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文档简介
未找到bdjson内审员资格培训演讲人:04-08目录CONTENT培训背景与目的内审基础知识内审员职责与权限内审技巧与能力提升内审案例分析与实践操作培训总结与展望培训背景与目的01内审员需要精通国际标准,了解国际标准的最新动态和变化,以便将其应用于企业的内部管理体系中。熟悉国际标准内审员需要掌握审核的基本原则、方法和技巧,能够独立完成内部管理体系的审核任务。掌握审核技能内审员需要发现企业内部管理体系存在的问题和不足,提出改进建议并跟踪落实,以推动企业的持续改进和发展。推动企业改进内审员角色定位
培训目标与意义提高内审员素质通过培训,使内审员更加熟悉国际标准和企业内部管理体系,提高其审核能力和水平。加强内部管理内审员是企业内部管理体系的重要组成部分,加强内审员的培训和管理有助于提高企业的管理水平和效率。促进企业发展内审员通过审核和改进企业内部管理体系,有助于企业提高产品质量、降低成本、增强市场竞争力,从而促进企业的持续发展。企业内部管理体系的相关人员,包括管理层、质量部门、生产部门等,以及有志于成为内审员的人员。培训对象参加培训的人员需要具备一定的管理基础和审核经验,同时需要积极学习、勇于实践,不断提高自身的审核能力和水平。培训要求培训对象及要求内审基础知识02内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。内部审计在组织中的作用包括:监督、评价、咨询和服务,是组织内部控制体系的重要组成部分。内部审计概念及作用审计方法包括询问、观察、检查和重新计算等,以及分析性复核等高级技术。内部审计人员需要掌握各种审计技巧,如抽样、风险评估、内部控制评价等,以有效地执行审计任务。内部审计流程通常包括审计计划、审计实施、审计报告和后续审计等阶段。内部审计流程与方法内部审计应遵循国际内部审计师协会(IIA)制定的《国际内部审计专业实务框架》以及各国的内部审计准则和规范。这些标准和规范为内部审计提供了统一的指导原则和行为准则,确保内部审计工作的质量和效果。内部审计人员需要不断学习和掌握新的审计标准和规范,以适应不断变化的商业环境和审计要求。内部审计标准与规范内审员职责与权限03内审员职责概述按照计划实施内部管理体系审核,确保体系符合国际标准和企业政策要求。在审核过程中发现不符合项或潜在风险,及时向相关部门报告并提出改进建议。对发现的问题进行跟踪,确保相关部门采取有效措施进行整改并验证整改效果。详细记录审核过程、发现的问题及整改情况,为管理体系的持续改进提供依据。执行内部审核发现和报告问题跟踪整改情况维护审核记录获取相关文件和信息进入相关区域与员工沟通提出改进建议内审员权限范围有权获取与审核相关的所有文件、记录和其他必要信息。有权与相关员工进行沟通,了解体系运行情况并收集意见和建议。有权进入企业的任何区域,包括生产现场、仓库、办公室等,以进行必要的审核活动。在审核过程中发现问题时,有权向相关部门提出改进建议并要求其采取措施进行整改。保持公正客观保守机密信息遵守法律法规提高专业素养内审员职业道德要求01020304在审核过程中保持公正、客观的态度,不受任何外部因素的影响。严格保守在审核过程中获取的企业机密信息,未经授权不得向外部泄露。遵守国家法律法规和企业规章制度,不得从事任何违法违规活动。不断学习和提高自己的专业素养和审核能力,为企业提供更好的审核服务。内审技巧与能力提升0403注重沟通效果关注沟通效果,及时调整沟通方式和策略,确保双方理解一致。01明确沟通目的和内容在沟通前明确目的和内容,确保信息准确传达。02掌握沟通技巧运用有效的沟通技巧,如倾听、表达、反馈等,提高沟通效率。沟通技巧及运用具备敏锐的问题意识,能够及时发现潜在问题和风险。敏锐的问题意识分析问题原因制定解决方案对发现的问题进行深入分析,找出问题产生的原因和根源。针对问题制定切实可行的解决方案,并推动方案实施。030201问题发现与解决能力能够撰写规范、准确、清晰的审计报告,客观反映审计结果。撰写审计报告对审计过程中收集的资料进行整理、分类和归档,确保资料完整、有序。整理审计资料按照规范要求编制工作底稿,记录审计过程和结论,为审计报告提供依据。编制工作底稿报告撰写与整理能力内审案例分析与实践操作05123分析企业内部财务审计的目标、范围、方法和程序,通过实际案例讲解如何发现财务问题并提出改进建议。企业内部财务审计案例介绍业务流程审计的流程和技巧,通过案例讲解如何评估业务流程的合规性和效率,发现潜在风险并提出优化建议。业务流程审计案例分析信息系统审计的关键要素和方法,通过实际案例讲解如何评估信息系统的安全性、可靠性和有效性。信息系统审计案例典型内审案例解析确定审计目标、范围、时间和资源,制定详细的审计计划。制定审计计划通过访谈、观察、检查文档等方式收集证据,评估被审计对象的合规性和效率。实施现场审计整理审计发现,编写审计报告,提出改进建议并跟踪整改情况。编写审计报告对整改情况进行后续审计,确保问题得到彻底解决。后续审计模拟内审操作流程学员分组进行讨论,分享内审经验和心得,提出问题和解决方案。学员分组讨论互动问答环节内审实战模拟经验分享与交流鼓励学员提问,由培训讲师和行业内专家进行解答。组织学员进行内审实战模拟,提高学员的实际操作能力。邀请行业内资深内审员分享经验,促进学员之间的交流与学习。学员互动交流与讨论培训总结与展望06实际操作能力提升通过案例分析、角色扮演等实战演练,学员的实际操作能力得到了显著提升。团队协作与沟通能力强化培训过程中注重团队协作和沟通能力的培养,学员在此方面取得了明显进步。内审员知识体系掌握学员全面掌握了内审员所需的知识体系,包括审计理论、审计技巧、审计流程等。培训成果回顾收获实用技能与经验学员表示在培训中学到了很多实用的技能和经验,对未来的工作有很大帮助。意识到自身不足与提升空间部分学员认识到自己在某些方面存在不足,表示将继续努力提升。对内审工作的认识更深刻通过培训,学员更加深入地理解了内审工作的重要性和意义。学员心得体会分享内审领域不断拓展随着企业规模的扩大和业务的复杂化,内审领域将
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