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文档简介

第页共页所属控股公司运行监督管理制度模版第一章总则第一条为了加强对所属控股公司的运行监督管理,提高公司的风险防控能力,确保公司的安全、稳定、可持续发展,制定本制度。第二条公司高层应当高度重视对所属控股公司的监督管理工作,建立健全公司层面的监督制度。第三条公司监督部门是公司实施对所属控股公司监督管理的机构,负责制定监督管理方针、政策和制度,组织实施监督管理工作。第二章监督管理职责第四条公司监督部门的主要职责如下:(一)制定所属控股公司的监督管理方针、政策和制度,确保监督工作的科学规范进行。(二)对所属控股公司的经营情况、风险状况进行监督检查,发现问题及时提出整改措施,并跟踪整改情况。(三)协助公司高层进行决策,提供监督管理的相关数据和报告。(四)定期或不定期对所属控股公司进行技术、财务、合规等方面的检查,发现问题及时提醒、预警并指导处理。(五)及时了解所属控股公司的重大事项、业务进展及风险情况,准确把握公司的全面风险态势。第三章监督管理制度第五条公司监督部门应当根据监督管理工作的需要制定相应的制度和措施,并定期进行修订和完善。第六条监督管理制度应当包括以下内容:(一)公司监督部门的组织架构和职责分工。(二)所属控股公司的评估指标体系和评估方法。(三)所属控股公司的监督管理流程和工作程序。(四)对所属控股公司的监督检查内容和方式。(五)监督部门与所属控股公司之间的沟通协调机制。(六)监督管理的报告和反馈制度。(七)监督管理的数据和信息管理机制。(八)监督管理的责任追究制度。第四章监督检查第七条公司监督部门应当根据监督管理计划,对所属控股公司进行监督检查。第八条监督检查主要包括以下内容:(一)对所属控股公司的经营情况进行检查,包括财务状况、业务展开情况、市场竞争力等方面。(二)对所属控股公司的风险状况进行检查,包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面。(三)对所属控股公司的合规情况进行检查,包括法律法规遵循情况、内部控制制度执行情况等方面。(四)对所属控股公司的运营管理情况进行检查,包括战略管理、人力资源管理、信息技术管理等方面。第九条在监督检查中,监督部门可以采取以下方式:(一)查阅所属控股公司的相关文件、资料。(二)召集所属控股公司的相关人员开展面谈。(三)进行现场勘查和实地检查。(四)委托第三方进行专项检查。第五章监督报告与反馈第十条公司监督部门应当根据监督检查的结果,及时编制监督报告,并向公司高层报告。第十一条监督报告应当包括以下内容:(一)对所属控股公司的经营情况进行分析和评估。(二)对所属控股公司的风险状况进行预警和提示。(三)对所属控股公司的合规情况进行评价。(四)对所属控股公司的运营管理情况进行总结和建议。第十二条公司高层收到监督报告后,应当及时组织讨论,并制定整改措施。第十三条监督部门应当根据公司高层的要求,对监督报告的内容进行调整和完善,并及时进行反馈。第六章数据和信息管理第十四条公司监督部门应当采集、整理、分析和存储所属控股公司的数据和信息,并建立相应的管理制度和技术手段。第十五条数据和信息管理应当包括以下内容:(一)所属控股公司的基础信息、经营数据、风险信息等的采集和整理。(二)数据和信息的存储和管理,确保其安全、完整和及时访问。(三)对所属控股公司的数据和信息进行分析和报告,提供决策支持。第十六条监督部门应当对所属控股公司的数据和信息进行保密,不得泄露给未经授权的人员和机构。第七章责任追究第十七条公司高层对于监督管理工作的完成情况负有直接责任。第十八条对监督管理工作中的失职行为和违规行为,公司高层可以进行责任追究。第十九条责任追究主要包括以下方式:(一)通报批评。(二)诫勉谈话。(三)

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