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文档简介

采购控制程序

1、目的

通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制,确保采购及外协加工

产品符合规定要求。

2、范围

本程序合用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。

3、职责

3.1采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门,主要负责:

A、公司各类产品用原材料、零部件的采购;

B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选;

C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施;

D、合格分供方名单的管理;

E、零部件采购价格的评定。

F、采购与外协加工合同(含质量保证协议)的签订、管理,并负责配

套件技术文件、更改通知的传递发放;

G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质

量改进及改进结果的验收,以及质量索赔及其它日常管理工作。

3.2质量管理部负责:

A、分供方质量保证能力的评定;

B、采购及外协产品质量信息的采集、分析、反馈向处理;

C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督,新增分

供方的产品质量验证及试验。

3.3技术部负责

A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或者/和样件;

B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议;

C、新产品开辟新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证;

D、必要时与分供方共同进行技术开辟;

4、程序

4.1分供方初选

4.1.1配套体系外选点布点

4.1.1.1当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或者价格等方面满

足不了公司的配套工作需求时,则需在配套体系外布点。

4.1.1.2由生产部根据工作需要,从相关供货厂家中优选出部份厂家进行

分供方协作配套能力调查,必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其

实地考察,或者由各分供方提供充分的书面材料(如体系认证证书)或者

月调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力:

4.1.1.3在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格

的由生产部按要求填写“分/共方协作配套能力调查评价报告”(见附录A,

以下简称调查报告)。

4.1.1.4调查报告由各部门会签后,报管理者代表批准,该分供方即为初

选合格

4.2初选分供方的资格审定

4.2.1经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”(见附

表B),送质量管理部进行质量保证能力评定。

4.2.2必要时技术部对初选和质量保证能力评定合格的分供方提供的产品

进行零部件技术认证和样品试装。

4.2.3质量管理部根据分供方协作配套能力调查评价报告审查分供方质量

管理保证能力和产品质量证明文件,必要时还可到分供方进行现场重点核

查,最后在分供方资格审批报告上签署意见,报管理者代表批准。

4.2.4生产部接到经批准的“分供方协作配套能力调查评价表格”后,才

能够将其列入合格分供方名单中。

4.3采购过程的控制

4.3.1采购计划的管理

4.3.1.1计划部门负责采购和外协计划的制定、调整及考核,采购、外协

计划需经公司CEO批准后生效。

4.3.1.2对无合格分供方资格的、取销资格或者在停供整顿期限内的分供

方不得列入采购计划供货名单中。

4.3.1.3生产部严格按照采购外协计划进行物资的采购和外协加工,不得

在计划外的分供方采购和外协加工。

4.3.1.4当生产部不能按照采购清单要求实现配套产品或者物资的采购或

者发料时,应填写材料代用申请单经主管设计人员允许批准后,方可代

料(具体操作按器材代用管理办法执行)。

4.3.1.5对因生产计划调整而造成的采购或者外协计划的变更,由生产部

按月度采购计划中规定的系数进行调整,并通知相关分供方。

4.3.2采购外协资料准备:

A、采购合同;

B、质量保证协议书(必要时);

C、采购技术协议书,新产品开辟技术协议书;

D、“三包”服务协议书(必要时);

E、发放到分供方的技术文件;

F、相关的采购计划。

4.3.3采购合同的签订

4.3.3.1采购合同由生产部负责签订,采购合同应规定采购或者外协产品

的名称、型号、规格(或者图号)、数量、价格、质量保证及技术要求

等。质量保证条款应明确规定以下内容:

A、公司验证产品质量的方式、方法、地点。产品改进、改型及及验

证结果的处理等。必要时,安排用户到分供方处进行验证;

B、双方发生质量争端时的协调处理方式;

C、分供方不合格品的处理方式;

D、”三包”服务承诺。

4.3.3.2技术部负责签订采购技术协议书,其内容至少应包括:

A、双方共同确认的图样、技术条件、产品标准和验收标准;

B、对新产品需签订“新产品开辟技术协议书”和“知识产权保护协

议书”;

C、对于配套产品技术资料的发放、更改、回收等应按《技术文件和

资料控制程序》有关条款进行控制。

4.4采购产品质量控制

4.4.1进货检验

按《进货检验和试验控制程序》的规定执行。

4.4.2采购产品的搬运、贮存、包装、防护和标识

按《产品搬运、贮存、包装和防护控制程序》和《产品标识及可追溯

性控制程序》的规定执行。

4.4.3信息反馈

公司各有关部门按照《质量信息管理程序》进行采购产品质量信息的

采集、分析和反馈,必要时对分供方提出改进建议。

4.5分供方供货质量的综合评定

4.5.1生产部与质量管理部负责对分供方供货质量每年进行一次综合评

定,评定结果需主管领导审批,合格的可继续列为合格分供方。

4.5.2评定内容包括:分供方厂内配套产品质量、供货及时性、价格和售

后服务质量等方面。

4.5.3对于连续发生供货质量问题的分供方,质量管理部应及时发出停供

整顿或者取销资格的通知。

5、相关文件

FDJ/02.05—01A技术文件和资料控制程序

FDJ/02.08—01A产品标识及可追溯性控制程序

FDJ/02.10—01A进货检验和试验控制程序

FDJ/02.15—01A产品搬运、贮存、包装和防护控制程序

FDJ/03.03—006A器材代用管理办法

6、记录

分供方协作配套能力调查评价报告

合格分供方资格审批报告

7、附录

附录A分供方协作配套能力调查评价报告

附录B分供方资格审批报告

:分供方协作配套能力调查评价报告:

mw:________________________________

配套产品:

调查组组长:

成员:

调查日期:

批准:

北京四维-约翰逊保安器材有限公司

BeijingFourDimensionJohnsonSecurityEquipmentCorporationLimited

(内部资料,注意保存)

说明

1、本报告合用于四维公司对协作配套厂家进行配套能力的实地调查

和评价。

2、调查立项及调查组的组成,由生产部提出,报管理者代表批准。

3、调查组至少由二人组成,组长要由兼备专业技术知识、较高综合

分析判断能力、较强综合表达能力和丰富管理经验的中级职称以上人员担

任。

4、调查评价及结论应返回公司(与同类厂比较)后作出,由组长组

织填写。

5、调查组对调查报告的内容负责。

6、本报告“质量保证能力”部份可作为“分供方资格审批报告”中

的依据。

7、本报告为“分供方资格审批报告”的附件经管理者代表对结论进

行审批后,由生产部统一存档备案。

调查记录及评价表

一、基本情况

企业名称:法人代表:

地址:邮编:

企业性质:职工总人数:其中管理人员:

二、企业资产状况

1、占地面积:其中建造面积:生产面积:

2、主要设备数量:

3、注册资金:

三、质量保证能力

1、质量管理及质量认证状况

2、产品开辟设计能力

3、生产工艺设备及工艺技术保证能

(1)重点工艺设备

(2)工位器具状况

4、检验和试验能力及人员配备

5、原材料及外协外购件的质量控制:

6、现场管理

7、售后服务

四、配套产品及配套情况:

1、主导产品:

2、与其他企业的配套情况:

五、供应商附加说明:

分供方代表签名:

日期:

六、调查结论:

成员:组长:

日期;

七、有关部门会签意见:

1、生产部意见:签名:日期:

2、技术部意见:签名:日期:

3、质量部意见:签名:日期

4、主管领导审批意见:签名:日期:

签名:日期:

附录B:分供方资格审批报告

重要度:

协作配套件代号及名称:配套类别:

分供名称法人代表

方地址联系人

联系电话邮编

生产部初选理由:

调查人:负责人:日期:

质量管理部对分供方质量保证能力的评定说明:

负责人:日期:

技术部技术认证与试装结论:

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