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南宁市林业种苗站2022年度部门决算
目录第一部分:南宁市林业种苗站概况单位职责二、机构设置第二部分:南宁市林业种苗站2022年度单位决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九:财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分:南宁市林业种苗站2022年度单位决算情况说明一、2022年度收入支出决算总体情况。二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2022年度政府性基金支出决算情况。五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释第一部分:南宁市林业种苗站概况一、单位职责南宁市林业种苗站主要职责:宣传贯彻国家和自治区有关林木种苗、森林病虫害防治的法律、法规、规章和方针政策;指导实施林木种苗发展规划和林木种苗工程;负责指导林木种质资源及林业植物新品种的调查、保护、利用;组织、指导林木品种的选育、引进、试验、审定、登记和林木良种的繁育、推广工作;负责林木种苗、森林病虫害防治相关技术研究和推广、有关人员培训及技术交流;组织落实救灾备荒林木贮备任务;负责林业有害生物监测预报、防治技术指导和信息服务。二、机构设置我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本单位决算。1.本级单位和内设机构。南宁市林业种苗站(南宁市森林病虫害防治站)是南宁市林业局下属二层单位,属财政全额拨款参照公务员管理事业单位,事业单位分类改革类别属公益一类事业单位,核定人员编制数为20人,其中核定事业编18人,后勤服务人员控制数2人,内设有综合组、种苗组、森防组、计财组。第二部分:南宁市林业种苗站2022年度单位决算报表表一:收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表单位:南宁市林业种苗站金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1422.29一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3940.6090.00九、卫生健康支出4025.15100.00十、节能环保支出410.00110.00十一、城乡社区支出420.00120.00十二、农林水支出43338.12130.00十三、交通运输支出440.00140.00十四、资源勘探工业信息等支出450.00150.00十五、商业服务业等支出460.00160.00十六、金融支出470.00170.00十七、援助其他地区支出480.00180.00十八、自然资源海洋气象等支出490.00190.00十九、住房保障支出5018.42200.00二十、粮油物资储备支出510.00210.00二十一、国有资本经营预算支出520.00220.00二十二、灾害防治及应急管理支出530.00230.00二十三、其他支出540.00240.00二十四、债务还本支出550.00250.00二十五、债务付息支出560.00260.00二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计27422.29本年支出合计58422.29使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.00300.00610.00总计31422.29总计62422.29注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表二:收入决算表收入决算表公开02表单位:南宁市林业种苗站金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计422.29422.290.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出40.6040.600.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出40.6040.600.000.000.000.000.002080501行政单位离退休5.445.440.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.5624.560.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出10.6110.610.000.000.000.000.00210卫生健康支出25.1525.150.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗25.1525.150.000.000.000.000.002101101行政单位医疗9.929.920.000.000.000.000.002101103公务员医疗补助15.0615.060.000.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.170.170.000.000.000.000.00213农林水支出338.12338.120.000.000.000.000.0021302林业和草原338.12338.120.000.000.000.000.002130201行政运行190.51190.510.000.000.000.000.002130207森林资源管理38.8538.850.000.000.000.000.002130234林业草原防灾减灾63.2863.280.000.000.000.000.002130299其他林业和草原支出45.4745.470.000.000.000.000.00221住房保障支出18.4218.420.000.000.000.000.0022102住房改革支出18.4218.420.000.000.000.000.002210201住房公积金18.4218.420.000.000.000.000.00注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表支出决算表公开03表单位:南宁市林业种苗站金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计422.29274.68147.610.000.000.00208社会保障和就业支出40.6040.600.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出40.6040.600.000.000.000.002080501行政单位离退休5.445.440.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.5624.560.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出10.6110.610.000.000.000.00210卫生健康支出25.1525.150.000.000.000.0021011行政事业单位医疗25.1525.150.000.000.000.002101101行政单位医疗9.929.920.000.000.000.002101103公务员医疗补助15.0615.060.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.170.170.000.000.000.00213农林水支出338.12190.51147.610.000.000.0021302林业和草原338.12190.51147.610.000.000.002130201行政运行190.51190.510.000.000.000.002130207森林资源管理38.850.0038.850.000.000.002130234林业草原防灾减灾63.280.0063.280.000.000.002130299其他林业和草原支出45.470.0045.470.000.000.00221住房保障支出18.4218.420.000.000.000.0022102住房改革支出18.4218.420.000.000.000.002210201住房公积金18.4218.420.000.000.000.00注:本表反映单位本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表单位:南宁市林业种苗站金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1422.29一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.0040.00四、公共安全支出360.000.000.000.0050.00五、教育支出370.000.000.000.0060.00六、科学技术支出380.000.000.000.0070.00七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.0080.00八、社会保障和就业支出4040.6040.600.000.0090.00九、卫生健康支出4125.1525.150.000.00100.00十、节能环保支出420.000.000.000.00110.00十一、城乡社区支出430.000.000.000.00120.00十二、农林水支出44338.12338.120.000.00130.00十三、交通运输支出450.000.000.000.00140.00十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00150.00十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00160.00十六、金融支出480.000.000.000.00170.00十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00180.00十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00190.00十九、住房保障支出5118.4218.420.000.00200.00二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00210.00二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00220.00二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00230.00二十三、其他支出550.000.000.000.00240.00二十四、债务还本支出560.000.000.000.00250.00二十五、债务付息支出570.000.000.000.00260.00二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计27422.29本年支出合计59422.29422.290.000.00年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00一般公共预算财政拨款290.00610.000.000.000.00政府性基金预算财政拨款300.00620.000.000.000.00国有资本经营预算财政拨款310.00630.000.000.000.00总计32422.29总计64422.29422.290.000.00注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位:南宁市林业种苗站金额单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计422.29274.68147.61208社会保障和就业支出40.6040.600.0020805行政事业单位养老支出40.6040.600.002080501行政单位离退休5.445.440.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.5624.560.002080506机关事业单位职业年金缴费支出10.6110.610.00210卫生健康支出25.1525.150.0021011行政事业单位医疗25.1525.150.002101101行政单位医疗9.929.920.002101103公务员医疗补助15.0615.060.002101199其他行政事业单位医疗支出0.170.170.00213农林水支出338.12190.51147.6121302林业和草原338.12190.51147.612130201行政运行190.51190.510.002130207森林资源管理38.850.0038.852130234林业草原防灾减灾63.280.0063.282130299其他林业和草原支出45.470.0045.47221住房保障支出18.4218.420.0022102住房改革支出18.4218.420.002210201住房公积金18.4218.420.00注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表单位:南宁市林业种苗站金额单位:万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出234.51302商品和服务支出34.69307债务利息及费用支出0.0030101基本工资54.3030201办公费4.5630701国内债务付息0.0030102津贴补贴46.2230202印刷费0.5130702国外债务付息0.0030103奖金53.2930203咨询费0.00310资本性支出0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031001房屋建筑物购建0.0030107绩效工资0.0030205水费0.0031002办公设备购置0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费21.2130206电费0.6031003专用设备购置0.0030109职业年金缴费10.6130207邮电费1.9431005基础设施建设0.0030110职工基本医疗保险缴费8.4830208取暖费0.0031006大型修缮0.0030111公务员医疗补助缴费15.0630209物业管理费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030112其他社会保障缴费2.0230211差旅费0.1631008物资储备0.0030113住房公积金18.4230212因公出国(境)费用0.0031009土地补偿0.0030114医疗费0.0030213维修(护)费0.6631010安置补助0.0030199其他工资福利支出4.9130214租赁费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助5.4730215会议费0.2331012拆迁补偿0.0030301离休费0.0030216培训费0.6431013公务用车购置0.0030302退休费5.4430217公务接待费0.0031019其他交通工具购置0.0030303退职(役)费0.0030218专用材料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031022无形资产购置0.0030305生活补助0.0030225专用燃料费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030226劳务费0.00399其他支出0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0039907国家赔偿费用支出0.0030308助学金0.0030228工会经费3.2639908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030309奖励金0.0030229福利费0.6139909经常性赠与0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费4.4239910资本性赠与0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用9.0639999其他支出0.0030399其他对个人和家庭的补助0.0330240税金及附加费用0.000.000.0030299其他商品和服务支出8.020.00人员经费合计239.98公用经费合计0.0034.69注:本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位:南宁市林业种苗站金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表单位:南宁市林业种苗站金额单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表单位:南宁市林业种苗站金额单位:万元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111217.540.0016.5412.004.541.0015.720.0015.7211.304.420.00注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分:南宁市林业种苗站2022年度单位决算情况说明一、2022年度收入支出决算总体情况(一)本单位2022年度总收入422.29万元,其中本年收入422.29万元,较2021年度决算数392.13万元,增加30.16万元,增长7.69%。收入具体情况如下:1.一般公共预算财政拨款收入422.29万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数392.13万元,增加30.16万元,增长7.69%,主要原因:年中根据南财资环〔2022〕475号文件及南财资环〔2022〕533号文件要求新增工作任务经费。2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,无增减变动。3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,无增减变动。4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,无增减变动。5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,无增减变动。6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,无增减变动。7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,无增减变动。8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0.00万元增加0.00万元,增长0%,无增减变动。(二)本单位2022年度总支出422.29万元,其中本年支出422.29万元,较2021年度决算数392.13万元增加30.16万元,增长7.69%。支出具体情况如下:1.社会保障和就业支出(类)40.60万元,主要用于:南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、在职人员基本养老保险公助部分和在职人员单位职业年金缴费支出,较2021年决算数39.94万元增加0.66万元,增长1.65%,主要原因是:工资性支出增长,缴纳养老保险和职业年金支出略增。2.卫生健康支出(类)25.15万元,主要用于:事业单位医疗及公务员医疗补助的支出,较2021年决算数24.54万元增加0.61万元,增长2.49%,主要原因是:工资性支出增长,单位医疗及公务员医疗补助支出略增。3.农林水支出(类)338.12万元,主要用于:保障行政运行的各项基本支出及项目支出,较2021年决算数308.06万元增加30.06万元,增长9.76%,主要原因是:年中根据南财资环〔2022〕475号文件及南财资环〔2022〕533号文件要求新增工作项目经费。4.住房保障支出(类)18.42万元,主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2021年决算数19.58万元减少1.16万元,下降5.92%,主要原因是:有在职人员退休减少。5.结余分配0.00万元,指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00万元,增长0%,无增减变动。6.年末结转和结余0.00万元,指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2021年决算0.00万元增加0.00万元,增长0%,无增减变动。二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况南宁市林业种苗站2022年度一般公共预算财政拨款支出422.29万元,较2021年度决算数392.13万元,增加30.16万元,增长7.69%。其中:基本支出274.68万元,项目支出147.61万元。南宁市林业种苗站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.7万元,支出决算为422.29万元,完成年初预算的100%。(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为5.44万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的100%。主要用于退休人员的生活补助及物业补助等项目,预决算基本持平。(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26.11万元,支出决算为24.56万元,完成年初预算的94%。主要用于在职人员缴纳基本养老保险的单位部份等项目,形成预决算差异的原因是:按相关文件规定以上一年度的工资总额计算缴纳养老保险缴费支出。(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为12.07万元,支出决算为10.61万元,完成年初预算的88%。主要用于在职人员缴纳职业年金的单位部份等项目,形成预决算差异的原因是:按相关文件规定以上一年度的工资总额计算缴纳职业年金缴费支出。(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.44万元,支出决算为9.92万元,完成年初预算的95%。主要用于在职人员缴纳医疗保险的单位部份等项目,形成预决算差异的原因是:按相关文件规定以上一年度的工资总额计算缴纳医疗保险缴费支出。(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为16.47万元,支出决算为15.06万元,完成年初预算的92%。主要用于在职人员和退休人员缴纳公务员医疗补助的单位部份等项目,形成预决算差异的原因是:按相关文件规定以上一年度的工资总额计算缴纳公务员医疗补助缴费支出。(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的100%。主要用于退休人员和在职人员大额医疗保险等项目,预决算基本持平。(七)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为174.42万元,支出决算为190.51万元,完成年初预算的100%。主要用于工资福利等人员经费和公用经费等项目,形成预决算差异的原因是:工资性支出增长,行政运行增加。(八)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为0万元,支出决算为38.85万元,完成年初预算的0%。主要用于南宁市第一次林草种质资源普查与收集工作专项调查,形成预决算差异的原因是:年中新增的工作任务,根据南财资环[2022]533号文件下达南宁市第一次林草种质资源普查与收集工作专项调查经费。(九)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为4万元,支出决算为63.28万元,完成年初预算的100%。主要用于松材线虫病疫情防控及林业植物检疫御灾等项目,形成预决算差异的原因是:年中有新增的工作任务,根据南财资环[2022]475号文件下达2022年度松材线虫病疫情防控市本级补助资金。(十)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为47万元,支出决算为45.47万元,完成年初预算的97%。主要用于外聘人员经费及执法执勤车采购工作及办公设备购置等项目,形成预决算差异的原因是:执法执勤车采购及办公设备购置是在一站式政府采购云服务平台上进行,价位低者中标。(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为19.58万元,支出决算为18.42万元,完成年初预算的94%。主要用于职工缴纳住房公积金的单位部份,形成预决算差异的原因是:按相关文件规定以上一年度的工资总额计算缴纳住房公积金缴费支出。三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出274.68万元,其中:人员经费支出239.98万元,公用经费支出34.69万元,支出具体情况如下:(一)工资福利支出234.51万元,完成年初预算的100%,形成预决算差异原因是:工资性支出增长,工资福利支出增加。其中:基本工资54.30万元,津贴补贴46.22万元,奖金53.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费21.21万元,职业年金缴费10.61万元,职工基本医疗保险缴费8.48万元,公务员医疗补助缴费15.06万元,其他社会保障缴费2.02万元,住房公积金18.42万元,其他工资福利支出4.91万元。(二)商品和服务支出34.69万元,完成年初预算的77%,形成预决算差异原因是:落实过紧日子尽量压减支出其中:办公费4.56万元,印刷费0.51万元,电费0.60万元,邮电费1.94万元,差旅费0.16万元,维修(护)费0.66万元,会议费0.23万元,培训费0.64万元,工会经费3.26万元,福利费0.61万元,公务用车运行维护费4.42万元,其他交通费用9.06万元,其他商品和服务支出8.02万元。(三)对个人和家庭的补助5.47万元,完成年初预算的100%,预决算基本持平。其中:退休费5.44万元,其他对个人和家庭的补助0.03万元。(四)债务利息及费用支出0.00万元,无年初预算,预决算持平。(五)资本性支出0.00万元,无年初预算,预决算持平。(六)其他支出0.00万元,无年初预算,预决算持平。四、2022年度政府性基金支出决算情况南宁市林业种苗站没有政府性基金收入,也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况南宁市林业种苗站没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算收入安排的支出,故本段落无表述。财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.72万元,完成年初预算的89.62%,比2021年增加13.25万元,增长536.44%,主要原因是2022年新增政府采购一辆执法执勤车任务及增加公务用车运行费。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算15.72万元,公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:因公出国(境)费支出0.00万元,无年初预算,比2021年同比持平,全年使用财政拨款安排0个(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。(二)公务用车购置及运行维护费15.72万元。其中:公务用车购置支出11.30万元,完成年初预算的94%,比2021年增加11.30万元,增长100%,主要原因是2022年新增政府采购一辆执法执勤车任务。单位共有2辆公务用车,主要用于单位开展执法工作及种苗和森防野外业务工作。公务用车运行维护支出4.42万元,完成年初预算的97%,比2021年增加1.95万元,增长78.95%,主要原因是:2022年新增一辆执法执勤车支出。主要用于单位开展种苗及森防野外业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,南宁市林业种苗站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.42万元,平均每辆2.21万元。(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比2021年增加0.00万元,增长0%,主要原因是:厉行节约减少不必要的开支。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。七、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明本单位2022年度机关运行经费支出34.69万元,比年初预算数减少10.35万元,降低23%。主要原因是:厉行节约减少不必要的开支。比2021年决算数减少2.29万元,下降6.19%。主要原因是:落实过紧日子尽量压减支出。(二)政府采购支出情况说明本单位2022年度政府采购支出总额205.79万元,其中:政府采购货物支出11.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出194.29万元。授予中小企业合同金额65.05万元,占政府采购支出总额的31.61%,其中:授予小微企业合同金额62.81万元,占授予中小企业合同金额的96.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33%。(三)国有资产占用情况说明截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(四)预
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