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文档简介

2021/6/271备品备件库ERP入库操作流程【第一部分ERP的入库操作】2021/6/272物料入库前的验收⒈

货物到库后根据采购下的订购单,清点货物,检查物料的名称、代码、图号、规格、颜色、数量是否与实物一致,并对包装和外观进行检查,核对无误后办理报检或入库手续;⒉

报检:对已收货的物料要在一个工作日内填写《报检单》,并将《报检单》送交到相关部门。①质量部负责检验I类物料(产品附件,油墨、银浆、量具等)。②使用部门负责检验II类物料(辅助材料和直接影响产品质量的物资,如磨轮、钻花、切割轮、玻璃刀、硅粉、丝印制版材料、真空胶条等)

。③生产使用部门负责检验III类物料(设备、仪器及其配件、检验和试验用品及其它)。

2021/6/273物料入库前的验收⒊

贮存物料应贮存于干燥、通风、整洁、通畅的室内环境中,按照不同物料的储存及安全要求分类存放,配备防火及通风设施;①危险品,易爆,易燃物料的存放要严格按公司规定存放。⒋物料ERP的入库:在收到检验报告的两个工作日内,对于合格物料要办理入库,对于不合格品,要立即隔离并通知采购人员退货。入库流程如下;①将物料放到指定仓库及库位并作好标识。4.输入ERP,用(PU10sel)来录入。输入ERP,对因未及时下达采购定单而不能输入ERP的,要立即书面或邮件通知计划员或采购员并抄送给部门经理.

2021/6/274入库(PU10sel)的操作第一步:先进入ERP系统→再双击(pu10sel)→打开后要先选仓库如(PJK-备品库或CLK-材料库)→输入供应商订购单代码(如桂林市双安劳保用品公司)代码是:LB080606,其中是有下划线的0806表示年份和月份,LB和最后面的06是供应商代码。操作请看下一张图;2021/6/275入库(PU10sel)的操作图1

1)输入供应商代码:LB0806062021/6/276入库(PU10sel)的操作

第二步:依据采购下订购单和我们的收货单作入库。入库时还要找对应的定单行来录入。注意录入的数量必须准确无误,因它关系到库存的准确性和库存量,以及费用问题。操作请看下一张图;①如:ERP多录入后或错误录入必须把它冲负数,需填报《申请更正ERP录入错误单》后方可冲负数,还需经理签字后交财务存档。2021/6/277入库(PU10sel)的操作图22)输入或选相应的定单行,如:劳保皮鞋行号是310选定后回车。2021/6/278入库(PU10sel)的操作第三步:(PU10sel)做好后需把它打印出来即入库单的打印。①打印路径:进ERP报表→采购报表→5.采购入库单打印→供应商编号,入库日期→发送到打印机(国内供应商打印4联入库单,国外供应商打印6联入库单)→打印好后交采购部采购员,并要签好入库单签收台帐方已做完。操作请看下一张图;2021/6/279入库(PU10sel)后的打印图输入;供应商代码;如桂林市双安劳保公司是CLB006输入;入库年,月,日再确定2021/6/2710备品备件库ERP出库操作流程【第二部分ERP的出库操作】2021/6/2711第一步:仓管员根据领用者输(rq40)请求领用单发料或根据计划将物料准备好由领用人员直接领用。①查看(rq40)领料需进(ERP报表查询系统)→仓库报表→32.辅助材料请求领用单打印,输入领用者的ERP用户名,查看领用者录入的项目号,数量,领用部门,用途是否正确后按先进先出来发料。请看下一张图操作;2021/6/2712查看(rq40)请求领用单操作输入:请求领用人的ERP用户名代码,如图,选ERP报表系统中的第3(仓库报表)2021/6/2713第二步:仓管员ERP输入的发料:物料发出后,需在一个工作日内按实际发出或使用的数量来输入ERP的发料,用(nv13sl)来做。①(nv13sl)的操作,先进ERP系统→输入仓管员得ERP用户→打开(nv13sl)→输入领用者的ERP用户和项目号→数量→在自容器即库位(如PJK-A01)→回车直到系统出现数据库已更新后就完成ERP输入的发料了。请看下一张图;2021/6/2714(NV13)的操作图输入;领用人的ERP用户名,如psc0163输入ERP项目号;如纱手套项目号是:A01-00452021/6/2715盘点①仓库应每周对库存物料进行局部盘点,并编制盘点报表;以做到帐物一致。②用实物盘点数与ERP系统的库存数进行对比,若实物盘点数与ERP系统的库存数不一致,要查找原因,如要作差异调整,必需经审批后才能调整ERP数据。2021/6/2716月报表的打印每月月底时要交财务的报表如下:⒈备品库的(rq40)材料领用明细表,包含公司各个部门以及各生产线只要领用了物料都需打印出来。备注这份报表需要各领用部门的领导签

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