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养老院入住老人财务收支审计制度养老院入住老人财务收支审计制度第一章总则第一条为加强养老院财务管理,规范入住老人财务收支行为,确保资金安全,提高资金使用效率,根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规,结合本养老院实际情况,制定本制度。第二条本制度适用于本养老院所有入住老人的财务收支活动。第三条养老院财务收支审计工作应遵循客观、公正、真实、合法的原则。第四条养老院设立财务收支审计委员会,负责对入住老人财务收支进行审计监督。第二章审计范围第五条审计范围包括但不限于以下内容:1.入住老人缴纳的费用(包括但不限于生活费、护理费、医疗费等)的收缴、核算和结算;2.入住老人费用的支出情况,包括但不限于护理服务费、医疗费、日用品费等;3.养老院对入住老人费用的管理和使用;4.养老院内部财务管理制度执行情况;5.养老院财务报表的真实性、准确性和完整性。第三章审计程序第六条审计程序分为以下几个阶段:1.准备阶段:审计委员会根据年度审计计划,确定审计范围、审计时间和审计人员。2.实施阶段:a.审计人员对财务报表、账簿、凭证等进行审查;b.审计人员对入住老人缴纳的费用收缴、支出情况进行核对;c.审计人员对养老院内部财务管理制度执行情况进行检查;d.审计人员对财务报表的真实性、准确性进行验证。3.报告阶段:a.审计人员根据审计结果,撰写审计报告;b.审计报告经审计委员会审核后,提交给养老院管理层。第四章审计人员第七条审计人员应具备以下条件:1.具有会计、审计或相关专业背景,具备一定的财务知识;2.具备良好的职业道德和职业操守;3.具备较强的独立性和公正性。第八条审计人员有权要求相关部门提供审计所需资料,并有权对涉嫌违规的行为进行调查。第五章审计结果处理第九条对审计中发现的问题,按照以下规定处理:1.对于一般性错误或疏漏,提出改进意见,要求相关责任人进行整改;2.对于重大违规行为,追究相关责任人责任,并报请养老院管理层进行处理;3.对于涉嫌违法的行为,移送司法机关处理。第六章附则第十条本制度由养老院财务收支审计委员会负责解释。第十一条本制度自发布之日起施行。第一章总则第一条为加强养老院财务管理,规范入住老人财务收支行为,确保资金安全,提高资金使用效率,根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规,结合本养老院实际情况,制定本制度。第二条本制度适用于本养老院所有入住老人的财务收支活动。第三条养老院财务收支审计工作应遵循客观、公正、真实、合法的原则。第四条养老院设立财务收支审计委员会,负责对入住老人财务收支进行审计监督。第二章审计范围第五条审计范围包括但不限于以下内容:1.入住老人缴纳的费用(包括但不限于生活费、护理费、医疗费等)的收缴、核算和结算;2.入住老人费用的支出情况,包括但不限于护理服务费、医疗费、日用品费等;3.养老院对入住老人费用的管理和使用;4.养老院内部财务管理制度执行情况;5.养老院财务报表的真实性、准确性和完整性。第三章审计程序第六条审计程序分为以下几个阶段:1.准备阶段:审计委员会根据年度审计计划,确定审计范围、审计时间和审计人员。2.实施阶段:a.审计人员对财务报表、账簿、凭证等进行审查;b.审计人员对入住老人缴纳的费用收缴、支出情况进行核对;c.审计人员对养老院内部财务管理制度执行情况进行检查;d.审计人员对财务报表的真实性、准确性进行验证。3.报告阶段:a.审计人员根据审计结果,撰写审计报告;b.审计报告经审计委员会审核后,提交给养老院管理层。第四章审计人员第七条审计人员应具备以下条件:1.具有会计、审计或相关专业背景,具备一定的财务知识;2.具备良好的职业道德和职业操守;3.具备较强的独立性和公正性。第八条审计人员有权要求相关部门提供审计所需资料,并有权对涉嫌违规的行为进行调查。第五章审计结果处理第九条对审计中发现的问题,按照以下规定处理:1.对于一般性错误或疏漏,提出改进意见,要求相关责任人进行整改;2.对于重大违规行为,追究相关责任人责任,并报请养老院管理层进行处理;3.对于涉嫌违法的行为,移送司
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