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PAGEPAGE5质量控制分析报告2012年,公司依据年初质量控制计划,按要求在各个阶段分别按步骤,分时段地进行了质量控制,制定了相应的质量控制程序和质量控制计划,通过内部质量管理、外部审核和结果质量控制等手段,确保检测结果的准确性和有效性,不断提高公司检测质量,现将质量控制情况进行分析。一、内部质量管理情况分析1、今年针对公司体系和人员变动较大的情况,对《质量手册》和《程序文件》等体系文件修改,并组织全体人员对修改的内容进行宣贯,同时做好新增工作的岗前培训,严格按照质量手册和程序文件规定要求完成检测任务;积极参加培训机构和检测协会等机构组织的检验标准等业务培训班;聘请有关仪器厂家技术人员讲解仪器使用方法,并进行现场操作演示,进一步提高检测人员技术操作水平。
2、按照检测仪器设备维护规定和计划,定期对仪器设备进行维护并做好记录,由于今年公司地址的搬迁,检测设备随之搬迁到新址,并在搬迁过程中,向xx市质量技术监督局承诺,停止检测工作,在设备搬迁后,及时联系相关部门对设备进行检定或校准,待检定或校准符合要求,并经过质量技术监督局审核通过后,在开展相应的检测工作。3、为了更好地进行内部质量控制,确保检测结果的准确性,提高所属人员对新增设备的熟练程度,公司按计划组织对新仪器设备进行模拟训练约20余次,参加人员50余人次,出具相关模拟试验报告20余份,为今后顺利地开展检测工作奠定了基础。
3、各检测部质量监督员对本部门的日常检测工作进行监督检查,监督仪器设备、化学试剂、检测过程、原始记录和检验报告等是否符合要求,对不符合工作进行控制并及时予以纠正。经统计,各部门监督员共实施监督12次,对发现的不符合工作及时进行了纠正,未发现严重不符合工作的情况。
4、内部审核和管理评审。内部审核计划覆盖了管理体系的全部要素,涉及到本公司的所有部门,并重点审核扩项的检测项目,最近一次内审共发现4项不符合项,已全部进行了整改。公司总经理根据预定的日程表和程序,于2012年11月份进行了管理评审,对管理体系进行必要的改进完善,管理评审中提出了5项改进措施,已经全部完成并落实到位。
5、仪器管理员按计划每年对仪器设备进行送检,并定期自校和做好期间核查,从核查的结果分析,所有仪器设备均在受控状态,及时掌握检测工作中仪器设备的状况,发现设备问题及时标识并修复,未出现由于设备的原因,影响了检测结果。
6、各类原始记录的填写和检测报告的批准严格执行各项审核制度,通过几次的抽查和4次的外部审核发现,绝大部分原始记录填写符合要求,少部分原始记录填写虽有不当之处,但在今后的检测活动中均及时的进行了纠正。
二、结果质量控制情况分析
1、使用有证的标准物质进行监控情况,今年共进行了1次标准物质的检测监控,是空气氨含量,检测结果为“满意”。2、测量审核情况,根据计划,今年安排了3人次测量审核,分别是钢筋拉伸试验、EPS板导热系数和室内空气苯浓度试验,结果均为“满意”。3、能力验证情况,进行了2次能力验证,分别是空气中的甲醛含量和钢筋5种金属元素含量分析,结果是1种金属元素含量为“有可疑”,对有问题的情况进行了分析,查找了原因,并采取了纠正措施,其它结果均为“满意”。4、实验室间比对情况,今年安排1次实验室间比对,是散热器的散热量检测,为“满意”结果。5、全年接受xx市质量技术监督局监督审核1次,扩项评审1次,xx市建委审核2次,对于提出的整改项,均能及时制定纠正措施,在规定的时间内完成整改。三、结果数据统计分析结果质量控制统计列表(见附表1)。综上,2012年通过采用上述手段进行质量控制,对检测工作的各个过程均处于受控状态,有一项结果虽有可疑,及时查找了存在的原因,并采取了纠正措施,得到了控制,因此2012年的结果质量控制计划得到了落实,控制结构是有效的。xxxxxxxxxxxx环境质量检测有限公司二0一三年一月二十日附表1:结果质量控制统计表试验项目结果质量控制方式中位置(指定值或标准值)实测值Z比分数不确定度(允许误差)结果评价钢筋拉伸试验下屈服强度,Mpa测量审核422.3430.00.94满意抗拉强度,Mpa585.5593.51.2满意断后伸长率,%30.130.60.4满意EPS板导热系数导热系数,w/(m·k)测量审核0.03470.034-0.37满意室内空气中苯浓度苯浓度,(ūg/ml)测量审核50651026满意室内空气中氨浓度氨浓度,(mg/L)有证标准物质0.6830.6829±0.027满意室内空气中甲醛含量甲醛含量,(mg/L)能力验证1.411.4120.10满意钢筋成分含量%C能力验证0.1760.1810.022满意Si0.420.4600.029可疑Mn1.481.4840.061满意P0.0210.02100.0032满意S0.0160.01910.0045满意散热器标准散热量(W)实验室间比对1728.32%满意1725.8满意合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2规范性引用《中华人民共和国合同法》《龙腾公司合同管理办法》3定义、符号、缩略语无4职责4.1总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责:4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量
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