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第8页共8页物资采购领用管理制度范文第一章总则第一条为节约公司经营费用,促进公司发展,加强库房物资使用管理,明确物资领用审批权限,规范物资领用程序,节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况,特制定本制度。第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。采购部负责物资的发放。一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。二、采购部负责发放物资。发料时,采购部对领用人所需领用物品逐一检查,若发现超过办公所需,则不予申领。三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。四、在签字时,采购部应再次核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。一、厉行节俭,反对浪费;二、合理申请,从工作角度出发;三、加强保管,责任到个人;四、手续简便,易操作。第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。二、易耗品包括:a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。三、耐用办公用品包括。订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额:1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支;2、每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶____支;3、每个员工一年内限领橡皮1块;4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。5、此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整,但超过此标准领用,必须由办公室主任签字方可再领。二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。1、用品使用人应该爱惜所领用物品,按照物品属性合理使用,防止损坏和遗失。2、正常使用发生损坏时,要及时向行政部报告。如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。3、对于报废的办公用品,要做好登记,填写报废用品名称、数量及报废处理的其他有关事项,并由部门领导同意签字后,到行政部办理报废手续,再申领新用品,否则不予领用。第七条为能给每位员工提供满意的服务,需领用大量或较贵重的物品时,经请示领导,将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知采购部,以便及时添置。第八条办公用品必须由领用人签字方可予以发放。第九条采购部每月汇总出各部门办公用品领用清单一览表,并统计库房物资明细。上交领导审核并存档。第五章劳保用品的领用第十条劳保用品是指劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人随身穿(佩)戴的用品。它可有效地对职工进行劳动保护,保障劳动者的安全与健康,减少和预防职业病、工伤事故第十一条劳保用品发放一、劳保用品发放标准,包括但不限于下列物资。1、线手套(帆布手套):因工作需要如:装配柜体、搬运货物、发货、装配支架及其他工作领用手套,每人每次一双,每月限领2双。2、安全绳。所需工种工作人员每人领用一根,可自己负责保管也可每天放回库房由采购部保管,但每半月需交回库房由工程主管等人员进行质量检查并签字。3、工作牌。每人每月限领一个,超过自费。4、电焊手套。根据实际工作需要在库房领用,用完及时归还库房。5、安全帽。因工作需要去工地出差必须领用安全帽,回来后归还库房,无故损坏须按价赔偿。6、工作服。每人限领一件。二、劳保用品由部门主管根据配发标准及周期进行统一领取,采购部应严格按照劳保用品配发标准办理出库手续。三、每月____日-____日为劳保用品发放日,员工在部门主管处领取。四、采购部必须建立劳保用品领用台帐,出入必须与财务仓库数量相符。五、职工领用劳保用品时,需履行领用登记手续,否则不予发放。六、员工在职因变换工种岗位时,劳保用品发放标准按新工种标准发放。第十二条劳保用品的使用及回收一、劳保用品的使用实行“谁使用谁管理”的原则,在使用期间由使用人自行保管和清洗。1、劳保用品在使用过程中,应正确使用,杜绝野蛮违章使用劳保用品;2、应做好清洗、保养工作,保持其正常的使用状态,在规定有限使用期间,发现有丢失、损坏现象,个人进行赔偿。二、劳保用品必须做到劳动保护专用。三、为提高各部门工作人员对保护好公司物资的积极性,防止故意损坏造成不必要的浪费,需对部分领取物资收取押金。收取标准如下1、线手套(押金____元)2、安全绳(押金____元)3、工作牌(押金____元)4、电焊手套(押金____元)5、安全帽(押金____元)6、工作服(押金____元)备注。以上用品正常使用损坏后必须交回公司做销毁登记,交回时退还押金。如遗失或不交回,押金不予退还。第五篇:物资采购、领用管理制度物资采购、领用管理制度一、物资采购管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对,统计库存低于储备量的物资,并拟订月采购计划,交行政办公室主任。2、计划审批与采购。行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批,按月将物资计划采购到位。3、物资验收。行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。同时还要认真核对审批计划和实物、发票与数量是否相符。如发现数量不足,质量不好,规格不符,品种不对时拒绝验收,并及时向部门负责人反映。4、物资入库与挂账。采购人员每月必须及时将发票或随货同行交财务部审核及办理入库手续,并按财务规定办理挂帐和报销手续。(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资,必须填写非常用物资采购申请表,价值在____元以内的,报后勤副院长审批后,价值超过____元的,需经后勤副院长审核并报院长审批后,再交行政办公室落实到位。2、行政办公室按领导审批计划及时采购,凡科室急需物资须在____日内采购到位,对不是急需的物资,安排随同常用物资一并采购。(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核,并报院长审批后,形成物资采购目录。2、常用物资采购,是采购目录内的,须按目录采购。若不在采购目录内的非常用物资,在保证质量的前提下,坚持按最优惠价采购,非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批,____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。3、严格实行物资储备量制:即印刷品不超过一年,耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量,特殊情况须经院长审批。4、库房文员、采购人员等,必须按时拟订计划核对库存量,按计划采购、入库和挂帐,做到各负其责。二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。各领物科室每月____日前,必须将下月物资领用计划单交行政办公室,计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。2、计划审批。常用物资的计划由后勤副院长审批,后勤副院长须在每月____日前完成审批工作。划掉审核不同意物品时,须在划掉物品后面签名,并反馈到申请科室。3、物资发放。行政办公室在收到审批计划单后,库管文员须于每月____日前,通知各科室领取物资,并按审批计划单内容发放下月物资。(二)领用物资的管理1、各科室领用物资必须是当月编制次月计划,按月计划领用,对每月各种物资的使用量应做出合理预算,保留足够的应急物资,每个科室物资须指定专人领取专人管理。2、各相关科室应严格执行物资领用审批与发放程序,不得无故拖延计划的申报、审批与发放工作。3、各科室和库管文员不得违反规定随意借用库房物资。如特殊情况,借用科室必须填报申请,交行政办公室送后勤副院长审批后方可借用。若发现违规借物,每次扣除借物科室和库管文员工资各____元,并全院通报批评。物资采购领用管理制度范文(二)1、坚持以需定用原则,各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用,通常情况下,不得无计划、超计划领用,如有特殊情况发生,需经过分管物资供应的矿长审批同意后,方可持领料单领取。2、保管员要严把发放关。使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全,不得有涂改和实发数大于申请数现象发生,若发生不规范、印章不齐全现象,保管员有权拒绝发料,延误生产,造成不良后果,应由使用单位负责。3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。周转性包装物要做到领一退一,循环使用。主要物资、配件要执行交旧领新制度。工具类领用发放要上工具领用卡,执行交旧领新制度,若无废旧品交回,则按其新品价值____%罚款后,方可凭领料单发放领用。4、专项工程要有预算书,专项工程及其它特殊用料计划,必须经过分管矿长审批同意后,依照物资需用计划、凭领料单领用,领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。5、必须严格控制使用单位小仓库规模,对于在本期内不投入使用的物资,由供应管理员现场检验后,方可办理假退料手续,以便真实反映物资消耗情况。物资采购领用管理制度范文(三)1、坚持以需定用原则,各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用,通常情况下,不得无计划、超计划领用,如有特殊情况发生,需经过分管物资供应的矿长审批同意后,方可持领料单领取。2、保管员要严把发放关。使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全,不得有涂改和实发数大于申请数现象发生,若发生不规范、印章不齐全现象,保管员有权拒绝发料,延误生产,造成不良后果,应由使用单位负责。3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。周转性包装物要做到领一退一,循环使用。主要物资、配件要执行交旧领新制
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