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文档简介

产品一致性检查管理规定目的对通过公告、环保、3C认证的汽车产品,为确保生产一致性而进行定期或不定期的检查,特制定本程序。适用范围适用于公司公告下的所有汽车产品。术语及定义无职责4.1总经办4.1.1负责检查任务下达及协调;4.1.2负责提供生产车型强制认证相关技术参数及资料;先期质量管理部4.2.1负责产品一致性检查前车型资料的准备工作,并实施现场核查;4.2.2负责一致性检查整改问题的关闭跟踪,资料归档。产品技术部负责现场核查以及问题整改验证;各生产厂各工厂配合一致性检查及整改工作;各问题责任部门各问题责任部门根据具体检查过程中不符合内容,反馈问题原因及具体的整改措施等问题责任部门负责根据具体问题的整改效果组织验证;工作内容

检查车型及时机的确定先期质量管理部负责监控新车型转入批量生产的信息,并及时反馈至总经办,作为新车型转入批量生产时一致性检查的信息输入。总经办结合每年外部检查的时机提前二个月开展一次产品一致性检查,以批量生产的车型为检查车型,下达检查任务。检查工作的准备5.2.1先期质量管理部根据已确定车型提交配备的公告、环保技术参数编制《产品一致性检查表》,制定检查计划,包括检查人员、过程安排、时间要求等报总经办审核相、关领导批准。各生产厂配合确认生产情况、检查日期,并准备好技术资料,指定专人配合一致性检查工作。5.3检查工作的实施5.3.1总经办、先期质量管理部及产品技术部共同组织检查组实施检查工作;检查组原则上由相关专业工程师组成,对检查工作做到公平公正、认真负责;现场检查记录以手工记录和拍照记录为主,必要时保留样品。5.3.1.3生产使用技术资料必须确认为有效版本。检查组严格按检查表项目逐项进行检查,遇到部件等无法检查的项目要进行备注说明,记录清晰,以供查询。各生产厂指定专人陪同检查组进行检查对,现场物料及使用文件进行确认并,协调处理检查中遇到的工作问题。5.3.3《汽车产品法规一致性检查报告原》则上在检查后一周内编制完成问。题项目要描述清楚,以便于后续整改。检查结果和不符合项要经受检部门或生产相关领导确认。检查问题的整改《汽车产品法规一致性检查报告编》制完成后,由先期质量管理部组织各相关业务部门召开沟通会,对相关问题进行确认并制定初步整改计划,对需要领导支持的项目要请示。《产品一致性检查不符合项整改计划经》分管领导批准后发放至相关单位责,任单位按整改方案要求进行整改,总经办、先期质量管理部及产品技术部协同验证。整改完成后相关资料由先期质量管理部进行归档备案,供后期外审或下期检查时提供依据。相关记录表6.1相关记录编号名称介质保存期限保存部门纸质电子纸质记录产品一致性检查表

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