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文档简介

税务管理和税务合规制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业的税务管理,促进税务合规,提高企业的经营效益和社会责任意识,订立本制度。本制度依据国家相关立法和法规,以及税务部门的要求和引导看法,适用于本企业全体员工。第二条适用范围本制度适用于本企业及其全体员工。第二章税务管理职责第三条税务筹备企业应重视税收优惠政策的研究和应用,合理降低税务本钱。税务筹备需遵从国家税收法律法规,不得有违法违规行为。第四条税务报告与申报义务企业应依照国家法律法规的要求,及时、真实、准确地向税务机关报送各项税务报告和申报表。申报表格应依照税务机关的要求填写和提交,不得有虚假叙述。第五条税务风险防控企业应建立健全风险管理和内控体系,识别和评估与税务相关的风险。对风险评估结果,企业应采取相应的掌控和防范措施,确保税务合规。第六条税务内外部沟通协调企业应与税务机关保持良好的沟通,建立协调机制。企业应搭配税务机关的检查、调查及征收工作。第三章税收合规第七条税收合规守则企业应遵守国家税收法律法规,定时缴纳各项应纳税款。企业应保持账务记录的完整性和真实性,不得有任何虚假记录。第八条税收合规培训企业应定期开展税收合规培训,提高员工对税务法规的认得和理解。员工应乐观参加培训,加强税收合规意识。第九条税务合规审计企业应定期进行内部税务合规审计,发现问题及时整改。对于发现的问题,企业应采取相应的挽救措施,避开重复发生。第四章税务管理制度第十条税务管理制度企业应订立并完善相应的税务管理制度,包含税务报告和申报的流程和要求。税务管理制度应与企业其他管理制度相衔接,形成完整的管理体系。第十一条税务档案管理企业应建立良好的税务档案管理制度,确保档案的完整和安全。税务档案应依照规定的时间和要求进行归档和保管。第十二条税务纳税行为记录企业应建立健全的纳税行为记录制度,记录企业的纳税行为和相关事项。纳税行为记录应真实、准确、完整,便于日后查询和核对。第五章税务违规处理第十三条税务违规惩罚对于发现的税务违规行为,企业应及时进行调审核实,依法依规处理。惩罚方式和程度应依据违规行为的性质和情节进行合理确定。第十四条税务风险应对措施企业应建立并完善税务风险应对措施,防备和应对潜在的税务风险。对于风险事件的发生,企业应快速采取相应的应急措施,减少损失。第六章附则第十五条本制度的解释权和修订本制度的解释权归本企业。如需对本制度进行修订,应经相关部门协商全都,经企业领导批准后生效。第十六条本制度的执行和监督本制度由企业全体员工执行。相关部门应加强对本制度的执行和监督,及时发现并矫正违规行为。结束语本制度旨在规范企业的税务管理和税务合规行为,确保企业遵守国家税收法律法规,加强税务风险防

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