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文档简介
出纳年终工作总结5篇出纳年终工作总结5篇
总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以有效熬炼我们的语言组织力量,不如马上行动起来写一份总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢?下面是我细心整理的出纳年终工作总结5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
出纳年终工作总结篇1
20xx年在全行员工劳碌紧急的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。由于回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的进展做出贡献。时间如梭,转瞬间又将跨过一个年度之坎,为了总结阅历,发扬成果,克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结:
今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开头工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的熟悉和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能把握.在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报准时处理,依据会计供应的凭证准时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及平安,准时把握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并仔细装订当月原始凭证,每月准时传递银行原始单据和各收付单据,协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格掌握专款专用和银行帐户的使用.
以上是我今年工作以来的一些体会和熟悉,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问,不断提高自己的业务水平,加强财务平安意识,维护个人平安和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同进展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处:
1、只是满意自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;
2、业务素养提高不快,对新的业务学问学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。
以上是我部20xx年全年的个人工作总结,向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去,全部教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们信任“点点滴滴,造就不凡”。有今日的积累,就有明天的辉煌。
出纳年终工作总结篇2
日月如梭、时间飞逝,转瞬间又到了新的一年,回顾这一年的历程,我在公司的领导下,在各位同事们的鼎力支持和协作下,根据总公司要求,立足本职,乐观绽开工作,圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务,20xx年对于我个人来说是接受挑战的一年、布满盼望和不断探究的一年,同时也是开拓创新、学习实践和收获阅历的一年,感谢公司赐予我这样一个表现自我的机会和展现自我力量的平台。现将我的工作总结如下:
实习期过后我的主要工作就是帮助会计做好基地的财务工作,在校期间也接触过一些财务基础学问,但是在实际操作中还是有许多困难,缘由是专业学问的欠缺再加上实践阅历的不足,从实际工作中我还发觉不是全部的`理论都适用于实际,需敏捷运用方能解决实际问题。
6月份由于工作需要我被派往石家庄工作,主要负责办公室日常工作和出纳工作。新同事们对我很照看工作上也很支持,很快我便融入了这个和谐的大家庭,值得傲慢的是,公司成立集团公司,而我有幸能为公司出一份力气。以下是办公室工作内容:
一、管理工作严格高效
众所周知,办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高,因此良好的工作环境对工作的影响是很大的,在经理的指导下,结合工作实际,进一步健全和完善了内部管理体系,加强与其他部门的协调和沟通,使办公室工作基本实现了规范化、高效化管理。一方面,不断完善规章制度,另一方面加强自我学习,提升个人力量。日常管理制度方面,已经成型,为今后规范化的管理打下基础。充分发挥好办公室工作的承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用
二、协作总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作,使各项工作实现集团化,正规化。
三、针对后勤人员少,任务重的状况,在明确了分工的基础上,加强了工作协调,食堂方面,保证员工吃上洁净卫生的饭菜,不消失吃冷饭的状况,出纳工作总结《出纳年度工作总结》。保洁方面,由于没有指定的保洁人员,所以支配办公室区域由办公室人员负责,厂区内由其他员工共同负责,警卫方面,依据不同的状况支配员工值班,负责厂区平安。车辆管理方面,指定相应的管理规章制度,以确保行车平安,降低危急度。对于后勤管理还存在许多的不足,需要不断地改进提高,这也是对我的考验,我信任在领导的指引和同事们的协作下,我肯定会做的更好。
四、考核工作,为了出一套符合公司实际的方案我花费了很长时间,不仅是方案形式的制作更是内容的附加,通过这几个月的相处,让我对员工有了进一步的了解,我有责任向领导反映员工工作状况,协作领导做出相应的奖惩,做到嘉奖先进,鞭策后进。考核始终是我工作中一项重要内容,本着对公司负责,对员工负责的原则,我会慎重的做好这项工作。
五、岗位协议的制定。岗位协议的制定是一项很严厉 的工作,涉及内容也许多,由于自身对这项工作没有深刻的熟悉,缺乏周密性的考虑,所以做得不好。还需要进一步的弥补不足,加高校习力度。
六、有针对性的落实制度。制度是公司进展的灵魂,管理离不开制度,所谓的管理更重要的是纪律,是规章,所以自我反省后,找出缘由,并转变以往的管理模式,有针对性的落实制度。
七、办公室的日常工作。像文字处理等工作虽然简洁但很繁琐,我始终认为工作之中无小事,不管什么任务都要仔细对待,只有亲自尝试了才会收获不一样的果实。积攒的点点滴滴终会让自己受益匪浅的。
八、出纳工作,自接手出纳工作以来没有消失任何差错,每月仔细做好备份,以及对有关数据进行统计,很感谢领导的信任,我会一如既往的遵循财务制度,做好出纳岗。
一年来,在公司领导的培育下和同事们的关心支持,无论是思想熟悉,还是工作力量都有了进步,但差距和不足大有存在的。比如:工作思路不清楚,领导布置一件做一件,本人对工作还不够钻,脑子动得不多,没有想在前,做在先;工作热忱和主动性还不够,有些事情领导交代后,没有乐观主动去投入太多精力,造成工作上的被动。
在新的一年以新的方式给自己要多加压力,多增任务去面对新的挑战,在岗位上发挥作用,为公司做好每一项工作。一年的工作让我也有了很深的体会:
首先、自学力量很重要。其次、要严厉 仔细的工作。
再次、要虚心、以礼待人。最终、要自信。
最终祝福公司在新的一年里再创佳绩!
出纳年终工作总结篇3
很快到公司已经1年多了,在这20xx年里,我受益匪浅,首先要感谢领导的鼓舞与支持,同事的关心与乐观协作,使我对自己的工作不断的检讨和提高,同时也发觉自己的缺点和不足。
下面将这1年多的工作做如下个人总,望领导及同事批判指正:我刚进公司最先做的就是熟识公司产品学习流水线整个工位操作方法,及公司规章制度和车间相关的管理制度等,进而学习整个工作流程。后面在相关同事、领导的关心下,在流水线线员工乐观地协作下,我渐渐的独立我自己的工作:主要分为以下几点:
1、每日早晚会传达相关信息,依据生产方案支配工作,进行合理的人力调配,提高产线品质及效率,确保产线方案如期完成。
2、产线设备的操作和简洁维护,使设备正常运行。
3、统计数据做生产周报表、员工出勤及离岗顶替、产品入库及每日盘点等
4、在生产的过程中发觉问题,提出问题,协作相关同事及工程师准时处理产线各种特别问题。
5、做好整理、整顿、清扫、清洁、平安和素养,监督生产线的纪律,指导新员工工作,听从主管工作支配,处理日常其它事物。
流水线员工年终总:通过以上工作我发觉自己虽然熟知了自己的工作内容和职责,但对于人员管理和工作的综合力量还有待提高,遇事比较被动,没能完全主动发觉问题提高自身力量,很少能做到与领导准时有效的沟通,没有完全意识到下级与上级沟通的重要性。今后我会多加留意,与同事及领导准时沟通,不断进步!
出纳年终工作总结篇4
经过自己多年来乐观努力地工作,我的业务力量得到提高,工作阅历也更加丰富。基于我精彩的工作力量,xx年6月我被上级领导支配到第一分院,具体内容请看下文医院出纳年度个人总结。
全面负责一分院的财会工作。经过这次工作,我在会计业务方面得到了一次全面的熬炼。我来之前,一分院财务工作很不规范,债权债务混乱,只有简洁的收入支出账,完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种状况我实行了如下措施:首先,依据医院财务制度的规定,医院会计科目设置的要求,将简洁的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账。这样,不仅账目规范了,科目设置也合理了。
其次,将一分院的债权债务进行了彻底的清理,设立了应付账款明细账,预收款明细账。
一、药品经济核算制度
一分院原来的药品销售的核算,是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法,建立了规范的药品经济核算制度:每个月一分院药房购入药品,购入时办理入库手续,入库单一式三联。一联送交财务登记入账,如未付款的依据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留,一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行,做到实存与账存相符。如不符写出书面的缘由。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务,并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目,月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务掌握管理规范化。
二、门诊收费工作的规范化管理。
门诊收费员每日的收入,必需做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记,自己用自己的,收据不得混用。每天,收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交,由我负责审核。我将全部人的每张收据的存根都一一进行手工核对,将收据起始号标明,将金额核对全都的收据存根,装订整齐,进行核销,然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是特别重要的,保证了收入的完整性,入账金额与微机完全全都。由于我工作的细心和仔细,总院多次审计,都对我的工作提出了确定。
出纳年终工作总结篇5
一、严格遵守财务会计制度和税收法规,仔细履行职责,组织会计核算
方案财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。
自公司成立以来,方案财务部始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度,仔细履行财务部的工作职责。
从填制会计凭证,登记会计帐簿,到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记,到每月的纳税申报;从开立银行账户,到通过银行的业务结算;方案财务部各个员工勤勤恳恳,忍劳忍怨,努力做好本职工作。
财务部除按时申报纳税外,还乐观协作税务局安装使用了税控装置,使用税务局推行的网上申报,使纳税更准时更精确 ,同时乐观了解学习国家税收的最新法规以及有关优待政策,做到用好政策,用活政策。
方案财务部对公司的资产进行严格的管理,对负债进行严格的掌握,杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点,对公司的债权、债务进行了核对。
二、加强财务内部掌握制度建设,提高财务管理水平
建立健全财务内部掌握制度、内部制约机制,提高财务管理水平,是使公司健康进展的必要保证。
为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施,保证会计人员根据经公司领导认可的程序、要求办理睬计事务,保证办理睬计事务的规章、程序能够有效防范、掌握违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度,并严格执行了财务制度。
依据公司的统一部署,财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责,明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。
在公司成立初期,财务部依据公司的实际状况和业务特点,制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且,在公司的进展、运行中,准时调整和修订会计的有关规定,以适应公司业务的开展。
财务部还制定了“选购物品与劳务管理方法”,以加强内部掌握,规范选购业务。
三、努力节约开支,杜绝铺张,为公司的进展出谋划策
为了保证公司的健康进展,在公司领导和各部门的支持下,财务部努力节约开支,杜绝铺张。
财务部定期对支出做出预算,方案开支,合理安排资源,以保证公司业务进展所需要的资金。在各部门的协作下,财务部还编制了二〇一四年度公司预算。
财务部对业务部门的工作予以大力支持,在
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