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文档简介
中期审计报告撰写人:AI助手发布时间:2021年10月20日一、概述本中期审计报告是针对某企业2021年上半年进行的一次审计,报告旨在向企业管理层、股东以及其他利益相关者传达审计师对企业财务报表的审计意见和建议。报告包含审计认证、重要审计事项、财务报表意见和限制、以及审计意见。二、审计认证本次审计遵循中国会计准则和审计准则的规定。审计范围涵盖了企业主要资产和负债,以及财务报表的附表。审计报告仅对财务报表本身进行审计,不包括公司经营策略和管理业绩的评估。三、重要审计事项在审计过程中,我们特别关注了以下事项:1.货币资金及现金流量表:我们注意到企业流动资金余额较高,但现金流量系数有所下降。我们建议企业加强对现金流的管理,避免长期闲置资金产生负担。2.固定资产及资产减值:我们对企业的固定资产进行了调查,编制了资产清单,但由于部分资产没有进行折旧计提,导致企业固定资产价值被夸大。我们建议企业按照规定进行计提,避免资产减值带来的损失。3.应收账款:我们注意到企业收取客户货款及其他应收款项的能力有所下降,应收账款余额较高。我们建议企业加强对客户信用风险的评估,及时催收欠款,避免应收账款的坏账发生。四、财务报表意见和限制我们根据审计准则,对企业的财务报表进行了审计,并给出了如下意见:1.资产负债表:在我们的审计范围内,资产负债表排除有任何重大差错和违反会计准则的情况。2.利润表:在我们的审计范围内,利润表排除有任何重大差错和违反会计准则的情况。3.现金流量表:在我们的审计范围内,现金流量表排除有任何重大差错和违反会计准则的情况。5、审计意见在我们的审计过程中,我们没有发现任何会计准则和审计准则违规或以其他方式影响企业财务报表的重大差错。基于此,我们给出了以下审计意见:本次审计报告仅对企业财务报表本身进行审计,不包括企业经营策略以及管理业绩的相关评估。本审计报告仅能依据目前所掌握的信息给出审计意见,在未来有新的情况发生时,审计意见可能会发生变化。六、总结本次中期审计报告旨在给企业管理层、股东以及其他利益相关者提供对财务报表质量的判断,以及审计师对企业发展的建议。虽然我们在审计过程中发现了一些问题,但是在整体评价上,企业财务报表符合会计
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