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文档简介

目录

序号主题内容代号页号

1保护机密信息程序XX医院-2-01

8

2确保公正性程序XX医院-2-02

10

3监督管理程序XX医院-2-03

12

4文件控制程序XX医院-2-04

14

5合同评审程序XX医院-2-05

18

6新检验项目管理程序XX医院-2-06

20

7委托实验管理程序XX医院-2-07

22

8仪器设备采购控制程序XX医院-2-08

25

9检验试剂耗材控制程序XX医院-2-09

27

10医疗咨询服务管理程序XX医院-2院0

29

11投诉处理程序XX医院-2院1

31

12不符合检验工作控制程序XX医院-2T2

33

13纠正措施控制程序XX医院-2T3

35

14预防措施与改进控制程序XX医院-2T4

37

15记录管理程序XX医院-2-15

39

16内审管理程序XX医院-2-16

42

17管理评审程序XX医院-2T7

44

18检验工作管理程序XX医院-2-18

47

19人员培训及考核管理程序XX医院-2-19

49

20设施和环境管理程序XX医院-2-20

52

21仪器设备管理程序XX医院-2-21

55

22标准物质管理程序XX医院-2-22

58

23量值溯源管理程序XX医院-2-23

60

24检验方法确认程序XX医院-2-24

62

25数据控制程序XX医院-2-2565

26允许偏离控制程序XX医院-2-2667

27检验结果的质量保证程序XX医院-2-2769

28测量不确定度评定程序XX医院-2-2872

29样品管理程序XX医院-2-2978

30检验报告管理程序XX医院-2-3080

附录记录表格

1保密执行情况检查记录表XX医院-2-01/01

2公正性执行情况检查记录表XX医院-2-02/01

3质量监督记录表(1)-(3)XX医院-2-03/01

4内部文件一览表XX医院-2-04/01

5文件发放与回收记录XX医院-2-04/02

6文件补发申请表XX医院-2-04/03

7文件修订/作废申请表XX医院-2-04/04

8修订页XX医院-2-04/05

9技术规范和标准目录XX医院-2-04/06

10文件和记录调阅记录表XX医院-2-04/07

11合同评审表XX医院-2-05/01

12合同修改单XX医院-2-05/02

13检测项目增减申请表XX医院-2-06/01

14新检验项目评审表XX医院-2-06/02

15委托实验申请单XX医院-2-07/01

16委托检验送样表XX医院-2-07/02

17委托实验项目一览表XX医院-2-07/03

18合格委托实验方登记表XX医院-2-07/04

19委托实验方能力调查表XX医院-2-07/05

20供应商评价表XX医院-2-08/01

21供应商一览表XX医院-2-08/02

22采购申请表XX医院-2-08/03

23仪器设备验收报告XX医院-2-08/04

24检验试剂耗材申请表XX医院-2-09/01

25检验试剂标准物质耗材验收单XX医院-2-09/02

26物品领用单XX医院-2-09/03

27专业人员讨论记录表XX医院-2T0/01

28专业人员与临床医生交流记录表XX医院-2T0/02

29专业人员查房情况表XX医院-2-10/03

30投诉处理回复表XX医院-2T1/0

31不符合工作处理报告XX医院-2-12/01

32纠正措施处理单XX医院-2-13/01

33预防措施编制、执行、监控计划表XX医院-2T4/01

34预防措施处理表XX医院-2-14/02

35不满意度调查表XX医院-2-14/03

36记录保存期限一览表XX医院-2T5/01

37文件、资料和记录调阅申请表XX医院-2-15/02

38档案资料交接记录XX医院-2-15/03

39内审年度计划XX医院-2T6/01

40内审实施计划XX医院-2T6/02

41内审检查表XX医院-2-16/03

42内审不合格项报告XX医院-2-16/04

43内审报告XX医院-2-16/05

44管理评审计划XX医院-2T7/01

45管理评审通知单XX医院-2-17/02

46管理评审报告XX医院-2-17/03

47培训申请表XX医院-2T9/01

48年度培训计划表XX医院-2T9/02

49培训记录表XX医院-2-19/03

50员工培训履历表XX医院-2T9/04

51人员档案卡XX医院-2-19/05

52设备总表XX医院-2-21/01

53设备领(借)用登记表XX医院-2-21/02

54设备维修申请表XX医院-2-21/03

55设备使用登记表XX医院-2-21/04

56仪器(停用)报废单XX医院-2-21/05

57设备档案卡XX医院-2-21/06

58设备使用授权表XX医院-2-21/07

59主要标准物质表XX医院-2-22/01

60年度标准物质采购计划XX医院-2-22/02

61基准物质使用情况表XX医院-2-22/03

62标准物质使用情况表XX医院-2-22/04

63设备校准计划表XX医院-2-23/01

64设备校准周期表XX医院-2-23/02

65内部规程申请确认表XX医院-2-24/01

66检验方法验证表XX医院-2-24/02

67检验方法评审表XX医院-2-24/03

68软件适用性验证记录XX医院-2-25/01

69偏离许可申请审批表XX医院-2-26/01

70质控总结分析报告XX医院-2-27/01

71质量监控活动评审报告XX医院-2-27/02

72检验结果不确定度报告XX医院-2-28/01

73样品接收登记册XX医院-2-29/01

74样品存贮条件登记表XX医院-2-29/02

75样品留存登记表XX医院-2-29/03

76样品标识单XX医院-2-29/04

77报告修改通知单XX医院-2-30/01

78授权签字人一览表XX医院-2-30/02

79非传统方式报告发放登记表XX医院-2-30/03

文件编号:

XXXX医院检验科程序文件版本/修订号:A/0

主题内容修订页生效日期:20060808

第6页共164页

修订页

序号文件编号页码需更改的内容更改内容批准人批准日期

1

2

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4

5

6

7

8

9

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21

文件编号:XX医院-2-01

XXXX医院检验科程序文件版本/修订号:A/0

主题内容生效日期:20060808

保护机密信息程序第7页共164页

保护机密信息程序

1目的

保护机密信息不被侵犯和泄漏,维护本科室诚信、独立、公正的形象。

2范围

2.1临床医生提供的患者信息;

2.2检验结果;

2.3参加能力验证实验室的验证结果;

2.4质量体系的各层文件和相应运行资料:

2.5法定保密的信息。

3职责

3.1科主任

(1)落实保护机密信息的各项措施所需的资源和责任人;

(2)批准借阅保密资料。

3.2综合组组长

(1)对各项保密措施的组织进行监督检查;

(2)对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。

3.3各专业组组长

(1)批准本组相关人员借阅本专业保密资料,并报科主任最终批准。

(2)协助综合组负责人,对本室人员执行各项保密措施进行监督检查。

3.4档案管理员

做好档案的管理工作

3.5其它有关人员

(1)对本人从事和接触到的保密内容保密;

(2)对违反保密的行为进行制止,并向上级报告。

4工作程序

4.1临床医生提供的患者信息

对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。

4.2检验结果

文件编号:XX医院-2-01

XXXX医院检验科程序文件版本/修订号:A/0

主题内容生效日期:20060808

保护机密信息程序第8页共164页

4.2.1检验结果以报告形式发出,通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。只有经患者同意或按照

法定的条款才可向其它方面报告。

4.2.2如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学,必须是与所有患者识别资料分离后的检验结果。

4.2.3原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理,不得随意乱放,其他人员不得随意翻阅。

4.2.4贮存分析结果和检验报告的计算机,科主任指定专人进行管理,检验科工作人员必须通过密码进入操作

系统,才能发检验报告单、查阅和修改检验报告;检验报告单一旦审核,只能由检验者和审核者共同负责修

改,再由审核者审核才能对结果进行修改。临床医生可通过局域网对检验报告单的内容进行查阅。

4.3能力验证和比对结果

参加能力验证和室间质评的检验结果需要保密,档案管理员负责保管。

4.4标本的保密

特殊标本按按照法定的条款交有关部门保存。

4.5质量体系的各层文件和相应运行资料的保密。

未经科主任同意,所有人员不得将质量体系的各层文件和相应运行资料外泄。

4.6法定保密的信息所有人员必须遵循。

4.7监督和违章处罚

4.7.1全检验科必须自觉执行本程序的规定和要求。

4.7.2由综合组负责人每季度对保密工作实施监督检查。

4.7.3对违反本程序规定的由综合组负责人提出纠正的要求,报科主任批准实施;严重的山相关部门进行行政

处罚,直至追究司法责任。

5支持性文件

6记录表格

保密执行情况检查记录表XX医院-2-01/01

文件编号:XX医院

XXXX医院检验科程序文件-2-02

版本/修订号:A/0

主题内容生效日期:20060808

确保公正性程序第9页共164页

确保公正性程序

1目的

为确保检验科工作的公正性,保证检验数据真实、可靠,特制定本程序。

2范围

适用于检验科所有检验工作及与检验相关的行政事务。

3职责

3.1主任制定关于保证检验公正性的声明。

3.2质量负责人负责监督保证检验公正性的实施。

3.3检验人员执行保证公正性的有关规定。

4工作程序

4.1由科主任向外公布公正性声明,接受临床科室、患者、有关部门对检验活动公正性的监督。

本检验科公正性的规定:

(1)检验科主任应为检验科所有工作人员提供不受内、外部不正当商业、财务或其他方面

压力和影响的环境。

(2)本检验科人员必须以保证检验工作质量和数据结果的公正性为已任,检验工作不得受

任何行政和外界干预。

(3)检验人员要树立良好的职业道德,严格遵守本检验科《医务人员职业道德准则》

(4)检验人员必须严守保密规定,不向无关单位及个人泄露检验结果。

(5)本检验科人员不得参与有损公正性的活动。

(6)外单位委托检验时,应送交委托检验申请单,先与综合组收样人员联系,通知实验组

负责人,山其安排检验。检验人员不得自行直接对外接受样品分析,送检单位也不得

指定专人检验。

(7)所有检验记录、报告按规定存档和发送。

(8)检验科对所有委托方提供同样质量的检验服务。

4.2质量体系的建立与运行,采取措施保证公正性的执行

(1)组织机构设置上,设立样品收样员,负责样品的接收、编码、分发。

文件编号:XX医院

XXXX医院检验科程序文件-2-02

版本/修订号:A/0

主题内容生效日期:20060808

确保公正性程序第10页共164页

(2)检验人员必须有上岗资格,以保证数据公正、可靠。

(3)要对原始采样、分析记录、检验报告进行质量控制,发报告时进行审核,保证输出数据

的准确、可靠。

4.3综合组负责人不定期对公正性的实施情况进行检查,对违反公正性的行为报检验科主任给予

处理。

5相关文件

5.1《质量手册》之公正性声明

5.2《样本采样管理程序》

5.3《检验结果质量保证程序》

5.4《检验报告管理程序》

6记录表格

公正性执行情况检查记录表XX医院-2-02/01

文件编号:XX医院

XXXX医院检验科程序文件-2-03

版本/修订号:A/0

主题内容监督管理程序生效日期:20060808

第11页共164页

监督管理程序

1目的

确保本科实验室检验工作的有效实施,确保检验结果的可靠、准确,并及时发出检验报告。

2适用范围

适用于实验室所有检验项目的全过程的质量控制实施和监督。

3职责

质量监督员负责本科实验室检验项目的11常质量监督。

4工作程序

4.1本科按专业设质量监督员,并保证每个专业有一名,由科主任任命,负责本科实验室检验项目

质量的监督。

4.2质量监督员的职责是:

4.2.1负责对检验工作的人员、设备、材料、方法、环境、样品等各方面进行监督,确认其是否满

足规定的要求。

4.2.2负责对检验工作程序的执行情况进行监督。

4.3质量监督员的任职条件:

4.3.1熟悉所监督工作过程的方法、程序、目的和能力比对结果的评价。

4.3.2具有相关领域的专业知识,熟悉本检验科的质量保证体系和本行业管理要求。

4.3.3具有整理、分析有关检验数据的能力和经验。

4.4质量监督员在任何时候都应有权力对实验室的检验工作实施监督,有权对可能存在质量问题的

检验结果进行复检,或要求有关人员重新检验,必要时向质量负责人或技术负责人提出终止检验工

作,停止发出检验报告的要求。

4.5质量监督员应对检验的全过程(包括:样品的采集、制备、标识,设备的校正,检验方法的程

序,原始记录的填写,检验报告的复核与出具等)实施监督。

4.5.1质量监督员应对所有在岗人员实施监督,特别是对在培人员、新聘人员应实施足够的告知并

加监督,以确保其按照本检验科实验室的质量体系和检验程序正常开展工作。

4.5.2为确保监督工作的有效性,质量监督员应随时(每月至少一次)选择检验工作中的重点、难

文件编号:XX医院

XXXX医院检验科程序文件-2-03

版本/修订号:A/0

主题内容监督管理程序生效日期:20060808

第12页共164页

点、疑点及易出错环节进行监督,并填报质量监督记录表。

4.6监督中如有异常情况,应向质量负责人报告。并执行《不符合检验工作控制程序》。

5支持性文件

不符合检验工作控制程序

6记录表格

质量监督记录表(1)-(3)XX医院-2-03/01

文件编号:XX医院

XXXX医院检验科程序文件-2-04

版本/修订号:A/0

主题内容生效日期:20060808

文件控制程序第13页共164页

文件控制程序

1目的

对本检验科所有的质量体系文件和资料(包括内部制定的或来自外部的)实施有效控制。

2适用范围

适用于本检验科所有的质量体系文件,包括质量手册、程序文件、标准规范、作业指导书、

记录和表单、教科书等。这些文件以书面、摄影或电子存贮等各种形式承载在各种载体匕

3职责

3.1内部文件的编制、变更与修改权责。

文件层次文件名称编制和修改审核人批准人管理单位

第一层文件质量手册质量管理组质量负责人科主任综合组

第二层文件程序文件各部门质量负责人科主任综合组

第三层文件作业指导书各部门技术负责人科主任综合组

第四层文件记录和表单各部门技术负责人科主任综合组

3.2技术负责人组织各专业组负责人不定期对技术标准规范、检验程序进行有效性跟踪。

4工作程序

4.1内部文件的管理

4.1.1基本要求

内部文件统一使用A4纸张。

4.1.2编写结构

(1)质量手册为:L目的;2.范围;3.职责;4.要求;5.支持性文件。

(2)程序文件为:1.目的:2.范围;3.职责;4.工作程序;5.支持性文件:6.记录表格。

(3)作业指导书的文件结构按不同类型规定不同的格式。

4.1.3章节编码

(1)质量手册11.11.1.1(Da

(2)程序文件11.11.1.1(1)a

4.1.4版本及修订状态

文件编号:XX医院

XXXX医院检验科程序文件-2-04

版本/修订号:A/0

主题内容生效日期:20060808

文件控制程序第14页共164页

版本原版为A版,第一次换版为B版,依次类推;修订状态原版为第0次修订,第一次修订

为1,依次类推;重大修改时,需要进行改版,否则,只需体现修改次数,无需换版。

4.1.5文件编号

(1)第一、二、三层文件的编号(不含外部文件)

a第一层文件:XX医院-1-XXXX

单位简称一层文件初版或再版时年号

b第二层文件:XX医院-2-XX

单位简称二层文件文件流水号

c第三层文件:XX医院-3-XX-XX

单位简称三层文件小组代号文件流水号

(2)记录和表单的编号

a程序文件引申的记录和表单:XX医院-XX-XX/XX-X

原文件编号文件中表单流水号版次号

b其它记录和表单:XX医院/XXX-X

单位简称表单流水号版次号

说明:表单的流水号:以两位数字表示某文件中表单序号。

表单的版本号:原版为0,第诙修订为1,依次类推。

文件流水号:以两位数字表示文件在其所属层次之顺序号。

单位简称为:XX医院。

小组代号:综合室ZH、临检室LJ、生化室SF、免疫室MY、PCR室PR、微生物室WS、

血库XKo

4.1.6批准、发放与回收

(1)文件编制或变更后由综合组对文件的编号、流水号、版本号、修订次数等校对无误后,

按部门登录于《内部文件一览表》中。当文件被修订或废止时,由综合组予以更新此表或在备注

栏中加以说明。

(2)综合组根据文件批准人的要求,决定文件的分发范围,要确保在相应场所,都应有现行

的、经过授权的文件版本。根据各部门需要的文件分发数量复印,于每份文件的批准页面加盖“受

控文件”印章后发行,并请收文部门或个人于《文件发放与回收记录》上签名。若为修订或废止

文件,则需将作废文件回收,回收文件时应注意其数量和内容之完整性,并记录于《文件发放与

回收记录》中。

(3)综合组将回收的旧版文件除作为知识、经验、辨别等目的而保留外,其它回收的I日版

文件编号:XX医院

XXXX医院检验科程序文件-2-04

版本/修订号:A/0

主题内容生效日期:20060808

文件控制程序第15页共164页

文件应销毁。保留的旧版文件应在其正面加盖“作废文件”章以示识别,防止误用。

(4)需求部门如发现文件缺页、破损、字迹模糊或遗失,应填写《文件补发申请表》,向综

合组申请补发。不得以任何影印、打印、复印等方式自行处理。

(5)经发行的正式文件,使用部门及人员不得改变其内容。本检验科质量体系文件禁止手

动修改。

4.1.7变更和废止

(1)文件的变更和废止需由文件原制订部门或相关人员以《文件修订/作废申请表》的方式提

出,并说明原因。

(2)文件变更与废止之审查仍须由文件原审核人及原批准人决定,并在《文件修订页》上签

字。若因某种原因不能时;则新审核人应调阅相关的背景资料以供参考。

4.2外部文件的管理

4.2.1外部文件是指与质量体系或临床检验工作相关的国际、国家或行业的法律法规、标准、技

术规范和教科书等。

4.2.2外部文件的控制编号

外部文件的控制编号依XX医院八VB+XX+XXXX的方式编制。

XX医院/WB-XX-XXXX

外部文件代码外部文件流水号外部文件版本号

4.2.3外部文件由技术负责人予以确认,由综合组统一登录于《技术规范和标准目录》中;外部

文件依其版次为版次,若无版次时将其作为原版登录。如有更新,应在备注栏中予以说明,并交

技术负责人再确认。

4.2.4新版本的外部文件,经技术负责人确认后,科主任批准,于封面加盖“受控文件”章按4.1.6

分发到相关的科室,并记录于《文件发放与回收记录》中。

4.2.5为确保技术标准、规范或检验程序的最新有效,由技术负责人组织各组负责人不定期或根

据上级业务主管部门的通知,对技术标准或规范通过互联网或与制定、发布技术标准规范的单位

联络等方式进行查核;如发现有过期的技术标准或规范,应及时进行更换,必要时需对使用过期

技术标准或规范的检验报告进行审查。

4.2.6如有新出台或作废的技术标准或规范,应山技术负责人确定并经科主任批准后交综合组进

行增删。

4.3文件保管

所有文件和资料(含内部的和外部的)由指定专人负责保管,放在固定的地方,防止损坏和

文件编号:XX医院

XXXX医院检验科程序文件-2-04

版本/修订号:A/0

主题内容生效日期:20060808

文件控制程序第16页共164页

丢失,且相关的人员应能很方便地获取。

4.4文件的调阅

任何人员需调阅质量体系的文件或记录,须填写《文件和记录调阅记录表》,外部人员须经综

合组组长批准才能办理调阅手续。

4.5文件的备份

由综合组将每一份受控文件制作一份备份,由科主任决定其保存期限后由综合组保存并做好

登记。

5支持性文件

记录管理程序

6记录表格

6.1内部文件一览表XX医院-2-04/01

6.2文件发放与回收记录XX医院-2-04/02

6.3文件补发申请表XX医院-2-04/03

6.4文件修订/作废申请表XX医院-2-04/04

6.5修订页XX医院-2-04/05

6.6技术规范和标准目录XX医院-2-04/06

6.7文件和记录调阅记录表XX医院-2-04/07

文件编号:XX医院

XXXX医院检验科程序文件-2-05

版本/修订号:A/0

主题内容合同评审程序生效日期:20060808

第17页共164页

合同评审程序

1目的

规范合同的评审工作,以明确客户要求,确保实验室有能力满足要求,减少合同纠纷、提高

服务质量。

2范围

适用于本实验室提供医学实验服务的合同评审。

3职责

正式合同由技术负责人受理后,组织各专业组评审,由科主任审核,交医院相关领导批准。

4工作程序

4.1评审目的

4.1.1所有要求均已适当规定并形成文件,且双方易于理解。

4.2评审内容

4.2.1检验项H的各项质量要求是否明确,本检验科质量能力和资源能否满足客户要求,如果有

某部分要求暂时不能满足,应采取适当措施给予保证。

4.2.2为满足检验中各项质量要求,由此采取的质量措施、检验方法、质量保证措施、所发生的

费用、价格及双方应承担的风险权利等应明确规定。

4.3评审流程

正式合同由技术负责人受理后,组织各专业组评审、由科主任审核,交医院相关领导批准。

4.4评审记录

合同评审应得出明确的评审结论并记录。

4.5合同的更改

正式生效的检验合同(协议),甲乙双方任何一方要求更改均应由技术负责人与客户协商,

确定合同更改内容,作好记录,由技术负责人填写《合同修改单》按4.3重新评审,并经科主任

审核,交医院相关领导批准。更改内容应书面通知与合同更改相关的部门。

4.6评审记录、合同及合同更改记录均交综合组管理组归档保存。

文件编号:XX医院

XXXX医院检验科程序文件-2-05

版本/修订号:A/0

主题内容合同评审程序生效日期:20060808

第18页共164页

5支持性文件

5.1委托实验管理程序

5.2新检验项目评审程序

6记录表格

6.1合同评审表XX医院-2-05/01

6.2合同修改单XX医院-2-05/02

文件编号:XX医院

XXXX医院检验科程序文件-2-06

版本/修订号:A/0

主题内容生效日期:20060808

新检验项目管理程序第19页共164页

新检验项目管理程序

1目的

规范新检验项目的管理过程。

2范围

适用于开展新检验项目和需要删减检验项目的管理过程。

3职责

3.1科主任审核《检测项目增减申请表》、《新检验项目评审表》。

3.2技术负责人组织开展新增检验项目的准备、试运行和对试运行情况的评审。

3.3项目负责人进行新增检验项目的试运行。

3.4技术负责人组织开展删减检验项目的评审。

4工作程序

4.1新项目的立项

根据工作需要,技术负责人填写《检测项目增减申请表》,由科主任审核,报医务科和新项目

管理委员会审批。

4.2新项目试运行

(1)新项目试运行的准备工作按《检测项目增减申请表》的要求执行。

(2)拟开展的新检验项目的试运行具体参照《检验结果质量控制程序》进行。

(3)试运行结束后,新项目负责人对检验结果填入《新检验项目评审表》,交技术负责人组

织评审。

4.3新项目的评审

技术负责人组织相关人员召开评审会议。确认其结果是否完全符合要求,并将评审结果报科

主任审核。报医务科和新项目管理委员会

批准。

5支持性文件

5.1检验方法确认程序

文件编号:XX医院

XXXX医院检验科程序文件-2-06

版本/修订号:A/0

主题内容生效日期:20060808

新检验项目管理程序第20页共164页

5.2仪器设备采购控制程序

5.3检验结果质量保证程序

6记录表格

6.1检测项目增减申请表XX医院-2-06/01

6.2新检验项目评审表XX医院-2-06/02

文件编号:XX医院

XXXX医院检验科程序文件

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