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文档简介

第四条本制度规定了中华企业内部审计机构及内部审计人员第七条审计室根据中华企业的业务规模和工作需要配置内部(1)对审计技术的熟练性与项目的熟练性;(4)能不断地通过后续教育来保持自己的专业胜计工作计划,并定期向主管领导报告工作,审计报告及时送达中华企(三)根据季度、年度审计工作计划或中华企业主管领导的指令2、检查会计凭证、会计帐簿、会计报表以及其他与财务收支有4、对审计事项的有关问题,向有关部门和个人进行调查,并取同时向被审计对象提出需要配合审计的工作条件和需要提供的有关(七)对被审计对象在“审计报告征求意见书”反馈的书面意内建立审计档案,并按中华企业档案管理的有关规定进行管理和归第十四条对审计工作成绩显著的内审部门和认真履行职责、忠第十五条对滥用职权,徇私舞弊、玩忽职守,泄露秘密、隐瞒第十六条被审计对象(单位或个人)违第十七条中华企业的审计项目确定后,一般由中华企业审计室第十八条

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