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文档简介
审计工作保密制度一、制度背景为保障企业信息安全,维护企业利益,加强审计工作的保密性,特制定本保密制度。二、适用范围本制度适用于公司所有内部及委托的审计工作。三、保密责任1.审计工作人员的保密责任审计工作人员应该认真履行保密责任,确保审计工作的保密工作有序进行。在进行审计工作中,应当严格遵守本制度的规定,保守审计中的秘密信息,不得私自泄露机密信息。2.公司领导的保密责任公司领导应当重视保密工作,严格审计工作调度,保护审计资料,确保其不外泄,并且要求审计工作人员履行保密责任,确保审计工作的顺利进行。3.审计委托方的保密责任在委托审计工作时,审计委托方保证文件、资料、数据等各类信息的保密性。不得公开披露相关信息,必须抓好信息的保密工作。四、保密措施1.全员接受保密培训所有参与审计工作的人员都应接受保密培训,掌握保密工作的知识,熟悉本制度的具体要求,并且要求各位参与者对于保密工作必须心存敬畏。2.权限控制对涉及到秘密信息的文件、数据以及设备等等,应当进行权限控制的措施,只有授权人才有访问权限。3.保密协议在进行审计委托时,审计双方应当签署保密协议,明确各自的保密责任,保障审计工作的顺利进行。五、保密违规处罚对于因保密规定而规章制度所不许之行为,拒不履行保密义务,泄露秘密信息的行为,将视情节轻重采取以下措施:1.执行责任追究对于泄露秘密信息或者不履行保密义务的人员,由公司进行严肃处理,给予合适的追究责任。2.赔偿损失对于泄露秘密信息给公司造成的经济损失,要求相应人员承担全部赔偿责任。3.其他措施对于泄露秘密信息或不履行保密义务的行为,公司根据具体情况采取相应措施,维护公司利益。六、保密制度的落实与监督公司领导可以委托员工监督审计工作,对履行保密规定有过失的人员进行劝诫和提醒,对保密制度的落实进行监督验证。七、保密制度的更新根据市场、行业规则和公司发展的具体情况,由公司领导对本制度进行适当的调整和完善,并且通知所有参与审计工作的人员宣传执行。八、制度解释权本制度的解释权归公司领导所有。结语本制度是保护
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