货币资金审计实训报告_第1页
货币资金审计实训报告_第2页
货币资金审计实训报告_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

货币资金审计实训报告一、实训背景近几年,随着企业经济的不断发展,货币资金的管理和使用越来越重要。因此,对于货币资金的审计也变得越来越重要。我们在实训中通过实地调研和现场操作,实现了对企业货币资金管理和使用情况的审计,为其提供了参考和建议。二、审计目的通过对企业货币资金的实际使用情况进行审计,了解企业资金管理和使用情况的合理性和合法性,并通过建议和建议,为企业提供改善的意见和方法。三、审计范围本次审计主要围绕企业的流动资金以及从事涉现业务的情况进行审计。具体包括企业收到和支付的货币资金及其流动情况、涉现业务收入和支出账务处理、现金折现与结算等。四、审计方法本次审计主要采用实地调研和现场操作相结合的方法,通过实际操作和询问,了解企业货币资金的管理和使用情况。审计过程需要注意的问题有:一、严谨的审计程序和方法,按照规定的工作流程进行审计;二、充分利用自身的专业知识和技能,对审计过程中遇到的问题进行深入的思考和分析;三、尽量减少对企业正常生产经营活动的影响。五、审计发现通过本次审计,我们发现了企业在货币资金管理和使用方面存在的问题。具体包括:一、财务人员缺乏专业知识和技能,导致企业现金管理上存在一定的风险;二、企业的财务流程管理不健全,审批和审核不彻底,存在重大的风险隐患;三、企业未能充分利用有关资金的政策和制度,资金利用效率较低;四、企业对于现金的安全管理存在疏漏,现金盘点和管理工作需加强。六、审计建议面对企业存在的问题,我们提出如下改进意见和建议:一、培训财务人员,提高其专业知识水平;二、加强财务内部控制,完善审批和审核流程,并强化风险管理;三、积极推广政策和制度,提高资金利用率;四、完善现金管理制度,加强现金盘点和管理。同时,我们还建议企业建立健全的货币资金管理制度和审计流程,确保企业财务稳健发展。七、结语本次货币资金审计实训,让我们深入了解企业现金管理和使用情况,也让我们更加清楚地认识到企业内部控制的重要性。凭借本次实训,我们在审计方法和技巧上也得到了进一

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论