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文档简介

有限公司有限公司营销公司2012年差旅费管理办法编号:版本:修订:编制:销售管理部审核:杨思白审定:姚立强批准:邓晓南会签:王剑锋发布日期:2012年2月1日实施日期:2012年2月1日营销公司2012年差旅费管理办法一、目的为规范差旅费报销标准,保证出差人员工作与生活的需要,调动出差人员的工作积极性,提高工作效率,合理控制差旅费用,降低费用支出,根据公司的经营实际情况,特制定本办法。二、适用范围本办法适用于北汽有限营销公司全体员工的出差管理。三、管理职责1、销售管理部1.1为差旅费用的归口管理部门;1.2负责出差人员差旅费用的登记;1.3负责差旅费用预算的监督审核工作。2、各销售公司、各部门2.1负责提报月度差旅费用的预算;2.2严格执行差旅费用的预算及相关标准;2.3出差前必须提前办理出差审批手续,需借款的按相关规定执行;2.4出差后必须如实、在标准范围内报销差旅费;2.5销售公司负责市场一线人员差旅票据的审核把关。四、管理规定1、出差审批1.1后勤出差人员因公出差前应按规定认真填写《出差申请报告》(附件1),经本销售公司经理或部门领导签字,报营销公司总经理签字批准后方可执行,签批后的《出差申请报告》交至销售管理部备案。未办理出差审批手续的,所发生的一切费用不予报销。1.2市场业务人员由各销售公司根据规定,安排出差及返回时间。2、审批程序审批人出差人销售公司经理部长主管副总经理总经理总裁职能部门科员√√√科长级√√√部长级√√副总经理√总经理√销售公司科员√√√科长级√√√分公司经理/业务经理/服务经理√√√销售公司经理级√√3、出差工作汇报3.1除市场业务人员外,所有出差人员出差回来后应填写《出差工作汇报》(附件2)及《行程及差旅费明细表》(附件3),并向本销售公司经理或部门经理(部长)汇报工作,没有经过签字审阅的《出差工作汇报》及《行程及差旅费明细表》的不予报销有关费用。3.2市场业务人员出差回公司后提报出差期间《市场巡回表》(附件4),加盖走访经销商公章原件,并向本销售公司经理或部门经理(部长)汇报工作,没有经过签字审阅的《市场巡回表》的不予报销有关费用。3.3经签字审阅后的《出差工作汇报》(复印件)统一报营销公司销售管理部备案留存。五、差旅报销标准1、国内差旅费报销标准1.1交通费1.1.11.1.2后勤人员出差到以下地区或城市可以乘坐飞机:新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏、四川、重庆、云南、贵州、广西、广东、海南、福建1.1.3市场一线人员从北京往返新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏、四川、重庆、云南、贵州、海南可以乘坐飞机;从北京往返福建、广西、广东机票价格在七折以下可以乘坐飞机,如超出7折及以上乘坐飞机,超额部分不予报销。1.1.4出差人员往返机场、车站,乘坐地铁、公交车票予以报销。订票费原则上不予以报销,经公司领导特批的除外。1.1.51.1.61.1.71.1.8出差地在北京地区的,原则上后勤管理人员不报销住宿费和伙食补贴。营销公司市场一线人员属地出差1.1.9自驾车:①②单程500公里以内的,据有效凭据报销出差期间的过路过桥费,报销的总加油费不得超出火车票金额,且北京地区加油票不予报销。1.1.10卡车、越野、轻客销售公司市场一线人员、集团销售公司军车服务经理1.1.11市场一线人员根据公司安排返家探亲,可根据正常出差标准报销往返交通费:工作人员趁出差之便,事先经相关领导批准就近回家探亲办事的,其绕道车船费超过出差直线单程车船费部分自理。直线车费按火车快车或特快车票票价计算,符合乘坐硬卧铺条件的,包括硬卧铺票价,轮船按三等舱位票价计算。如绕道车船费少于直线单程车船费,可凭单据按实报销,不享受绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费、市内交通费。1.1.12市场一线人员驻市场时间安排:市场巡回尽量以公司安排的重点工作及重点区域为主,原则上要求每人每月到各一级、二级网点至少巡回一次,所辖区域业务点多于7个点的,待在每个一级点的时间不得少于2天,二级点不得少于1天,所辖区域业务点少于7个点的,待在每个一级点的时间不得少于3天,二级点不得少于1天。业务点少于5个点的,每月必须至少安排7天时间去市场空白区域开发渠道。在新开发的业务点,前三个月内每月所驻时间不得低于一个星期。无特殊情况,业务经理必须工作在所驻业务点。各市场一线人员根据时间分布安排好手头的工作,确保各项工作正常开展的同时,切实响应公司网络下沉至地县的要求,做好三类城市的市场管理工作和渠道开发工作。1.1.13各销售公司市场一线人员出差期间必须每天8:00-11:00用当地固定电话向所属调度员报告行程,调度员须记录报岗人所在的城市、电话和行程,由相关人员统计好后报销售管理部备案以备抽查,并作为差旅报销的依据。1.1.1类别职务飞机火车及汽车轮船总经理副总经理经济舱硬卧动车组一等票一等舱部长级产品线经理级经济舱硬卧动车组一等票二等舱科长级科员硬卧动车组二等票三等舱分公司经理服务经理业务经理硬卧动车组二等票三等舱1.2住宿费1.2.1住宿费符合住宿标准的,按住宿金额实报实销;高于标准的,超额部分由出差人自行承担;特殊情况须单独书面说明原因并经总裁1.2.21.2.3市场业务人员住宿费发票必须与实际的巡回线路所在地一一对应,方可报销,如集中开票,住宿费用一律不予报销;1.2.标准类别职务级别住宿、伙食标准市内交通补贴备注一类地区二类地区三类地区一、二、三类总经理常务副总经理实报实销实报实销副总经理300260220501、当次出差可平均计算;2、二人同行的按三分之二的标准执行。部长级(含副)销售公司经理(含副)海外业务经理26022018050科长级内勤人员22018016050分公司经理(含副)服务经理180150120业务经理(驻点员)605040说明:1、一类地区:北京、上海、重庆、广州、深圳、厦门、大连、青岛;2、二类地区:省会城市;3、三类地区:其它城市和地区。4、后勤人员出差期间,每日餐饮费用报销不得超过当日住宿、伙食报销标准的20%。1.2.5集团销售公司业务经理差旅说明:出差到外地,差旅费用按照公司规定标准并结合计划完成率及《市场巡回表》巡回路线报销。在北京期间外出办公,必须按规定认真填写《外出业务拜访单》(附件5),经本销售公司经理层签字批准后方可实施,待回公司后,《外出业务拜访单》必须由本销售公司经理层再次签字确认,未经本销售公司经理层签字批准的《外出业务拜访单》按旷工处理。未到外地出差及外出办公的人员,每个工作日8:00-18:00必须到公司上班,特殊情况必须按公司请假程序经相关领导同意,否则按旷工处理,情节严重的,予以辞退。1.2.61.21.2.6.2①在外参加它方组织的各种需收取会议费的会议,在会议期间不享受出差补助;②员工外出参加会议和短期学习,已享受会议伙食补助费或统一安排食宿的,不再报销会议期间或学习期间的出差补助及交通补助;③凡公司在京举办的各种会议,会议期间统一安排食宿的,不予报销补助;公司在外地举办的各种会议,只报销自费往返差旅费。1.3通讯费1.1.3.21.4招待费和礼品费出差期间因工作需要招待客户或赠送客户礼品的,原则上须在出差审批时提出申请并经销售公司及部门主管领导签字,报营销公司总经理批准同意后,按财务相关规定另行报销;对于提前未预料到但因工作需要确实需要招待客户或赠送客户礼品的,需电话征求营销公司总经理口头同意,回来补办有关手续。未经营销公司总经理批准的,不予报销。1.5其它规定1.1.1.2、出国人员差旅费报销标准2.1出国人员分类2.1.2.1.2常驻人员:是指公司派出的为协助所在地区市场开发、客户联络、市场调研等工作的人员,单次出差时间超过902.2.2交通费2.2.1出国人员应本着“勤俭办事2.2.2.3出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行,国外段超过62.2.42.3住宿费:2.3.12.3.2如果合同协议规定由外方提供住宿费用的,公司将不再给予报销住宿费。2.4伙食费和公杂费:2.4.1出国人员在境外出差时间在152.4.2境外出差时间在15天以上、30天以内的,伙食补助按照规定的标准的80%2.4.3境外出差时间在30天以上的,按照常驻人员对待,出差伙食补助按照附表规定的标准的50%包干报销,2.4.4出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的,应从伙食包干标准中扣除,早餐按一天标准的20%,午餐和晚餐各按一天标准的40%2.4.5出国人员在国外如需要赠送礼品和宴请对方,应事先在出差审批单中列明,并做出费用预算,并经2.4.62.4.7一般出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费的开支标准详见附件62.2.5常驻人员费用按照以下方法执行:2.52.2.2.52.5.5常驻人员需离开驻地出差的,应提前向公司提出申请,批准后执行六、报销程序1、后勤出差人员张贴差旅费用票据和凭证,后勤出差人员填写《出差报销单》,附《出差审批单》、《出差工作汇报》及《行程及差旅费明细表》;2、卡车、越野、轻客销售公司市场业务人员需提报《市场巡回表》带章原件,张贴差旅费用票据和凭证,由本销售公司主管领导审核签字后报销售管理部备案,经营销公司总经理签字批准后即可到财务审核兑现。3、集团销售公司业务经理出差至外地的,需提报经本销售公司经理层签字确认后的在外地期间《市场巡回表》带章原件。在北京地区出差的,需提报经本销售公司经理层二次签字确认的《外出业务拜访单》原件,张贴差旅费用票据和凭证,由本销售公司主管领导审核签字后报销管理部备案,经营销公司总经理签字批准后即可到财务审核兑现。4、预算外的须经总裁或总裁授权的人签字后方可办理报销手续。5、出差人应在出差回来一个星期内完成差旅费报销手续,每延期一周扣除10%的费用,累加计算。七、考核1、出差人不报告行程的,按当日旷工处理,且不报销相关费用。2、对出差人所汇报的行程不做记录的,罚记录责任人和主管各20元/次;3、出差期间,不事先汇报擅离职守的,每次每天罚款200元;每月累计超过3天的,扣发当月工资;被发现三次以上者,调离本岗位,情节严重的辞退处理。4、市场一线人员在市场巡回时间不符合公司规定的,取消没达到规定天数的差旅补助,并考核100元/天。5、所有费用凭证须符合财务纪律与规定,对于弄虚作假、伪造费用票据与凭证的,当次差旅费不予报销;性质严重的,罚款500元以上乃至辞退处理。八、附则1、本办法自2012年1月1日起执行;2、本办法的解释、修订、督察由销售管理部负责。九、附件附件1:《出差申请报告》附件2:《出差工作汇报》附件3:《行程及差旅费明细表》附件4:《市场巡回表》、附件5:《外出业务拜访单》附件6:出国差旅费报销标准附件1:《出差申请报告》北京汽车制造厂有限公司营销公司出差申请报告出差人:预计出差时间:年月日至年月日出差地点:出差事由:出差工作计划日期拟访单位拟访对象职务目的与工作事项需特批事项说明部门意见:主管领导意见:费用预算费用项目预计金额用途费用项目预计金额用途车(机、船)费招待、礼品费住宿费通讯费总裁(副总裁)意见:市内交通费其它费用合计:元(万千百十元)拟借款:元(万千百十元)附件2:《出差工作汇报》北京汽车制造厂有限公司营销公司出差工作汇报报告人:出差时间:年月日至年月日出差地点:出差事由:出差工作汇报日期时间拜访单位拜访对象职务洽谈事项与洽谈结果需特批事项说明部门意见:主管领导意见:费用预算费用项目合计金额用途费用项目合计金额用途车(机、船)费招待、礼品费住宿费通讯费总裁(副总裁)意见:市内交通费其它费用合计:元(万千百十元)已借款:元(万千百十元)附件3:行程及差旅费明细表序号开始结束车(机、船)票住宿费市内交通费招待礼品费通讯费其它费用日期地点日期地点交通工具金额费用名称金额123456789101112出差人签字:部门领导签字:主管领导签字:总裁(副总裁)签字:附件4:2011年________分公司市场巡回表时间经销商(服务商)名称经销商(服务商)存在及需解决问题执行情况签字盖章月到达日离开日经销商签字(盖章)经销商签字(盖章)经销商签字(盖章)经销商签字(盖章)经销商签字(盖章)经销商签字(盖章)反馈时间:分公司经理签名:附件5:《外出业务拜访单》北京汽车制造厂有限公司营销公司外出业务拜访单出差人:出差时间:年月日至年月日出差地点:被人访签字(盖章)被访人联系电话出差工作计划日期拟访单位拟访对象职务目的与工作事项执行情况需特批事项说明外出审批销售公司副经理意见:销售公司经理意见:外出确认销售公司副经理意见:销售公司经理意见:附件6:出国差旅费报销标准序号国家和地区币别

住宿费标准/天/人

伙食费标准/天/人

公杂费标准/天/人1俄罗斯联邦

美元7020102南非

美元6525133古巴

美元4525134缅甸美元5523105科威特

美元9040186叙利亚

美元5020137摩洛哥

美元5025158阿尔及利亚

美元6530139安哥拉

美元70301310赞比亚

美元55201311津巴布韦

美元45251312蒙古美元60201313朝鲜

美元70301514巴基斯坦

美元55201015斯里兰卡

美元55201016孟加拉

美元70201017伊拉克

美元70321818阿拉伯联合酋长国美元70301519伊朗

美元55251820以色列

美元80371521巴勒斯坦

美元80371522印度

美元55201023越南

美元55201024老挝

美元55201025马来西亚

美元

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