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文档简介

,,,,索引号:F12

xx会计师事务所,,,,

预提费用审计程序表,,,,

单位名称:中原建设监理公司,,查验人员:赵彦荣,日期:2003.2.3,

截止日:2003年12月31日,,复核人员:高跃,日期:2003。2。3,

一、审计目标,,,,

1.确定预提费用的计提和转销记录是否完整;2.确定预提费用的年末余额是否正确;3.确定预提费用在会计报表上的披露是否充分。,,,,

二、审计程序,,,,

审计重点,审计程序,,执行情况说明,索引号

,1.获取或编制预提费用明细表,复核其加计的正确性,并与明细账、总账和报表的余额核对一致。,,,

,2.抽查大额预提费用提取的记账凭证及相关文件资料,确定其预提额和会计处理是否正确。,,,

,3.抽查大额预提费用转销记账凭证及相关文件资料是否齐全,其会计处理是否正确。,,,

,4.检查有无不属于预提费用性质的会计事项,有无长期未转销的预提费用;如有,应查明原因并作出记录,必要时作适当调整。,,,

,5.验明预提费用是否已在资产负债表充分披露。,

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