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文档简介
12录............................................................................................1.........................................................1.............二、可行性研究报告编制依据..............................2.............三、主要结论............................................2...................................................3.............五、主要技术经济指标....................................3.............第二章企业基本状况......................................5.................................................5.............二、企业人员及开发能力论述..............................5.....................................11.....................................................1.1.....................................1.1...............................................1.1...................................1.2....................................1.2....................................1.3.............三、营销方案...........................................1.4.............3 4 三、财务评价原则、依据及参数 5 12二、可行性研究报告编制依据三、主要结论金近500万元,可增加400人就业;项目实施可增加创3XX于2005年4月开始明焰辊道窑精细陶瓷生产线的改扩建工作,2、设项目业主进一步提高生产技术、管理技术,加强人才和技4、项目具有良好的经济社会效益,建议相关部门给予资金、政五、主要技术经济指标45二、企业人员及开发能力论述XX具有企业管理方面的专长,并且虚心好学,努力上进,自学6XX善于团结公司员工,特别是关心科技人员,鼓励并组织他们使采用明焰辊道窑快烧精细陶瓷产品技术生产的产品在国内外航空餐具瓷、高档酒瓶容器瓷、快烧高级瓷、骨质瓷等瓷种,现已全部投入规模生产,产品投入市场后受到用户的高度评价,也引起了XX市经委、科委等部委的高度重视,并将本项目列为XX市重点新产7公司制定了并严格实施优于具有国际先进技术水平的GB/T3532-95《日用瓷器》标准的企业产品内控标准。在质量管理方面,公司大力强化质量管理,按ISO9001立质量管理体系,以顾客为中心,持续改进,创国际名牌。在过程产8术中心之下根据职能又分别设立了计算机(信息)中心、产品设计开发中心、陶瓷研究所、工艺技术与质量控制等专业部门,分工明确而在激励创新方面,公司实行公开、公正、公平的评比制度,每年发方面,设计部人员始终以市场为导向;在销售网络方面,公司与全b、产品结构调整:公司自高档硬质瓷成功投产后,又攻下了包9技术人才资源,严格按国家要求,合理规划,分步实施,及早使公司则和宗旨,决定了必须走产、学、研相结合的道路,寻找科技含量高的一个组成部份,只有创新才能创利,通过技术中心转化的成果,形成一个又一个锦晖商品,发展一个又一个企业,同时兼并、合作合资第三章产品需求分析和改造的必要性一、产品需求分析场大得惊人。据查,国外市场每年消费日用日本等国,因生活水平较高,消费观念不同,平均每人每年消费陶瓷制,加上他们生产陶瓷受到能耗高、原料较贵、劳动力昂贵等因素制本项目属于高档陶瓷,立足于以出口为导向,主要销往美国和欧洲,本项目产品属于高档日用陶瓷,目前主要市场定位在国内外高到目前为止,普通日用陶瓷的瓷质是以长石-石英-高岭土为主普遍采用隧道窑带匣烧制,烧成工艺为低温素烧、高温釉烧。其存在釉面质感不细腻、不柔和、透光度差、抗冲击强度差;烧成周期相对针对现有技术存在的上述不足,本项目产品是提供一种釉面光亮度优良、透光度好、抗冲击强度好的新型瓷种,即明焰辊道窑快烧精细陶瓷。该项目生产的产品具有瓷质细腻、釉面色泽柔和,克服了酒店对产品高档次的需求,又降低了宾馆、酒店使用成本,是高档宾二、项目产品市场调查及竞争力预测本项目产品属于高档日用陶瓷新品种,其外观和内在质量均明显优于硬质瓷,可广泛用于国内外宾馆饭店和航空、酒瓶、艺术瓷行业。并且随着国内外经济高速发展,人民生活水平不断提高,本项目美、日本等国,因生活水平较高,消费观念不同,平均每年消费陶瓷本项目产品目前只有山东硅酸盐研究所生产,但他们采用的是本项目产品由于成功研制了坯料和釉料新配方,试制成功了自据调查,德国罗森塔尔公司、英国皇家道尔顿公司、泰国皇家瓷器公司,均是国外生产高档日用瓷的著名厂家,他们生产的精细瓷,可视为本公司的竞争对手。由于受到耗能较大、原料较贵、劳动力昂贵等因素制约,其产品高出本公司3-5倍三、营销方案人,销售队伍素质较高,都具有大专以上学历,而且大部份销售人员公司在国内设有北京、上海、东北、西北、华北等八大销售分公会。注重与外商面对面的交流,同时邀请外商到公司参观洽谈;公司态和信息,充分利用本公司具有的进出口资格证书,树立企业品牌,待用户登门求购。作为新产品,又是国内首创,公众了解不多,应该四、产品改造的必要性与此同时,客户对陶瓷产品内在品质与外观质量的要求也越来越高:的热稳定性、很好的耐刀叉刻划性及耐酸碱腐蚀性;为减轻宾馆、酒按传统工艺生产的普通陶瓷无法满足客户对产品性能及外观质量的要求,而高档次的骨质瓷产品因厚度太薄不适宜宾馆、酒店使用,且在烧成工艺上,该新产品素烧温度1260-1280℃,时间4小时;釉烧温度1160-1180℃,时间3-4小时,比普通硬质瓷的烧成节约了近一本项目产品属于高档陶瓷,立足于出口为导向,约70%以上销往美国和欧洲,其次是国内宾馆饭店。本项目实施后,其产品质量明显公司集中了大量人力、物力、财力致力于本项目的研发,由公司工艺成熟、技术可靠、节能降耗、釉面质量好、质感细腻,中试产品本项目产品中试产品质量稳定,合格品率达到95%以上,用户好七月初,XX市科委下文,正式将该项目产品列入XX市重点新产努力加快大生产批量生产能力的进度工作,以致形成产业化生产能五、企业实施项目的优势和风险分析践中造就了一群具有超前意识的管理人才和复和型的高科技开发人性能优势:产品外观瓷质细腻、釉面柔和、色泽光润;内在性能30%的原料费用;采用天然气辊道窑无匣明焰烧成,比用重油和煤烧公司新建一个原料车间、一个成型车间、改扩建烧成车间和库本项目生产的精细陶瓷所用的熔块釉主要是由专业生产厂家提多,管理不当容易造成各种坯料回头泥混合。为了解决这一问题公司生产的瓷种多,各种坯料制备设备、成型设备、窑炉都处于饱和运行状态,这给设备的检修带来了相当大的困难。因此,要充分二、原辅材料供应其化学成份也不尽相同。然后按照本项目产品设计的坯料和釉料配生产工艺为:原料—-配料—-快速球磨—-过筛除铁—-抽浆—-压滤—-真空练泥—-成型—-干燥—-修洗坯—-高温明焰素烧—-抛快速球磨—-用75%铝球(比重3.3)代替同比例的河硅球石(比成型—-采用等静压成型、高压注浆成型、塑压成型、全自动滚小时;辊道窑还原气氛烧成:高温素烧烧成温度1360-1390℃,烧成周期5-5.5小时;低温釉烧烧成温度1140-1160℃,烧成周期3-4小增容,配电设施能够满足需求。本公司地处长江边,自备打水房和水大,以每件产品耗水量0.0016吨计算,全年增加4800吨,每天不过六、环境保护解决方案噪声治理:本项目设备噪声较小,不需作特殊处理,经七、改造的目标本项目产品属于新工艺、新技术、新产品,含有一项发明专利技术。目前国内尚无第二家生产厂家,也无同类产品比较。本项目产品处于成长阶段,由于应用范围广阔,品位高,市场需求大,其经济寿本项目产品为国内首创,国内同行业迄今为止还无此种产品出据调查,德国罗森塔尔公司、日本罗莱塔克公司、英国皇家道尔骨质瓷和玻化瓷,可视为公司的竞争对手。由于受到耗能较大、原料较贵、劳动力昂贵等因素制约,其产品出厂价格高于显优于硬质瓷,小试产品投放市场后,得到了国内外客户好评。本项预计本项目产品在国内能替代部份进口产品,占到30%的市场份第五章项目总投资、资金来源和资金构成产购买原辅材料、燃料、包装材料、半成品和成品库存,人员工资福二、新增资金的筹措112123456789XXZMY70/80222464123456台台台台台台三、财务评价原则、依据及参数四、销售收入、销售税金及附加和增值税估算本项目产品属于节能降耗新产品,生产成本低,产品质量好,虽项目应缴纳税金为增值税、城市维护建设费、教育费附加。增值经计算,满负荷生产年份项目的增值税为909万元,城市维护建五、成本费用估算其他材料主要是包装材料等,辅助材料费主要包括化工辅料、模5.修理费以固定资产原值为基数按比例提取,提取比例为2.5%。通过上述计算,满负荷生产年份项目的经营成本为万元,经营成六、利润估算及分配七、盈利能力分析根据项目财务现金流量表及资本金财务现金流量表计算项目财务内部收益率、资本金收益率、财务净现值、投资回收期等财务指标6.39%;项目的财务净现值为2116万元,大于零,表明项目除能满足八、财务平衡及清偿能力分析分析表中数据,建设期(计算期第一、第二年)九、不确定性分析根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下:BEP(利用率)=年营业收入-年可变成本-营业税及附加×100%项目在计算期内可能发生变化的因素有固定资产投资、经营成002根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析图,如图经营成本经营成本销售单价建设投资基本方案内部收益率29.17财务基准收益经计算,在项目可行区域内,允许固定资产投资增加幅度为75.63%,经营成本增加幅度为5.39%,产品销售十、财务评价结论年,说明项目的盈利能力较好;从不确定性分析来看,该项目具有一11223312300000
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