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文档简介
目录
序号主题内容代号页号
1保护机密信息程序XX医院-2-01
8
2确保公正性程序XX医院-2-02
10
3监督管理程序XX医院-2-03
12
4文件控制程序XX医院-2-04
14
5合同评审程序XX医院-2-05
18
6新检验项目管理程序XX医院-2-06
20
7委托实验管理程序XX医院-2-07
22
8仪器设备采购控制程序XX医院-2-08
25
9检验试剂耗材控制程序XX医院-2-09
27
10医疗咨询服务管理程序XX医院-2院0
29
11投诉处理程序XX医院-2院1
31
12不符合检验工作控制程序XX医院-2T2
33
13纠正措施控制程序XX医院-2T3
35
14预防措施与改进控制程序XX医院-2T4
37
15记录管理程序XX医院-2-15
39
16内审管理程序XX医院-2-16
42
17管理评审程序XX医院-2T7
44
18检验工作管理程序XX医院-2-18
47
19人员培训及考核管理程序XX医院-2-19
49
20设施和环境管理程序XX医院-2-20
52
21仪器设备管理程序XX医院-2-21
55
22标准物质管理程序XX医院-2-22
58
23量值溯源管理程序XX医院-2-23
60
24检验方法确认程序XX医院-2-24
62
25数据控制程序XX医院-2-2565
26允许偏离控制程序XX医院-2-2667
27检验结果的质量保证程序XX医院-2-2769
28测量不确定度评定程序XX医院-2-2872
29样品管理程序XX医院-2-2978
30检验报告管理程序XX医院-2-3080
附录记录表格
1保密执行情况检查记录表XX医院-2-01/01
2公正性执行情况检查记录表XX医院-2-02/01
3质量监督记录表(1)-(3)XX医院-2-03/01
4内部文件一览表XX医院-2-04/01
5文件发放与回收记录XX医院-2-04/02
6文件补发申请表XX医院-2-04/03
7文件修订/作废申请表XX医院-2-04/04
8修订页XX医院-2-04/05
9技术规范和标准目录XX医院-2-04/06
10文件和记录调阅记录表XX医院-2-04/07
11合同评审表XX医院-2-05/01
12合同修改单XX医院-2-05/02
13检测项目增减申请表XX医院-2-06/01
14新检验项目评审表XX医院-2-06/02
15委托实验申请单XX医院-2-07/01
16委托检验送样表XX医院-2-07/02
17委托实验项目一览表XX医院-2-07/03
18合格委托实验方登记表XX医院-2-07/04
19委托实验方能力调查表XX医院-2-07/05
20供应商评价表XX医院-2-08/01
21供应商一览表XX医院-2-08/02
22采购申请表XX医院-2-08/03
23仪器设备验收报告XX医院-2-08/04
24检验试剂耗材申请表XX医院-2-09/01
25检验试剂标准物质耗材验收单XX医院-2-09/02
26物品领用单XX医院-2-09/03
27专业人员讨论记录表XX医院-2T0/01
28专业人员与临床医生交流记录表XX医院-2T0/02
29专业人员查房情况表XX医院-2-10/03
30投诉处理回复表XX医院-2T1/0
31不符合工作处理报告XX医院-2-12/01
32纠正措施处理单XX医院-2-13/01
33预防措施编制、执行、监控计划表XX医院-2T4/01
34预防措施处理表XX医院-2-14/02
35不满意度调查表XX医院-2-14/03
36记录保存期限一览表XX医院-2T5/01
37文件、资料和记录调阅申请表XX医院-2-15/02
38档案资料交接记录XX医院-2-15/03
39内审年度计划XX医院-2T6/01
40内审实施计划XX医院-2T6/02
41内审检查表XX医院-2-16/03
42内审不合格项报告XX医院-2-16/04
43内审报告XX医院-2-16/05
44管理评审计划XX医院-2T7/01
45管理评审通知单XX医院-2-17/02
46管理评审报告XX医院-2-17/03
47培训申请表XX医院-2T9/01
48年度培训计划表XX医院-2T9/02
49培训记录表XX医院-2-19/03
50员工培训履历表XX医院-2T9/04
51人员档案卡XX医院-2-19/05
52设备总表XX医院-2-21/01
53设备领(借)用登记表XX医院-2-21/02
54设备维修申请表XX医院-2-21/03
55设备使用登记表XX医院-2-21/04
56仪器(停用)报废单XX医院-2-21/05
57设备档案卡XX医院-2-21/06
58设备使用授权表XX医院-2-21/07
59主要标准物质表XX医院-2-22/01
60年度标准物质采购计划XX医院-2-22/02
61基准物质使用情况表XX医院-2-22/03
62标准物质使用情况表XX医院-2-22/04
63设备校准计划表XX医院-2-23/01
64设备校准周期表XX医院-2-23/02
65内部规程申请确认表XX医院-2-24/01
66检验方法验证表XX医院-2-24/02
67检验方法评审表XX医院-2-24/03
68软件适用性验证记录XX医院-2-25/01
69偏离许可申请审批表XX医院-2-26/01
70质控总结分析报告XX医院-2-27/01
71质量监控活动评审报告XX医院-2-27/02
72检验结果不确定度报告XX医院-2-28/01
73样品接收登记册XX医院-2-29/01
74样品存贮条件登记表XX医院-2-29/02
75样品留存登记表XX医院-2-29/03
76样品标识单XX医院-2-29/04
77报告修改通知单XX医院-2-30/01
78授权签字人一览表XX医院-2-30/02
79非传统方式报告发放登记表XX医院-2-30/03
文件编号:
XXXX医院检验科程序文件版本/修订号:A/0
主题内容修订页生效日期:20060808
第6页共164页
修订页
序号文件编号页码需更改的内容更改内容批准人批准日期
1
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文件编号:XX医院-2-01
XXXX医院检验科程序文件版本/修订号:A/0
主题内容生效日期:20060808
保护机密信息程序第7页共164页
保护机密信息程序
1目的
保护机密信息不被侵犯和泄漏,维护本科室诚信、独立、公正的形象。
2范围
2.1临床医生提供的患者信息;
2.2检验结果;
2.3参加能力验证实验室的验证结果;
2.4质量体系的各层文件和相应运行资料:
2.5法定保密的信息。
3职责
3.1科主任
(1)落实保护机密信息的各项措施所需的资源和责任人;
(2)批准借阅保密资料。
3.2综合组组长
(1)对各项保密措施的组织进行监督检查;
(2)对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。
3.3各专业组组长
(1)批准本组相关人员借阅本专业保密资料,并报科主任最终批准。
(2)协助综合组负责人,对本室人员执行各项保密措施进行监督检查。
3.4档案管理员
做好档案的管理工作
3.5其它有关人员
(1)对本人从事和接触到的保密内容保密;
(2)对违反保密的行为进行制止,并向上级报告。
4工作程序
4.1临床医生提供的患者信息
对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。
4.2检验结果
文件编号:XX医院-2-01
XXXX医院检验科程序文件版本/修订号:A/0
主题内容生效日期:20060808
保护机密信息程序第8页共164页
4.2.1检验结果以报告形式发出,通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。只有经患者同意或按照
法定的条款才可向其它方面报告。
4.2.2如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学,必须是与所有患者识别资料分离后的检验结果。
4.2.3原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理,不得随意乱放,其他人员不得随意翻阅。
4.2.4贮存分析结果和检验报告的计算机,科主任指定专人进行管理,检验科工作人员必须通过密码进入操作
系统,才能发检验报告单、查阅和修改检验报告;检验报告单一旦审核,只能由检验者和审核者共同负责修
改,再由审核者审核才能对结果进行修改。临床医生可通过局域网对检验报告单的内容进行查阅。
4.3能力验证和比对结果
参加能力验证和室间质评的检验结果需要保密,档案管理员负责保管。
4.4标本的保密
特殊标本按按照法定的条款交有关部门保存。
4.5质量体系的各层文件和相应运行资料的保密。
未经科主任同意,所有人员不得将质量体系的各层文件和相应运行资料外泄。
4.6法定保密的信息所有人员必须遵循。
4.7监督和违章处罚
4.7.1全检验科必须自觉执行本程序的规定和要求。
4.7.2由综合组负责人每季度对保密工作实施监督检查。
4.7.3对违反本程序规定的由综合组负责人提出纠正的要求,报科主任批准实施;严重的山相关部门进行行政
处罚,直至追究司法责任。
5支持性文件
无
6记录表格
保密执行情况检查记录表XX医院-2-01/01
文件编号:XX医院
XXXX医院检验科程序文件-2-02
版本/修订号:A/0
主题内容生效日期:20060808
确保公正性程序第9页共164页
确保公正性程序
1目的
为确保检验科工作的公正性,保证检验数据真实、可靠,特制定本程序。
2范围
适用于检验科所有检验工作及与检验相关的行政事务。
3职责
3.1主任制定关于保证检验公正性的声明。
3.2质量负责人负责监督保证检验公正性的实施。
3.3检验人员执行保证公正性的有关规定。
4工作程序
4.1由科主任向外公布公正性声明,接受临床科室、患者、有关部门对检验活动公正性的监督。
本检验科公正性的规定:
(1)检验科主任应为检验科所有工作人员提供不受内、外部不正当商业、财务或其他方面
压力和影响的环境。
(2)本检验科人员必须以保证检验工作质量和数据结果的公正性为已任,检验工作不得受
任何行政和外界干预。
(3)检验人员要树立良好的职业道德,严格遵守本检验科《医务人员职业道德准则》
(4)检验人员必须严守保密规定,不向无关单位及个人泄露检验结果。
(5)本检验科人员不得参与有损公正性的活动。
(6)外单位委托检验时,应送交委托检验申请单,先与综合组收样人员联系,通知实验组
负责人,山其安排检验。检验人员不得自行直接对外接受样品分析,送检单位也不得
指定专人检验。
(7)所有检验记录、报告按规定存档和发送。
(8)检验科对所有委托方提供同样质量的检验服务。
4.2质量体系的建立与运行,采取措施保证公正性的执行
(1)组织机构设置上,设立样品收样员,负责样品的接收、编码、分发。
文件编号:XX医院
XXXX医院检验科程序文件-2-02
版本/修订号:A/0
主题内容生效日期:20060808
确保公正性程序第10页共164页
(2)检验人员必须有上岗资格,以保证数据公正、可靠。
(3)要对原始采样、分析记录、检验报告进行质量控制,发报告时进行审核,保证输出数据
的准确、可靠。
4.3综合组负责人不定期对公正性的实施情况进行检查,对违反公正性的行为报检验科主任给予
处理。
5相关文件
5.1《质量手册》之公正性声明
5.2《样本采样管理程序》
5.3《检验结果质量保证程序》
5.4《检验报告管理程序》
6记录表格
公正性执行情况检查记录表XX医院-2-02/01
文件编号:XX医院
XXXX医院检验科程序文件-2-03
版本/修订号:A/0
主题内容监督管理程序生效日期:20060808
第11页共164页
监督管理程序
1目的
确保本科实验室检验工作的有效实施,确保检验结果的可靠、准确,并及时发出检验报告。
2适用范围
适用于实验室所有检验项目的全过程的质量控制实施和监督。
3职责
质量监督员负责本科实验室检验项目的11常质量监督。
4工作程序
4.1本科按专业设质量监督员,并保证每个专业有一名,由科主任任命,负责本科实验室检验项目
质量的监督。
4.2质量监督员的职责是:
4.2.1负责对检验工作的人员、设备、材料、方法、环境、样品等各方面进行监督,确认其是否满
足规定的要求。
4.2.2负责对检验工作程序的执行情况进行监督。
4.3质量监督员的任职条件:
4.3.1熟悉所监督工作过程的方法、程序、目的和能力比对结果的评价。
4.3.2具有相关领域的专业知识,熟悉本检验科的质量保证体系和本行业管理要求。
4.3.3具有整理、分析有关检验数据的能力和经验。
4.4质量监督员在任何时候都应有权力对实验室的检验工作实施监督,有权对可能存在质量问题的
检验结果进行复检,或要求有关人员重新检验,必要时向质量负责人或技术负责人提出终止检验工
作,停止发出检验报告的要求。
4.5质量监督员应对检验的全过程(包括:样品的采集、制备、标识,设备的校正,检验方法的程
序,原始记录的填写,检验报告的复核与出具等)实施监督。
4.5.1质量监督员应对所有在岗人员实施监督,特别是对在培人员、新聘人员应实施足够的告知并
加监督,以确保其按照本检验科实验室的质量体系和检验程序正常开展工作。
4.5.2为确保监督工作的有效性,质量监督员应随时(每月至少一次)选择检验工作中的重点、难
文件编号:XX医院
XXXX医院检验科程序文件-2-03
版本/修订号:A/0
主题内容监督管理程序生效日期:20060808
第12页共164页
点、疑点及易出错环节进行监督,并填报质量监督记录表。
4.6监督中如有异常情况,应向质量负责人报告。并执行《不符合检验工作控制程序》。
5支持性文件
不符合检验工作控制程序
6记录表格
质量监督记录表(1)-(3)XX医院-2-03/01
文件编号:XX医院
XXXX医院检验科程序文件-2-04
版本/修订号:A/0
主题内容生效日期:20060808
文件控制程序第13页共164页
文件控制程序
1目的
对本检验科所有的质量体系文件和资料(包括内部制定的或来自外部的)实施有效控制。
2适用范围
适用于本检验科所有的质量体系文件,包括质量手册、程序文件、标准规范、作业指导书、
记录和表单、教科书等。这些文件以书面、摄影或电子存贮等各种形式承载在各种载体匕
3职责
3.1内部文件的编制、变更与修改权责。
文件层次文件名称编制和修改审核人批准人管理单位
第一层文件质量手册质量管理组质量负责人科主任综合组
第二层文件程序文件各部门质量负责人科主任综合组
第三层文件作业指导书各部门技术负责人科主任综合组
第四层文件记录和表单各部门技术负责人科主任综合组
3.2技术负责人组织各专业组负责人不定期对技术标准规范、检验程序进行有效性跟踪。
4工作程序
4.1内部文件的管理
4.1.1基本要求
内部文件统一使用A4纸张。
4.1.2编写结构
(1)质量手册为:L目的;2.范围;3.职责;4.要求;5.支持性文件。
(2)程序文件为:1.目的:2.范围;3.职责;4.工作程序;5.支持性文件:6.记录表格。
(3)作业指导书的文件结构按不同类型规定不同的格式。
4.1.3章节编码
(1)质量手册11.11.1.1(Da
(2)程序文件11.11.1.1(1)a
4.1.4版本及修订状态
文件编号:XX医院
XXXX医院检验科程序文件-2-04
版本/修订号:A/0
主题内容生效日期:20060808
文件控制程序第14页共164页
版本原版为A版,第一次换版为B版,依次类推;修订状态原版为第0次修订,第一次修订
为1,依次类推;重大修改时,需要进行改版,否则,只需体现修改次数,无需换版。
4.1.5文件编号
(1)第一、二、三层文件的编号(不含外部文件)
a第一层文件:XX医院-1-XXXX
单位简称一层文件初版或再版时年号
b第二层文件:XX医院-2-XX
单位简称二层文件文件流水号
c第三层文件:XX医院-3-XX-XX
单位简称三层文件小组代号文件流水号
(2)记录和表单的编号
a程序文件引申的记录和表单:XX医院-XX-XX/XX-X
原文件编号文件中表单流水号版次号
b其它记录和表单:XX医院/XXX-X
单位简称表单流水号版次号
说明:表单的流水号:以两位数字表示某文件中表单序号。
表单的版本号:原版为0,第诙修订为1,依次类推。
文件流水号:以两位数字表示文件在其所属层次之顺序号。
单位简称为:XX医院。
小组代号:综合室ZH、临检室LJ、生化室SF、免疫室MY、PCR室PR、微生物室WS、
血库XKo
4.1.6批准、发放与回收
(1)文件编制或变更后由综合组对文件的编号、流水号、版本号、修订次数等校对无误后,
按部门登录于《内部文件一览表》中。当文件被修订或废止时,由综合组予以更新此表或在备注
栏中加以说明。
(2)综合组根据文件批准人的要求,决定文件的分发范围,要确保在相应场所,都应有现行
的、经过授权的文件版本。根据各部门需要的文件分发数量复印,于每份文件的批准页面加盖“受
控文件”印章后发行,并请收文部门或个人于《文件发放与回收记录》上签名。若为修订或废止
文件,则需将作废文件回收,回收文件时应注意其数量和内容之完整性,并记录于《文件发放与
回收记录》中。
(3)综合组将回收的旧版文件除作为知识、经验、辨别等目的而保留外,其它回收的I日版
文件编号:XX医院
XXXX医院检验科程序文件-2-04
版本/修订号:A/0
主题内容生效日期:20060808
文件控制程序第15页共164页
文件应销毁。保留的旧版文件应在其正面加盖“作废文件”章以示识别,防止误用。
(4)需求部门如发现文件缺页、破损、字迹模糊或遗失,应填写《文件补发申请表》,向综
合组申请补发。不得以任何影印、打印、复印等方式自行处理。
(5)经发行的正式文件,使用部门及人员不得改变其内容。本检验科质量体系文件禁止手
动修改。
4.1.7变更和废止
(1)文件的变更和废止需由文件原制订部门或相关人员以《文件修订/作废申请表》的方式提
出,并说明原因。
(2)文件变更与废止之审查仍须由文件原审核人及原批准人决定,并在《文件修订页》上签
字。若因某种原因不能时;则新审核人应调阅相关的背景资料以供参考。
4.2外部文件的管理
4.2.1外部文件是指与质量体系或临床检验工作相关的国际、国家或行业的法律法规、标准、技
术规范和教科书等。
4.2.2外部文件的控制编号
外部文件的控制编号依XX医院八VB+XX+XXXX的方式编制。
XX医院/WB-XX-XXXX
外部文件代码外部文件流水号外部文件版本号
4.2.3外部文件由技术负责人予以确认,由综合组统一登录于《技术规范和标准目录》中;外部
文件依其版次为版次,若无版次时将其作为原版登录。如有更新,应在备注栏中予以说明,并交
技术负责人再确认。
4.2.4新版本的外部文件,经技术负责人确认后,科主任批准,于封面加盖“受控文件”章按4.1.6
分发到相关的科室,并记录于《文件发放与回收记录》中。
4.2.5为确保技术标准、规范或检验程序的最新有效,由技术负责人组织各组负责人不定期或根
据上级业务主管部门的通知,对技术标准或规范通过互联网或与制定、发布技术标准规范的单位
联络等方式进行查核;如发现有过期的技术标准或规范,应及时进行更换,必要时需对使用过期
技术标准或规范的检验报告进行审查。
4.2.6如有新出台或作废的技术标准或规范,应山技术负责人确定并经科主任批准后交综合组进
行增删。
4.3文件保管
所有文件和资料(含内部的和外部的)由指定专人负责保管,放在固定的地方,防止损坏和
文件编号:XX医院
XXXX医院检验科程序文件-2-04
版本/修订号:A/0
主题内容生效日期:20060808
文件控制程序第16页共164页
丢失,且相关的人员应能很方便地获取。
4.4文件的调阅
任何人员需调阅质量体系的文件或记录,须填写《文件和记录调阅记录表》,外部人员须经综
合组组长批准才能办理调阅手续。
4.5文件的备份
由综合组将每一份受控文件制作一份备份,由科主任决定其保存期限后由综合组保存并做好
登记。
5支持性文件
记录管理程序
6记录表格
6.1内部文件一览表XX医院-2-04/01
6.2文件发放与回收记录XX医院-2-04/02
6.3文件补发申请表XX医院-2-04/03
6.4文件修订/作废申请表XX医院-2-04/04
6.5修订页XX医院-2-04/05
6.6技术规范和标准目录XX医院-2-04/06
6.7文件和记录调阅记录表XX医院-2-04/07
文件编号:XX医院
XXXX医院检验科程序文件-2-05
版本/修订号:A/0
主题内容合同评审程序生效日期:20060808
第17页共164页
合同评审程序
1目的
规范合同的评审工作,以明确客户要求,确保实验室有能力满足要求,减少合同纠纷、提高
服务质量。
2范围
适用于本实验室提供医学实验服务的合同评审。
3职责
正式合同由技术负责人受理后,组织各专业组评审,由科主任审核,交医院相关领导批准。
4工作程序
4.1评审目的
4.1.1所有要求均已适当规定并形成文件,且双方易于理解。
4.2评审内容
4.2.1检验项H的各项质量要求是否明确,本检验科质量能力和资源能否满足客户要求,如果有
某部分要求暂时不能满足,应采取适当措施给予保证。
4.2.2为满足检验中各项质量要求,由此采取的质量措施、检验方法、质量保证措施、所发生的
费用、价格及双方应承担的风险权利等应明确规定。
4.3评审流程
正式合同由技术负责人受理后,组织各专业组评审、由科主任审核,交医院相关领导批准。
4.4评审记录
合同评审应得出明确的评审结论并记录。
4.5合同的更改
正式生效的检验合同(协议),甲乙双方任何一方要求更改均应由技术负责人与客户协商,
确定合同更改内容,作好记录,由技术负责人填写《合同修改单》按4.3重新评审,并经科主任
审核,交医院相关领导批准。更改内容应书面通知与合同更改相关的部门。
4.6评审记录、合同及合同更改记录均交综合组管理组归档保存。
文件编号:XX医院
XXXX医院检验科程序文件-2-05
版本/修订号:A/0
主题内容合同评审程序生效日期:20060808
第18页共164页
5支持性文件
5.1委托实验管理程序
5.2新检验项目评审程序
6记录表格
6.1合同评审表XX医院-2-05/01
6.2合同修改单XX医院-2-05/02
文件编号:XX医院
XXXX医院检验科程序文件-2-06
版本/修订号:A/0
主题内容生效日期:20060808
新检验项目管理程序第19页共164页
新检验项目管理程序
1目的
规范新检验项目的管理过程。
2范围
适用于开展新检验项目和需要删减检验项目的管理过程。
3职责
3.1科主任审核《检测项目增减申请表》、《新检验项目评审表》。
3.2技术负责人组织开展新增检验项目的准备、试运行和对试运行情况的评审。
3.3项目负责人进行新增检验项目的试运行。
3.4技术负责人组织开展删减检验项目的评审。
4工作程序
4.1新项目的立项
根据工作需要,技术负责人填写《检测项目增减申请表》,由科主任审核,报医务科和新项目
管理委员会审批。
4.2新项目试运行
(1)新项目试运行的准备工作按《检测项目增减申请表》的要求执行。
(2)拟开展的新检验项目的试运行具体参照《检验结果质量控制程序》进行。
(3)试运行结束后,新项目负责人对检验结果填入《新检验项目评审表》,交技术负责人组
织评审。
4.3新项目的评审
技术负责人组织相关人员召开评审会议。确认其结果是否完全符合要求,并将评审结果报科
主任审核。报医务科和新项目管理委员会
批准。
5支持性文件
5.1检验方法确认程序
文件编号:XX医院
XXXX医院检验科程序文件-2-06
版本/修订号:A/0
主题内容生效日期:20060808
新检验项目管理程序第20页共164页
5.2仪器设备采购控制程序
5.3检验结果质量保证程序
6记录表格
6.1检测项目增减申请表XX医院-2-06/01
6.2新检验项目评审表XX医院-2-06/02
文件编号:XX医院
XXXX医院检验科程序文件
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