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第3页共3页审计经理岗位的基本职责表述范文职责:一、内部控制审计:1、保证制度流程建设的完整性、设计的合理性和执行有效性;内部控制自我评估;2、各职能中心的职责履行评价,包括:财务、IT、人事行政等,合同款项支付和日常费用报销审计,预算制定、执行、调整及考核审计,资产安全和完整的审计(货币资金、应收账款、存货、固定资产等;二、各品牌事业部及二级单位运营审计,包括各种运营模式(自营、经销、托管、联营、电商等)和业务内容(采购业务效率评价和成本控制评价);三、基建项目的全过程跟踪审计和终端门店装修工程项目的预决算审计;四、跨部门协作效率问题的专项审计,舞弊审计或调查;五、对外投资、募投资金运用、关联交易、业绩快报、重大资产出售及领导交办的其他专项审计。任职要求:1、全日制本科以上学历,管理、财务、审计相关专业,注册会计师或注册内部审计师优先;2、五年以上内控或审计工作经验,熟悉企业内部控制,精通企业内部审计作业流程;3、逻辑严谨,高度目标感和结果导向,灵活性与原则性兼具;4、人际沟通、领导力、供应链和销售运作、财经法规等。审计经理岗位的基本职责表述范文(二)职责:1、根据公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计计划;3、建立对资产和资金使用的监控机制,发现违规现象时及时采取预警措施;4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;5、负责审查公司各中心、部门对授权制度和作业流程的执行情况;6、定期或不定期组织必要的专项审计,专案审计和财务收支审计;7、起草内部审计报告,客观公正地反应被审计部门或项目情况,并提出建设性的建议或处理意见;8、负责对审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;9、负责对审计过程中相关部门的协调和沟通;10、负责完成审计资料和档案的归档,保管和保密工作;11、完成与审计有关的其它工作。任职资格:1、大专及以上学历,审计或财会相关专业,____年以上审计工作经验或____年以上同等岗位工作经验;2、熟悉财务核算系统以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;3、熟悉审计操作程序和升级方法及审计的全套流程和管理;4、熟悉根据财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;
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