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文档简介

XXX中学差旅费报销制度教职工因公出差所产生的差旅费报销,严格按照《市直机关差旅费管理办法》(财行〔20XX〕X号)、《关于印发<市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表>的通知》(财行〔20XX〕XX号)的相关规定执行。一、报销内容:城市交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费。二、城市交通费:出差人员应当按规定等级乘坐交通工具,高铁、动车二等座,轮船三等舱,飞机经济舱等。从严控制出差人员乘坐飞机,飞机票须在政府采购机票网站购买。市外出差原则上乘坐公共交通工具,工作人员自愿驾驶私家车出差的,须在出差审批单中注明,报销时附出差期间途中的过路费、燃油费等证明用于领取交通补助。无以上证明材料的或搭乘他人便车出行的,不发放市内交通补助。三、住宿费:出差人员原则上两人住一个标准间,如果出差人员出现单数时,请示领导后可以住单间或标准间。住宿费用在限额内凭发票及消费明细报销。出差人员应当在对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。午休费、钟点房等费用不予报销。具体标准见附件。四、伙食补助费:教职工外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的(即会议通知中注明交纳会务费的)会议、培训期间不再发放出差伙食补助费及出差地市内交通费。伙食补助费原则上领取来回2天的。通知中明确出差期间伙食费自理的,须提供出差期间的餐费发票或付款凭证,并书面写明原因。省内出差每人每天100元包干使用,省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行。市内区县出差2天,只领取一天伙食补助费。五、出差地市内交通费:市外出差每人每天XX元包干使用,本市范围内区县出差每人每天XX元包干使用,报销来回X天的。当天返回无住宿的,只报销一天的,且需提供出差人员现场培训照片。单位提供交通工具的,不报销市内交通费。六、住宿费、飞机票、会务费按《公务卡结算办法》规定必须用公务卡结算。七、报销流程1.出差前,打印会议通知或培训通知,填好因公出差审批单(见附件),由相关领导签字。初批意见处由科室(级部)主任、分管校长签字,复批意见处由校长签字。2.出差过程中,留好住宿费发票及住宿消费明细、刷公务卡小票、餐费发票或付款凭证、车票、会议、培训通知及现场照片等原始票据。3.出差归来一周内,填写差旅费报销单(见附件),粘贴相关原始凭证(包括出差审批单、住宿费发票及住宿消费明细、刷公务卡小票、餐费发票或付款凭证、车票、飞机票、会议或培训通知、现场照片等)。经办人签字、财务人员初审后,由级部负责人、业务分管校长、财务负责人、分管财务校长签字,最后交回财务室报销。八、每月统一报销一次。每月20日以后,财务室不再收取报销单,每月下旬第一个周三报销

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