信息披露与审查管理制度_第1页
信息披露与审查管理制度_第2页
信息披露与审查管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

信息披露与审查管理制度第一章总则第一条目的和依据为了保证企业信息的真实、准确及时披露,并对披露的信息进行全面审查和管理,维护企业的正常运营和市场秩序,依据相关法律法规和公司内部规定,订立本《信息披露与审查管理制度》(以下简称“本制度”)。第二条适用范围本制度适用于本公司全部相关部门和人员,在信息披露和审查过程中的各个环节,包含信息的收集、处理、审核、披露等。第三条定义信息披露:指公司向投资者、相关部门、合作伙伴及社会公众披露企业管理和运营情况、财务情形、经营成绩、重点事项等相关信息的行为。审查管:指对信息披露内容进行审核和管理的工作和责任部门。第二章信息披露流程第四条信息收集各部门依据职责分工,定期收集与企业管理、运营及财务情形相关的信息。收集的信息应包含但不限于:年度报告、季度报告、重点合同、业绩公告、内幕信息等。第五条信息处理与审核信息收集后,相应部门应及时进行信息处理,确保信息的真实、准确、完整。相应部门对处理后的信息进行审核,包含逻辑合理性、数据正确性等方面的审查。紧要信息应报告给上级主管部门并征得其同意后方可进行下一步操作。第六条信息披露收集、处理、审核完毕后,信息披露责任部门应依据相关法律法规和公司规定,订立相应的信息披露计划。信息披露应在规定时间内进行,并通过公司指定的媒体进行发布。第七条披露后的监督与反馈已披露的信息应定期进行监督和回顾,确保信息的有效性和及时性。监督人员应向信息披露责任部门供应整改看法和建议,并做好相关记录。第三章信息审查与管理第八条信息审查的主体公司设立信息审查管理组织,由有关部门负责人构成。信息审查管理组织应定期召开会议,对信息披露内容进行审核和决策。第九条信息审查标准信息披露内容应符合国家法律法规的规定和公司的内部规定。信息披露内容应真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性叙述或紧要信息的遗漏。第十条信息审查程序信息审查应依照程序进行,包含审查申请、审查资料准备、审查看法反馈等环节。信息审查程序中,应保证信息披露责任部门的合法权益,确保其参加审查决策的权利。第十一条信息审查结果经过信息审查后,应出具审查看法或决策,并及时反馈给信息披露责任部门。如有不符合要求的地方,信息披露责任部门应及时进行改正,并报告信息审查管理组织。第十二条信息披露违规行为惩罚对于有意弄虚作假、严重违反信息披露规定的行为,应依法追究责任。违反信息披露规定的细小行为,应予以相应的纪律处分,如批判教育、通报批判等。第四章附则第十三条相关制度的配套本制度与公司其他相关制度相互配套,形成完整的信息披露与管理体系。相关部门应依照本制度要求,订立相应的工作制度和操作规程。第十四条制度的解释与修订对本制度的解释权归公司相关部门负责人。如需对本制度进行修订,应经公司相关部门负责人讨论决议,并报公司高层批准。第十五条本制度的施行时间本制度自公司高层批准之日起施行,并在全公司范围内进行宣传和培训。以上为本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论