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文档简介
1/101/10V1.1编制 刘国成 日期审核 杜明权、吴建强 日期批准 朱荣梅 日期修订记录
2023.8.282023.9.22023.9.2修订日期 修改内容 修改人 审核人 批准人状态增加付款附表3:《监理人员考勤汇总表》、附表4《监理2023.03.06第一次 人员考核汇总表》、附表 5《监理费用汇总表》
一、工程概况:工程 标段,监理单位 ,监理单位负责人 。监理面积 m2。二、验收参与人员及分组:治理动作核查组: 主持人、工程技术部经理〔助理〕、质量监察部工程师三、验收依据:《建设工程托付监理合同》及附件《建设工程监理标准》GB/T50319_2023《房屋建筑工程施工旁站监理治理方法〔试行〕》国家现行其它法律法规四、验收内容及验收任务分工:检查内容:每栋楼作为一个检验批次,在监理单位《过程实测实量验收单》中随机抽取一份进展实测实量复核,具体检查内容按附件表格内容执行。如数据误差不超过5%,且合格率满足标准要求,复核验收通过;如数据误差超过 5%则再随机抽取两份连续进展复核,如两份都合格,复核验收通过,如不合格由验收主持人出具处理意见,并报公司工程管理部备案。1、治理动作核查组对监理单位的人员配置、检验批验收、隐蔽验收、样板验收、材料验收、巡察检查、专项检查、旁站监理、实测实量、工程例会、专题会等治理动作进展治理记录痕迹检查;2、实测实量组对监理单位的实测实量数据〔含总包单位及有实测实量要求的分包单位〕进展复核,具体实测实量内容依据工程实际形象进度选择康桥实测实量标准表格;3、资料核查组依据监理合同中监理工作标准要求重点检查以下资料内容,但不局限于以下内容:监理规划、监理实施细则;监理日志;监理月报;监理工程师通知单及回复单;/复工报审表、工程暂停令;各类会议纪要〔包括:设计技术交底会议纪要〕;工程质量评估报告〔桩基、地基和根底、主体构造、单位工程〕;监理工程总结;地基与根底、主体构造、装饰装修分部工程质量验收文件;监理单位工程质量评估报告〔合格证明书〕;房屋建筑工程和市政根底设施工程竣工验收备案表;五、验收结论:主持人依据治理动作核查组、实测实量组、资料核查组验收数据,最终进展对监理单位综合状况进展评定,得出验收结论。2/102/10部备案,但不影响验收结果。、治理动作频次低于100%,由验收主持人对监理单位出具处理意见,报工程治理部备案,但不影响验收结果。、实测实量符合率低于95%,验收不通过,整改完成后验收合格,验收通过。收。、资料齐全性低于80%,验收不通过,整改完成后验收合格,验收通过。附表1 合同付款节点验收单〔监理〕
编号:验收名称 合同第 次付款节点验收。验收对象〔乙方填
本阶段应监理工程内容〔按进度打算填写〕
本阶段工程实际完成状况描述 备注3/10写〕验收申请〔乙方填写〕
致 公司:我方已按合同要求完成了第 次合同付款节点监理内容〔详见上栏或附表〕,经我方自检合格。特请贵公司进展验收。乙方〔盖章〕:乙方代表〔签字〕:年 月 日经抽查,此节点工程根本符合付款条件,可进入下一道付款流程。〔盖甲方工程验收专用章〕验收结论 甲方验收主持人:年 月日单位/部门 参与人员 单位/部门 参与人员会签栏注:1、凡参与验收的部门和人员均须签字。2、本表原件一式三份,工程技术部、办公室、本钱部须各备存一份原件,其余部门备存复印件。3、由办公室盖章人员负责统一编号。4、此表须附《付款节点验收记录表》同时使用。5、此表仅限康桥地产内部使用,其它单位使用无效。附表2-1 付款节点验收记录表〔监理〕编号:工程名称工程名称工程标段#楼检查部位层单元检查日期人员核查人员核查合同商定本阶段人员配置实际状况核查是否符合合同要求总监人、土建专业监理工程师人、安装总监人、土建专业监理工程专业监理工程师人、监理员人、资料员师人、安装专业监理工程师人 人、监理员人、资料员人总监、土建、安装专业监理工程师、监理
是□否□员、资料员是否经过甲方面试,且面试合格
核查甲方面试合格表
是□否□检查工程实测实量
检查标准当期施工内容全数实测实量并形成记录
检查结果共 层,频次 %监理部应参照《工序检查一览表》,依据工检验批验收程进度要求,编制检验批验收打算,并报康桥地产工程部备案,严格执行,有记录监理部应依据工程进度要求,编制隐蔽验收
共 次,频次 %隐蔽验收样板验收治理动作 材料验收巡察检查专项检查旁站监理工程例会专题会
打算,并报康桥地产工程部备案,全数检查,形成记录共次,频次共次,频次%共次,频次%共次,频次%共次,频次%共次,频次%共次,频次%共次,频次%共次,频次%原材料、设备进场时全检,需复试原材料在使用前,监理部按规定准时对材料进展见证抽样送检,形成监理见证治理台账记录监理部应参照《工序检查一览表》,依据工程进度要求,编制简洁易行的巡察检查表,并报康桥地产工程部备案,每位监理人员要有特地巡检记录适时组织,每月不少于两次,有检查记录监理部应参照《工序检查一览表》,依据工程进度要求,编制旁站监理打算,并报康桥地产工程部备案,每位监理人员要有特地旁站记录每周不少于一次,会议次日下发会议纪要适时组织,每月不少于两次,会议次日下发会议纪要自检合格率复检合格率自检合格率复检合格率工程名称工程标段#楼检查部位层单元检查日期实测实量〔该表为示例,依据施标准检查结果工不同阶段,选用相应实测实量立面垂直度3表格〕表格〕外表平坦度3阴阳角方正3阴阳角顺直度30备注:合格率不低于80%。在现场任意选取18个点,以观感质量较差处优先选取。其中阴阳角顺直度为H/100030资料检查
检查工程*《工程工程托付监理合同》*《监理规划》*《监理实施细则》*《监理业务手册》*《监理保修效劳打算》《监理人员进场确认单》有□《监理人员进场确认单》有□无□监理日志共天,是否齐全是□否□监理月报共份,是否齐全是□否□监理工程师通知单及回复单共份,是否匹配是□否□监理工作联系单工程开工/复工报审表、工程暂停令共共份,份,是否齐全是□否□各类会议纪要〔包括:设计技术交底会议纪要〕共份,是否齐全是□否□
复核结果有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□是否满足合同要求是□否□附表2-3 付款节点验收记录表〔监理〕工程名称工程名称工程标段#楼检查部位层单元检查日期资料检查
工程质量评估报告〔桩基、地基和根底、主体构造、单位工共工程质量评估报告〔桩基、地基和根底、主体构造、单位工共份,是否齐全是□否□程〕监理工程总结有□无□地基与根底、主体构造、装饰装修分部工程质量验收文件共份,是否齐全是□否□房屋建筑工程和市政根底设施工程竣工验收备案表各阶段工程照片及底片
有□无□有□无□共张,是否齐全 是□否□说明:标注“*”的以合同为单位只在第一次付款验收时检查,后续付款节点验收在复核结果栏打“/”即可。说明:标注“*”的以合同为单位只在第一次付款验收时检查,后续付款节点验收在复核结果栏打“/”即可。综合评价:综合评价:合格□不合格□主持人:部门参加人员年月监理人员考勤汇总表日期12年月监理人员考勤汇总表日期1234567891122232425上午下午姓名岗姓名岗位备注:工程技术部考勤人员比照监理人员打卡记录核实监理人员考勤汇总表,并签字确7/1088/104
工程 年 月份监理人员考核汇总表序号姓名岗位考核得分备注1234567891011121314151617监理单位〔盖章〕:年月监理单位〔盖章〕:年月日年月日工程技术部经理:5
月月月 月 月人工月月月 月 月人工考核 人工考核 人工考核出出勤 出勤 出勤工资奖
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