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文档简介
第5页共5页2024年合作社财务管理制度改写内容:第十六条,合作社实行严格的存货管理制度,定期对存货进行盘点核对,确保账实相符。至每年年末,合作社必须进行一次全面的存货盘点清查。对于盘亏、毁损及报废的存货,若其价值在____元以内,将由理事会负责讨论研究,并决定具体处理方式;若其价值高于____元(含____元),则须由理事会提交至合作社社员代表会议进行审议,经会议批准后,依据实际成本扣除责任人、保险公司应赔偿金额及残料价值后的余额,计入合作社的其他支出项目。同时,盘亏、毁损及报废的存货情况必须在年底的社员大会上予以公布。第十七条,合作社所接受的捐赠、扶助等资产,将一律纳入资本公积金范畴,并依据相关规定分摊至各成员账户。第十八条,合作社严禁以任何形式为任何单位或个人提供经济担保。第三章财会人员第十九条,合作社遵循账、钱、物相互独立分管的原则,配置专职会计员、出纳员及财产物资保管员。任何涉及款项收付、财物结算及登记的工作,均须由两人或两人以上分工协作完成。第二十条,合作社会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记账法。会计年度自公历____月____日起至____月____日止。会计核算以人民币“元”为金额单位,元以下计至“分”。第二十一条,财务负责人负责全面领导合作社的财务工作,包括制定内部财务制度、编制财务收支计划及对财务支出进行审核等。同时,财务负责人需确保会计信息资料的真实性、安全性及完整性。第二十二条,会计员负责按规定设置账簿、开设账户,并进行总分类和明细核算。会计员应正确运用会计科目,真实编制会计凭证,登记会计账簿,并按期编制会计报表。会计员还需发挥参谋作用,依法实施会计监督,并负责收集、整理、装订及管理会计档案。第二十三条,出纳员应严格遵守国家相关规定办理现金收付和银行结算业务。出纳员需设置现金日记账和银行日记账,做到序时登记、日结日清,确保现金的安全与完整。收入现金应于当日存入开户银行,严禁以“白条”抵库现金,不得挪用和坐支现金。第二十四条,财产物资保管员负责合作社固定资产及存货的日常管理及核算工作。保管员需根据会计凭证登记固定资产账卡,并定期进行盘点核对,确保账、卡、物相符。同时,保管员还需根据出、入库单进行存货的收发、盘点及核对工作。第二十五条,合作社财会人员在调动或离职时,必须严格办理交接手续。交接过程中需编制交接清单,并经移交人、接交人及监交人签字盖章后存档。在未办清交接手续前,财会人员不得擅自离职。第四章财务收支第二十六条,合作社在开展生产经营活动时,必须依法取得营业收入,并使用统一规定的收款凭证。严禁以白条抵库、挪用公款、公款私存及设立“小金库”等行为。第二十七条,合作社在支付费用时,必须取得合法有效的原始凭证。原始凭证需包含六要素:名称、日期、交易双方单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额及经办人员签名盖章。若原始凭证需附带附件的,必须一并提供。第二十八条,合作社财务支出遵循“一支笔审批”原则,实行分档逐级审核、限额授权制度,所有支出均需由合作社理事长签字审批。第二十九条,对于生产经营性开支,金额在____元以下(不含____元)的由理事长审批;金额在____元以上至____元以下(不含____元)的由合作社理事会集体研究决定后由理事长审批;金额在____元以上的需经社员会议表决通过后由理事长审批。第三十条,合作社应严格控制非生产经营性开支,遵循勤俭节约、量入为出的原则,确保非生产经营性开支不超过利润的一定比例(如____%)。对于非生产经营性开支的审批权限设置与生产经营性开支相同。第三十一条,合作社财务支出按以下程序进行:1.经办人需出具合法的开支原始凭证,并注明事由、时间、经办人及证明人姓名。2.出纳员和会计员需对原始凭证的真实性、规范性和合法性进行审核。3.合作社理事长根据审批权限进行审批;超出审批权限的需签署审查意见后提交合作社理事会或社员代表会议审议。4.对于不规范的原始凭证必须退回并要求补充完整要素后方可进行审批和支付。第五章民主理财第三十二条,合作社建立健全民主理财制度,确保社员对合作社财务的知情权、决策权和监督权得到充分保障。第三十三条,合作社年初的财务收支2024年合作社财务管理制度(二)以下是对原文内容的改写,保持其含义不变,并采用了严谨、稳重、理性、官方的语言风格:第十六条合作社实行严格的存货管理制度,定期对存货进行盘点核对,确保账实相符。每年年末,必须进行一次全面的盘点清查工作。对于盘亏、毁损及报废的存货,若其价值在____元以内,由理事会进行充分讨论并决定处理方式;若其价值高于____元(含____元),则需由理事会提交至合作社社员代表会议讨论,经审议批准后,按照实际成本扣除责任人、保险公司应赔偿的金额及残料价值后的余额,计入合作社的其他支出项目。盘亏、毁损及报废的存货信息,必须在年底向社员大会进行公开披露。第十七条合作社所接受的捐赠、扶助等形式的资产,均纳入资本公积金管理,并根据相关规定分摊至各成员账户。第十八条合作社严禁以任何形式为任何单位或个人提供经济担保服务。第三章财会人员第十九条为确保财务工作的规范性和安全性,合作社遵循账、钱、物相互独立分管的原则,设置专职会计员、出纳员及财产物资保管员。凡涉及款项收付、财物结算及登记等事项,均需由两人或两人以上分工协作完成。第二十条合作社的会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记账法。会计年度自公历____月____日起至____月____日止。会计核算统一使用人民币“元”作为金额单位,元以下金额精确至“分”。第二十一条财务负责人负责全面领导合作社的财务工作,包括制定内部财务制度、编制财务收支计划及对财务支出进行审核等。同时,财务负责人需确保会计信息资料的真实、安全及完整。第二十二条会计员负责按照相关规定设置账簿、开设账户,并实行总分类及明细核算。会计员应正确运用会计科目,真实编制会计凭证,准确登记会计账簿,并按期编制会计报表。会计员还需发挥参谋作用,依法实施会计监督,并负责会计档案的收集、整理、装订及管理工作。第二十三条出纳员需严格遵守国家有关规定办理现金收付及银行结算业务。出纳员应设置现金日记账及银行日记账,并做到序时登记、日结日清,确保现金的安全与完整。收入现金应于当日存入银行,严禁以“白条”抵库现金或挪用、坐支现金。第二十四条财产物资保管员负责合作社固定资产及存货的日常管理及核算工作。保管员需根据会计凭证登记固定资产账卡,并定期进行盘点核对以确保账、卡、物相符。同时保管员还需根据出、入库单进行存货的管理、盘点及核对工作。第二十五条合作社财会人员在调动或离职时,必须严格办理交接手续并编制交接清单。交接清单需经移交人、接交人及监交人签字盖章后存档。在未办清交接手续前财会人员不得擅自离职。第四章财务收支第二十六条合作社在开展生产经营活动并取得营业收入时,必须使用统一规定的收款凭证。严禁以白条抵库、挪用公款、公款私存或设立“小金库”等违规行为。第二十七条合作社在支付费用时必须取得合法的原始凭证。原始凭证需包含六要素:名称、日期、交易双方单位名称、经济业务内容、数量单价金额及经办人员签名盖章。若原始凭证需附带附件则必须齐全。第二十八条合作社财务支出实行“一支笔审批”制度并分档逐级审核限额授权。所有财务支出均需由合作社理事长签字审批。第二十九条生产经营性开支根据金额大小分别由理事长审批、理事会集体研究决定后由理事长审批或社员会议表决通过后由理事长审批。第三十条非生产经营性开支需遵循勤俭节约和量入为出的原则严格控制不得高于利润的一定比例(如____%)。其审批流程与生产经营性开支类似根据金额大小分别由理事长审批、理事会集体研究决定后由理事长审批或社员会议表决通过后由理事长审批。第三十一条合作社财务支出需按以下程序进行:经办人提供合法原始凭证并注明相关信息;出纳员和会计员审核原始凭证;理事长根据审批权限进行审批;超出审批权限的需提交至理事会或社员代表会议
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