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文档简介
财务审计工作培训演讲人:日期:目录财务审计概述财务审计准备工作财务审计实施阶段财务审计报告撰写与提交财务审计后续工作跟进财务审计人员素质提升与培训CATALOGUE01财务审计概述CHAPTER财务审计是审计机关依据《中华人民共和国审计法》对国有企业资产、负债、损益的真实、合法、效益进行审计监督。定义揭露企业资产、负债和盈亏的真实情况,查处企业财务收支中各种违法违规问题,维护国家所有者权益,促进廉政建设,防止国有资产流失。目的财务审计定义与目的原则财务审计应遵循客观性、公正性、独立性和保密性原则。标准企业财务审计按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例和国家企业财务审计准则规定的程序和方法进行。财务审计原则与标准确定审计对象、审计目标和审计范围,制定审计计划。审计计划阶段进驻被审计单位,进行审计调查,收集审计证据,编制审计工作底稿。审计实施阶段对审计结果进行分析、评价,编制审计报告,出具审计意见和决定。审计报告阶段财务审计流程简介01020302财务审计准备工作CHAPTER确定审计目标明确审计工作的目的和重点,确保审计工作的针对性和有效性。界定审计范围明确审计的时间范围、业务范围和资料范围,确保审计工作的全面性和准确性。明确审计目标与范围根据审计项目的复杂程度和工作量,选配合适的审计人员,组建高效的审计团队。组建审计团队根据审计团队成员的专业背景和技能特长,合理分配工作任务,明确各自职责。明确团队分工组织审计团队与分工收集资料通过查阅文件、询问被审计单位工作人员、利用电子数据等方式,全面收集与审计相关的资料。整理资料对收集的资料进行分类、归纳和整理,形成审计证据链,为后续审计工作提供有力支持。收集并整理相关资料03财务审计实施阶段CHAPTER初步了解被审计单位情况了解被审计单位业务性质熟悉被审计单位的业务类型、经营模式和行业特点。了解被审计单位组织结构掌握被审计单位的内部组织架构、职责划分和关键管理人员。了解被审计单位财务状况分析被审计单位的财务报表,了解其资产、负债、所有者权益和利润状况。了解被审计单位风险情况识别被审计单位面临的主要风险,包括经营风险、财务风险和合规风险等。内部控制制度评估及测试检查被审计单位是否建立了健全的内部控制制度,并评价其运行有效性。评估内部控制制度健全性通过抽样测试等方法,评估被审计单位内部控制制度在实际执行中的遵循程度。针对内部控制缺陷,向被审计单位提出改进建议,帮助其完善内部控制体系。测试内部控制制度执行力度针对评估和测试结果,识别被审计单位内部控制存在的缺陷和漏洞。识别内部控制缺陷01020403提出改进建议确定审计重点根据对被审计单位的了解,确定审计的重点领域和关键环节。实质性程序执行及证据收集01执行实质性程序通过检查、盘点、函证等审计程序,对被审计单位的财务报表进行实质性测试。02收集审计证据在审计过程中,及时收集和分析相关证据,以支持审计结论和建议。03编制审计工作底稿记录审计过程、审计结果和审计建议,形成完整的审计工作底稿。0404财务审计报告撰写与提交CHAPTER审计报告内容要求审计报告应真实、准确地反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量。审计报告格式规范审计报告应按照规定的格式编写,包括标题、目录、正文、附件等部分,并遵循统一的排版和字体要求。审计报告语言要求审计报告应使用简洁、明了的语言,避免使用过于专业或晦涩的词汇。撰写审计报告基本要求及格式规范汇总并分析发现问题,提出改进建议将审计过程中发现的问题进行分类、整理,并按照问题性质进行汇总。问题分类与汇总对汇总的问题进行深入分析,找出问题产生的原因和影响因素。问题分析针对发现的问题,提出具体的改进建议,包括加强内部控制、完善财务管理制度、提高人员素质等方面的措施。提出改进建议审计报告完成后,应由审计部门负责人进行审核,确保报告内容真实、准确、完整。报告审核根据审核意见,对审计报告进行修改和完善,确保报告质量。报告修改修改后的审计报告应按照规定的程序提交给相关部门或领导,以便进行后续处理。报告提交报告审核、修改和提交流程01020305财务审计后续工作跟进CHAPTER发出整改通知定期或不定期对被审计单位的整改情况进行跟踪检查,确保整改措施得到有效落实。跟踪整改进度评估整改效果对整改后的情况进行评估,确认问题是否得到根本解决,并提出后续改进建议。针对审计发现的问题,向被审计单位发出整改通知书,明确整改要求和期限。督促被审计单位整改落实情况跟踪检查对审计过程进行深入分析,总结经验教训,发现审计方法中的不足之处。分析审计过程根据分析结果,对审计程序进行优化和改进,提高审计效率和准确性。改进审计程序关注审计领域的最新动态和技术发展,积极引入先进的审计技术和工具,提升审计水平。引入先进技术总结经验教训,持续改进优化审计方法将审计过程中产生的相关文件、资料和证据进行整理、分类和编号。整理审计文件建立档案系统保密和安全管理按照档案管理要求,建立审计档案系统,确保档案的完整性和可追溯性。对审计档案进行保密和安全管理,防止信息泄露和损毁。归档保存相关资料,备查备用06财务审计人员素质提升与培训CHAPTER选择知名培训机构或专业讲师提供的财务审计培训课程,系统学习最新的财务审计知识和技能。参加专业培训课程定期阅读财务审计领域的专业书籍、期刊和报告,了解最新的理论、方法和案例。阅读专业书籍和期刊利用网络资源,如在线课程、专业论坛、博客等,获取最新的行业动态和知识更新。在线学习资源专业知识更新学习途径推荐团队协作训练参与团队协作项目,学习如何与他人合作、分工和协调,共同完成任务和目标。领导力培养培养领导才能和团队管理能力,包括激励团队成员、解决冲突和带领团队实现目标等。沟通技巧培训学习有效的沟通技巧,包括倾听、表达、反馈和协商等,以更好地与同事、客户和管理层进行沟通。沟通技巧和团队协作能力培养案例分析和讨论通过分析真实的财务审计案例,了解法律法规在实际工作中的
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