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第2页共2页2024年医院会计制度岗位职责模版1.严格遵守《会计法》、《医院会计制度》及《医院财务制度》等相关法律法规,本院财务工作实施“统一领导、集中管理”的财务管理体系,并全面完善财务人员岗位职责制度。2.坚决贯彻执行各项财经政策,恪守财经纪律,强化财务监督力度,实施事前、事中、事后监督的有机结合,并融合日常监督与专项检查,同时主动接受上级相关部门的监督。财会人员需以身作则,廉洁奉公,坚守原则,坚决抵制一切违法行径。3.依据事业发展规划,精准编制年度财务预算,规范办理会计业务,并严格按照规定的格式和期限,及时提交会计月报与年报(决算)。4.合理安排收入,严格把控支出。积极催收应收款项,对各项开支实施预算管理,对临时必要开支则需依循审批流程办理。同时,加强成本核算与控制,有效降低医院运营成本,努力实现增收节支,提升经济效益。5.积极为领导层提供决策支持,深入开展经济活动分析,及时汇报业务收支、财产管理等关键信息,并协同相关部门共同做好经济核算与管理工作。6.医院所有对外支出均须附有合法有效的原始凭证(如发票、账单、收据等),且需经经办人、验收人、主管负责人及院领导签字确认后方可报销。空白字条不得作为正式报销凭证。出差及因公借款需经主管部门和院领导审批,任务完成后一周内办理结账报销手续。7.会计人员应定期清理债权、债务,防范拖欠现象,避免呆账产生。8.财务部门需与相关部门紧密协作,定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行监督检查,及时清理库存,防止浪费与积压。9.银行账户与支票不得外借给任何单位或个人。签发空白支票时必须严格登记,严禁签发空头支票。领用支票需办理相关手续,且不得转让他人。支票应在规定期限内交回注销。支票填写错误时应加盖作废章进行消号处理,若丢失则需立即向银行挂失。10.每月核对银行存款并编制银行存款余额调节表,发现差异及时查询并调整确保账账相符。11.每日收入的现金应及时存入银行并确保库存现金不超过规定限额(壹万元),严禁以“白条”等非现金形式顶替库存现金。同时严禁挪用公款或进行长短款互抵操作。若发生差错应如实上报并接受院领导处理。12.妥善保管并整理归档原始凭证、账簿、工资清册、财务决算等核算资料并进行装订整理以备查阅。13.着力加强医疗机构经济活动内部控制制度建设,建立健全重大经济事项集体决策与责任追究机制以确保国有资产的安全与完整。2024年医院会计制度岗位职责模版(二)1.本院全面执行《会计法》、《医院会计制度》及《医院财务制度》等相关法律法规,实施“统一领导、集中管理”的财务管理体制,并建立健全财务人员岗位职责体系。2.本院严格遵守并执行各项财经政策,强化财经纪律,加强财务监督,采取事前、事中、事后监督相结合的方式,结合日常监督与专项检查,同时接受上级有关部门的监督。财会人员需以身作则,奉公守法,不徇私情,坚决与一切违法行为作斗争。3.根据事业计划,本院正确编制年度财务预算,并办理会计业务。同时,按照规定的格式和期限,及时报送会计月报和年报(决算)。4.本院合理组织收入,并严格控制支出。对于应收款项,将积极催收;对于各项开支,则实行预算管理,临时必要的开支需按审批程序办理。本院还严格实行成本核算,加强成本控制,以降低医院运行成本,努力实现增收节支,确保良好的经济效益。5.本院财会人员积极为领导提供决策支持,进行经济活动分析,并及时汇报业务收支、财产管理等情况。同时,与有关部门紧密合作,共同做好经济核算和管理工作。6.本院所有对外开支均需取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等),并由经办人、验收人、主管负责人及院领导签名后方可报销。空白字条不得作为正式凭证使用。出差及因公借款需经主管部门和院领导审批,任务完成后一周内办理结账报销手续。7.会计人员需及时清理债权、债务,防止拖欠现象发生,避免呆账形成。8.财务部门与有关科室紧密配合,定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行监督检查,及时清理库存,防止浪费和积压现象发生。9.本院严格管理银行账号和支票,不得出借给任何单位或个人。签发空白支票时需严格登记,不得签发空头支票。领用支票需办理相关手续,且支票领出后不得转让他人,并在规定时间内交回注销。支票填错时不得涂改,需加盖作废章进行消号处理;丢失支票需立即向银行挂失。10.每月核对银行存款并填制银行存款余额调节表,发现差错及时查询并调整,确保账账相符。11.每日收入的现金需当日存入银行,库存现金不得超过规定限额(壹万元),且不得以“白条”顶替现金库存。严禁挪用公款和以长补短行为发生;出现差错时需如实反映并报经院领导研究处理。12.本院重视会计核算资料的归档、整理及装订工作,确保原始凭证、账本、工资清册、财务决算等资料的安全与完整。13.为加强医疗机构经济活动内部控制制度建设,本院建立了重大经济事项集体决策制度和责任追究制度,以确保国有资产的安全与完整。2024年医院会计制度岗位职责模版(三)一、必须严格遵守国家财经法律、法规,并深入了解《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》、《医疗机构财务会计内部控制规定》以及《基本建设会计制度》,同时,严格执行医院各项财务管理制度。二、根据国家相关会计制度的规定,规范设置总账与明细账,并仔细审核会计原始凭证,确保记账凭证的准确无误。三、根据基建项目的合同条款,确保付款进度与工程进度相符,严格把控合同付款要求。四、与基建部门、审计部门紧密合作,及时完成工程项目财务决算的送审工作。待审计通过后,依据基建会计财务制度,编制会计结算凭证,结转在建工程成本。同时,遵循财政对基建转固定资产入账的相关规定,对已办理结算的工程,及时报送财政厅审批,并转增固定资产。五、负责办理由基本建设投资所形成的固定资产的会计移交手续,并按照要求完成会计档案的整理归档及移交工作。六、对单位内的重大工程项目及财政预算专项拨款审批项目,实施重点管理,确保资金的合理使用。七、每月于____日,准确、完整地编制会计报表及相关统计报表,并及时报送
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