3133.319利息支出万元-10总成本费用万元19664.7811985.9216251.9519664.7819664.7819664.7810.1可变成本万元17064.139385.2713651.3017064.1317064.1317064.1310.2固定成本万元2600.652600.652

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