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文档简介

附件3

在建水运工程执法大检查评分细则

一'合同段得分计算

合同段的得分满分为100分,按工程质量、安全生产管理、

工地试验室管理、合同造价管理四个方面得分加权计算,如果存

在自查不能真实反映工程实际时,应予自查真实度扣分,自查真

实度扣分不大于5分;如因检查中发现的问题对该合同段进行了

行政处罚,应加扣5分。

工程质量得分满分为100分。各单位工程的工程质量得分=

单位工程的工程质量外业检查得分X0.8+单位工程内业资料得

分X0.2o工程质量外业检查得分应按工程质量外业检查评分表

(附表2)要求计算得分率乘以100进行计算,内业资料得分按内

业资料检查评分表(附表2)要求计算得分率乘以100进行计算。

实体检测委托相关试验检测单位依据附表2的抽检项目与频率进

行检测,执法大检查开始前试验检测单位应提交实体检测合格率

汇总表。安全生产管理按附表3进行检查;工地试验室管理按附

表4进行检查;合同造价管理按附表5进行检查。

当执法大检查存在重要指标不合格(主要是指合同段内混凝

土强度不足、预应力张拉压浆严重不到位、出现影响结构安全的

裂缝等)、梁板返工、行政处罚、停工整顿等情况,而在自查报告

中没有反映的,自查真实度扣5分。当存在有较大质量安全隐患、

次要构件返工、限期整改等情况,而在自查报告中没有反映的,

自查真实度扣3-4分。当发现有较多一般质量安全隐患,而在自

查报告中没有反映的,自查真实度扣1-2分。

合同段得分=工程质量得分x0.5+安全生产管理得分X

0.3+合同造价管理得分X0.1+工地试验室管理得分X0.1-自查真

实度扣分-行政处罚扣分

二'监理办得分计算

监理办得分满分为100分,按附表6进行检查,如果存在自

查不能真实反映工程实际时,应予自查真实度扣分,自查真实度

扣分不大于5分;如因检查中发现的问题对该监理办进行了行政

处罚,应加扣5分。

监理办管理得分二监理办得分-自查真实度扣分-行政处罚扣

三'建设项目评价得分

建设项目评价得分按施工合同段得分与监理办得分的平均

值进行计算,如果建设单位出现任意压缩工期、资金不能及时到

位、征迁问题处理不到位等问题的,应予建设项目管理扣分,建

设项目管理扣分不大于5分。

建设项目评价得分=(各施工合同段得分之和+各监理办得

分之和)小(施工合同段数量+监理办数量)-建设项目管理扣分。

附表1

合同段评分表

工程名称合同段

施工单位

监理单位

工程质量外业检查

单位工程内业资料得分单位工程得分

得分

内河航道工程1

内河航道工程2

桥梁工程1

桥梁工程2

码头工程

栈桥工程

合同段实体

质量得分

合同段工程评分:

工程质安全生工地试验合同造价自查真实

合同段

量得分产管理室管理管理度扣分

权值0.50.30.10.1//

得分

建设项目评分表

工程名称

建设单位

各施工合同段得分及名次

合同段得分名次合同段得分名次

各监理合同段得分及名次

合同段得分名次合同段得分名次

建设项目评价得分

=(各施工合同段得分之和+各监理办得分之和):(施工合同段数

量+监理办数量)-自查真实度扣分

附表2实体检测项目合格率汇总表

工程名称:_______________合同段:________________施工单位:________________________

单位工程实测

实测项目合格率实测频率

工程部位数量

混凝土强度每合同段不少于10个测区

基础

平面尺寸每合同段不少于20个点

混凝土强度每合同段不少于10个测区

砌缝宽度每合同段不少于20个点

墙身

三角缝宽度每合同段不少于20个点

航道护

正面平整度每合同段不少于20个点

岸工程

混凝土强度每合同段不少于20个测区

顶面高程每合同段不少于20个点

上部

顶面宽度每合同段不少于20个点

结构

平整度每合同段不少于10个点

相邻段表面高差每合同段不少于10个点

墩台混凝土强度每墩台不少于2个测区

主要结构尺寸每个墩台测2-4点

每个墩台测两个方向。墩高超

下部墩台垂直度

过20米时,权值取2

桩基、基础低应变每合同段不少于3根

钢筋保护层厚度每合同段不少于10个点

桥梁工抽查主要承重构件,每座桥用

程混凝土强度回弹仪或超声波测不少于10

个测区。

沥青面层压实度每200m不少于1处,每处1

上部或硅厚度点。

主要结构尺寸每座桥测10-20点

伸缩缝与桥面高差逐条缝检测

钢筋保护层厚度每合同段不少于10个点

下部灌注桩桩身完整性每合同段不少于10根

结构打入桩桩身完整性每合同段不少于10根

码头工

每合同段同类构件不少于10

程上部混凝土强度

个测区

结构

钢筋保护层厚度每合同段同类构件不少于10

个点

抗氯离子渗透性能每合同段同类构件不少于1组

预制混凝土构件安装接缝宽度

每个单体用回弹仪或超声波

混凝土强度

测不少于10个测区。

每个单体同类构件不少于10

钢筋保护层厚度

基础个点

表面平整度用靠尺检查,每构件表面一处

构件尺寸每个构件一处

每个单体同类构件用回弹仪

混凝土强度

或超声波测不少于10个测区。

房建每个单体同类构件不少于10

钢筋保护层厚度

工程个点

每个单体工程每层抽查10-

垂直度或坡度

主体20点

结构每个单体工程每层抽查10-

表面平整度

20点

钢筋保护层每个单体工程每层抽查10-

厚度20点

每个单体工程每层抽查1—2

楼板厚度

石化焊缝无损检测同一部位按数量抽检10%

储油罐油罐

涂层附着力和厚度按面积的5%抽检

地基处地基

地基承载力每1000平方抽检1处

理处理

每合同段每种标号水泥不小

水泥

于3组

舲构每合同段每种标号钢筋不小

钢筋

件原于5组

材料砂每合同段每档砂不小于3组

集料每合同段每档集料不小于3组

原材料

每合同段每种锚夹具不小于5

锚夹具

其他

压浆料每合同段不小于3组

原材

料支座每合同段每种支座不小于1组

波纹管每合同段每种不小于2组

单位工程质量外业检查评分表

工程名称:合同段:施工单位:

标评价等级及评分

督查实得

督查指标检查项目准一级二级三级四级

内容分

分100%90%80%60%

道路场地是否硬化,分类堆存有

材料存放无混堆、标识是否清晰;水泥存10

放是否有防雨、防潮措施。

预制场地预制场地及设备是否满足构件

10

及设备预制质量要求。

舲拌合及原材料计量是否符合规范规定;

15

浇注校无离析,有无漏振、过振。

混凝土裂混凝土是否表面存在收缩裂缝、

20

混凝缝龟裂、结构裂缝状况。

土混凝土表面是否露筋、空洞、缝

隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、麻

校表面缺

面、砂斑、砂线等一般缺陷是否20

陷及修补

有超标状况,混凝土表面有无色

差、欠平整等状况。

养护养护方法、时间是否符合要求。10

腔构件堆

梁板堆•放是否符合规范要求。10

其它

现场堆存是否防雨、防潮、防锈

钢筋存放措施得当,堆放是否整齐,标识10

是否清晰。

焊接长度、弯折角度是否符合规

范规定,有无表面烧伤、凹陷、

焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷,

钢筋连接15

焊口无裂纹;机械连接所用连接

件的材质和连接质量是否符合

钢筋

规范规定。

钢筋绑扎牢固,搭接长度及接头

所占比例是否符合规范规定;绑

扎铅丝头有无伸入钢筋保护层

钢筋绑扎15

内;钢筋保护层垫块的间距、支

垫密实等以及钢筋锈蚀处理及

时,是否满足要求。

其它

模板和支架是否具有足够的强

度、刚度和稳定性,有无明显变

模板制作形;拼缝是否平顺、严密;脱模

15

和安装剂涂刷是否均匀,有无污染钢筋

和硅接茬;底模拆除时间是否符

模板

合要求。

拉杆处理拉杆的处理是否符合规范规定。10

模板是否及时清理、表面清洁;

维护及存

存放方法是否得当,有无防止污10

染、生锈和变形措施。

其它

保护层垫块加工制作是否符合

垫块制作15

保护设计和规范要求。

层垫垫块强度、密实度、尺寸是否符

垫块质量

块合规范要求。

其它

构件吊运

起吊强度是否满足设计要求15

强度

沉箱等大型构件安装前,基床面

有无回淤沉积物;安装后是否及

安装加固时进行稳定回填;梁、板等构件10

安装铺垫砂浆是否饱满、加固及

构件

时。

安装

下沉时,腔强度是否满足设计要

沉井下沉求;下沉是否均匀,井体有无裂10

缝;封底接缝有无渗水。

支座安装支座安装位置及密贴情况。15

其它

沉桩正位情况,是否及时夹桩、

沉桩20

截桩,有无拉桩纠偏。

桩钢筋笼定位措施是否有效控制

基灌注桩偏位及上浮;桩顶浮浆和松散腔20

是否凿除干净。

其它

基底土质和边坡坡度是否符合

设计要求;边坡是否无松动和不

稳定石;位置及标高偏差符合规

陆上基槽15

范规定;基槽底层若受水浸泡或

基槽受冻是否进行处理;槽底超挖是

和否进行补填。

岸坡是否严格执行经批准的施工方

开挖案;支护结构有无破坏,土体是

基坑否稳定,变形是否符合规范规15

定,能否确保周边建(构)筑物

及坑内设施安全。

其它

偏位、回带长度及数量、板底标

塑料排水

高、外露长度等是否符合设计和10

规范要求。

砂的质量是否符合要求,顶部处

砂井10

理是否符合规范规定。

最终稳定真空度及卸载条件是

软土真空预压10

否符合设计要求。

地基

分期、分级加载和卸载是否符合

加固堆载预压10

设计和规范规定。

留振时间、振冲点位置是否符合

振冲10

设计要求。

夯能、夯击次数、遍数及间歇时

强夯10

间是否符合设计要求。

其它

高强螺栓的型式、规格和技术条

件是否符合设计要求和有关标

螺栓连接准规定;初拧、终拧是否符合要15

求;螺栓穿入方向是否一致,外

钢结

露丝扣是否不少于2扣。

除锈彻底,油漆涂刷遍数和干漆

涂装膜厚度是否符合要求,涂刷是否15

均匀、漆膜完整。

其它

回填分层

是否满足设计和规范要求。10

厚度

是否满足设计和规范、标准要

土方

弃土求。有无违规弃土造成环境和安10

全事故情况。

其它

块石尺寸、材质是否符合设计和

块石10

规范要求。

浆砌

组砌形式是否符合设计要求,砂

块石砌筑和勾

浆是否饱满、勾缝是否密实牢10

胸墙缝

固。

其它

软体排铺软体排是否违反设计要求,铺设

10

设是否在松散或淤泥质土质基层。

开挖范围和坡度是否满足设计

要求,边坡是否稳定、平整、无

岸坡开挖10

贴坡,开挖弃土是否违规弃于坡

脚。

护底

垫层及倒分层、级配和铺设范围是否满足

护滩10

滤层设计要求。

护坡

砌块铺砌是否平整、均匀,基层

是否外露;砌筑是否紧密,组砌

面层、明

形式是否符合设计及规范要求;10

明沟是否满足工程载、集水需

要,排水通畅。

其它

抛填料级配是否满足设计要求;

坝体抛筑15

定位是否准确、抛填均匀。

块体是否完整、摆放均匀,有无

坝面构件

局部隆起,数量是否少于设计要10

安装

求。

坝面硅浇注是否密实,有无离

筑坝

析、有无振漏,养护措施是否符

坝面舲及合要求;砌块铺砌是否平整、紧

10

铺砌密、均匀、充填密实,基层是否

外露,勾缝是否饱满牢固,组砌

形式是否满足设计要求。

其它

士工织物的拼幅、搭接及缝接是

土工

拼接否满足设计要求和规范规定,缝10

织物

接方式是否先试验后实施。

土工织物在储存和施工过程中

防老化是否满足规范中有关防老化的10

规定。

其它

开挖范围、标高及坡度是否符合

设计要求,开挖断面的平均棱角

开挖式10

线是否不小于设计断面,围堰内

能否适合干底施工。

围堰筑坝的形状、断面尺寸、抛填料

级配是否符合设计要求,定位是

筑坝式10

否准确,抛填是否均匀,围堰内

能否适合干地施工

其它其它情况

填料质量、填筑质量(厚度、碾

路基填筑10

压)、临时排水是否符合要求

台背回填是否符合设计和规范

台背回填10

路基要求

路面摊铺和碾压情况、接缝处理、层

路面间处理是否符合设计及规范要10

其他

总体前后沿线前后沿线是否顺直20

实体

实得分=总检测合格率义100100

检测

其它

合计应得分:实得分:得分率:%

自查人签名(检查人签名):

年月日(公章)

监理单位意见:建设单位意见:

年月日(公章)年月日(公章)

注:工程质量外业检查得分应采取观察检查、必要量测和共同确定的方法确定。

一级:施工精细化和标准化,质量控制亮点多;外观质量总体好,无表面缺陷;各项实体质量检测均完全符

合设计及规范要求,实体检测得分不低于95分。

二级:施工规范化,质量控制有亮点;外观质量总体较好,有少量一般表面缺陷,各项实体检测有允许偏差,

但未超过允许偏差的1.5倍,实体检测得分不低于90分。10101010101010101010

三级:外观质量总体一般;观察范围有较多一般表面缺陷,或者有较多修补痕迹,但不需要进行重新修补;实

体检测得分不低于80分。

四级:外观质量总体一般,表面缺陷多,需经技术处理方不影响工程正常使用,实体检测得分不低于80分。

内业资料检查评分表

合同段:______________施工单位:_______________________________

标评价

得分

分类主要检查内容及要求准一级二级三级四级

分(1期)(9滤(80%)(6期)

原材料、成品、半成品检验资料齐

10

配合比、拌和加工控制和试验试验

完10

就拈3支人

质施工原始记录齐全10

量现场质量检验报告单等检验数据

10

保齐全

资料及时,与工程同步10

规资料述原性好,真实

料10

范资料填写规范,签认及时,无代签

10

化现象

资料归档规范,有专人负责10

对省、市质监局(站)检查意见反馈及时,

10

资全

监理、指挥部指令闭合,资料齐全10

资工程过程中遇到的非正常情况记

10

料录及其对过程影响分析齐全、完整

对质量事故、安全事故处理资料齐

10

质保体系建立、完善10

质保体系

质保体系及检查程序运行良好10

合计应得分:实得分:得分率:%

建设单位意见:

年月日(公章)

年月日(公章)

附表3

安全生产管理工作检查评分表

合同段:施工单位:

检查分检查

检查内容及扣分标准扣分原因扣分

内容值指标

1、施工单位安全生产许可证已过期,扣2分;

安全2、未建立安全生产管理组织体系,扣2分;

4管理3、未按规定配备专职安全管理人员,缺少配备一名扣1分;

体系4、责任书未逐级签订,发现一处扣1分;责任书签订不规范,发

内现一处扣0.5分。

1、“三类人员”证书伪造,发现一人次扣2分;特种作业人员或特

种设备作业人员未持证上岗,发现一人次扣1分

台从业

2、“三类人员”未持有交通系统颁发的证书,发现一人次扣0.5分;

3人员

账“三类人员”证书到期未复审,发现一人次扣0.5分;

管理

3、特种作业人员或特种设备作业人员证书到期未复审,发现一人

次扣0.5分。

安全1、安全生产例会、教育培训、安全费用、安全检查、消防安全、

3生产事故报告等制度缺一项扣1分;

制度2、制度落实执行不到位,扣0.5分。

1、重大安全隐患未挂牌督办,扣1分;

安全

2、未定期开展工程安全生产检查活动,扣1分;

3生产

3、发现安全隐患未及时整改,进行闭合管理,扣1分;

检查

4、未落实执行上级部门的各类安全检查专项活动,扣1分。

1、未制定“平安工地”建设方案或未成立“平安工地”建设活动

平安

领导小组,扣1分;

3工地

2、未按规定频次组织开展考核评价工作,扣1分;

建设

3、考核评价工作不规范、不到位,扣0.5分。

安全1、未按规定对从业人员进行三级安全教育、岗前安全教育、技术

2宣传交底和风险告知,发现一处扣0.5分;

教育2、未组织开展“安全生产月”活动,扣1分。

安全1、安全生产费用使用不规范,被挪用,扣1分;

2生产2、未对施工现场作业人员办理意外伤害保险,扣1分;

费用3、无安全生产费用使用计划或台账不清,扣0.5分。

1、未对本工程开展施工安全风险评估,扣1分;

2、未对本项目存在的风险源进行总结分析及提出防控措施,扣1

风险

3分;

管理

3、应急预案编制不全,或应急预案无针对性,扣0.5分。

4、未定期组织应急演练,扣1分;

安全

1、未梳理本项目危险性较大工程清单,扣1分;

专项

2、未按规定编制危险性较大工程安全专项施工方案或制定临时用

方案

3电方案,发现一项扣0.5分;

及临

3、方案未按规定报批或组织专家论证,发现一项扣0.5分;

时用

4、无电工巡视维修保养记录或记录不连续的,扣0.5分;

1、未按规定进行“一机一档”管理,扣1分;

施工2、无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账,扣1分;

2机械3、特种设备未经检验或验收,发现一台扣0.5分;

设备4、起重设备吊装无试吊记录,发现一台扣0.5分;

5、自拼式起重设备无联合验收记录,发现一台扣0.5分。

安全

1、未按规定台帐类别进行建档,扣1分,

2管理

2、台帐记录整理不及时、不真实、不完整,发现一处扣0.5分

台帐

1、办公、生活和生产区域选址不合理,且未按规定封闭设置,扣

2分;

2、生活区内存放易燃易爆危险品,扣2分;

施工

3、装配式房屋无材料合格证或验收证明,扣1分;

驻地

54、拌合、预制和钢筋等加工场区域划分不合理,标识不明显,发

及加

现一处扣0.5分;

工场

5、场地未硬化或未设置排水系统,发现一处扣0.5分;

施6、梁板堆放不符合规范要求,无防倾覆措施,,发现一处扣0.5

工分。

1、临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护或防护不符合

现现

规定,发现一处扣0.5分;

场安

2、交通要道、重要作业场所等危险区域未设置安全警示标志、标

5志

牌,发现一处扣0.5分;

3、施工机械未按要求设置安全操作规程牌,发现一处扣0.5分;

4、个人安全防护不符合规定,发现一人扣0.5分。

消防1、危险品存放、使用、管理等不符合规定,扣2分;

4和危2,未确定消防安全责任人,扣1分;

险品3、施工现场消防器材配备不足或已过期,发现一处扣0.5分。

1、临时用电未采用TN-S接地接零保护系统,不符合“三级配电、

两级保护”要求,保护零线与工作零线混接,发现一处扣0.5分;

2、配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”,发现一处扣

0.5分;

临时

53、电闸箱无门、无锁、无防雨措施,电线老化、破皮未包扎,发

用电

现一处扣0.5分;

4、隧道施工或潮湿作业现场照明未使用36v及以下安全电压,发

现一处扣0.5分。

5、临时用电架设不规范,扣1分。

1、大型模板、支架和脚手架安装与拆除违反施工程序或施工方案,

模板、扣2分;

支架2、支架未经预压而投入使用,扣2分;

5

及脚3、钢管、扣件等材料未经检测检验,扣1分

手架4、脚手架未按规定设立剪刀撑,或未按要求进行基础处理,或未

按要求设置固定措施,发现一处扣0.5分。

1、预应力张拉作业未按规定采取安全防护措施,千斤顶的对面及

后面站人,发现一处扣0.5分;

2、外露传动部位无安全防护罩,露天设备无防雨设施,发现一处

施工扣0.5分;

5

机具3、乙怏瓶、氧气瓶之间安全距离小于规定或乙烘瓶、氧气瓶与明

火之间安全距离小于规定,发现一处扣0.5分;

4、钢筋机械冷拉作业及对焊作业区无防护措施的,发现一处扣

0.5分.

1.船舶证书不符合要求,发现一处扣2分;

2.施工船舶未按规定航区或水域作业,发现一处扣1分;

施工

53.施工船舶存在超载或严重偏载现象,发现一处扣1分;

船舶

4.交通船未持证运营、或未配备足够救生设备,发现一处扣0.5

分。

1、起重设备未经检验投入使用,发现一处扣2分;检验合格铭牌

未悬挂于明显位置,发现一处扣0.5分;

2、塔吊基础不符合要求,扣2分;

起重3、钢丝绳磨损、断丝超标,发现一处扣0.5分;

5

作业4、轨道式起重机无有效限位或保险装置,未作业时不使用夹轨钳,

发现一处扣0.5分;

5.大型构件空中停留操作人员离开或吊装施工无指挥人员,发现

一处扣0.5分。

1.高处作业未设置上下通道或爬梯,或脚手架外侧未设置密目式

高处安全网,发现一处扣1分;

4

作业2、作业平台脚手板未铺满或存在翘头板,发现一处扣1分;

3.高处作业人员安全带无牢靠悬挂点,发现一处扣1分。

1.基坑边坡不符合安全要求,基坑边沿堆物小于安全距离,发现一

处扣1分;

基坑

2.基坑支护未按规定观测或支护设施产生变形,发现一处扣0.5

4分;

3.基坑未按规定设置上下通道或通道设置不符合要求,发现一处扣

0.5分。

1、未按安全专项施工方案进行施工,扣3分;

2、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警示灯,扣2分;

3、立柱墩柱施工未按规定设置施工爬梯或施工作业平台,发现一

处扣0.5分;

4、挂篮未进行静载试验,扣2分

桥梁

75、架桥机平衡配置、限位及支垫不稳固,或梁板吊装就位后,未

工程

及时进行稳固,发现一处扣0.5分;

6、现浇桥梁施工过程中临空、临边未设置安全防护或安全防护设

置不规范,发现一处扣0.5分;

7、跨线施工时未设岗哨管理,或未设置防护措施、或未设置防坠

落措施,发现一处扣0.5分。

1.未经海事部门审批发布的航行通告,无作业许可证,租用“三无”

船舶,或未按安全专项施工方案进行施工,发现一处扣3分;

2.船舶、水下作业人员无证上岗,值班人员脱岗,每发现一处扣

0.5分;

工码头3、水上各类作业平台或人行通道无安全防护设施,或不符合搭设

现工程要求,每发现一处扣1分。

7或通4、、打桩船绑、吊桩钢丝绳扣不符合规定,吊桩时吊点不符合要求,

航建每发现一处扣1-2分;

筑物5、挖泥船、水上构件吊装主吊钢丝绳磨损、断丝超过标准,每发

现一处扣1-2分;

6、打桩过程中作业人员有“三违”现象的,每发现一起扣1分;

7、船舶作业未显示水上作业信号灯、旗,夜间作业照明不足,每

发现一处扣0.5分。

1、未经海事部门审批发布的航行通告,无作业许可证,租用“三

无”船舶,或未按安全专项施工方案进行施工,发现一处扣3分;

2、爆破船作业未按要求存放炸药和雷管,扣3分;

航道3、抛石后或船舶在拖航过程中,未对施工机械封固,扣2分;

7

工程4、铺排船上起重吊装时,无专人指挥,发现一处扣0.5分;

5、各类围堰未定期进行安全监控监测,发现一处扣扣0.5分;

6、挡墙施工作业平台安全防护、防坠设施不足,发现一处扣0.5

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