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文档简介

第7页共7页2024年会计年度工作总结模版分局及机关各科室展现出的积极协作态势,从根本上确保了本次资产清查工作的真实性与严肃性。我们严格遵循清查流程,对单位的基本情况、人员构成、固定资产、往来款项、银行账户等进行了深入核实,确保了数据的准确无误。针对清查过程中发现的问题,我们秉持自查从严、如实上报的原则,及时提出整改建议并付诸实施,同时提交了详细的资产清查工作报告。五、本单位积极响应上级部门的内部审计工作依据州国税内审通(____年)____号《____对进行经济责任审计____》和州局审计组的要求,核算中心全体人员详尽地提供了年初以来的财务收支活动、固定资产管理与使用情况等相关资料。审计结果显示,我单位财务管理基础工作扎实,制度健全,经费管理措施得力,各项开支管理严格,并实现了财务公开。同时,审计组也指出了少数账务核算科目不准确、现金使用超额、预提三代手续费列支不当等问题,并给出了相应的改进措施和建议。我们已对能及时调整的问题进行了整改,对无法立即调整的问题,将在后续工作中逐步规范。六、严格执行基建管理办法和制度,并及时清理按照州国税局关于开展基建项目清理工作的指示精神及要求,以及省国家税务局转发的《国家税务总局关于____〈中央办公厅、____办公厅关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题____〉____》文件,我们迅速组织学习并领会文件精神,及时向局领导汇报。在局领导的指导下,成立了由纪检监察、财务、稽核人员组成的清理专班,结合实际情况,圆满完成了基建项目的清理工作。经核查,自____年至____月31日,我局申报立项的项目均符合基建管理办法,未出现铺张浪费及违规行为。七、积极参与省局组织的财务网络版培训和国库集中支付学习为确保2.0财务网络版软件的顺利上线,我们积极开展了清产核资、人员清理等工作,并集中时间、人员,完成了软件上线的初始化数据准备。全体人员按照分工协作、统筹安排的原则,完成了操作平台的前期准备工作。同时,我们积极参加了省局组织的2.0网络版财务软件培训班,并顺利完成了培训任务。此外,我们还抽调业务骨干参加了省局在十堰武当山培训中心组织的《国库集中支付》培训学习,为下一步的国库集中支付工作奠定了坚实的基础。八、保障2.0财务网络版软件顺利上线及国库集中支付顺畅运行通过省局的网络版财务软件集中培训学习,核算中心全体人员按照岗位设置要求,在模拟环境中运行了财务网络版软件,对整个账务流程进行了录入测试,并将存在的问题及时反馈至州局。在____月份2.0网络版财务软件正式上线时,中心全体人员认真仔细地对各项基础性工作进行了录入,确保了软件的顺利上线。截止到____月份,双轨运行正常。在国库集中支付工作中,我们按照上级部门的规定,选择了一家服务优质、便利的银行——建设银行..分行作为合作银行,并在征求局领导同意后,对申请零余额账户的基本信息进行了核对并上报至州局。获得上级批复后,我们及时到定点银行办理了相关手续,并在____月份实现了试运行的畅通无阻。九、完成____年度一上、二上预算编制工作我们根据上级的安排部署,结合改革创新意识、艰苦奋斗意识、资金效益意识、服务征管意识等原则,合理编制了____年度一上、二上预算。在预算编制过程中,我们坚持保证重点支出需要、严格控制一般性支出的原则,有保有压、从严从紧地编制各项支出预算。同时,在完善各项制度和加强基础性管理工作的基础上,我们积极推进政府收支分类改革,以提高部门预算管理水平。2024年会计年度工作总结模版(2)在公司高层的关怀指导下,我们的财务部门在各部门的协同合作下,始终以公司的全局发展目标为核心,兼顾为整个公司提供服务,扎实进行会计核算,严格规范财务基础工作标准。从财务管理及全局战略管理的视角出发,坚持以成本为重心,以资金为联结,不断提升财务服务的质量。过去一年,我们取得了显著的成果,以下是对主要工作情况的总结报告:经济效益概述:全年实现销售收入____万元,未含税收入为____万元,销售成本未含税为____万元,毛利率达到____%,较去年同期下降____%。各类费用支出总计____万元,相比去年同期的____万元略有下降。上缴各类税费____万元,较去年减少____万元。公司经费收支状况:今年的经费收入为____万元,年度支出为____万元。相较于去年同期的____万元,增加了____万元。公司合并费用结构分析:全年费用支出总计____万元,较去年同期的____万元增长了____万元。其中:固定费用支出:包括工资、养老金、住房公积金、医疗保险、离退休费用、折旧福利费等,共计支出____万元,占总费用支出的____%,较去年同期增加____万元。增加主要原因为:工资支出增加____万元,其中福利费和下乡交通费分别转入工资总额____万元和____万元;养老金及各类保险金增加____万元;离退休费用及精简人员费用增加____万元。可变费用支出:包括生产经营费用、正常办公经费、市场管理费用、利息支出等,共计支出____万元,占总费用支出的____%,较去年同期的____万元减少了____万元。减少主要原因为:差旅费福利费转入工资总额____万元,招待费减少____万元,以及运费、装卸费减少____万元。2024年会计年度工作总结模版(3)一、年度总结在____年,我们公司经历了至关重要的一年,期间我们遭遇了多重挑战,也捕捉到了诸多机遇。过去一年,我们坚定不移地执行公司的战略规划和工作策略,致力于提升财务管理的效能,强化了财务管控,为公司的可持续发展提供了坚实后盾。二、工作亮点1.财务体系优化:我们改进了公司的财务管理制度和流程,引入了先进的财务管理软件,提高了财务信息的准确度和时效性。2.预算管控:我们实行了精细化的财务预算管理,确保了预算编制与执行的科学合理性,为公司的运营提供了有力的财务支持。3.财务报告编制:遵循相关法律法规和会计准则,我们规范编制了财务报告,保证了财务信息的真实性与完整性。4.资金运作管理:我们强化了对资金的监控和管理,及时调度和运营资金,确保了公司的正常运行。三、现存挑战1.内部控制不足:尽管我们强化了财务管理制度,但在财务内部控制上仍存在不足,需要进一步完善。2.财务团队能力提升需求:面对财务领域的持续变革,我们的财务团队需要不断学习和提升,以适应新的财务管理需求。3.预算管理优化空间:虽然我们实现了精细化预算管理,但还存在一些偏差,需要更科学的方法进行预算编制和执行。四、改进策略1.强化内部控制:我们将进一步完善财务内部控制体系,加强财务监督和风险管理,建立审核机制,确保财务信息的准确性和全面性。2.人才培养与提升:我们将加强财务团队的培训和发展,提升员工的业务能力和专业素养,构建完善的培训体系,激发员工的学习积极性。3.优化预算管理:我们将改进预算编制和执行流程,建立科学的预算模型和分析方法,提高预算的准确性和实施效果。五、未来展望在新的一年,我们将持续秉持“科学管理、精确执行、持续改进”的理念,不断提升工作质量和效率

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