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文档简介
投资公司法律稽查部审计专责职位说明书职位概述投资公司法律稽查部审计专责担负着公司内部审计工作,负责协调并组织内部审计工作,协助公司法律稽查部门开展公司治理和风险管理工作。本职位需要具有较强的风险控制意识和丰富的审计经验,同时需要了解相关法律法规和公司治理标准,能够有效地加强公司内部控制和风险管理。职位职责制定公司内部审计计划,协调并组织各部门的内部审计工作,确保公司各个业务部门的内部控制和风险管理有效开展;根据公司内部审计流程,负责公司内部审计工作的实施,审计文档的填写、交流和汇报;跟踪各个业务部门提交的内部审计报告,定期向公司管理层汇报审计工作进展情况,并提出相应的建议;参与公司内部风险管理试行工作,通过审计方式分析和识别风险点,制定相应的工作计划,协助公司法律稽查部门建立风险管理体系,并定期更新、完善;根据公司治理标准和业务发展方向,积极参与公司业务流程和内部控制规划,为公司内部管控和经营决策提供有效数据支持和建议;了解和掌握行业标准和法规法律,及时推动公司制定符合本行业和法律要求的内部控制制度,并定期对相关部门进行培训和指导;维护公司内部审计制度和业务流程的标准化,为公司内部审计工作提供稳定保障。职位要求本科以上学历,经济学、财务管理、审计等相关专业学历优先;拥有3年以上内部审计和风险管理工作经验,有证券、基金等金融行业内部审计经验者优先;熟悉内部审计流程和风险管理方法,能有效识别和分析风险点,提出切实可行的整改建议;具备良好的沟通和协调能力,能向上汇报、向下沟通,协调各部门完成内部审计计划;熟悉公司治理标准和行业内主要的法规法律,能够准确判断公司经营活动和内部管控方案的合规性;具备较强的团队合作意识和责任心,能承担公司内部审计和风险管理工作需要的高强度工作压力。薪酬和福利在本公司工作的员工将享受完善的社会保险和商业保险福利;薪资根据个人能力和工作经验进行评估,优秀员工可享受丰厚的奖金和岗位晋升机会;公司还为员工提供完善的培训和职业规划机会,为员工的职业发展提供全面的支持。结束语投资公司法律稽查部审计专责是公司内部控制和风险管理工作不可或缺的岗位,在公司发展中发挥着关键作用。我们期待具备优秀审计技能、深厚内部控制
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