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表A。4。01总监理工程师任命书监理表格汇总实用文档(实用文档,可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)工程名称编号致:(建设单位)兹任命(注册监理工程师注册号:)为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作.工程监理单位(盖章)法定代表人(签字)年月日表A。4。02工程开工令工程名称编号致:(施工单位)经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期为:年月日.附件:工程开工报审表项目监理机构(盖章)总监理工程师(签字、加盖执业印章)年月日表A。4.03监理通知单工程名称编号致:(施工项目经理部)事由:内容:项目监理机构(盖章)总/专业监理工程师(签字)年月日表A.4.04监理报告工程名称编号致:(主管部门)由(施工单位)施工的(工程部位),存在安全事故隐患。我方已于年月日发出编号为:的《监理通知单》/《工程暂停令》,但施工单位未整改/停工。特此报告.附件:□监理通知单□工程暂停令□其他项目监理机构(盖章)总监理工程师(签字)年月日表A。4。05工程暂停令工程名称编号致:(施工项目经理部)由于原因,现通知你方于年月日时起,暂停部位(工序)施工,并按下述要求做好后续工作.要求:项目监理机构(盖章)总监理工程师(签字、加盖执业印章)年月日表A.4。06旁站记录工程名称编号旁站的关键部位、关键工序施工单位旁站开始时间年月日时分旁站结束时间年月日时分旁站的关键部位、关键工序施工情况:发现的问题及处理情况:旁站监理人员(签字)年月日表A。4。07工程复工令工程名称编号致:(施工项目经理部)我方发出的编号为:《工程复工令》,要求暂停施工的部位(工序),经查已具备复工条件,经建设单位同意,现通知你方于年月日时起恢复施工。附件:工程复工报审表项目监理机构(盖章)总监理工程师(签字、加盖执业印章)年月日表A。4.08工程款支付证书工程名称编号致:(施工单位)根据施工合同约定,经审核编号为工程款支付报审表,扣除有关款项后,同意支付该款项共计(大写)(小写:)。其中:施工单位申报款为:经审核施工单位应得款为:本期应扣款为:本期应付款为:附件:工程款支付报审表及附件项目监理机构(盖章)总监理工程师(签字、加盖执业印章)年月日表A.4.09项目监理机构审查报告工程名称编号工程款支付审查内容及结果:项目监理机构专业监理工程师年月日表A.4。10监理规划报审表工程名称编号致:(建设单位)现上报工程的监理规划,请审阅。项目监理机构总监理工程师年月日致:(监理单位)你单位上报的监理规划已审阅,意见如下:□同意。□不同意。□应修改。不同意的理由/修改建议:建设单位:(公章)负责人:年月日表A。4.11工程监理()月份月报建设单位:监理单位:合同编号:总监理工程师:编制人员:填报日期:续表A。4.11工程名称建设单位设计单位施工单位本月工程概况本月工程形象进度完成情况工程质量情况工程签证情况续表A。4.11合同其他事情处理情况本月监理工作小结下月监理工作打算如填写内容过多,可加附页。工程监理竣工总结监理单位:(公章)合同编号:总监理工程师:日期:续表A。4.12监理工作概况及监理合同的履行情况工程名称设计单位建设单位施工单位建设规模结构形式工程投资(万元)开工日期竣工日期施工日历天数建立组织机构设置、主要监理人员及变动情况:投入监理设施:监理合同履行情况(此栏内容较多可加附页)续表A.4.12监理工作成效监理工程师对原材料、设备实验收批次合格和同意使用的批,占原材料、设备进场总批次的%监理工程师对进场的原材料取样见证次数总计次,占总取样次数的%监理工程师对工程所用砂浆、砼的试配及砂浆、砼试块制做和送检的取样见证次数总计次,占实验总次数的%监理工程师对本工程分项工程按国家相应的验收标准抽检和复验的项数总计项,占分项工程的%监理工程师对施工单位的报验申请验收并签署意见的工程项数总计项,其中同意验收项,占%,不同意验收项,占%监理人员在施工过程中进行平行检验和对关键部位、关键工序旁站监理的工作情况填写平行检验记录和旁站监理卡共%监理机构组织召开的各类工地会议次数总计次,会议纪要总计份监理机构发给承包单位的监理通知单份数总计份,其中关于质量份,进度份,其他内容份.监理工程师有关工程索赔的审核情况承包单位提报值元;监理工程师最终审定元;监理工程师对工程进度的控制情况审批各类工程进度计划份总监理工程师批准工程临时延期天;总监理工程师批准工程最终延期天。本项目承包单位工程结算提报值及监理工程师审定情况承包单位提报值元;监理工程师最终审定元;与预算相比+/—元。本工程合同约定开工时间:本工程合同约定竣工时间:本工程实际开工时间:本工程实际竣工时间:本工程合同约定质量等级经监理机构核定质量等级目标控制完成情况合理化建议实效:续表A。4。12监理工作其他情况表A。4.13工程平行检验记录工程名称编号施工部位检验时间检验项目:检验依据:检验方式:问题及处理情况:相关监理文件索引:□检测报告□检评记录□监理通知单□工程暂停令□其它监理工程师/监理员:年月日表A。4.14见证取样和送检见证人员取样表工程名称编号质量监督站日期检测单位施工单位分包单位见证人员签字见证取样和送检印章建设单位(公章)监理单位(公章)工程预验收报告工程名称:单位工程:设计单位:施工单位:建设单位:监理单位:检验日期:续表A。4.15预验收小组成员及其分工表工程名称编号姓名单位职务分工续表A.4。15工程预验收整改意见表工程名称编号整改内容及要求专业监理工程师日期验收组长(签字)日期表A.4.16工程质量评估报告工程名称监理单位工程地点建筑面积(工程量)工程类别结构类型层数工程监理人员姓名专业资格证书编号总监理工程师监理工程师监理工程师监理工程师见证取样员监理范围工程监理资料16273849510工程质量评估内容各分部工程中间验收情况地基及主体工程质量评价续表A.4。16监理对工程质量的实测情况工程质量保证资料审核情况工程外观质量及使用功能等方面综合评述工程质量问题处理情况结论总监理工程师(签字)公章单位技术负责人(签字)年月日表A.4。17监理资料移交书移交单位接收单位工程名称移交单位向接收单位移交工程监理资料共计盒。其中包括文字材料册,图样资料,其它材料,另交竣工图光盘张。(移交单位可根据资料具体移交内容进行调整)附:移交明细表移交单位(公章):接收单位(公章):项目负责人:部门负责人:移交人(签字):联系:接收人(签字):联系:移交时间:年月日接收时间:年月日监理日志NO甘监(施)C07气温最高29℃天气上午:晴2021年8月5日星期一最低12℃下午:阵雨转多云施工情况工程名称XX住宅小区1#楼施工单位XX建设集团施工部位施工内容施工情况5层、9层、15层、16层基坑南侧15层墙柱模板加固16层梁板钢筋安装9层填充墙砌筑5层样板房施工16层水电安装工预埋预留施工基坑南侧土方回填钢筋工20人,木工26人,砌筑工14人,装修工8人,其它工种合计27人项目部管理人员11人现场施工机械无变化监理巡检记录巡视:1、巡视15层墙柱模板加固,发现横向扫地杆未连续设置,部分用于加固柱子的对拉螺杆螺帽松动,剪力墙、柱底部缝隙未采用砂浆等材料堵塞,以上问题口头通知质检员刘XX,下午17时施工单位报验该部位,验收时上述问题已全部整改完毕。2、早上9时30分,监理工程师张XX一行三人巡视9层填充墙砌筑和5层样板房施工,5层样板房施工满足设计要求和相关规定,9层填充墙砌筑工2人正在使用干砖砌筑,立即责令施工员停止以上2人作业,并在我监理人员的监督下将干砖清理下楼,其余工人施工正常。3、下午巡视16层梁板钢筋安装,使用新疆八一钢厂8、10、12、20、22钢筋,出场合格证、复试报告齐全有效,施工作业人员能够按设计要求及相关规定施工。4、早10时巡视基坑南侧土方回填,监理员张XX现场旁站监理,下午下班前共计回填三层,约360方土,施工方能够按照要求分层回填压实并现场进行密实度试验,每层环刀取样6个点,试验结果均符合设计要求。进场材料、构配件的数量及质量情况:1、上午进场钢筋一车,10盘条3件共7.21吨,14直条5件共21。62吨、20直条3件共13。12吨。2、下午进场预埋电管一车,规格20、25,总重量2.25吨。旁站项目及旁站记录情况基坑南侧土方回填旁站,详见土15号旁站记录表.见证项目及见证记录情况10、14、20钢筋各取样1组,回填土取样18个点.隐蔽工程验收情况9层填充墙墙体拉结钢筋隐蔽验收,验收合格。16层梁板钢筋隐蔽验收,验收合格。分项工程检验批验收情况16层梁板钢筋检验批验收,验收合格.工程(例会)会议情况召开第二次安全专题会议,详见会议纪要.施工安全问题及处理后落实情况16层楼板作业面西侧外防护脚手架搭设高度未高出作业面150CM(仅高出50CM),通知项目经理立即停止该楼层施工作业,进行外防护脚手架搭设,下午14时,脚手架搭设高度已经满足要求,施工作业人员恢复施工.监理书面指令、执行及回复情况发09号监理工程师通知单,施工单位已执行通知要求.建设单位口头指示及处理意见建设单位王XX副总经理到工地检查,要求加快施工进度,确保冬休停工前主体封顶,另外王总提出施工现场的文明施工较差,尤其是职工宿舍卫生,根据王总指示要求施工单位严格执行年初制定的施工计划,确保按计划完成。现场的文明施工要派专人完成,下周一由监理组织文明施工专项检查。施工单位汇报事项及处理意见施工单位提出取消A户型厨房门口后砌墙体,便于业主后续装修。要求施工单位严格按设计要求砌筑该墙体。其它事项:监理员张XX、刘XX到公司参加转岗培训一天。兰州市安全质量监督站监督科王科长一行三人到现场例行监督检查。

填表人:(不能是监理员)2021年8月5日总监理工程师意见:1、同意现场监理的巡检记录和处理意见。2、不同意,说明理由和处理办法.总监理工程师:年月日本表版权属甘肃省建设厅,不准翻印旁站记录样表工程名称:编号:砼—01旁站的关键部位、关键工序1层结构剪力墙、柱;2层梁、板、梯砼浇筑施工单位旁站开始时间2021年12月5日14时20分旁站结束时间2021年12月6日5时30分旁站的关键部位、关键工序施工情况:采用商品砼,4根震动棒振捣,现场有施工员1名,质检员1名,班长1名,施工作业人员25名,完成的砼数量共有695m3,(其中1层剪力墙、柱C40230m3,2层梁、板、梯C30465m3)施工情况正常。现场共做砼试块10组(C306组,5组标养,1组同条件;C404组,3组标养,1组同条件)检查了施工单位现场人员到岗情况,施工单位能执行施工方案,检查了商品砼的强度等级和出场合格证,结果情况正常.剪力墙、柱、梁、板、梯浇捣顺序严格按照方案执行。现场抽查砼坍落度,梁板梯C30为175mm、190mm、185mm、175mm(设计坍落度180±30mm),剪力墙、柱C40为180mm、190mm、185mm(设计坍落度180±30mm)发现的问题及处理情况:因12月6日凌晨1时开始下小雨,为避免砼表面的外观质量受影响,应做好防雨措施,进行表面覆盖。旁站监理人员(签字)2021年12月6日注:本表一式一份,项目监理机构留存。旁站记录样表工程名称:编号:防水-01旁站的关键部位、关键工序地下室底板防水施工单位旁站开始时间2021年9月15日8时20分旁站结束时间2021年9月15日18时10分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员6人,施工机械,设备就绪,喷灯3台,压辊3台。现场使用的冷底子油、4厚SBS改性沥青防水卷材等主要材料质检报告齐全有效,外观质量经抽查符合相关规定,SBS改性沥青防水卷材经现场见证取样送检复试合格,符合设计及规范规定。施工单位能够执行施工方案,进行技术交底、安全交底。砼基层无空鼓、起砂、裂缝、凹凸不平等,表面平整光滑、基层清理干净,涂刷冷底子油均匀无透底现象,铺设卷材过程中卷材拉力均匀,未出现折皱,空鼓,接缝部位距离阴、阳角200mm以上,卷材接缝部位的附加增强处理符合要求,采用单层4厚SBS改性沥青防水卷材实铺,热溶法施工,接缝严密,防水卷材长、短边搭接均大于10cm,未发生翘边现象,防水层经检查验收合格后,按照设计要求直接在卷材防水层外侧进行保护.对施工过程及防水细部构造处理进行了全过程旁站监理,施工单位基本按照防水施工方案及工程质量验收规范施工,符合设计及规范要求。发现的问题及处理情况:集水坑等个别部位基层清理不干净,卷材接缝不严密,个别有空鼓缺陷。上述问题立即责令质检员派工返修处理。另外现场2名工人未戴安全帽,已责令安全员加强工人的安全教育并纠正。旁站监理人员(签字)2021年9月15日注:本表一式一份,项目监理机构留存.旁站记录样表工程名称:编号:防水-02旁站的关键部位、关键工序地下室外墙东侧防水施工单位旁站开始时间2021年7月15日8时20分旁站结束时间2021年7月15日18时10分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员4人,施工机械,设备就绪,喷灯2台,压辊2台。现场使用的冷底子油、4厚SBS改性沥青防水卷材等主要材料质检报告齐全有效,外观质量经抽查符合相关规定,SBS改性沥青防水卷材经现场见证取样送检复试合格,符合设计及规范规定。施工单位能够执行施工方案,进行技术交底、安全交底,外墙表面的突起物、砂浆、杂物、灰尘等已清理干净,涂刷冷底子油均匀无透底现象,地下室阴阳角和穿墙管等易渗漏的薄弱部位,附加增强处理符合要求,铺设卷材过程中卷材拉力均匀,未出现折皱,空鼓,平面与立面相连的卷材铺贴遵循先铺贴平面然后向立面铺贴,使卷材紧贴阴、阳角。接缝部位距离阴、阳角200mm以上,卷材阴阳角部位的附加增强处理符合要求,采用单层SBS改性沥青防水卷材实铺,热溶法施工,接缝严密,防水卷材长、短边搭接均大于10cm。外墙防水层经检查验收合格后,按照设计要求直接在卷材防水层外侧进行保护.对施工过程及防水细部构造处理进行了全过程旁站监理,施工单位基本按照防水施工方案及工程质量验收规范施工,符合设计及规范要求。发现的问题及处理情况:个别穿墙管部位基层处理不平整,卷材粘结不牢固,有空鼓、起包等现象。已责令质检员立即派人进行了处理.旁站监理人员(签字)2021年7月15日注:本表一式一份,项目监理机构留存。旁站记录样表工程名称:编号:防水-03旁站的关键部位、关键工序地下室顶板防水施工单位旁站开始时间2021年10月15日8时20分旁站结束时间2021年10月15日18时10分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员8人,施工机械,设备就绪,喷灯4台,压辊4台.现场使用的冷底子油、4厚SBS改性沥青防水卷材等主要材料质检报告齐全有效,外观质量经抽查符合相关规定,SBS改性沥青防水卷材经现场见证取样送检复试合格,符合设计及规范规定。施工单位能够执行施工方案,进行技术交底,安全交底,砼基层无空鼓、起砂、裂缝、凹凸不平等,表面平整光滑、基层清理干净,涂刷冷底子油均匀无透底现象,铺设卷材过程中卷材拉力均匀,未出现折皱,空鼓,接缝部位距离阴、阳角200mm以上,卷材接缝部位的附加增强处理符合要求,采用单层SBS改性沥青防水卷材实铺,热溶法施工,接缝严密,防水卷材长、短边搭接均大于10cm,未发生翘边现象,顶板防水层经检查验收合格后,按照设计要求直接在卷材防水层外侧进行保护对施工过程及防水细部构造处理进行了全过程旁站监理,施工单位基本按照顶板防水施工方案及顶板工程质量验收规范施工,符合设计与规范要求。发现的问题及处理情况:卷材铺贴后保护层施工不及时,有手推车等施工机械在其上行走造成个别卷材面破损,已责令施工单位在保护层施工前严禁施工机械在防水层上通行,并将破损面按施工方案进行返工处理。旁站监理人员(签字)2021年10月15日注:本表一式一份,项目监理机构留存。旁站记录样表工程名称:编号:防水-04旁站的关键部位、关键工序四层卫生间地面防水层第一遍施工单位旁站开始时间2021年8月5日8时20分旁站结束时间2021年8月5日18时10分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员2人,施工设备就绪。现场使用的聚氨酯防水涂料质检报告齐全有效,外观质量经抽查符合相关规定,聚氨酯防水涂料经现场见证取样送检复试合格,符合设计及规范规定.施工单位能够执行施工方案,进行技术交底,安全交底,涂膜防水层所选用材料和配合比符合设计要求,聚氨酯防水层涂膜总厚度为1.5mm,分三遍施工,本次施工为第一遍,涂膜防水层阴角、穿楼板管道周围等细部做法均符合相关规定,涂膜防水层与基层粘接牢固,表面平整、涂刷均匀、无流淌、褶皱、鼓包、翘边等,涂膜防水层的厚度符合设计要求,侧墙涂膜防水层的保护层与防水层粘接牢固、结合紧密、厚度均匀一致。对施工过程及防水细部构造处理进行了全过程旁站监理,施工单位基本按照防水施工方案及工程质量验收规范施工,符合设计与规范要求.发现的问题及处理情况:施工中存在涂刷不均匀,尤其在阴角部位有漏涂、在门口有翘边现象,现场及时要求施工人员处理.旁站监理人员(签字)2021年8月5日注:本表一式一份,项目监理机构留存。旁站记录样表工程名称:编号:防水—05旁站的关键部位、关键工序屋面防水施工单位旁站开始时间2021年6月5日8时20分旁站结束时间2021年6月5日15时30分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员10人,施工机械,设备就绪,喷灯4台,压辊4台.现场使用的冷底子油、3厚SBS改性沥青防水卷材等主要材料质检报告齐全有效,外观质量经抽查符合相关规定,SBS改性沥青防水卷材经现场见证取样送检复试合格,符合设计及规范规定。施工单位能够执行施工方案,进行技术交底,安全交底,屋面找平层及坡度已验收合格,阴阳角已处理成圆角,混凝土基底清洁干燥,冷底子油涂刷均匀无透底现象,女儿墙立面卷材收口压入预留槽内,水落口周围500mm范围坡度5%,杯口设凹槽嵌密封膏,管根四周防水附加层宽300mm,高300mm,管壁上防水层收头密封严密,阴阳角、转角处做了附加层。采用2层SBS改性沥青防水卷材实铺,热溶法施工,接缝严密,防水卷材长、短边搭接均大于10cm,未出现空鼓,翘边,折皱现象。对施工过程及防水细部构造处理进行了全过程旁站监理,施工单位基本按照防水施工方案及工程质量验收规范施工,符合设计与规范要求。发现的问题及处理情况:个别部位基层清理不干净,卷材粘结不牢固,气泡,开裂,脱落等缺陷。工人不戴安全帽,安全防护不符合要求。旁站监理人员(签字)2021年12月6日注:本表一式一份,项目监理机构留存。旁站记录样表工程名称:编号:填土—01旁站的关键部位、关键工序地下室外墙西侧素土回填(1~3层)施工单位旁站开始时间2021年7月5日7时20分旁站结束时间2021年7月5日19时30分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员到岗,施工人员6人,打夯机1台,装载机1台,夯实锤2台。通过机械过筛的方法,将素土中的石块、杂草、腐殖土、有机物、颗径大的全部挑出。施工单位能够执行施工方案,进行技术交底,安全交底,施工人员将土摊开、粗平,按照设计和规范要求不大于250mm厚度,同时按照预先确定好的高程控制线进一步核实虚铺厚度,然后用打夯机进行夯实,压实遍数不少于4遍,再由施工人员用夯实锤对边角处进行补夯。夯实完成后在监理见证下由试验检测单位按规范要求进行取样密实度试验,试验结果符合设计要求后再进行上一层的回填,严格控制每层回填土的虚铺厚度,不定期的从虚铺厚度高程控制点拉线来复测其厚度.对回填全过程进行旁站监理,施工单位基本按照施工方案及工程质量验收规范施工,符合设计与规范要求.发现的问题及处理情况:提醒施工单位注意控制虚铺厚度及夯打遍数旁站监理人员(签字)2021年12月6日注:本表一式一份,项目监理机构留存.旁站记录样表工程名称:编号:钢筋—01旁站的关键部位、关键工序四层梁柱节点、悬挑梁板钢筋施工单位旁站开始时间2021年6月5日9时20分旁站结束时间2021年6月5日18时10分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员20人,施工机械设备及机具完好,运转正常,施工机具和操作人员数量满足施工要求。现场使用的钢筋质检报告齐全有效,外观质量经抽查符合相关规定,钢筋经现场见证取样送检复试合格。检查钢筋品种、型号、规格等符合设计要求。检查钢筋焊接连接长度、焊缝高度、焊条、焊剂的型号均符合设计及规范要求。检查钢筋机械连接质量符合钢筋机械连接技术规程的要求。检查钢筋绑扎铁丝型号、绑扎方法、绑扎点数量满足钢筋不位移要求。检查钢筋数量、位置符合设计要求.检查钢筋的连接方式、接头的位置、接头数量、接头面积百分率符合规范及设计要求。检查钢筋锚固、搭接长度、位置、箍筋及附加钢筋的设置数量、规格、位置、钢筋保护层厚度符合规范要求。浇筑混凝土前检查钢筋的位置是否固定牢固,避免振捣混凝土时钢筋位移变形,确保钢筋保护层厚度符合要求。检查梁柱节点处的梁筋在柱纵筋内侧,梁、柱交接处核心区的箍筋按设计要求设置.发现的问题及处理情况:钢筋绑扎点数量普遍过少,存在漏绑,跳绑。另外有一处梁(L-10)钢筋连接位置不符合规范要求,钢筋锚固长度不满足规范要求。上述问题已要求施工单位采取增加绑扎点、更换钢筋等方式处理,隐蔽验收前已全部处理完毕.旁站监理人员(签字)2021年6月5日注:本表一式一份,项目监理机构留存.旁站记录样表工程名称:编号:节能—01旁站的关键部位、关键工序东立面32~29层外墙保温施工单位旁站开始时间2021年6月15日8时20分旁站结束时间2021年6月15日18时10分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员10人,施工机械设备及机具完好,运转正常,施工机具数量和操作人员数量满足施工要求。现场使用的50㎜厚岩棉板、4㎜*4㎜网格布、110㎜长锚栓及粘接砂浆、抹面砂浆等主要材料出场检验手续齐全有效,外观质量经抽样检查符合相关规定,并经监理人员现场见证取样送检复试合格,符合设计及规范要求.施工单位能够执行施工方案,进行技术交底,安全交底,外墙保温采用粘锚结合的施工工艺,施工前检查基层表面平整、干净,粘接砂浆、抹面砂浆配合比计量搅拌时间达到产品说明书要求的工艺水平,施工完成面垂直度、平整度能达到规范要求.对施工过程进行了全过程旁站监理,施工单位基本按照保温施工方案及工程质量验收规范施工,符合设计与规范要求。发现的问题及处理情况:32层窗口加强网格布漏放,同时32层东南转角处网搭布接长度不足10㎝,30层约15㎡的范围内锚栓数量不满足施工方案要求,上述问题通知施工单位项目经理必须加强班组技术交底和自检力度,严格按审批后的施工方案组织施工,下午下班前以上问题已全部整改.旁站监理人员(签字)2021年6月15日注:本表一式一份,项目监理机构留存。旁站记录样表工程名称:编号:节能—02旁站的关键部位、关键工序屋面eq\o\ac(○,1)~eq\o\ac(○,4)轴保温隔热施工单位旁站开始时间2021年5月15日10时20分旁站结束时间2021年5月15日17时20分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员7人,施工机械设备及机具完好,运转正常,施工机具数量和操作人员数量满足施工要求。现场使用的80㎜厚真金板出场检验手续齐全有效,外观质量经抽样检查符合相关规定,并经监理人员现场见证取样送检复试合格,符合设计及规范要求。施工单位能够执行施工方案,进行技术交底,安全交底,检查保温板的尺寸,厚度、保温板的拼角接缝以及基体的平整度,检查保温隔热层的敷设方式,厚度,缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法,符合设计要求和有关标准的规定,检查采光井屋面安装牢固,坡度正确,密封严密,检查隔汽层位置符合设计要求,隔汽层完整,严密。对施工过程进行了全过程旁站监理,施工单位基本按照保温施工方案及工程质量验收规范施工,符合设计与规范要求。发现的问题及处理情况:保温隔热层缝隙填充质量较差,口头通知施工单位按相关要求施工,经复查已整改到位.旁站监理人员(签字)2021年5月15日注:本表一式一份,项目监理机构留存。旁站记录样表工程名称:编号:节能—03旁站的关键部位、关键工序11层外窗节能保温施工单位旁站开始时间2021年8月15日8时20分旁站结束时间2021年8月15日18时10分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员6人,施工机械设备及机具完好,运转正常,施工机具和操作人员数量满足施工要求.施工单位能够执行施工方案,进场窗外观、品种、规格、质量证明文件齐全有效。外窗的气密性、保温性能、中空玻璃漏点、玻璃遮阳系数和可见光透射比经核查符合设计要求。中空玻璃采用双道密封符合设计要求。金属外窗,金属副框的隔断热桥措施符合设计要求和产品标准.外窗框或副框与洞口之间的间隙,采用弹性闭封材料填充饱满,并使用密封胶密封;外窗遮阳设施安装位置正确、牢固,符合设计和产品标准,满足安全和使用功能.天窗封闭严密,嵌缝处不渗漏。窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条安装位置准确;窗镀(贴)膜玻璃安装方向正确,满足设计要求和规范规定.发现的问题及处理情况:门窗框与墙体接缝处保温材料的填充不严密,需进行二次填充,副框与洞口之间的间隙填充不饱满,使用密封胶不均匀,要求施工单位进行整改,经复验合格。旁站监理人员(签字)2021年8月15日注:本表一式一份,项目监理机构留存。旁站记录样表工程名称:编号:安装—01旁站的关键部位、关键工序1层钢结构安装工程施工单位旁站开始时间2021年4月15日8时20分旁站结束时间2021年4月15日18时10分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员15人,施工机械设备及机具完好运转正常,施工机具和操作人员数量满足施工要求.施工单位能够执行施工方案,进场材料规格、质量证明文件齐全,符合设计要求和相关标准的规定,钢结件吊装前进行小拼装,连接板,安装焊缝检查合格。吊装位置脚手架搭设完成并通过验收。安装螺栓定位销钉准备齐全,吊装钢构件编号及安装位置正确。钢结构支座弹出轴线,安装线,标高等符合设计要求.吊装构件有临时支撑以加强吊装单元的稳定性。构件吊装就位及时校正,检查构件的轴线,垂直度符合要求.检查钢柱上下是否对齐,其偏差值在允许偏差范围内。检查钢梁与牛腿是否对齐,其偏差值在允许偏差范围内。水平结构、网架,大梁,翘度值符合设计规定,偏差在规范范围内.垂直构件安装完成后,临时支撑到位,螺栓节点的安装质量符合相关规定.焊接节点的质量符合设计和施工规范的相关规定.发现的问题及处理情况:钢结构垂直构件安装时,临时支撑不到位,螺栓节点的安装质量不符合相关规定,焊缝不饱满,焊接节点的质量不符合设计和施工规范的相关规定,要求施工单位及时整改处理,经复验已整改到位,符合设计和施工规范的相关规定。旁站监理人员(签字)2021年4月15日注:本表一式一份,项目监理机构留存。旁站记录样表工程名称:编号:安装-02旁站的关键部位、关键工序幕墙节能工程施工单位旁站开始时间2021年8月15日8时20分旁站结束时间2021年8月15日18时10分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员12人,施工机械设备及机具完好,运转正常,施工机具和操作人员数量满足施工要求。幕墙设计图纸与施工方案已审批,保温隔热材料的导热系数,密度,燃烧性能,玻璃的传热系数,遮阳系数,可见光透射比,中空玻璃露点符合设计要求。进场材料的品种,规格性能符合设计要求,质量证明资料齐全,见证取样送检复验合格.保温材料厚度和固定,周边与墙体处保温材料的填充,构造缝,隔汽层,热桥部位,断热节点,通风换气装置已进行隐蔽验收.幕墙密封条的尺寸、弹性、耐久性及安装、遮阳构造、百叶、遮阳板、材料性能、玻璃开启扇等材料合格、安装正确、对接严密.遮阳构件尺寸、光学性能、材质、设施固定、开启扇关闭严密,符合设计要求.保温材料在安装过程中采取防潮,防水等措施。(岩棉板,玻璃棉板容易受潮而松散膨胀珠岩板受潮后导热系数会增大)发现的问题及处理情况:保温材料厚度,周边与墙体处保温材料的填充,构造缝等施工不符合质量验收规范,要求施工单位进行整改处理,经复验已整改到位,符合质量验收规范要求。旁站监理人员(签字)2021年8月15日注:本表一式一份,项目监理机构留存。旁站记录样表工程名称:编号:电-01旁站的关键部位、关键工序防雷等电位施工单位旁站开始时间2021年10月5日8时20分旁站结束时间2021年10月5日18时10分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员2人,施工机械设备及机具完好运转正常,施工机具量和操作人员数量满足施工要求。主要材料名称、型号、规格、12热轧光圆钢筋,40x4mm镀锌扁钢,符合规范要求,安全用电符合技术规范要求。发现的问题及处理情况:焊缝有夹渣处理不到位。旁站监理人员(签字)2021年10月5日注:本表一式一份,项目监理机构留存。旁站记录样表工程名称:编号:电—02旁站的关键部位、关键工序接地电阻测试施工单位旁站开始时间2021年10月5日8时20分旁站结束时间2021年10月5日18时10分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员3人,施工机械设备及机具完好,运转正常,施工机具和操作人员数量满足施工要求。采用XX—XX型接地电阻测试仪一台,辅助接地棒两根,导线5m、20m、40m各一根,测试位置基础筏板。仪表所有接地正确无误,仪表连接与接地极探棒电流探棒线牢固接触,仪表放置水平,调整检流计机械归零,倍电开关至于最大倍率,加快摇柄转速,达到150/min,旋转刻度盘,使指针恢复到0,此时刻度盘上读数乘上倍率,为测得电阻值。检查电阻测试仪及检测位置符合规范要求,根据现场地质与天气情况,设备仪器检查,对测试点,楼位置定点,导线连接,探棒深度牢固,线夹固定,仪表平稳进行检测,所检测数据符合设计规范要求。发现的问题及处理情况:旁站监理人员(签字)2021年10月5日注:本表一式一份,项目监理机构留存.旁站记录样表工程名称:编号:水-01旁站的关键部位、关键工序给水系统水压及调试施工单位旁站开始时间2021年4月5日8时20分旁站结束时间2021年4月5日18时10分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员6人,施工机械设备及机具完好,运转正常,施工机具和操作人员数量满足施工要求。给水及采暖材料进场时,资料齐全有效,符合现行国家标准。给水管道及配件进场时品种、包装、规格符合要求。见证取样已送检,符合规范设计要求。阀门安装前已做强度,严密性试验,符合规范要求。给水管道的水压试验符合设计要求,给水系统工艺符合专业质量验收规范及工艺标准要求。发现的问题及处理情况:旁站监理人员(签字)2021年4月5日注:本表一式一份,项目监理机构留存。旁站记录样表工程名称:编号:水-02旁站的关键部位、关键工序通风与空调节能工程施工单位旁站开始时间2021年10月5日8时20分旁站结束时间2021年10月5日18时10分旁站的关键部位、关键工序施工情况:施工单位质检员,安全员到岗,施工人员8人,施工机械设备及机具完好,运转正常,施工机具和操作人员数量满足施工要求。进场所使用的设备、管道、阀门、仪表、绝热等产品进场验收、质量证明文件和相关技术资料齐全,设备的类型、材质、规格及外观已检查验收,相互匹配完好,符合有关国家现行标准和规定.送排风系统及空调风、水系统安装,各种设备、自控阀门与仪表安装、各系统制式、水系统各分支管路水力平衡、温度装置、仪表安装位置,分室或区温度调控功能,计量功能等各种配置、安装符合设计要求。风管制作安装、材质、断面、风管与部件、风管与土建风道及风管间的连接,风管的严密性,漏风量、需要防热桥部位的措施已检查记录.组合式、柜式、单元式空调机组、新风机组、风机盘管机组、通风与空调系统中风机,带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置,空调机组回水管的电动两通节阀,风机盘管机组回水管上的电动两通阀,空调冷热水系统中的水力平衡阀,冷热计量装置等自控阀门与仪表安装质量符合规定。各系统及部、配件绝缘层和防潮层施工符合设计要求。各设备单机试运转和调试符合规定。发现的问题及处理情况:旁站监理人员(签字)2021年10月5日注:本表一式一份,项目监理机构留存。取样见证登记表No:甘监(施)CO3单位工程远达·山水城邦商住小区项目二期工程施工单位重庆天字实业集团样品名称□外检□自检序号样品规格型号及代表工程部位样品代表数量取样数量取样日期取样人签名见证人签名取样见证登记单号质量检验报告单号检验单位结论报告提交人签名提交日期1C40、P8砼-1层剪力墙柱(外墙)325m3抗压4组2021.6。12李晓萌张恰2021-01H2021—0102、03、04兰州华衡建筑检测合格赵荣2C40、P8砼-1层剪力墙柱(外墙)325m3抗渗1组2021。6。12李晓萌张恰2021—02HS2021-01兰州华衡建筑检测合格赵荣2021.7。203C40砼—1层剪力墙柱(内墙)175m3抗压2组2021。6.12李晓萌张恰2021-03H2021—0607兰州华衡建筑检测合格赵荣4本表版权属甘肃省建设厅所有,不准翻印(3)监理日志。监理日志应包括的主要内容:天气和施工环境情况;当日监理工作情况,包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况;当日存在的问题及处理情况;其它有关事宜(见填写样表)。零售业常用标准化管理表格(下)一。

营销管理表格1.试销状况调查表…………2。滞销商品调查分析表……………………3。年度分区销售计划表……………………4。年度销售费用预算表……………………5.历年销售业绩比较表……………………6。月份业绩报告……………7。月度销售费用明细表……………………8。销售区别月份经营利益检核表…………9.折让,赔偿,退回,呆帐月报表……………………10.订单统计表………………11.销售折让呈核表…………12.一周业务报告书…………13。商品返修单………………14.季节因素计算表…………15。店铺情报检查表…………16.销售总利润增减计算表…………………17。销售管理费用分解表……………………18.销售额季节变动指数计算表……………19。成绩绩效奖金表…………20.客户资料卡………………21.客户基本资料……………22.供应商调查表……………23。供应商统计表……………24。新开发客户报告表……………………25。问题客户审核表………………………26.固定客户交易对策表…………………27.供应商交易记录表……………………28.各商品月份销售报表…………………29。营业月份报表…………30。销售日报表……………31.商品调配单……………32。调拨申请单……………33.出货单…………………34.送货单…………………35.商品成本估价单………………………36。报价单…………………37.报价核定申请表………………………38。促销活动计划表………………………39.促销活动申请表………………………。40。促销计划表……………41.促销活动成果汇总表…………………42。广告投放预算表………………………43。顾客抱怨处理月报表…………………。44.顾客投诉处理表………………………二.

人事管理表格45.职务说明书……………46.人力资源状况调查表…………………47.聘用员工汇总表………………………48.员工聘用申请表………………………49.人员增减申请表………………………50。增补人员申请表………………………51。人员招聘计划表………………………52。人员招聘申请表………………………53.应聘人员登记表………………………。54。应聘人员复试表………………………55。新员工试用评估表…………………….56。员工名册………………57。员工履历表……………58.人事变动申请表………………………59.员工培训计划表………………………60.在职培训计划表………………………61。员工个人培训记录表…………………62。员工培训考核表………………………63.新员工培训成绩评核表………………64。工资标准表……………65.新近员工职别,薪资核准表…………66。员工保险月报表………………………67。新员工薪资核准表……………………68.调薪通知单……………69。员工请假单……………70.加班申请表(一)…………71.加班申请表(二)………………………72.加班费申请表…………73.津贴申请表……………74.出差申请表(一)………………………75。出差申请表(二)………………………76.出差汇报单……………77。出差及费用申请表……………………78。出差报销单……………79。签到薄…………………80。公司职员签到薄………………………81.考勤记录表……………82.员工出勤记录表(A)…………………….83.员工出勤记录表(B)……………………84。出勤日报表……………85。月份出勤状况表………………………86。职员考绩表……………87.员工考核表……………。88。基层员工考核表(月份)…………………89。考绩汇总表……………90.轮值安排表……………91.假日值班记录表………………………三.

财产设备管理表格92.财产登记表………………93。财产登记卡………………94。财产器具保管登记卡……………………95。财产增减月报表…………96。财产减损单………………97.财产移交清单……………98。财产投保明细表…………99。报废单…………………….100.商场设备请修单…………101。财产请修单………………四。

总务后勤管理表格102。门店,办公室安全卫生检查表………103.安全卫生检查日报表…………………104。异常事项报告处理单…………………105。安全事故报告书……………………….106。业绩改善提案表………………………107。改善提案受理登记表…………………108.提案表…………………五.

会计核算表格109。商品入库单……………110。代销商品入库单………………………111。商品出库单………………。112.销售小票…………………113.销货汇总表………………114。内部交款清单……………115.收款,营业销货对照表…………………116.长短款报告单……………117.商品削价报告单…………118。商品损益报告单………………………121.商品盘点单……………122.商品进销存日报表(代帐页)………123。某商品广告宣传费用与销售额情况表…………………124。商品价格标签…………125.收款凭证………………126.付款凭证………………127.转帐凭证………………128。记帐凭证………………129。库存商品明细表………………………130.代销商品结算清单……………………131。进货退出及索取折让证明单…………六、财务分析表格132.资产负债表……………133。利润表…………………134。已销商品进销差价计算表……………135.商品销售额情况表…………………136.商品目录表…………137.商品购进计划完成情况分析表……………………138。利润完成情况分析表………………139。商品溢余、损耗报告单……………零售企业系统化常用表格(下)在职培训计划表编号:序号课程名称讲师来源时数预定月份培训对象经费预算备注内外审核:拟订:员工个人培训记录表部门:编号:姓名工号出生年月到职日期部门职称履历日期职称学历日期学历专业学校1234外部培训日期职称/资格/证书/内容时数发证机构123456内部培训日期培训内容时数评语123456备注记录:员工培训考核表日期地点□内训□外训培训名称时数讲师应参加人数人实际参加人数人姓名职别部门出勤状况考核成绩备注总经理:人事主管:制表:新员工培训成绩评核表填表日期:年月日编号:姓名专长学历培训时间培训项目培训部门1、新进人员对培训项目的了解程度2、对新进人员专门知识的评核3、新进人员对各项规章、制度了解情况4、新进人员提出改善意见的评核(以实例说明)5、分析新进人员工作专长,判断其能否适任工作(列举理由说明)6、辅导人员评语总经理:经理:评核者:工资标准表职称职位等级基本工资职务补贴技术补贴特殊补贴合计总经理副总经理经理、厂长、总工程师、总稽核副经理、副经理助理、副厂长高级工程师、专员、稽核员工程师、主任、助理工程师组长、技术员、管理员办事员、副组长、班长助理员、代理班长实习员作业员新进员工职别、薪资核准表年月日编号:编号姓名服务部门担任工作入职日期核准薪资日月本薪技术津贴植物津贴拟订:员工保险月报表序号姓名工号工资总额医保社保个人合计公司合计备注个人缴纳公司缴纳个人缴纳公司缴纳财务:主管:经办人:新员工薪资核准表年月日编号:工作部门职别姓名到职日期年月日学历毕业学校工作经验相关年,非相关年,共年能力说明要求待遇公司标准拟订薪资生效日期审批部门主管人事经理调薪通知单部门:日期:年月日一、基本资料二、变动原因:职工代号:□年度调薪姓名:□机动调薪性别:□调职调薪年龄:□适用合格调薪到职日期:年月日□其他三、变动状况项目变动前变动后职称职等职级本薪主管津贴生活津贴全勤奖金特勤奖金绩效奖金合计备注:1、生效日期:自年月日起:2、本通知单仅供受薪人本人参阅,请受薪人遵行薪资保密管理办法规定,不可泄露他人,违者依相关办法议处;3、本通知单内容有不明白之处,请向单位部门主管查询,倘仍有疑虑,则由部门主管再向人事查核。总经理:人事主管:人事承办:员工请假单日期:姓名工号职别代理人部门班次线别请假事由□事假□产假□特殊假□工伤□病假□婚假□丧假□其他请假期间自月日时至月日时总经理:人事经理:部门经理:组长:请假人:加班申请表(一)年月日编号姓名预定加班时间工作内容及地点实际加班时间变更预定加班时间证明人起讫时数起讫时数经理:主管:申请人:加班申请表(二)年月日部门姓名预定加班时间起讫时数事由午时分午时分午时分午时分午时分午时分午时分午时分午时分午时分午时分午时分午时分午时分午时分午时分总经理:主管:填表:加班费申请表填表日期部门日期姓名工作内容及地点实际加班时间加班费午餐费月日起讫时数合计加班人数加班时数总经理:会计:出纳:申请人:津贴申请表部门:□加班□夜勤□其他年月日姓名工作时数工作内容津贴补津贴具体事项经理:主管:申请人:出差申请表(一)姓名部门职称差期年月日起至年月日计日出差地点出差时间销假日期出差事由总经理经理申请人出差申请表(二)部门申请日期年月日出差人职别职务代理人职别签认姓名姓名出差拟办事项1、2、3、4、5、出差地点出差时间自年月日时起共日至年月日时止出差人:出差汇总单部门姓名出差时间事由活动记录结果分析后续安排其他审核:出差人:出差及费用申请表出差人职别代理人职别签认姓名姓名出差地点出差时间自年月日时起共日至年月日时止拟办事项日期起讫地点交通工具交通费住宿费杂费合计合计计万仟佰拾元正附凭证张审批:主管:申请人:出差报销单日期:年月日姓名出差事由出差地点年起讫地点行程时间机票费车船费途中及夜间火车补贴旅馆费住宿费补贴行李费出差住勤费其他费用合计金额单据张数月日起讫天数金额天数金额合计人民币万仟佰拾元角分预支金额应缴回金额应补付金额主管:会计:出纳:报销:签到簿顺序上班时间签到者下班时间签退者请假人员:出差人员:迟到人员:旷班人员:出勤人员:出差人数:请假人数:备注:12345678总经理:经理:主管:人事:公司职员签到簿月日至月日部门姓名月日月日月日月日月日月日上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班上班下班总经理:经理:经办:考勤记录表日期:部门编制人数应出勤人数突出出勤人数缺勤状况缺勤率(%)合计员工出勤记录表(A)月份:班别:页次编号姓名工时类别12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计1正常加班2正常加班3正常加班4正常加班5正常加班6正常加班7正常加班8正常加班9正常加班10正常加班11正常加班12正常加班13正常加班14正常加班15正常加班员工出勤记录表(B)页次:姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计本日正常工时本月加班工时本日合计工时主管助理保养人员职称姓名工时类别12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计正常加班正常加班正常加班正常加班s正常加班核阅经理主管注意事项:1、本资料为薪资及加班费计算依据,希各部门按时直报;2、每天正常上班时间以8小时计算;3、各部门间借调员之工时,由借调部门填报,原部门不得重复填报;4、本资料由各部门主管填报,每日转呈现部门经理核阅。缺勤借调代号类别事假病假旷职离职公假迟到借调代号事病

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